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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 牙刮匙項目投資立項備案建議書第一章 概況一、項目概況(一)項目名稱牙刮匙項目(二)項目選址xx產業(yè)示范基地所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Αm椖窟x址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當地居民的不滿,不會造成不良的社會影響。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積21897.61平方米(折合約32.83畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數69.68%,建筑容積率1.33,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.24%,固定資產投資強度184.88萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積21897.61平方米,建筑物基底占地面積15258.25平方米,總建筑面積29123.82平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程19630.62平方米,項目規(guī)劃綠化面積1526.65平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計92臺(套),設備購置費2485.58萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量634329.34千瓦時,折合77.96噸標準煤。2、項目年總用水量10046.25立方米,折合0.86噸標準煤。3、“牙刮匙項目投資建設項目”,年用電量634329.34千瓦時,年總用水量10046.25立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)78.82噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量23.54噸標準煤/年,項目總節(jié)能率23.98%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx產業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃,符合xx產業(yè)示范基地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資7887.12萬元,其中:固定資產投資6069.61萬元,占項目總投資的76.96%;流動資金1817.51萬元,占項目總投資的23.04%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入12420.00萬元,總成本費用9687.95萬元,稅金及附加132.81萬元,利潤總額2732.05萬元,利稅總額3241.69萬元,稅后凈利潤2049.04萬元,達產年納稅總額1192.65萬元;達產年投資利潤率34.64%,投資利稅率41.10%,投資回報率25.98%,全部投資回收期5.35年,提供就業(yè)職位242個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。將整個項目分期、分段建設,進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx產業(yè)示范基地及xx產業(yè)示范基地牙刮匙行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx產業(yè)示范基地牙刮匙產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求,擬建“牙刮匙項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx產業(yè)示范基地經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位242個,達產年納稅總額1192.65萬元,可以促進xx產業(yè)示范基地區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率34.64%,投資利稅率41.10%,全部投資回報率25.98%,全部投資回收期5.35年,固定資產投資回收期5.35年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。國家支持民營經濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權宜之計,更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用,“三個沒有變”的判斷:“非公有制經濟在我國經濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展的方針政策沒有變,我們致力于為非公有制經濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?!蓖瑫r,公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要力量。鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè),對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展,增強戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。在推動傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級方面,工信部將開展鋼鐵產能置換方案專項抽查,持續(xù)推進落后產能依法依規(guī)退出。與此同時,實施新一輪重大技術改造升級工程,大力推動工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展,推動制造業(yè)加快數字化轉型。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米21897.6132.83畝1.1容積率1.331.2建筑系數69.68%1.3投資強度萬元/畝184.881.4基底面積平方米15258.251.5總建筑面積平方米29123.821.6綠化面積平方米1526.65綠化率5.24%2總投資萬元7887.122.1固定資產投資萬元6069.612.1.1土建工程投資萬元2479.472.1.1.1土建工程投資占比萬元31.44%2.1.2設備投資萬元2485.582.1.2.1設備投資占比31.51%2.1.3其它投資萬元1104.562.1.3.1其它投資占比14.00%2.1.4固定資產投資占比76.96%2.2流動資金萬元1817.512.2.1流動資金占比23.04%3收入萬元12420.004總成本萬元9687.955利潤總額萬元2732.056凈利潤萬元2049.047所得稅萬元1.338增值稅萬元376.839稅金及附加萬元132.8110納稅總額萬元1192.6511利稅總額萬元3241.6912投資利潤率34.64%13投資利稅率41.10%14投資回報率25.98%15回收期年5.3516設備數量臺(套)9217年用電量千瓦時634329.3418年用水量立方米10046.2519總能耗噸標準煤78.8220節(jié)能率23.98%21節(jié)能量噸標準煤23.5422員工數量人242 第二章 項目建設單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx投資公司(二)公司簡介公司是全球領先的產品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,堅持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新,加大基礎研究投入,厚積薄發(fā),合作共贏。公司根據市場調研,結合國家產業(yè)發(fā)展政策,在大力發(fā)展相關產業(yè)的同時,積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產”為重點的技術改造和產品升級換代,取得了較好的經濟效益和社會效益;企業(yè)將以全國性的銷售網絡、現(xiàn)代化的物流運作、科學的管理、良好的經濟效益、與客戶雙贏的經營方針,努力把公司發(fā)展成為國內綜合實力較強的相關行業(yè)領軍企業(yè)之一。公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力,形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經營模式。經過多年的發(fā)展,公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢,使公司研發(fā)產品能夠與時俱進,為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產品奠定了堅實的基礎。為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標,公司在未來三年將進一步堅持技術創(chuàng)新,加大研發(fā)投入,提升研發(fā)設計能力,優(yōu)化工藝制造流程;擴大產能,提升自動化水平,提高產品品質;在鞏固現(xiàn)有業(yè)務的同時,積極開拓新客戶,不斷提升產品的市場占有率和公司市場地位;健全人才引進和培養(yǎng)體系,完善績效考核機制和人才激勵政策,激發(fā)員工潛能;優(yōu)化組織結構,提升管理效率,為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊,與眾多高校建立了良好的校企合作關系,學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員,達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地,幫助學校優(yōu)化教學科目,并從公司內部選拔優(yōu)秀員工為學生授課,讓學生親身參與實踐工作。在此過程中,公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才,為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入7139.47萬元,同比增長32.87%(1766.31萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務牙刮匙生產及銷售收入為6529.23萬元,占營業(yè)總收入的91.45%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1499.291999.051856.261784.877139.472主營業(yè)務收入1371.141828.181697.601632.316529.232.1牙刮匙(A)452.48603.30560.21538.662154.652.2牙刮匙(B)315.36420.48390.45375.431501.722.3牙刮匙(C)233.09310.79288.59277.491109.972.4牙刮匙(D)164.54219.38203.71195.88783.512.5牙刮匙(E)109.69146.25135.81130.58522.342.6牙刮匙(F)68.5691.4184.8881.62326.462.7牙刮匙(.)27.4236.5633.9532.65130.583其他業(yè)務收入128.15170.87158.66152.56610.24根據初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1799.39萬元,較去年同期相比增長339.95萬元,增長率23.29%;實現(xiàn)凈利潤1349.54萬元,較去年同期相比增長156.83萬元,增長率13.15%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7139.47完成主營業(yè)務收入萬元6529.23主營業(yè)務收入占比91.45%營業(yè)收入增長率(同比)32.87%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1766.31利潤總額萬元1799.39利潤總額增長率23.29%利潤總額增長量萬元339.95凈利潤萬元1349.54凈利潤增長率13.15%凈利潤增長量萬元156.83投資利潤率38.10%投資回報率28.58%財務內部收益率27.93%企業(yè)總資產萬元19085.41流動資產總額占比萬元26.07%流動資產總額萬元4976.26資產負債率37.92% 第三章 項目建設必要性分析一、項目建設背景1、從國內看,我國經濟發(fā)展進入“新常態(tài)”,從高速增長轉向中高速增長,經濟發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并存的深度調整,經濟發(fā)展動力從傳統(tǒng)增長點轉向新的增長點。國家將充分利用當前制造業(yè)平穩(wěn)運行的時機,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,處理好穩(wěn)增長與調結構、保持定力與防范風險的關系,加快轉型升級,培育新的增長動力。以提高發(fā)展質量和效益為目標,以發(fā)展高科技、實現(xiàn)產業(yè)化為方向,堅持深化改革、創(chuàng)新引領、綠色集約、開放協(xié)同、特色發(fā)展,優(yōu)化全省高新區(qū)布局,創(chuàng)新高新區(qū)發(fā)展體制機制,全力推進產業(yè)轉型升級,全面提升科技創(chuàng)新能力,著力打造國際一流的產業(yè)發(fā)展生態(tài)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài),努力將高新區(qū)建設成為創(chuàng)新驅動發(fā)展示范區(qū)、新興產業(yè)集聚區(qū)、轉型升級引領區(qū)、高質量發(fā)展先行區(qū),形成區(qū)域經濟新的增長極,為我省構建現(xiàn)代化經濟體系提供有力支撐。堅持質量第一、效益優(yōu)先,創(chuàng)新驅動、融合帶動,集群集約、綠色低碳,統(tǒng)籌協(xié)調、突出重點,把特色優(yōu)勢產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)作為主攻方向,大力推進先進制造業(yè)發(fā)展,培育壯大具有較強競爭力的大企業(yè)大集團。立足我省資源稟賦和產業(yè)基礎,以戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)為引領,推動產業(yè)邁向產業(yè)鏈價值鏈中高端,鑄造現(xiàn)代產業(yè)體系的核心動能。以技術改造為抓手,大力推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級,提升產業(yè)發(fā)展層次。以融合發(fā)展為主戰(zhàn)場,積極發(fā)展數字經濟,推動數字經濟與實體經濟融合發(fā)展,培育高質量發(fā)展新引擎。工業(yè)是立市治本,強市之基,當前我市工業(yè)發(fā)展處于工業(yè)化起步階段,推進工業(yè)高質量發(fā)展是我市實現(xiàn)跨越發(fā)展必然趨勢,也是關鍵路徑,是全市經濟高質量發(fā)展的重大舉措。實施“企業(yè)群成長工程”,選擇一批骨干企業(yè),“一企一策”定向培育,鼓勵支柱型企業(yè)戰(zhàn)略合作,推動規(guī)模發(fā)展;支持實力型企業(yè)兼并重組,推動多元發(fā)展;扶持外向型企業(yè)發(fā)展總部經濟,推動集團發(fā)展;成立中藥材、食品、建材等行業(yè)協(xié)會,支持龍頭企業(yè)沿鏈組建集團公司,推動成鏈發(fā)展;扶持成長型企業(yè)主板上市、“新三板”掛牌,推動上市發(fā)展;推動苗子型企業(yè)快速成長。結合精準扶貧,加速土地、山林經營權流轉,建設一批具有我市地緣特色的原料基地;突出地方特色,培育鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè),集中打造30個工業(yè)型、商貿型、旅游型等國家、省、市特色小鎮(zhèn),推動三次產業(yè)融合發(fā)展。2、戰(zhàn)略性新興產業(yè)是引領經濟社會發(fā)展的重要力量,當前,加快戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,搶占發(fā)展機遇,已成為各地推動經濟發(fā)展的必然選擇。我省要實現(xiàn)高質量發(fā)展,必須把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)擺在更加重要地位,積極培育發(fā)展新動能。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè),將吸引大量投資進入高科技產業(yè),優(yōu)化我省產業(yè)結構,并通過高科技產業(yè)化提高投資效率,提升我省經濟發(fā)展的質量效益。同時,戰(zhàn)略性新興產業(yè)通過技術溢出,會有效提升產品的技術含量,引導我省傳統(tǒng)企業(yè)實現(xiàn)技術升級,從而有力促進產業(yè)轉型升級,實現(xiàn)經濟持續(xù)健康發(fā)展。xxx國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要中指出: “十三五”期間將加快發(fā)展經濟,投資項目建設有利于加快當地經濟發(fā)展,因此,投資項目的建設符合xxx國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要。投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)將項目產品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的要求,因此,符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。強化創(chuàng)新引領,加快發(fā)展先進制造業(yè),瞄準智能制造打造兩化融合升級版,實施新一輪重大技術改造升級工程,持續(xù)升級和擴大信息消費,釋放數字經濟潛能。我國工業(yè)運行保持在合理區(qū)間,創(chuàng)新驅動發(fā)展步入快車道。制造業(yè)創(chuàng)新體系日趨完善,新興產業(yè)和先進制造業(yè)加速壯大。但同時,制造業(yè)也面臨著錯綜復雜的國內外形勢,轉型升級壓力較大。未來,我國將把推動制造業(yè)高質量發(fā)展放在更加突出的位置,以促進技術變革、提升產業(yè)鏈條為重點,不斷增強創(chuàng)新力和競爭力。二、必要性分析1、我國經濟當前正處于轉型升級和全面深化改革的關鍵時期,根本任務是解決長期積累的經濟發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的深層次矛盾。只有通過轉變發(fā)展方式、完善體制機制,切實解決這些矛盾和問題,才能夠形成經濟增長的新常態(tài)。經濟增長新常態(tài)從微觀方面看,是產品和服務的安全度和性價比明顯提高;從結構方面看,是供需結構、區(qū)域布局結構、內外結構、收入分配結構合理均衡;從宏觀方面看,是發(fā)展空間可持續(xù)拓展、資源環(huán)境約束明顯緩解、產品、服務、資金通過市場交換順暢有效益地循環(huán);從經濟發(fā)展流量與存量的關系看,是形成的各類固定資產、基礎設施、不動產的品質明顯提高,系統(tǒng)配套性、布局合理性、耐久性和可傳承性明顯增強。達到這些標準,還有明顯差距。因此當前經濟轉型和改革攻堅的任務十分繁重。在經濟新常態(tài)下,經濟的發(fā)展有很大的機遇,但是再有機遇的同時也面臨著巨大的挑戰(zhàn),就是因為眾多的挑戰(zhàn),是我國的經濟發(fā)展有了變緩慢的趨勢,這樣就會造成銀行的儲蓄率發(fā)生變化,對經濟的發(fā)展不利,對銀行客戶的儲蓄也是不利,商人的投資率也受到了影響隨之改變。如果在這時能夠去產能加快經濟發(fā)展,這樣就會有效的解決產能過剩的問題,雖然在過去城鎮(zhèn)化水平不斷提高,但是依靠城鎮(zhèn)化水平來提高經濟發(fā)展,遠遠不是長久之策。中國特色社會主義進入新時代,中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。曾以兩位數的增幅高速增長的中國經濟,在經歷連續(xù)十幾個季度的增速放緩后,于2013年降到8%以內。世界第二大經濟體的發(fā)展進入新常態(tài)。著力構建先進工業(yè)體系,提升新興行業(yè)發(fā)展水平,由傳統(tǒng)工業(yè)向新興產業(yè)轉型升級一直是我國工業(yè)戰(zhàn)略布局的重點。技術進步、轉型升級對經濟的帶動作用,也進一步提高了地方的積極性。從近期公布的地方政府工作計劃來看,不少地方根據實際情況提出了有針對性的方案,力圖加快破局工業(yè)轉型升級,發(fā)展壯大高新技術產業(yè)。確保工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展,工業(yè)發(fā)展方式轉變取得明顯成效,產業(yè)結構調整取得重大進展,為構建具有浙江特色的現(xiàn)代工業(yè)體系打下堅實基礎,力爭工業(yè)轉型升級走在全國前列,加快實現(xiàn)工業(yè)發(fā)展動力從資源消耗為主向創(chuàng)新驅動為主轉變,產業(yè)結構從低附加值的一般加工業(yè)為主向高附加值的先進制造業(yè)和高新技術產業(yè)為主轉變,企業(yè)經營方式從粗放經營為主向集約經營為主轉變,產業(yè)組織形態(tài)從傳統(tǒng)塊狀經濟為主向現(xiàn)代產業(yè)集群為主轉變。到2012年,科技進步貢獻率達55%,規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)經費支出占銷售收入比例達1.5%左右,新產品產值率達18%以上,高新技術產業(yè)、裝備制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重分別達到26%和32%,大中型企業(yè)綜合經濟指標達到上世紀九十年代末國際先進水平,資源利用和節(jié)能減排等指標繼續(xù)保持國內先進水平,現(xiàn)代產業(yè)集群產值占工業(yè)總產值比重明顯提高。2、建設現(xiàn)代化經濟體系,必須把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上,把提高供給體系質量作為主攻方向,顯著增強我國經濟質量優(yōu)勢。“加快建設制造強國,加快發(fā)展先進制造業(yè),推動互聯(lián)網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合,在中高端消費、創(chuàng)新引領、綠色低碳、共享經濟、現(xiàn)代供應鏈、人力資本服務等領域培育新增長點、形成新動能”。這些論述,為深入貫徹新發(fā)展理念,推進供給側結構性改革,大力實施中國制造2025,建設形成實體經濟、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展的產業(yè)體系指明了方向。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經列入當地經濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。 第四章 產業(yè)研究一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值3577.55億元,比上年增長9.01%。其中,第一產業(yè)增加值286.20億元,增長6.51%;第二產業(yè)增加值2218.08億元,增長9.56%第三產業(yè)增加值1073.27億元,增長8.36%。一般公共預算收入227.52億元,同比增長9.45%,一般公共預算支出480.60億元,同比增長9.87%。國稅收入388.51億元,同比增長11.93%;地稅收入億元27.23,同比增長7.03%。居民消費價格上漲1.10%。其中,食品煙酒上漲0.92%,衣著上漲1.20%,居住上漲1.07%,生活用品及服務上漲0.85%,教育文化和娛樂上漲0.67%,醫(yī)療保健上漲1.09%,其他用品和服務上漲0.66%,交通和通信上漲0.91%。全部工業(yè)完成增加值1644.02億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1526.35億元,比上年增長6.11%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含牙刮匙)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1108.86億元,增長7.07%。AA完成增加值427.60億元,增長10.88%;BB完成工業(yè)增加值373.57億元,增長11.04%;CC完成工業(yè)增加值267.88億元,增長9.67%;DD完成工業(yè)增加值99.22億元,增長10.44%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5733.84億元,比上年增長10.81%。實現(xiàn)利潤總額622.55億元,比上年增長6.85%。固定資產投資完成3798.06億元,比上年增長9.24%。其中,建設項目投資完成3342.29億元,增長10.88%;房地產開發(fā)投資完成455.77億元,增長6.97%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成189.90億元,同比增長8.45%;第二產業(yè)投資完成2886.53億元,同比增長5.08%;第三產業(yè)投資完成721.63億元,增長5.40%。高新技術產業(yè)投資648.46億元,增長9.13%。民間投資3040.12億元,增長6.17%。城市基礎設施投資527.55億元,增長5.68%。重點項目1156個,完成投資2718.60億元,增長9.44%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1043.98億元,比上年增長7.86%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額826.85億元,增長7.89%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額448.43億元,增長11.94%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元524.55,增長7.96%。實際利用外資50217.14萬美元,同比增長53.96%。外貿進出口總值337.93億元,同比增長58.05%。其中,出口總值219.65億元,同比增長50.34%;進口總值118.28億元,同比增長59.09%。二、牙刮匙行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類牙刮匙企業(yè)600家,規(guī)模以上企業(yè)38家,從業(yè)人員30000人。截至2017年底,區(qū)域內牙刮匙產值159471.82萬元,較2016年137121.08萬元增長16.30%。產值前十位企業(yè)合計收入76699.14萬元,較去年66799.46萬元同比增長14.82%。區(qū)域內牙刮匙行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元159471.82同期產值萬元137121.08同比增長16.30%從業(yè)企業(yè)數量家600規(guī)上企業(yè)家38從業(yè)人數人30000前十位企業(yè)產值萬元76699.14去年同期66799.46萬元。1、xxx公司(AAA)萬元18791.292、xxx投資公司萬元16873.813、xxx科技發(fā)展公司萬元9970.894、xxx科技發(fā)展公司萬元8436.915、xxx科技公司萬元5368.946、xxx(集團)有限公司萬元4985.447、xxx科技發(fā)展公司萬元383.508、xxx科技發(fā)展公司萬元3144.669、xxx科技公司萬元2991.2710、xxx(集團)有限公司萬元2300.97區(qū)域內牙刮匙企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值18791.29萬元,較上年度15867.00萬元增長18.43%,其中主營業(yè)務收入18302.14萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額6492.39萬元,同比增長29.97%;實現(xiàn)凈利潤1961.68萬元,同比增長13.25%;納稅總額133.74萬元,同比增長16.91%。2017年底,AAA資產總額31657.85萬元,資產負債率24.10%。2017年區(qū)域內牙刮匙企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值69627.56萬元,同比2016年62920.26萬元增長10.66%;行業(yè)凈利潤16240.92萬元,同比2016年13870.46萬元增長17.09%;行業(yè)納稅總額17357.28萬元,同比2016年15553.12萬元增長11.60%;牙刮匙行業(yè)完成投資53607.57萬元,同比2016年47503.39萬元增長12.85%。區(qū)域內牙刮匙行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元69627.561.1同期增加值萬元62920.261.2增長率10.66%2行業(yè)凈利潤萬元16240.922.12016年凈利潤萬元13870.462.2增長率17.09%3行業(yè)納稅總額萬元17357.283.12016納稅總額萬元15553.123.2增長率11.60%42017完成投資萬元53607.574.12016行業(yè)投資萬元12.85%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.04億元,年均增長8.70%。預計區(qū)域內牙刮匙行業(yè)市場需求規(guī)模將達到240481.18萬元,利潤總額65816.83萬元,凈利潤27473.09萬元,納稅20827.32萬元,工業(yè)增加值82230.04萬元,產業(yè)貢獻率14.17%。區(qū)域內牙刮匙行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值186228.63211623.44240481.182利潤總額50968.5557918.8165816.833凈利潤21275.1624176.3227473.094納稅總額16128.6818328.0420827.325工業(yè)增加值63678.9572362.4482230.046產業(yè)貢獻率9.00%12.00%14.17%7企業(yè)數量7208781124 第五章 建設規(guī)劃分析一、產品規(guī)劃項目主要產品為牙刮匙,根據市場情況,預計年產值12420.00萬元。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎,市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測;目前,我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大,由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點,所以項目產品的生產量滿足不了市場要求,每年還需大量從外埠調入或國外進口,商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度,因此,項目產品具有廣闊的潛在市場。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積21897.61平方米(折合約32.83畝),其中:凈用地面積21897.61平方米(紅線范圍折合約32.83畝)。項目規(guī)劃總建筑面積29123.82平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程19630.62平方米,計容建筑面積29123.82平方米;預計建筑工程投資2479.47萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計92臺(套),設備購置費2485.58萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資7887.12萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入12420.00萬元。 第六章 項目建設地分析一、項目選址該項目選址位于xx產業(yè)示范基地。園區(qū)支持企業(yè)轉型升級。優(yōu)化產業(yè)結構,大力培育新興產業(yè),改造提升傳統(tǒng)產業(yè),發(fā)揮技術改造資金對促進工業(yè)經濟轉型升級的引導作用,市重點技術改造(含“零土地”技改)項目設備投入300萬元(含)以上的,一般項目、新興產業(yè)項目和“機器換人”項目分別按實際設備投入額的15%、20%、30%給予資助。園區(qū)是市政府于1996年批準成立的市級經濟園區(qū),當時批準的建設用地為6平方公里。圍繞做大做強優(yōu)勢產業(yè),改造提升傳統(tǒng)產業(yè),加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)和生產性服務業(yè),突出扶大引強,實施龍頭帶動,引導產業(yè)合理布局、錯位發(fā)展,推進產業(yè)鏈整合與集群式發(fā)展。依托當地城市圈發(fā)展,推進東進東接,力爭到2020年,全市工業(yè)規(guī)模進一步壯大,產業(yè)結構進一步優(yōu)化,創(chuàng)新能力進一步增強,發(fā)展水平進一步提升?!笆濉逼陂g,全市規(guī)??偖a值年均增速在11.3%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)總產值達3500億元,力爭達到4000億元。全市規(guī)模工業(yè)增加值年均增速在11%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)增加值力爭達到1000億元。所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當地居民的不滿,不會造成不良的社會影響。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經列入當地經濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。二、用地控制指標投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數69.68%,建筑容積率1.33,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.24%,固定資產投資強度184.88萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米21897.6132.83畝2基底面積平方米15258.253建筑面積平方米29123.822479.47萬元4容積率1.335建筑系數69.68%6主體工程平方米19630.627綠化面積平方米1526.658綠化率5.24%9投資強度萬元/畝184.88四、節(jié)約用地措施在項目建設過程中,項目承辦單位根據項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產的原則,除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復建設,節(jié)約了資金、能源和土地資源。五、總圖布置方案1、達到工藝流程(經營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產環(huán)境。2、投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當地氣象、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網,接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網,即可保證項目的正常用水。3、項目建設地內規(guī)劃的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系統(tǒng),完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時排出。低壓配電系統(tǒng)采用TN-C-S接地型式,電源中性線在進戶處作重復接地,接地裝置均利用建筑物基礎,重復接地后PE線和N線完全分開。車間電纜進戶處要做重復接地,接地電阻小于10.00歐姆,其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理,場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理,場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。外部運輸應盡量依托社會運輸力量,從而減少固定資產投資;主要產成品、大宗原材料的運輸,應避免多次倒運,從而降低運輸成本且提高運輸效率。衛(wèi)生間均設排氣扇,將濕氣和臭氣經排風機排至室外,通風換氣次數一定要大于10.00次/小時。項目承辦單位設計提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置;選用系統(tǒng)設備時,各配套設備的性能及技術要求應協(xié)調一致,系統(tǒng)配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后,按技術要求由成套廠商提供;系統(tǒng)應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業(yè)績、服務良好、具有現(xiàn)場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨,并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。六、選址綜合評價項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照產品制造行業(yè)生產規(guī)范和要求,進行科學設計、合理布局,符合行業(yè)產品生產經營的需要。該項目擬選址在項目建設地,所選區(qū)域土地資源充裕,而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全,符合項目選址要求。投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標,均符合工業(yè)項目建設用地控制指標(2008版)中的相關規(guī)定要求。 第七章 土建工程說明一、建筑工程設計原則建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下,符合現(xiàn)代主體工程的特點,立面處理力求簡潔大方,色彩組合以淡雅為基調,適當運用局部色彩點綴,在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下,著重體現(xiàn)項目承辦單位企業(yè)精神,創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標,投資項目在整個設計過程中,始終貫徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”,實現(xiàn)項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。二、土建工程設計年限及安全等級根據建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結構設計符合根據建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求,基本地震加速度值為0.20g,設計地震分組為第一組,抗震設防類別為乙類,各建筑物均采取相應抗震構造設計。三、建筑工程設計總體要求建筑設計是根據生產工藝提出的設計條件結合總圖位置,進行平面布局,空間組合,結構選型,全面考慮施工、安裝及檢修要求,既要充分滿足生產經營要求,又要注重建筑的形象。項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現(xiàn)行技術規(guī)范、規(guī)定,特殊建筑物按專門的技術規(guī)范、標準執(zhí)行。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積29123.82平方米,其中:計容建筑面積29123.82平方米,計劃建筑工程投資2479.47萬元,占項目總投資的31.44%。 第八章 工藝技術分析一、技術管理特點驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收,發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯(lián)系處理;做好原輔材料原始記錄和資料積累,及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。投資項目項目產品制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產,從業(yè)務流程與組織結構等方面來確保產品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài),同時,項目承辦單位推行精益生產(JIT、LEAN)、供應商庫存管理(VMI)、全面質量管理(TQM)等先進的管理手段和管理技術。項目產品制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES):制造執(zhí)行系統(tǒng)的作用是在項目承辦單位信息系統(tǒng)中承上啟下,在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁,對生產過程進行及時響應,使用準確的數據對生產過程進行控制和調整。二、項目工藝技術設計方案積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備,使用高質量的原輔材料,穩(wěn)定和提高產品質量,制造高附加值的產品,提高項目承辦單位市場競爭能力。在工藝設備的配置上,依據節(jié)能的原則,選用新型節(jié)能型設備,根據有利于環(huán)境保護的原則,優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備,滿足項目所制訂的產品方案要求,優(yōu)選具有國際先進水平的生產、試驗及配套等設備,充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平,選擇高效、合理的生產和物流方式。三、設備選型方案項目承辦單位在選擇設備時,要著眼高起點、高水平、高質量,最大限度地保證產品質量的需要,努力提高產品生產過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產率,節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。項目承辦單位在選擇設備時,要著眼高起點、高水平、高質量,最大限度地保證產品質量的需要,努力提高產品生產過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產率,節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計92臺(套),設備購置費2485.58萬元。 第九章 項目環(huán)境保護和綠色生產分析綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展是相輔相成的,相互促進的,可構成一個有機整體。綠色化是發(fā)展的新要求和轉型主線,循環(huán)是提高資源效率的途徑,低碳是能源戰(zhàn)略調整的目標。從內涵看,綠色發(fā)展更為寬泛,涵蓋循環(huán)發(fā)展和低碳發(fā)展的核心內容,循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展則是綠色發(fā)展的重要路徑和形式,因此,可以用綠色化來統(tǒng)一表述。推進工業(yè)節(jié)能,優(yōu)化工業(yè)結構是根本,優(yōu)化能源消費結構是關鍵?!笆濉逼陂g,結構節(jié)能對工業(yè)節(jié)能的貢獻率由“十一五”期間的1.6%提高到17.5%,隨著供給側結構性改革力度的加大,預計“十三五”時期結構節(jié)能的貢獻率將達到28.9%。因此,“十三五”時期,工業(yè)內部結構優(yōu)化將是實現(xiàn)工業(yè)節(jié)能目標的主要途徑。結構優(yōu)化包括產業(yè)結構優(yōu)化、產品結構優(yōu)化和能源消費結構優(yōu)化,“十三五”時期我國工業(yè)將圍繞上述領域推動結構節(jié)能。首先,推進產業(yè)結構優(yōu)化,一方面提高高耗能行業(yè)準入門檻,嚴控新增產能,積極淘汰落后和化解過剩產能,另一方面,加快能耗低、污染少,附加值高、技術含量高的綠色產業(yè)發(fā)展。其次,推進產品結構優(yōu)化,積極開發(fā)高附加值、低能源消耗、低排放的產品。最后,推進能源消費結構優(yōu)化,一方面降低化石能源使用,推動工業(yè)企業(yè)分布式可再生能源或清潔能源中心建設,另一方面,提高煤炭清潔高效利用水平。2015年,我部與財政部聯(lián)合發(fā)布了工業(yè)領域煤炭清潔高效利用行動計劃,“十三五”時期,我部將繼續(xù)深入推進焦化、工業(yè)爐窯、煤化工、工業(yè)鍋爐等重點用煤領域實施煤炭清潔高效利用技術改造,推進煤炭清潔、高效、分質利用。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀項目所在地區(qū)域內地下水環(huán)境質量較好,各類指標滿足功能區(qū)劃要求,擬建項目區(qū)域周圍地下水環(huán)境質量標準執(zhí)行地下水質量標準(GB/T14848-93)中的類標準要求,水質現(xiàn)狀較好。投資項目所在地大氣環(huán)境質量功能區(qū)劃定為類區(qū),執(zhí)行環(huán)境空氣質量標準(GB3095-2012)級標準,大氣環(huán)境質量現(xiàn)狀較好,符合功能區(qū)劃要求。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策施工車輛在進入施工場地時,需減速行駛以減少施工場地揚塵,建議行駛速度不大于5.00千米/小時,此時的揚塵量可減少為一般行駛速度(15.00千米/小時計)情況下的三分之一;另一方面縮短怠速、減速和加速的時間,增加正常運行時間,減輕車輛尾氣排放對周圍環(huán)境的影響。土建建筑施工應首選使用商品混凝土,因需要必須進行現(xiàn)場攪拌砂漿、混凝土時,應在臨時工棚內進行,加水泥時盡量靠近攪拌機料口,加料速度宜緩慢,應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒,攪拌時要有噴霧降塵措施。在施工過程中用到的施工機械主要包括攪拌機、推土機、挖掘機等,它們都是以柴油為燃料,因此,施工過程中會產生一定量的廢氣,主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等,施工機械產生的燃油廢氣均為不定時無組織排放,排放量隨設備性能而異;由于產生量不大,且施工場地空曠,廢氣易擴散,廢氣經自然擴散稀釋后對周圍空氣質量影響較小。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一,根據目前的機械制造水平,它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除,只能通過加強施工產噪設備的管理,以減輕施工噪聲對周圍環(huán)境的影響;通過以上計算結果表明,在施工過程中高噪機械產生的噪聲影響范圍晝間為45.00米-120.00米、夜間為140.00米-350.00米,項目所處位置為區(qū)域環(huán)境噪聲的類區(qū)項目建設期噪聲污染是影響環(huán)境的主要問題,投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音,根據調查可知,項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸的交通噪聲;不同施工機械噪聲強度相差很大,重型和中型載重車輛在加速下的噪聲級范圍分別可達88.00dB(A)-93.00dB(A)和82.00dB(A)-90.00dB(A),打樁機的噪聲級范圍可達95.00dB(A)-105.00dB(A),施工中機械設備產生的噪聲最大值約為110.00dB(A),特別是夜間施工時影響更為嚴重;根據類比調查和現(xiàn)場資料分析,確定投資項目建設期主要施工設備產噪聲級(源強)。(三)建設期水環(huán)境影響防治對策生活廢水:建筑施工隊員的生活將產生一定量的生活廢水,包括:食堂廢水、洗滌廢水和沖廁水等,主要污染物有:氨氮、BOD、SS等,類比水質為20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。水泥、黃砂、石灰類的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨措施,及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料,以免這些物質隨雨水沖刷污染附近水體。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策施工單

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