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1、 PAGE * Arabic 8北海市合浦縣 黨江鎮(zhèn)(匯總) (局、辦)2017年部門決算目 錄第一部分: 黨江鎮(zhèn)(匯總) (局、辦)概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分: 黨江鎮(zhèn)(匯總) (局、辦)2017年部門決算報(bào)表表一:收入支出決算總表匯總表二:收入決算表匯總表三:支出決算表匯總表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表匯總表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表匯總表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表匯總表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表匯總表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表匯總第三部分: 黨江鎮(zhèn)(匯總) (局、辦)2017年度部門決算情況說(shuō)明一、2017 年
2、度收入支出決算總體情況。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。五、2017 年度政府性基金支出決算情況。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分:名詞解釋第一部分: 黨江鎮(zhèn)(匯總) (局、辦)概況主要職能黨江鎮(zhèn)政府.認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令; .堅(jiān)持加強(qiáng)和改善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè),鞏固在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ); .執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、
3、文化、衛(wèi)生、交通、水利、環(huán)境保護(hù)、招商引資、林業(yè)、就業(yè)、新村扶貧、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、安全、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作; .協(xié)調(diào)鎮(zhèn)屬各單位之間的有關(guān)工作;指導(dǎo)村委會(huì)工作,認(rèn)真作好接待群眾的來(lái)信、來(lái)訪工作,聽(tīng)取群眾意見(jiàn),解決困難,處理矛盾,辦好群眾的事;上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。黨江鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)黨江鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制管理工作;負(fù)責(zé)組織財(cái)政收入和管理財(cái)政支出工作;貫徹落實(shí)惠農(nóng)政策,完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放機(jī)制;貫徹執(zhí)行財(cái)政政策、加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)黨江鎮(zhèn)單位財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理工作;辦理村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)委托代理事宜;組織村級(jí)公益事業(yè)建設(shè),參與農(nóng)村綜合改革工作;完成上級(jí)部
4、門交辦的其他工作任務(wù)。(三)黨江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心推廣種植農(nóng)業(yè)技術(shù)及試驗(yàn)示范,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理;農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)服務(wù),為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械的管理推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)及新農(nóng)機(jī)具試驗(yàn)示范;辦理鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。(四)黨江鎮(zhèn)林業(yè)站貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法規(guī);組織和指導(dǎo)農(nóng)村集體和個(gè)人發(fā)展各項(xiàng)林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),引導(dǎo)和推廣林業(yè)新品種,提高林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;負(fù)責(zé)造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì),協(xié)助縣林業(yè)部門管理木材采伐工作和檢查本鎮(zhèn)木材采伐、木材及陸生野生動(dòng)物的運(yùn)輸和銷售;協(xié)助有關(guān)部門調(diào)處山林糾紛、查處毀林案件,維護(hù)森林資源安全;負(fù)責(zé)森林防火的宣傳、檢查工作,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)
5、及時(shí)報(bào)告和組織撲救;辦理鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。(五)黨江鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站.宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的方針、政策和法律法規(guī);.協(xié)助制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源利用、基本農(nóng)田保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃;.協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民住宅、鎮(zhèn)村公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)用地的申報(bào)工作;.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)公用設(shè)施的建設(shè)維護(hù)和管理、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等工作;.協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生,環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作;.負(fù)責(zé)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害防治、村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)
6、生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)普法等的宣傳教育、培訓(xùn)及指導(dǎo)工作;.受委托機(jī)關(guān)的委托,開(kāi)展行政檢查工作;.履行法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)和承辦上級(jí)相關(guān)行政機(jī)關(guān)依法委托的業(yè)務(wù);.完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。(六)黨江鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心.負(fù)責(zé)做好社會(huì)勞動(dòng)力資源調(diào)查;.協(xié)助上級(jí)部門做好勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn),調(diào)解勞動(dòng)糾紛;.督查企業(yè)、公司等用人單位的勞務(wù)用工情況;.協(xié)助上級(jí)部門抓好各種社會(huì)保險(xiǎn)征繳和擴(kuò)面工作,做好城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等農(nóng)村社會(huì)保障服務(wù)性工作;.及時(shí)抓好下崗職工和返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作;.辦理鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。(七)黨江鎮(zhèn)水利站負(fù)責(zé)國(guó)家、市、縣各級(jí)
7、政府涉水法律和方針政策的貫徹實(shí)施,實(shí)行依法治水、依法管水;協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的水利建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃,組織制定水資源開(kāi)發(fā)、配置和保護(hù)以及農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持、防洪等相關(guān)專業(yè)規(guī)劃,并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、生活用水的計(jì)劃制定與節(jié)水、水環(huán)境保護(hù)、水污染防治等涉水事務(wù)管理;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程建設(shè)、管理,協(xié)助做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)各類水利工程設(shè)施管理體制改革;完成上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。(八)黨江鎮(zhèn)文化廣播電視站貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)文化、廣播、電視的方針、政策和法律、法規(guī),制定本鎮(zhèn)文化、廣播、電視發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施;組織群眾開(kāi)展文化體育活動(dòng),繁榮群眾文化體育事業(yè),搞好文化交流和作品選送
8、及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù);負(fù)責(zé)新聞和其他信息傳播工作,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展;辦理鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。(九)黨江鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)計(jì)劃生育的方針、政策、法律和法規(guī);負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)人口(包括流動(dòng)人口)的計(jì)劃生育工作,協(xié)同有關(guān)單位制定全鎮(zhèn)人口發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督村(居)委會(huì)計(jì)劃生育管理工作;負(fù)責(zé)建立和健全育齡夫婦的生育檔案,掌握各時(shí)期各村(居)委會(huì)的計(jì)劃生育動(dòng)態(tài),做好新婚夫婦婚前檢查,定期安排育齡婦女進(jìn)行查環(huán)查孕,并做好計(jì)生報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)生育指標(biāo)、領(lǐng)養(yǎng)子女手續(xù)及辦理獨(dú)生子女證的審核上報(bào)工作;.辦理鎮(zhèn)黨委、政
9、府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。二、部門決算單位構(gòu)成(一)黨江鎮(zhèn)人民政府核定行政編制人數(shù)為34個(gè),后勤服務(wù)事業(yè)編制數(shù)為3個(gè),現(xiàn)行政在編人員為30人,后勤服務(wù)事業(yè)在編人員為2人。(二)黨江鎮(zhèn)財(cái)政所參公編制人員4名,退休人員3名,機(jī)構(gòu)人數(shù)共計(jì)7名。(三)黨江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心核定編制11名,設(shè)正職1名,副職2名,現(xiàn)在編人員8名。(四)黨江鎮(zhèn)林業(yè)站事業(yè)編制2名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,森林資源管理員1名。(五)黨江鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站(綜合行政執(zhí)法隊(duì))編制19名,其中從合浦縣黨江鎮(zhèn)原國(guó)土資源管理所(海洋管理)劃入8名,從合浦縣黨江鎮(zhèn)原村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站劃入7名,從合浦縣黨江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心原企業(yè)站劃入4名。(六)黨
10、江鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制2名;設(shè)主任1名。(七)黨江鎮(zhèn)水利站核定編制數(shù)12名,其中后勤服務(wù)編制1名;設(shè)站長(zhǎng)1名,副站長(zhǎng)2名。(八)黨江鎮(zhèn)文化廣播電視站核定編制四名,設(shè)正職1名,副職1名。(九)黨江鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所核定編制11個(gè),設(shè)正職1名,副職2名,工勤崗位1名。第二部分: 黨江鎮(zhèn)(匯總) (局、辦) 2017年度部門決算報(bào)表(報(bào)表部分可作為附件,附在所有的文字說(shuō)明后面)注意:收入決算表、支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒(méi)有數(shù)據(jù)
11、的表格要零報(bào)告,列出空表并在表格下方說(shuō)明“XX(局、辦)沒(méi)有XX收入,也沒(méi)有XX安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。表一:收入支出決算總表匯總單位:萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款1874.47一、一般公共服務(wù)支出1053.04二、上級(jí)補(bǔ)助收入218.51二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入三、國(guó)防支出四、其他收入四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出30.14八、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.99九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.25十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出445.21十二、農(nóng)林水支出374.66十三、交通運(yùn)輸支出35.90十四、資源勘探信息等支出3.42十
12、五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出10.94十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出17.10本年收入合計(jì)2092.97本年支出合計(jì)2096.64用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)4.63年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余0.96收入總計(jì)2097.61支出總計(jì)2097.61注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 PAGE * Arabic 24 PAGE * Arabic 23表二:收入決算表匯總單位:萬(wàn)元 項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)2092.
13、971874.47218.51201一般公共服務(wù)支出1,053.041,042.0311.0120103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)642.51642.512010301 行政運(yùn)行380.38380.382010302 一般行政管理事務(wù)262.13262.1320106財(cái)政事務(wù)51.9240.9111.012010601 行政運(yùn)行51.9240.9111.0120132組織事務(wù)98.0098.002013202 一般行政管理事務(wù)98.0098.0020136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出4.984.982013602 一般行政管理事務(wù)4.984.9820199其他一般公共服務(wù)支出255.64255.64
14、2019999 其他一般公共服務(wù)支出255.64255.64207文化體育與傳媒支出29.8816.4113.4720704新聞出版廣播影視29.8816.4113.472070404 廣播29.8816.4113.47208社會(huì)保障和就業(yè)支出48.9915.9233.0620801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)44.7015.9228.772080109 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)44.7015.9228.7720807就業(yè)補(bǔ)助4.294.292080705 公益性崗位補(bǔ)貼4.294.29210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.2371.475.7521007計(jì)劃生育事務(wù)77.2371.475.75210079
15、9 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出77.2371.475.75212城鄉(xiāng)社區(qū)支出444.86381.7163.1521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)187.52124.3763.152120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出187.52124.3763.1521203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施19.9119.912120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出19.9119.9121205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生58.4858.482120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生58.4858.4821208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出177.94177.942120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出140.37140.372120899
16、 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出37.5837.5821213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1.011.012121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1.011.01213農(nóng)林水支出371.62279.5692.0621301農(nóng)業(yè)128.40123.494.922130104 事業(yè)運(yùn)行71.5266.604.922130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼56.8956.8921302林業(yè)34.1816.2817.902130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)19.6616.283.382130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償14.5214.52 21303水利206.60137.3669.2421
17、30399 其他水利支出206.60137.3669.2421305扶貧2.432.432130599 其他扶貧支出2.432.43214交通運(yùn)輸支出35.9035.9021401公路水路運(yùn)輸35.9035.902140106 公路養(yǎng)護(hù)35.9035.90215資源勘探信息等支出3.423.4221506安全生產(chǎn)監(jiān)管3.423.422150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出3.423.42220國(guó)土海洋氣象等支出10.9410.9422002海洋管理事務(wù)10.9410.942200204 海域使用管理10.9410.94229其他支出17.1017.1022999其他支出17.1017.102299
18、901 其他支出17.1017.10注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三:支出決算表匯總單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)2096.641335.06761.58201一般公共服務(wù)支出1,053.04736.00317.0420103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)642.51424.99217.522010301 行政運(yùn)行380.38380.382010302 一般行政管理事務(wù)262.1344.61217.5220106財(cái)政事務(wù)51.9251.922010601 行政運(yùn)行51.9251.9220132
19、組織事務(wù)98.003.4594.552013202 一般行政管理事務(wù)98.003.4594.5520136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出4.984.982013602 一般行政管理事務(wù)4.984.9820199其他一般公共服務(wù)支出255.64255.642019999 其他一般公共服務(wù)支出255.64255.64207文化體育與傳媒支出30.1430.1420704新聞出版廣播影視30.1430.142070404 廣播30.1430.14208社會(huì)保障和就業(yè)支出48.9937.1711.8220801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)44.7037.177.532080109 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)44.7037.1
20、77.5320807就業(yè)補(bǔ)助4.294.292080705 公益性崗位補(bǔ)貼4.294.29210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.2577.2521007計(jì)劃生育事務(wù)77.2577.252100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出77.2577.25212城鄉(xiāng)社區(qū)支出445.21173.44271.7721201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)187.86172.4315.442120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出187.86172.4315.4421203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施19.9119.912120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出19.9119.9121205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生58.4858.482120501 城鄉(xiāng)社區(qū)
21、環(huán)境衛(wèi)生58.4858.4821208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出177.94177.942120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出140.37140.372120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出37.5837.5821213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1.011.012121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1.011.01213農(nóng)林水支出374.66276.5098.1621301農(nóng)業(yè)128.4971.6056.892130104 事業(yè)運(yùn)行71.6071.602130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼56.8956.8921302林業(yè)34.1816
22、.6817.502130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)19.6616.682.982130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償14.5214.5221303水利209.56188.2221.342130399 其他水利支出209.56188.2221.3421305扶貧2.432.432130599 其他扶貧支出2.432.43214交通運(yùn)輸支出35.9035.9021401公路水路運(yùn)輸35.9035.902140106 公路養(yǎng)護(hù)35.9035.90215資源勘探信息等支出3.423.4221506安全生產(chǎn)監(jiān)管3.423.422150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出3.423.42220國(guó)土海洋氣象等支出10.941.
23、169.7922002海洋管理事務(wù)10.941.169.792200204 海域使用管理10.941.169.79229其他支出17.1017.1022999其他支出17.1017.102299901 其他支出17.1017.10注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表匯總單位:萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11695.52一、一般公共服務(wù)支出281042.031042.03二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2178.95二、外交支出293三、國(guó)防支出304四、公共安全支出31
24、5五、教育支出326六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出3416.4116.418八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3515.9215.929九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3671.4771.4710十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38381.71202.76178.9512十二、農(nóng)林水支出39279.56279.5613十三、交通運(yùn)輸支出4035.9035.9014十四、資源勘探信息等支出413.423.4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國(guó)土海洋氣象等支出4510.9410.9419十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲(chǔ)備支
25、出4721二十一、其他支出4817.1017.10本年收入合計(jì)221874.47本年支出合計(jì)491874.471695.52178.95年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2451政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款25522653合計(jì)271874.47合計(jì)541874.471695.52178.95注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表匯總單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)1695.521177.98517.54201一般公共服務(wù)支出1,042.03724.
26、99317.0420103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)642.51424.99217.522010301 行政運(yùn)行380.38380.382010302 一般行政管理事務(wù)262.1344.61217.5220106財(cái)政事務(wù)40.9140.912010601 行政運(yùn)行40.9140.9120132組織事務(wù)98.003.4594.552013202 一般行政管理事務(wù)98.003.4594.5520136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出4.984.982013602 一般行政管理事務(wù)4.984.9820199其他一般公共服務(wù)支出255.64255.642019999 其他一般公共服務(wù)支出255.64255.64
27、207文化體育與傳媒支出16.4116.4120704新聞出版廣播影視16.4116.412070404 廣播16.4116.41208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.9215.9220801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)15.9215.922080109 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)15.9215.92210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.4771.4721007計(jì)劃生育事務(wù)71.4771.472100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出71.4771.47212城鄉(xiāng)社區(qū)支出202.76124.3778.3921201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)124.37124.372120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出124.37124.37212
28、03城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施19.9119.912120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出19.9119.9121205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生58.4858.482120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生58.4858.48213農(nóng)林水支出279.56220.2459.3221301農(nóng)業(yè)123.4966.6056.892130104 事業(yè)運(yùn)行66.6066.602130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼56.8956.8921302林業(yè)16.2816.282130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)16.2816.2821303水利137.36137.362130399 其他水利支出137.36137.3621305扶貧2.432.432130
29、599 其他扶貧支出2.432.43214交通運(yùn)輸支出35.9035.9021401公路水路運(yùn)輸35.9035.902140106 公路養(yǎng)護(hù)35.9035.90215資源勘探信息等支出3.423.4221506安全生產(chǎn)監(jiān)管3.423.422150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出3.423.42220國(guó)土海洋氣象等支出10.941.169.7922002海洋管理事務(wù)10.941.169.792200204 海域使用管理10.941.169.79229其他支出17.1017.1022999其他支出17.1017.102299901 其他支出17.1017.10注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)
30、際支出情況。 PAGE * Arabic 26 PAGE * Arabic 25表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表匯總單位:萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出954.47302商品和服務(wù)支出145.02310其他資本性支出1.0430101 基本工資484.7430201 辦公費(fèi)49.5631001 房屋建筑物購(gòu)建30102 津貼補(bǔ)貼151.9530202 印刷費(fèi)0.4831002 辦公設(shè)備購(gòu)置1.0430103 獎(jiǎng)金42.4830203 咨詢費(fèi)31003 專用設(shè)備購(gòu)置30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)43
31、.0330204 手續(xù)費(fèi)31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)0.3731006 大型修繕30107 績(jī)效工資68.4530206 電費(fèi)3.8431007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)110.9530207 郵電費(fèi)1.1931008 物資儲(chǔ)備30109 職業(yè)年金繳費(fèi)2.2130208 取暖費(fèi)31009 土地補(bǔ)償30199 其他工資福利支出50.6530209 物業(yè)管理費(fèi)0.0731010 安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.4530211 差旅費(fèi)3.1731011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30301 離休費(fèi)30212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用3
32、1012 拆遷補(bǔ)償30302 退休費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)31013 公務(wù)用車購(gòu)置30303 退職(役)費(fèi)30214 租賃費(fèi)31019 其他交通工具購(gòu)置30304 撫恤金30215 會(huì)議費(fèi)0.8131020 產(chǎn)權(quán)參股30305 生活補(bǔ)助29.8530216 培訓(xùn)費(fèi)0.1531099 其他資本性支出30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)6.34304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307 醫(yī)療費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308 助學(xué)金30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專用燃料費(fèi)30403 財(cái)政貼息30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)
33、16.0130499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311 住房公積金45.9830227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.4530701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30707 國(guó)外債務(wù)付息30314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.06399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用26.4539906 贈(zèng)與30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.6130240 稅金及附加費(fèi)用0.4730299 其他商品和服務(wù)支出20.61人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,031.92公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)146.06注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)
34、算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 PAGE * Arabic 20 PAGE * Arabic 27表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表匯總單位:萬(wàn)元2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)12345678910111221.7013.2013.208.5015.509.159.156.34注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)
35、算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 PAGE * Arabic 28 PAGE * Arabic 23表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算匯總單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)178.95178.951.01177.94212城鄉(xiāng)社區(qū)支出178.95178.951.01177.9421208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出177.94177.94177.942120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出140.37140.37140.372120899 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安
36、排的支出37.5837.5837.58注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 PAGE * Arabic 38 PAGE * Arabic 39第三部分: 黨江鎮(zhèn)(匯總) (局、辦)2017年度部門決算情況說(shuō)明一、2017年度收入支出決算總體情況。(一)本部門2017年度總收入2097.61萬(wàn)元,其中本年收入2092.97萬(wàn)元。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入1874.47萬(wàn)元,為北海市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加378.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.30%,原因:財(cái)政預(yù)算額較2016年增加。2.上級(jí)補(bǔ)助收入218.51萬(wàn)元。較2016年度決算數(shù)增加
37、38.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.45%,原因:財(cái)政預(yù)算額較2016年增加。3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。5.其他收入0萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。如:6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位
38、在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.63萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。(二)本部門2017年度總支出2097.61萬(wàn)元,其中本年支出2096.64萬(wàn)元。支出具體情況如下:1.一般公共服務(wù)(類)1053.0
39、4萬(wàn)元:主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、辦公費(fèi)用等方面支出。較2016年度決算數(shù)增加45.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.47%,原因:費(fèi)用支出增加。2.文化體育與傳媒(類)30.14萬(wàn)元:主要用于文化活動(dòng)等方面支出。較2016年度決算數(shù)減少1.95萬(wàn)元,下降6.08%,原因:文化體育與傳媒類支出減少。3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)48.99萬(wàn)元:主要用于黨江鎮(zhèn)財(cái)政所按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數(shù)減少2.34萬(wàn)元,下降4.56%,原因:社會(huì)保障和就業(yè)類支出減少。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)77.25萬(wàn)元:主要用于計(jì)劃生育服務(wù)等方面的
40、支出。較2016年度決算數(shù)減少35.5萬(wàn)元,下降31.49%,原因:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類支出減少。5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)445.21萬(wàn)元:主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加291.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)189.98%,原因:城鄉(xiāng)社區(qū)類業(yè)務(wù)量加大,支出增加。6.農(nóng)林水(類)374.66萬(wàn)元:主要用于防災(zāi)救災(zāi)、森林培育、水利工程建設(shè)、防汛等方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加140.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.09%,原因:水利工程建設(shè)、防汛等支出增加。7.交通運(yùn)輸(類)35.90萬(wàn)元:主要用于公路建設(shè)等方面支出。較2016年度決算數(shù)增加35.90萬(wàn)元,原因:2016年度無(wú)此類支出。8.資
41、源勘探信息等(類)3.42萬(wàn)元:主要用于其他建筑業(yè)等方面的支出。較2016年度決算數(shù)減少28.03萬(wàn)元,下降89.13%,原因:資源勘探信息類支出減少。9.國(guó)土海洋氣象等(類)10.94萬(wàn)元:主要用于土地資源調(diào)查等方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加10.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)13575%,原因:國(guó)土所、企業(yè)站、村建所合并為國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站,經(jīng)費(fèi)增加。10.其他支出(類)17.10萬(wàn)元:主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付等方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加 11.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.31%,原因:其他支出類業(yè)務(wù)量加大,支出增加。11.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳
42、納的所得稅等。12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.96萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。 黨江鎮(zhèn)(匯總) (局、辦)2017 年度一般公共預(yù)算支出1695.52萬(wàn)元,其中:基本支出1177.98萬(wàn)元,項(xiàng)目支出517.54萬(wàn)元。行政運(yùn)行(項(xiàng))380.38萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少16.07萬(wàn)元,下降4.05%,原因:經(jīng)費(fèi)支出減少。一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))262.13萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加124.34萬(wàn)元
43、,增長(zhǎng)90.24%,原因:經(jīng)費(fèi)支出增加。行政運(yùn)行(項(xiàng))40.91萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少3.92萬(wàn)元,下降8.74%,原因:經(jīng)費(fèi)支出減少。一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))98.00萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少81.69萬(wàn)元,下降45.46%,原因:經(jīng)費(fèi)支出減少。一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))4.98萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加3.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)374.29%,原因:經(jīng)費(fèi)支出增加。其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))255.64萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加15.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.65%,原因:經(jīng)費(fèi)支出增加。廣播(項(xiàng))16.41萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少9.56萬(wàn)元,下降36.81%,原因:經(jīng)費(fèi)支出減少。社會(huì)
44、保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))15.92萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少1.1萬(wàn)元,下降6.46%,原因:經(jīng)費(fèi)支出減少。其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))71.47萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少28.60萬(wàn)元,下降28.58%,原因:經(jīng)費(fèi)支出減少。其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))124.37萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加80.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)184.60%,原因:經(jīng)費(fèi)支出增加。其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))19.91萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,下降0.40%,原因:經(jīng)費(fèi)支出減少。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))58.48萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加31.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.04%,原因:經(jīng)費(fèi)支出增加。事業(yè)運(yùn)行
45、(項(xiàng))66.60萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少23.54萬(wàn)元,下降26.11%,原因:經(jīng)費(fèi)支出減少。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼(項(xiàng))56.89萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加42.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)308.69%,原因:經(jīng)費(fèi)支出增加。林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))16.28萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加2.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.21%,原因:經(jīng)費(fèi)支出增加。其他水利支出(項(xiàng))137.36萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加103.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)306.51%,原因:經(jīng)費(fèi)支出增加。其他扶貧支出(項(xiàng))2.43萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加2.43萬(wàn)元,原因:2016年度無(wú)此項(xiàng)支出。公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))35.90萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加
46、35.90萬(wàn)元,原因:2016年度無(wú)此項(xiàng)支出。其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng))3.42萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少22.84萬(wàn)元,下降86.98%,原因:經(jīng)費(fèi)支出減少。海域使用管理(項(xiàng))10.94萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加10.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)13575%,原因:經(jīng)費(fèi)支出增加。其他支出(項(xiàng))17.10萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加11.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.31%,原因:經(jīng)費(fèi)支出增加。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1177.98萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1031.92萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加59.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.10%,原因:
47、人員經(jīng)費(fèi)支出增加。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)146.06萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少66.45萬(wàn)元,下降31.27%,原因:公用經(jīng)費(fèi)減少。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的71.43%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.15萬(wàn)元
48、,完成年初預(yù)算的69.32%;公務(wù)接待費(fèi)支出6.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的74.59%。主要原因:“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)未達(dá)預(yù)算數(shù)。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年度決算數(shù)減少6.33萬(wàn)元,下降29.00%。主要原因:2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支出減少。具體情況如下:(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排 0 (局、辦)機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出9.15萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出9.15萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換
49、、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年,本部門4個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出9.15萬(wàn)元,平均每輛1.14375萬(wàn)元。(三)公務(wù)接待費(fèi)支出6.34萬(wàn)元,主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2017年度,公務(wù)接待批次146次,人次1315次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。其中:國(guó)內(nèi)接待批次146次,人次1315次,外事接待批次0次,人次0次。五、2017年度政府性基金支出決算情況。 黨江鎮(zhèn)(匯總) (局、辦)2017年度政府性基金支出178.95萬(wàn)元,其中:基本支出1.01萬(wàn)元,項(xiàng)目支出177.94萬(wàn)元。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))140.37萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加122.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)703.49%,原因:經(jīng)費(fèi)支出增加。其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))37.58萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增
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