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文檔簡介
1、文件名稱質量手冊版次文件編號頁次 PAGE 39 NUMPAGES 39COGNNE-QQM-001質量手冊冊批 準: 審 核: 編 寫: 版 次: 生效日期期: 編寫部門門管理者代代表抄送部門門總經(jīng)理 人力資資源部 銷售售部 質量部部 生生產(chǎn)部物物流部 采購部 維修修部 財財務部文件修訂訂記錄版本狀態(tài)修訂內(nèi)容容實施日期期編制審核批準目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc112656491 文件修訂訂記錄 PAGEREF _Toc112656491 h 22 HYPERLINK l _Toc112656492 目錄 PAGEREF _Toc112656492 h
2、 1 HYPERLINK l _Toc112656493 頒布令5 HYPERLINK l _Toc112656494 任命書 PAGEREF _Toc112656494 h 66 HYPERLINK l _Toc112656495 1公司簡簡介 PAGEREF _Toc112656495 h 7 HYPERLINK l _Toc112656496 1.1公公司簡介介 PAGEREF _Toc112656496 h 7 HYPERLINK l _Toc112656497 1.2公公司質量量方針 PAGEREF _Toc112656497 h 88 HYPERLINK l _Toc1126564
3、98 1.3公公司質量量目標 PAGEREF _Toc112656498 h 88 HYPERLINK l _Toc112656499 2質量管管理體系系范圍及及刪減說說明 PAGEREF _Toc112656499 h 8 HYPERLINK l _Toc112656500 2.1質質量管理理體系范范圍 PAGEREF _Toc112656500 h 8 HYPERLINK l _Toc112656501 2.2刪刪減說明明 PAGEREF _Toc112656501 h 8 HYPERLINK l _Toc112656502 3公司質質量管理理體系組組織機構構 PAGEREF _Toc11
4、2656502 h 8 HYPERLINK l _Toc112656503 4質量管管理體系系 PAGEREF _Toc112656503 h 8-12 HYPERLINK l _Toc112656504 4.1總總要求.10 HYPERLINK l _Toc112656505 4.2文文件要求求11 HYPERLINK l _Toc112656506 4.3衍衍生文件件.122 HYPERLINK l _Toc112656507 5管理職職責.112-115 HYPERLINK l _Toc112656508 5.1管管理承諾諾.122 HYPERLINK l _Toc112656509 5
5、.2以以顧客為為關注焦焦點133 HYPERLINK l _Toc112656510 5.3質質量方針針13 HYPERLINK l _Toc112656511 5.4策策劃133 HYPERLINK l _Toc112656512 5.5職職責、權權限與溝溝通144 HYPERLINK l _Toc112656513 5.6管管理評審審15 HYPERLINK l _Toc112656514 5.7衍衍生文件件15 HYPERLINK l _Toc112656515 6資源管管理155-177 HYPERLINK l _Toc112656516 6.1資資源提供供15 HYPERLINK l
6、 _Toc112656517 6.2人人力資源源15 HYPERLINK l _Toc112656518 6.3基基礎設施施16 HYPERLINK l _Toc112656519 6.4工工作環(huán)境境16 HYPERLINK l _Toc112656520 6.5衍衍生文件件17 HYPERLINK l _Toc112656521 7產(chǎn)品實實現(xiàn)177-255 HYPERLINK l _Toc112656522 7.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃17 HYPERLINK l _Toc112656523 7.2與與顧客有有關的過過程177 HYPERLINK l _Toc112656524 7.3設設計和
7、開開發(fā)188 HYPERLINK l _Toc112656525 7.4采采購199-211 HYPERLINK l _Toc112656526 7.5生生產(chǎn)和服服務的提提供211-244 HYPERLINK l _Toc112656527 7.6監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制24 HYPERLINK l _Toc112656528 7.7衍衍生文件件25 HYPERLINK l _Toc112656529 8測量、分析和和改進225-330 HYPERLINK l _Toc112656530 8.1總總則.225 HYPERLINK l _Toc112656531 8.2監(jiān)監(jiān)視和測測量266
8、HYPERLINK l _Toc112656532 8.3不不合格品品的控制制27 HYPERLINK l _Toc112656533 8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析.288 HYPERLINK l _Toc112656534 8.5改改進288-299 HYPERLINK l _Toc112656535 8.6衍衍生文件件30 HYPERLINK l _Toc112656536 9附錄331-38 HYPERLINK l _Toc112656537 附件一:公司主主要過程程的識別別及相互互關系圖圖 31附件二: HYPERLINK l _Toc112656538 過程與與ISOO/TSS169949條條
9、款對照照表32附件三: HYPERLINK l _Toc112656538 質量管管理體系系條款與與部門職職責分配配表33附件四: HYPERLINK l _Toc112656538 質量目目標一覽覽表34-35附件五: HYPERLINK l _Toc112656538 質量手手冊與程程序文件件清單336-388附件六: HYPERLINK l _Toc112656538 公司質質量體系系組織架架構圖338頒布令本公司根根據(jù)ISSO / TSS169949:20009質量管管理體系系汽車行行業(yè)產(chǎn)品品和相關關服務產(chǎn)產(chǎn)品的組組織實施施ISOO90001:20008的特特殊要求求,并結合合本公司司
10、實際情情況,編編制本質量手手冊,現(xiàn)批準準頒布實實施。本質量量手冊是公司司建立、實施和和保持質質量管理理體系的的綱領性性文件,對內(nèi)是是開展質質量管理理活動必必須長期期遵守的的準則,對外是是公司質質量管理理水平能能力的證證據(jù)。公公司全體體人員必必須執(zhí)行行本手冊冊中規(guī)定定的內(nèi)容容,確保保公司質質量方針針、目標標的實現(xiàn)現(xiàn),并通通過持續(xù)續(xù)改進,不斷提提高公司司質量管管理體系系的有效效性和效效率,提提高產(chǎn)品品和服務務質量,始終把把顧客滿滿意看作作是事業(yè)業(yè)不斷發(fā)發(fā)展的目目標??偨?jīng)理:日 期期:年月日任 命 書1.1管管理者代代表任命命書為了確保保公司質質量管理理體系建建立、有有效運行行和持續(xù)續(xù)改進,茲任命命
11、 XXXX 為東莞莞珂霓鋼鋼制品有有限公司司質量管管理者代代表,授授權其負負責以下下工作:1、確保保體系按按ISOO90001:220088、ISSO/TTS1669499:20009標標準要求求得到建建立、實實施和保保持;2、定期期向最總總經(jīng)理報報告質量量、環(huán)境境管理體體系的業(yè)業(yè)績,和和相關改改進需求求提出;3、確保保在整個個組織內(nèi)內(nèi)提高滿滿足客戶戶要求的的意識;4、協(xié)助助總經(jīng)理理組織實實施質量量、環(huán)境境管理評評審;5、相關關事宜的的對外聯(lián)聯(lián)絡。1.2客客戶代表表任命書書茲任命 XXXX 為東莞莞珂霓鋼鋼制品有有限公司司客戶代代表以確確??蛻魬粢笤谠诒竟舅緝?nèi)傳達達。他通通過APPQP等等
12、活動來來選擇特特殊特性性,設置置品質目目標,協(xié)協(xié)調相關關的培訓訓以及采采取糾正正與預防防措施。其主要要職責如如下:確保顧客客要求得得到體現(xiàn)現(xiàn)和實施施;參與制定定質量目目標及設設計開發(fā)發(fā),選擇擇特殊特特性;傳達客戶戶相關信信息和相相關培訓訓;確保糾正正預防措措施實施施。公司簡介介公司簡介介公司質量量方針尊重、誠誠信、協(xié)協(xié)作、服服從1 尊重重 尊重重各合作作方,尊尊重同事事,尊重重各種協(xié)協(xié)議,尊尊重各方方要求2 誠信信 以誠誠待人,以誠接接物,以以信立身身,以信信處事3 協(xié)作作 關注注客戶,關心供供應商,加強各各方溝通通,提高高辦事效效率4 服從從 嚴格格遵守政政策法規(guī)規(guī),認真真執(zhí)行行行業(yè)標準準,
13、嚴肅肅對待公公司規(guī)章章制度,服從上上級指令令公司質量量目標見附件四四;質量量目標一一覽表質量管理理體系范范圍及刪刪減說明明質量管理理體系范范圍公司依據(jù)據(jù)ISOO / TS1169449:220099質量量管理體體系汽車行行業(yè)產(chǎn)品品和相關關服務產(chǎn)產(chǎn)品的組組織實施施ISOO90001:220088的特殊殊要求,結合合公司的的實際情情況,建建立并完完善實施施質量管管理體系系,以達達到以下下目的;證實公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客和適用用法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品;通過質量量管理體體系的有有效實施施,包括括持續(xù)改改進質量量管理體體系的過過程以及及保證符符合顧客客與適用用的法規(guī)規(guī)要求,從而增增強顧
14、客客滿意。質量管理理體系范范圍公司質量量管理體體系范圍圍包括:不銹鋼鋼和閥門門鋼棒材材的生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售與服務務。涉及及汽車產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)按TTS1669499:20009標標準執(zhí)行行。其他他非汽車車產(chǎn)品按按ISOO90001:220088標準執(zhí)執(zhí)行。刪減說明明因本公司司按照行行業(yè)的慣慣例和客客戶提供供的要求求進行生生產(chǎn),故故本公司司對ISSO/TTS1669499:20009的的7.33有關產(chǎn)產(chǎn)品設計計開發(fā)的的相關條條款予以以刪除。公司質量量管理體體系組織織機構見附件55 :質質量手冊冊與程序序文件清清單見附件66:公司司質量體體系組織織架構圖圖質量管理理體系質量手冊冊是本公公司質量量管理體體
15、系的第第一級文文件,它它闡明了了本公司司的質量量方針和和質量管管理體系系的范圍圍,并在在質量量手冊的4.088.0中中,從五五個方面面對應于于ISOO/TSS169949:20009質質量管理理體系-汽車生生產(chǎn)件及及相關維維修零件件組織應應用ISSO90001:20008的特特別要求求,描描述了滿滿足ISSO/TTS1669499:20009的的途徑和和職責。每節(jié)均均有一個個方針性性說明,并引用用了質量量管理體體系所需需的全部部過程。在各個章章節(jié)的程程序文件件編寫中中,按照照COPP顧客導導向過程程、SOOP支持持過程、MOPP管理過過程排列列程序文文件的順順序,也也采納了了部分QQS9000
16、0/VDAA6.11程序文文件的清清單。這這些過程程之間的的相互作作用以“質量管管理過程程定位圖圖”的方式式說明以以便參閱閱。3.0 品品質手冊冊的使用用與修訂訂 3.1 本手冊冊須經(jīng)總總經(jīng)理批批準后按按本公司司文件發(fā)發(fā)行程序序發(fā)行,并加蓋蓋“受控”章方屬屬有效。3.2 本公司司管理審審查會議議負責審審查手冊冊的適用用性,原原則上每每年審查查一次,決議結結果交付付管理代代表或其其指定人人員負責責修訂,經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理核準準后變更更。3.3 本手冊冊主要作作為本公公司內(nèi)部部品質系系統(tǒng)管理理的最高高指導原原則,是是全體員員工執(zhí)行行各項活活動的行行為準則則和必須須遵守的的法規(guī)性性文件,并可作作為提供供外部
17、品品質稽核核之依據(jù)據(jù)及為客客戶提供供可靠性性品質保保證的依依據(jù)。3.4 手冊及及版次管管制說明明:3.4.1 品質手手冊之制制訂、修修訂及廢廢止程序序:制定審查核準編號登登錄/版版次管理理/執(zhí)行行3.4.2 制制訂:管管理代表表或其指指定人員員3.4.3 審審查:管管理者代代表3.4.4 核核準:總總經(jīng)理3.4.5編號號登錄/版次查查對/收收發(fā)與管管理編號號登錄/版次查查對3.4.5.11手冊制制訂、修修訂、廢廢止經(jīng)核核準后,由文件件管制中中心登錄錄于“文件發(fā)發(fā)放回收收記錄表表”后發(fā)行行。3.4.5.22本手冊冊持有單單位應妥妥善保管管,并不不得任意意復印與與分發(fā)以以及列入入移交資資料。3.4
18、.5.33本手冊冊對外發(fā)發(fā)行,修修訂變版版時,舊舊版手冊冊不予回回收,本本公司保保有變更更及通知知與否的的權利。4.0 范圍與與應用4.1 ISSO/TTS1669499:20009質質量體系系產(chǎn)品應應用的范范圍和領領域是:用于汽汽車產(chǎn)品品的閥門門鋼制品品和不銹銹鋼制品品的棒材材加工制制造.4.2 質量量手冊適適用于以以上產(chǎn)品品的內(nèi)部部質量管管理和對對外部的的質量保保證;由由于本公公司僅閥閥門鋼制制品用于于汽車產(chǎn)產(chǎn)品且是是根據(jù)客客戶提供供的圖紙紙進行加加工制造造,不承承擔產(chǎn)品品設計職職責,所所以,公公司的質質量管理理體系滿滿足并超超出 IISO/TS1169449:220099 中除除7.33
19、設計和和開發(fā)中中與產(chǎn)品品設計和和開發(fā)有有關要求求外的全全部要求求。4.3 本公公司部分分產(chǎn)品不不是汽車車供應鏈鏈產(chǎn)品,但本公公司為了了更有效效的對過過程加以以控制,同樣要要求這些些產(chǎn)品盡盡可能采采用本標標準要求求.4.4 本公公司無外外包過程程。5.0 術語與與定義本質量手手冊術語語直接引引用質質量管理理體系-汽車生生產(chǎn)件及及相關維維修零件件組織應應用ISSO90001:20008的特特別要求求,所所用術語語和GGB/TT19000020008 iidt ISOO 90000:20008 質質量管理理體系-基礎和和術語中的術術語一致致;專用用術語定定義如下下:5.1 ISOO90000-220
20、088中的術術語定義義。5.2 標準中中的術語語 “組織”用以取取代ISSO90000-19994 所所使用的的術語 “供方”5.3 術語 “供方”用以取取代術語語 “分承包包方”。5.4 本標準準中所出出現(xiàn)的術術語“產(chǎn)品”也可指指“服務”。供方:提提供產(chǎn)品品的組織織或個人人。組織:職職責、權權限和相相互關系系得到安安排的一一組人員員及設施施。顧客:接接受產(chǎn)品品的組織織或個人人。5.5.外來文文件:非非本公司司發(fā)布的的文件(如顧客客的文件件以及法法律法規(guī)規(guī)文件等等);5.6工工裝:工工藝裝備備,包括括模具、夾具、夾輔具具、工位位器具等等;5.7管管理文件件:質量量手冊、程序文文件、管管理規(guī)定定
21、,表單單和檢查查清單等等;5.8技技術文件件:標準準、圖紙紙、規(guī)范范、作業(yè)業(yè)指導書書(檢查查基準書書、工藝藝卡等);5.8 特殊特特性:指指關鍵特特性和重重要特性性。5.8.1本公公司以“”標注特特殊特性性,客戶戶有特殊殊要求的的,按照照客戶要要求進行行標注??s寫:為為簡化書書寫和方方便記憶憶而使用用的符合合要求的的大寫英英文字母母組合。 QM:質質量手冊冊 SPC:統(tǒng)計過過程控制制 FMEAA:潛在在失效模模式及其其影響分分析MSA:測量系系統(tǒng)分析析PPAPP:制造造件批準準 APQPP:產(chǎn)品品質量先先期策劃劃 6.0 質量量體系要要求4.1總總要求公司領導導小組和和管理者者代表負負責根據(jù)據(jù)
22、ISOO/TSS169949:20009標準準的要求求,建立立文件化化質量體體系、實實施和持持續(xù)改進進質量管管理體系系。質量管理理體系的的過程是是質量管管理體系系運行的的基本單單元,在在策劃過過程中,以顧客客要求、期望和和相關的的法規(guī)要要求為輸輸入,識識別質量量管理體體系所需需的過程程,旨在在滿足過過程所需需資源的的基礎上上,通過過產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程,能夠夠制造出出滿足顧顧客要求求的產(chǎn)品品,從而而實現(xiàn)顧顧客滿意意。在定義和和策劃一一個具體體的過程程時,小小組強調調過程的的增值價價值, 通過確確定其輸輸入、輸輸出、擁擁有人、所需資資源、信信息和方方法(程程序和作作業(yè)指導導書)以以及可量量測指標標,
23、來定定義過程程。根據(jù)據(jù)過程定定義的輸輸出,描描述了過過程的名名稱、受受影響的的顧客要要求和期期望、過過程的類類別和重重要性、過程的的衡量指指標、過過程的擁擁有人、過程的的接收準準則(階階段性目目標)、過程的的監(jiān)控頻頻率、過過程的控控制方法法以及反反應計劃劃;相關關過程擁擁有人負負責按照照公司相相關程序序文件的的要求對對過程實實施測量量、監(jiān)控控、分析析和改進進。進一步分分析質量量體系內(nèi)內(nèi)過程輸輸入的來來源,過過程輸出出的目的的,建立立了質量量體系的的過程定定位圖,確定過過程的類類別、順順序和相相互關系系。當需要選選用外部部過程時時,必須須在公司司的過程程定位圖圖中標明明,并由由采購部部負責按按照
24、7.4采購購過程的的要求,包括供供應商產(chǎn)產(chǎn)品和過過程特殊殊特性需需依我司司用“”作為標標識, 確保對對外部產(chǎn)產(chǎn)品和過過程得到到有效的的控制。采用外外包過程程不能免免除本公公司對顧顧客的任任何責任任。4.2文文件要求求4.2.1總則則根據(jù)ISSO/TTS1669499:20009標標準的要要求,以以質量手手冊、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導書書和記錄錄表單四四個等級級的方式式,建立立、文件件化、實實施、維維護和持持續(xù)改進進質量管管理體系系。質量手冊冊包括質質量方針針和質量量目標的的書面聲聲明。確確定質量量管理體體系的范范圍、指指出滿足足ISOO/TSS169949:20009的途途徑和職職責、識識別質
25、量量管理體體系所有有的過程程和過程程之間的的相互關關系。質質量手冊冊由管理理代表組組織相關關人員進進行評審審,總經(jīng)經(jīng)理批準準。程序文件件是對質質量體系系策劃過過程中確確定的過過程進行行描述,包括外外包過程程,規(guī)定定這些過過程和程程序在本本公司的的應用,確保有有效運行行和控制制所采用用準則和和方法。由相關關的程序序責任人人與相關關部門負負責人共共同進行行評審,管理代代表批準準,并由由按照文件與與資料控控制程序序審批批規(guī)定,由相關關負責人人批準;作業(yè)指導導書包括括守則、方法、規(guī)程和和計劃等等,技術術類作業(yè)業(yè)指導書書( 產(chǎn)產(chǎn)品標準準、作業(yè)業(yè)指導書書、技術術圖紙、工藝卡卡等),管理類類作業(yè)指指導書(如
26、車間間管理辦辦法、倉倉庫管理理規(guī)定),并由由按照文件與與資料控控制程序序審批批規(guī)定,由相關關負責人人批準;程序文件件和作業(yè)業(yè)指導書書等要求求建立的的記錄表表單(格格式),由相關關部門編編寫,并并由按照照文件件與資料料控制程程序審審批規(guī)定定,由相相關負責責人批準準;4.2.2質量量手冊本公司質質量管理理體系的的范圍見見2.00范圍與與應用;4.2.3文件件控制過過程質量管理理體系所所要求的的文件必必須予以以控制。文控中中心根據(jù)據(jù)文件件與資料料控制程程序的的要求負負責控制制,以確確保:建立文件件總清單單,以便便對文件件的建立立、修改改、評審審、批準準、分發(fā)發(fā)、回收收、歸檔檔及處置置進行管管理。并并
27、滿足識識別文件件的變更更和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)的需需要;本本公司的的質量體體系文件件在簽發(fā)發(fā)之前應應得到授授權人員員的評審審和批準準;文件保持持清晰并并易于識識別;外來文件件應進行行管理,應得到到識別和和控制分分發(fā);文件批準準人確定定文件發(fā)發(fā)放對象象,受控控文件的的當前版版本應在在所有相相關場所所可得;失效文件件應由文文件發(fā)放放部門/人負責責收回;任何保留留作為參參考或法法律目的的的失效效文件應應由發(fā)放放部門進進行適當當?shù)臉俗R識,并確確定保留留期限;任何申請請更改的的文件皆皆應以批批準原件件時同樣樣的方式式進行評評審和批批準,并并建立更更改記錄錄。每年應組組織相關關人員負負責對文文件(技技術標準準
28、,產(chǎn)品品圖紙,工藝文文件等),進行行評估和和更新。4.2.3.11工程規(guī)規(guī)范銷售部負負責按相相關的規(guī)規(guī)定,根根據(jù)顧客客要求的的時間及及時評審審、分發(fā)發(fā)和實施施所有顧顧客工程程標準/規(guī)范及及其更改改。及時時評審應應當盡快快,不應應超過22個工作作周。質量部負負責按文件與與資料控控制程序序的規(guī)規(guī)定,更更新因變變更受影影響的文文件。同同時負責責更新涉涉及的PPPAPP文件,必要時時,重新新提交顧顧客批準準。4.2.4記錄錄控制所有與質質量相關關的人員員必須按按相關程程序文件件的要求求對質量量管理體體系的各各項活動動進行記記錄,以以提供符符合要求求和質量量管理體體系有效效運行的的證據(jù)和和體系運運行所需
29、需的信息息。記錄錄人必須須確保記記錄清晰晰、易于于識別和和利用。各部門門確定專專/兼職職人員負負責依據(jù)據(jù)質量量記錄控控制程序序的要要求,標標識、編編碼、收收集、歸歸檔、檢檢索、借借閱、復復制、貯貯存、保保護、保保存和處處置質量量記錄,以確保保:所有在質質量體系系文件中中確定的的質量記記錄都得得到正確確處理,包括來來自供應應商的質質量記錄錄;能方便地地找到有有關質量量體系運運行有效效性的證證據(jù);當需要將將記錄作作為資源源加以利利用時,可進行行追溯;符合法律律法規(guī)的的要求;當顧客對對記錄有有要求時時,應予予以滿足足;各項記錄錄的保存存期在相相關的程程序文件件中進行行規(guī)定。4.3衍衍生文件件4.3.
30、1 文件與與資料控控制程序序4.3.2 質量量記錄控控制程序序5.0管管理職責責5.1管管理承諾諾總經(jīng)理通通過以下下活動維維護和持持續(xù)改進進本公司司的質量量管理體體系的有有效性:確保在新新產(chǎn)品開開發(fā)過程程中,通通過PFFMEAA,確定定特殊的的產(chǎn)品和和過程特特性,確確保顧客客和法律律法規(guī)要要求得到到滿足;向全體員員工傳達達滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性;公司領導導負責更更新和維維護質量量方針,同時每每年建立立和評估估質量目目標;結合戰(zhàn)略略性改進進活動的的評估,定期進進行管理理評審與與定期總總結會議議, 執(zhí)執(zhí)行管管理評審審控制程程序,確保維維護和持持續(xù)改進進質量管管理體系系所需的的資
31、源;通過管理理評審活活動,跟跟蹤產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程以及及影響實實現(xiàn)過程程有效性性和效率率的支持持過程的的過程指指標,并并持續(xù)改改進。5.2以以顧客為為關注焦焦點 最高管理理者要求求責任部部門依據(jù)據(jù)客戶戶滿意度度控制程程序的的規(guī)定,定期搜搜集、整整理和分分析顧客客期望,通過銷銷售調研研、預測測,或與與顧客的的直接接接觸來實實現(xiàn),執(zhí)執(zhí)行訂訂單評審審控制程程序;最高管理理者在每每年建立立的經(jīng)營營計劃過過程中評評估顧客客的需求求和期望望,將它它們轉化化為實現(xiàn)現(xiàn)顧客滿滿意的目目標,確確保顧客客的需求求和期望望得到滿滿足。公司根據(jù)據(jù)客戶戶滿意度度控制程程序的的要求,定期調調查顧客客的滿意意度。制制定經(jīng)營營計
32、劃以以逐步達達成顧客客期望。5.3質質量方針針總經(jīng)理組組織公司司領導小小組,確確定本公公司的質質量方針針,并確確保質量量方針:與本公司司的目的的相適應應;鼓勵本公公司在質質量、交交付、服服務、成成本和技技術等方方面的持持續(xù)改進進;為制定和和評審質質量目標標提供框框架;在本公司司內(nèi)得到到溝通和和理解;每年進行行持續(xù)適適宜性評評審。5.4策策劃5.4.1質量量目標公司領導導小組為為關鍵顧顧客期望望類別制制定質量量目標,并保證證質量目目標與質質量方針針的一致致性和可可測量性性;并且且把質量量目標分分解,建建立公司司經(jīng)營計計劃;各各級負責責人應利利用各種種方式通通過各種種渠道向向全體員員工傳達達。質量
33、目目標的建建立總經(jīng)理確確保在公公司相關關職能層層次上建建立質量量目標。制定質質量目標標時,考考慮以下下幾點:a) 公公司以及及所處銷銷售的當當前的和和未來的的需求;b) 現(xiàn)現(xiàn)有的產(chǎn)產(chǎn)品性能能和過程程業(yè)績;c) 相相關方的的滿意程程度;d) 自自我評定定結果;e) 達達到目標標所需的的資源;f) 質質量目標標應是可可測量的的,并與與質量方方針保持持一致。 質量量目標的的評審和和修改當發(fā)生下下列情況況時,對對質量目目標進行行評審,當評審審結果需需要修改改時,報報總經(jīng)理理批準后后執(zhí)行。a) 當當公司的的組織規(guī)規(guī)模和機機構發(fā)生生重大變變化時;b) 當當發(fā)生重重大質量量事故時時;c) 通通過內(nèi)部部審核和
34、和管理評評審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質量目目標通過過努力也也很難達達到或根根本不可可能實現(xiàn)現(xiàn)時;或或質量目目標不通通過努力力就可以以達到時時;d) 質質量方針針發(fā)生修修改時;e) 相相關法律律法規(guī)、顧客要要求及其其它要求求發(fā)生重重大變化化時。5.4.2質量量管理體體系策劃劃 為為實現(xiàn)本本公司的的質量目目標并符符合ISSO/TTS1669499:20009的的要求,管理者者代表負負責按質質量管理理體系策策劃和44.1總總要求的的規(guī)定,對質量量管理體體系進行行策劃。ISOO/TSS169949:20009所要要求的所所有過程程以及本本公司所所要求的程序文文件見附附件公公司主要要過程的的識別及及相互關關系圖過程程與I
35、SSO/TTS1669499條款對對照表5.4.3相關關記錄: 公司主主要過程程的識別別及相互互關系圖圖(見見附件一一)過程與與ISOO/TSS169949條條款對照照表(見附件件二)5.5職職責、權權限和溝溝通5.5.1職責責與權限限人力資源源部按照照人力力資源控控制程序序的規(guī)規(guī)定,負負責建立立和維護護本公司司的組織織架構圖圖,人力力資源部部描述部部門和關關鍵人員員劃分,對從事事與質量量有關的的所有管管理、執(zhí)執(zhí)行和驗驗證工作作的人員員,規(guī)定定其職責責、權限限和相互互關系,并形成成職務務說明書書。5.5.1.11質量職職責質量部負負責保證證制造作作業(yè)的每每個班次次都配備備了負責責質量的的人員;
36、各班次的的檢驗員員負責產(chǎn)產(chǎn)品質量量,為糾糾正質量量問題檢檢驗員知知會直接接上級處處理,根根據(jù)質量量問題的的輕重質質量部經(jīng)經(jīng)理或QQC有權權停止制制造。當當產(chǎn)品和和過程出出現(xiàn)異常常時,必必須及時時報告上上一級負負責人,以采取取糾正措措施。各各崗位的的員工均均應對本本崗位的的產(chǎn)品質質量負責責,當產(chǎn)產(chǎn)品或過過程出現(xiàn)現(xiàn)異常時時應立即即停止制制造,采采取遏制制措施,執(zhí)行反反應計劃劃。問題解決決后,由由停產(chǎn)人人決定恢恢復制造造。5.5.2管理理者代表表本公司任任命管理理者代表表或管代代代理人人,在質質量管理理方面他他/她具具有以下下職責和和權利:負責建立立、實施施和維護護公司質質量保證證體系,批準程程序文
37、件件。定期向總總經(jīng)理和和管理層層報告質質量管理理體系運運行情況況。負責公司司質量管管理體系系認證申申請、審審核取證證及就質質量體系系有關事事宜與外外部各方方聯(lián)絡。5.5.2.11顧客代代表本公司任任命一名名顧客代代表,賦賦予相應應職責與與權限,以確保保顧客的的要求得得到體現(xiàn)現(xiàn); 顧客代表表在內(nèi)部部職能中中代表顧顧客需求求,提出出如選擇擇特殊特特性,確確定質量量目標、相關的的培訓、糾正和和預防措措施、產(chǎn)產(chǎn)品設計計和開發(fā)發(fā)等方面面的要求求。5.5.3內(nèi)部部溝通公司領導導小組負負責組織織以定期期或不定定期召開開各級人人員會議議及職工工大會、以每月月報告、墻報、廣告牌牌等形式式就質量量管理體體系有關關
38、事宜進進行探討討與交流流,并傳傳達有關關營業(yè)進進展和有有效性的的信息。5.6管管理評審審5.6.1總則則總經(jīng)理依依據(jù)管管理評審審控制程程序的的要求,每一年年進行管管理評審審會議,以便于于評審質質量體系系的績效效、適宜宜性、充充分性和和有效性性。財務按照照質量量成本控控制程序序的要要求,對對公司的的質量成成本進行行統(tǒng)計及及控制,并在管管理評審審會議上上進行報報告。5.6.2評審審輸入管理評審審的輸入入應當包包括:質量審核核結果;5.6.3評審審輸出 管理評審審的輸出出必須包包括:質量管理理體系及及其過程程有效性性的改進進;與顧客要要求有關關的產(chǎn)品品改進;分配資源源,提供供戰(zhàn)略指指導,指指派指標標
39、責任人人,采取取必要的的措施清清除障礙礙,保持持所有指指標在正正確的方方向上。5.7 衍生文文件5.7.1職職務說明明書5.7.2管管理評審審控制程程序5.7.3質質量成本本控制程程序5.7.4經(jīng)經(jīng)營計劃劃控制程程序6.0資資源管理理6.1資資源的提提供總經(jīng)理依依據(jù)公司司發(fā)展的的要求,確定并并提供資資源,包包括維護護質量管管理體系系和持續(xù)續(xù)改進其其有效性性以及尋尋求提高高顧客滿滿意度所所需的資資源。6.2人人力資源源6.2.1總則則人力資源源部負責責根據(jù)人力資資源控制制程序要求,確保所所有與質質量有關關的員工工,包括括產(chǎn)品設設計人員員,在教教育、培培訓、技技能和經(jīng)經(jīng)驗方面面具備能能力;對對各類
40、人人員(包包括特殊殊工種)按國家家有關規(guī)規(guī)定和本本公司要要求,組組織培訓訓和進行行資格考考核,保保存資格格考核的的記錄。當人員員不能滿滿足其崗崗位要求求時,人人力資源源部按程程序的要要求,評評估培訓訓需求、建立培培訓計劃劃、實施施培訓。人力資源源部應當當保證所所有的與與質量相相關人員員必須得得到適當當?shù)呐嘤栍?,包括括新員工工和轉崗崗員工,臨時聘聘用人員員和服務務人員,并且作作業(yè)指導導書內(nèi)容容應包含含不良質質量后果果。人力資源源部負責責根據(jù)人力資資源控制制程序的規(guī)定定,建立立員工個個人檔案案,保持持培訓、評價和和考核記記錄,并并建立人人才儲備備計劃。6.2.2員工工的鼓勵勵和授權權人力資源源部負
41、責責營造鼓鼓勵創(chuàng)新新的環(huán)境境,確保保員工意意識到所所從事活活動的相相關性和和重要性性,意識識到對產(chǎn)產(chǎn)品和顧顧客的影影響以及及如何為為實現(xiàn)質質量目標標做出貢貢獻。人力資源源部每年年至少做做一次員員工滿意意度調查查和評估估,以確確定其滿滿意度和和對相關關質量目目標的理理解程度度。同時時對員工工流動情情況及其其原因做做出分析析。6.3基基礎設施施為了保證證產(chǎn)品實實現(xiàn)的符符合性,公司運運營總監(jiān)監(jiān)負責按按照公司司的發(fā)展展規(guī)劃和和新產(chǎn)品品的需求求,組織織相關部部門的代代表組成成多功能能小組,在APPQP過過程中,按照基基礎設施施策劃作作業(yè)的要要求,進進行規(guī)劃劃。并建建立設設備控制制程序對基礎礎設施進進行維
42、護護和保養(yǎng)養(yǎng)。公司司設施包包括以下下各項:建筑物、工作場場所和相相應設施施;過程設備備(硬件件和軟件件);支持性服服務,如如運輸、通訊、中轉物物流等。設備維修修負責組組織評估估公司設設施策劃劃的有效效性,做做到最大大限度減減少材料料的搬運運,實現(xiàn)現(xiàn)材料的的同步流流動,最最大限度度地利用用地面和和空間。小組還還應評估估現(xiàn)有制制造過程程的有效效性。在在進行評評估時,應考慮慮下列因因素:a.總體體工作計計劃;b.自動動化;c.人機機工程與與人的因因素;d.操作作者與制制造線的的平衡;e.貯存存和周轉轉庫存量量;f.增值值性勞動動含量。6.3.1應急急計劃 人力資源源部和生生產(chǎn)部負負責按照照應急急計劃
43、的規(guī)定定,在出出現(xiàn)諸如如公用設設施采購購中斷,勞動力力短缺,主要設設備故障障等非常常情況時時,在一一定程度度上滿足足顧客的的要求。6.4工工作環(huán)境境公司各部部門負責責根據(jù)工工作環(huán)境境管理的的規(guī)定,管理和和維護工工作環(huán)境境,使其其整潔、有序,與本公公司產(chǎn)品品的制造造要求相相一致。質量部負負責按照照產(chǎn)品安安全性管管理的規(guī)規(guī)定,對對產(chǎn)品的的安全性性進行管管理。AAPQPP小組負負責在產(chǎn)產(chǎn)品質量量先期策策劃過程程中,根根據(jù)特性性的影響響程度,確定產(chǎn)產(chǎn)品和過過程特殊殊特性,加以標標識,通通過過程程設計減減小對員員工、顧顧客、使使用者和和環(huán)境的的潛在危危險。人人力資源源部負責責根據(jù)人力資資源控制制程序的規(guī)
44、定定,通過過培訓等等方法,在企業(yè)業(yè)內(nèi)部開開展產(chǎn)品品責任、產(chǎn)品風風險和安安全制造造知識的的教育。生產(chǎn)班組組執(zhí)行工工作環(huán)境境管理辦辦法,55S推進進委員會會負責組組織相關關部門進進行檢查查考核。人力資源源部負責責收集所所有適用用的政府府、安全全和環(huán)境境法規(guī),并保證證這些法法規(guī)在本本公司得得到執(zhí)行行,包括括有關材材料儲存存、搬運運、回收收、銷毀毀和處置置方面的的規(guī)定。6.5 衍生文文件6.5.1人人力資源源控制程程序6.5.2應應急計劃劃程序6.5.3設設備控制制程序7.0產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃質量部組組織多功功能小組組,按照照先期期產(chǎn)品策策劃(AAPQPP)控制制程序的要求求,進行
45、行新產(chǎn)品品的過程程開發(fā)和和管理。多功能小小組應由由設備維維修、質質量部、物流部部、采購購、生產(chǎn)產(chǎn)部、銷銷售部等等職能的的代表組組成。小小組應確確定、分分析、管管理和報報告產(chǎn)品品實現(xiàn)各各個階段段的目標標和指標標。這些些目標和和指標應應包括產(chǎn)產(chǎn)品質量量目標和和要求、質量風風險、成成本、投投產(chǎn)期、以及針針對具體體產(chǎn)品所所需建立立的制造造過程和和文件;所需的的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和和驗收準準則,屬屬性計數(shù)數(shù)型抽樣樣計劃的的接收標標準為零零缺陷;能為產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求提提供證據(jù)據(jù)的記錄錄;以及及產(chǎn)品實實現(xiàn)所需需的資源源。多功能小小組必須須在產(chǎn)品品實現(xiàn)的的各個階階段做狀狀態(tài)評估估并采取取適當措措施。多功能
46、小小組必須須遵守本本公司和和顧客要要求的保保密制度度。當出現(xiàn)變變更時,多功能能小組根根據(jù)相關關的規(guī)定定執(zhí)行變變更。7.2與與顧客有有關的過過程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品相關關要求的的確定銷售部負負責根據(jù)據(jù)訂單單評審控控制程序序的規(guī)規(guī)定,組組織相關關部門,包括必必要時開開展銷售售調研,以確定定與產(chǎn)品品有關的的要求,包括:a.顧客客的需求求與期望望,包括括售后服服務的要要求;b.與產(chǎn)產(chǎn)品有關關的義務務,包括括法律和和法規(guī)要要求;c.產(chǎn)品品的競爭爭性分析析;d.任何何其它由由本公司司確定的的附加要要求。7.2.1.11顧客規(guī)規(guī)定的特特殊特性性在訂單評評審過程程中,銷銷售部負負責必須須確保符符合顧客客規(guī)定的的
47、所有特特殊特性性方面的的要求,并通過過APQQP及制制造過程程評估確確定并文文件化所所有要求求的和本本公司定定義的特特殊特性性。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品相關關要求的的評審銷售部負負責按照照訂單單評審控控制程序序的規(guī)規(guī)定,分分別負責責組織新新產(chǎn)品和和成熟產(chǎn)產(chǎn)品評審審,以確確定公司司具備滿滿足顧客客要求的的能力,并符合合公司的的經(jīng)營目目標和限限制條件件。銷售部負負責確保保所有的的顧客要要求得到到明確的的文字規(guī)規(guī)定。當當顧客未未以文字字的形式式表達要要求時,以文字字形式加加以記錄錄。與顧客有有關要求求評審的的內(nèi)容必必須包括括制造可可行性的的評審。與新合同同/訂單單一樣,修改的的合同/訂單也也應進行行訂單評
48、評審,所所有問題題應在接接受修改改合同或或訂單前前解決或或澄清。任何后續(xù)續(xù)的產(chǎn)品品和過程程更改應應清楚、有效地地由銷售售部負責責人傳達達給公司司內(nèi)部所所有受影影響的職職能部門門和人員員。與顧客有有關要求求評審的的記錄,包括協(xié)協(xié)議和未未解決的的問題,銷售部部必須予予以保存存。7.2.3顧客客溝通銷售部負負責按照照客戶服服務的規(guī)規(guī)定,在在產(chǎn)品銷銷售過程程中,包包括售前前售后,與客戶戶進行充充分的溝溝通,內(nèi)內(nèi)容包括括:產(chǎn)品品信息、質量技技術能力力,客戶戶要求等等。質量量部負責責按照內(nèi)部溝溝通管理理程序的規(guī)定定,對于于任何顧顧客反饋饋,包括括顧客投投訴,進進行處理理,以提提高顧客客滿意度度。7.2.3
49、.11 顧客客溝通補充充內(nèi)容 公司按按顧客指指定的語語言和格格式溝通通必要信信息(包包括數(shù)據(jù)據(jù)).7.3產(chǎn)產(chǎn)品質量量先期策策劃(AAPQPP)過程程公司的AAPQPP活動包包括但不不限于:- 項目目的確定定和管理理;- 多功功能小組組的組建建;- 制訂訂工作計計劃、確確定時間間進程和和狀態(tài)評評估;- 制造造可行性性評審;- 確定定特殊特特性;- 產(chǎn)品品安全性性確認;- 工程程圖樣和和規(guī)范;- 產(chǎn)品品和過程程特殊特特性的識識別與標標識;- 設備備、工裝裝和設施施的要求求;- 原材材料、外外協(xié)件和和外包過過程清單單;- 平面面布置圖圖;- 過程程流程圖圖;- 過程程失效模模式及影影響分析析(PFF
50、MEAA);- 防錯錯技術(Pokka-YYokee);- 控制制計劃(Conntrool PPlann);- 作業(yè)業(yè)指導書書;- 測量量系統(tǒng)分分析(MMSA);- 過程程能力分分析(PPPK、CPKK );- 過程程確認;- 產(chǎn)品品批準程程序(PPPAPP)。經(jīng)理負責責組建AAPQPP小組,并為其其配備相相應的資資源。以以計算機機輔助設設計為手手段,開開展制造造過程設設計、過過程分析析,包括括供應商商完成的的設計工工作。AAPQPP小組應應當具備備能力,利用設設計和圖圖紙的數(shù)數(shù)字資料料進行制制造用工工裝以及及(適用用時)樣樣件的制制造。當當上述工工作外包包時,本本公司必必須提供供技術支支持。
51、APQPP小組必必須通過過PFMMEA等等方法確確定特殊殊特性。所有特特殊特性性都必須須包括在在控制計計劃中、過程文文件中(如FMMEAss、控制制計劃、作業(yè)指指導書)。必要要時,必必須標上上本公司司的符號號,以表表明那些些對特殊殊特性影影響的部部位和工工序,具具體參照照潛在在失效模模式及后后果分析析(FMMEA)作業(yè)指指導書。APQPP小組必必須評審審并確認認產(chǎn)品的的制造可可行性,并保留留記錄。APQPP小組必必須建立立和維護護相應的的計劃,以開發(fā)發(fā)、評審審、驗證證和確認認用于產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的過程程設計。APQPP小組必必須針對對產(chǎn)品在在系統(tǒng)、子系統(tǒng)統(tǒng)、部件件和/或或材料各各層次上上建立試試制
52、造和和制造控控制計劃劃,必要要時還要要有樣件件控制計計劃。在在控制計計劃中列列出所用用的控制制方法和和出現(xiàn)不不符合要要求時的的反應計計劃,以以及監(jiān)控控結果的的記錄方方法。下下面情況況發(fā)生時時,過程程FMEEA、控控制計劃劃必須作作適當?shù)牡脑u審和和更新:- 產(chǎn)品品更改- 過程程更改- 過程程不穩(wěn)定定- 過程程能力不不足- 檢驗驗方法、頻次等等修訂APQPP小組按按先期期產(chǎn)品策策劃(AAPQPP)控制制程序和AIIAG的的制造件件批準手手冊以及及生產(chǎn)產(chǎn)件批準準(PPPAP)控制程程序的的要求,進行產(chǎn)產(chǎn)品的批批準。這這一產(chǎn)品品批準程程序必須須同樣地地應用于于本公司司的供應應商,參參見供供應商管管理控
53、制制程序,生生產(chǎn)件批批準(PPPAPP)控制制程序。APQPP小組必必須確認認包括供供應商提提出的變變更在內(nèi)內(nèi)的所有有變更。7.4采采購7.4.1采購購過程采購的分分類:a)采購購品,包包括生產(chǎn)產(chǎn)性原物物料、與與生產(chǎn)有有關的輔輔助性物物料(化化工類,機械類類,生產(chǎn)產(chǎn)器具五五金類等等生產(chǎn)輔輔助性物物料.)采購過程程控制:為確保采采購產(chǎn)品品滿足要要求,物物流部/采購部部應對采采購過程程進行控控制,具具體執(zhí)行行物流流控制程程序/輔助助性物料料物流控控制程序序。物流部采購部部根據(jù)供應商商管理控控制程序序的規(guī)規(guī)定,負負責供應應商的選選擇、評評估、開開發(fā)工作作,保證證所有采采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合合本公司司的要求
54、求及適用用法律法法規(guī)的要要求。物流部采購部部負責建建立合格格供應商商名錄,組織相相關部門門對供應應商進行行評估(包括現(xiàn)現(xiàn)場評估估),做做出結論論報總經(jīng)經(jīng)理審批批。本公司以以“城信、共贏”為準則則,與有有能力的的供應商商建立長長期的關關系,最最大限度度地減少少供應商商的數(shù)目目,并根根據(jù)供應應商提供供產(chǎn)品的的重要性性和供應應商的交交付表現(xiàn)現(xiàn),分級級控制。在選擇新新供應商商過程,采購、質量部部負責按按照生生產(chǎn)件批批準(PPPAPP)控制制程序對供應應商進行行制造件件批準。物流部采購部部負責以以供應商商的質量量管理體體系符合合ISOO/TSS 1669499:20009 標準為為目標進進行開發(fā)發(fā),我司
55、司對供應應商的最最低標準準為至少少通過IISO990011:20008標標準;質質量部檢檢驗員負負責采購購產(chǎn)品的的驗證工工作。當供應商商的組織織發(fā)生變變化時,采購組組負責驗驗證供應應商質量量管理體體系的連連續(xù)性和和有效性性。質量部負負責對供供應商交交付產(chǎn)品品的質量量表現(xiàn)評評估;物物流部采購部部負責對對供應商商的交付付準時性性和額外外運費的的評估;質量部部負責對對由供應應商造成成顧客在在使用過過程中出出現(xiàn)的質質量問題題的評估估,評估估結果及及產(chǎn)生的的必要措措施的記記錄由質質量部負負責予以以維護,作為供供應商評評級的依依據(jù)。本公司采采購的產(chǎn)產(chǎn)品必須須符合客客戶之要要求以及及適用的的法律法法規(guī)(含含
56、歐盟RRohss指令)的要求求。7.4.1.33顧客批批準的貨貨源本公司優(yōu)優(yōu)先采用用顧客批批準的貨貨源,不不得隨意意更改供供應商,當顧客客批準的的供應商商的質量量和供貨貨能力等等不能滿滿足本公公司要求求時,銷銷售部及及時通知知顧客,與顧客客協(xié)商,以確定定是否需需要重新新選擇供供應商。采用顧顧客批準準的貨源源,不能能免除組組織確保保采購的的產(chǎn)品質質量的責責任。7.4.2采購購信息物流部采購部部應要求求供應商商1000% 準準時交貨貨。為了了達到這這個目標標,采購購必須提提前提供供采購承承諾或計計劃。對對有困難難滿足1100% 準時時交貨要要求的供供應商,應制定定特別的的計劃。采購應當當按照物流控
57、控制程序序/輔助性性物料物物流控制制程序的規(guī)定定,確保保采購資資料 能能清楚地地說明所所購的產(chǎn)產(chǎn)品,適適當時包包括:a.產(chǎn)品品、程序序、過程程和設備備批準的的要求;b.人員員資格要要求;c.質量量管理體體系要求求。采購訂單單應按采采購資料料和其它它要求(數(shù)量、時間等等)給出出采購信信息。采購訂單單實施前前,由物物流部采購部部負責人人對其充充分性和和適宜性性進行評評審和批批準。7.4.3采購購產(chǎn)品的的驗證在與供方方簽定合合同或下下訂單之之前,應應明確擬擬采購產(chǎn)產(chǎn)品的質質量要求求。為確確保采購購產(chǎn)品滿滿足規(guī)定定要求,所有采采購產(chǎn)品品須經(jīng)公公司IQQC檢驗驗合格后后方可入入庫投入入使用。公司或公公司
58、顧客客須到供供方現(xiàn)場場對公司司采購產(chǎn)產(chǎn)品進行行驗證時時,必須須在采購購信息(如采購購文件、合同)中規(guī)定定驗證的的安排并并規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品放行行方法。7.4.3.11進貨產(chǎn)產(chǎn)品的質質量對于采購購產(chǎn)品的的質量,根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的重重要程度度和供應應商的質質量表現(xiàn)現(xiàn),采用用以下一一種或多多種方式式確保采采購產(chǎn)品品的質量量:- 組織織接收和和評估統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù);- 進貨貨檢驗和和/或試試驗,如如根據(jù)表表現(xiàn)的抽抽樣;- 結合合可接受受產(chǎn)品質質量表現(xiàn)現(xiàn)的記錄錄,對供供方現(xiàn)場場進行第第二方或或第三方方評估或或審核;- 由指指定的實實驗中心心進行的的零件評評價;- 其它它顧客同同意的方方式。7.4.3.22供應商商監(jiān)控物流
59、部采購部部負責按按照供供應商管管理控制制程序的規(guī)定定,對供供應商進進行監(jiān)控控和評估估,至少少通過以以下指標標監(jiān)控供供應商表表現(xiàn):- 交付付產(chǎn)品質質量;- 顧客客的損害害包括使使用中退退貨;- 交付付計劃表表現(xiàn)(包包括額外外運費);- 與質質量和交交付有關關的特殊殊情況的的顧客通通知。同時,必必須鼓勵勵供應商商監(jiān)控其其制造過過程的表表現(xiàn)。非制造性性材料,按非制制造性材材料采購購管理規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。7.5制制造和服服務的提提供7.5.1制造造過程提提供的控控制質量部負負責組建建過程評評估小組組,對于于現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品,組組織實施施過程評評估,確確保在受受控的條條件下計計劃和開開展制造造和服務務的提供供。多
60、功功能小組組由質量量部、生生產(chǎn)部等等代表組組成。過過程評估估除考慮慮設計輸輸出外,應包含含以下內(nèi)內(nèi)容:- 過程程流程圖圖(僅適適用于所所有產(chǎn)品品);- 過程程失效模模式及其其影響分分析;- 控制制計劃;- 作業(yè)業(yè)指導書書;- 質量量記錄單單??刂朴媱潉潙獙χ浦圃旌脱b裝配過程程提出書書面的控控制要求求,包括括選擇制制造設備備和檢驗驗裝置,并據(jù)此此選擇具具體的過過程監(jiān)控控方法。生產(chǎn)部和和質量部部依據(jù)生產(chǎn)控控制程序序、設備控控制程序序、模具控控制程序序、應急計計劃、測量量裝置控控制程序序、產(chǎn)品標標識與追追溯性控控制程序序、IPQQC檢驗驗指導書書和過程及及成品檢檢驗控制制程序對制造造過程進進行有效效
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