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文檔簡介

1、勐撒農(nóng)場管理委員會2016年度部門決算目 錄第一部分 勐撒農(nóng)場管理委員會概況一、主要職能(一)主要職能:(二)2016年重點工作任務(wù)介紹:二、部門基本情況(一)部門決算單位構(gòu)成(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 第二部分 2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表第三部分 2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明(

2、一)基本支出情況。(二)項目支出情況。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 四、“三公”經(jīng)費決算情況說明五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況(二)其他重要事項情況說明(三)相關(guān)口徑說明第一部分 勐撒農(nóng)場管理委員會概況一、主要職能(一)主要職能宣傳、貫徹、落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),管理勐撒農(nóng)場轄區(qū)內(nèi)的行政事務(wù)和社會公共事務(wù),發(fā)展公益事務(wù)。(二)2016年重點工作任務(wù)2016年勐撒農(nóng)場管委會在縣委政府的領(lǐng)導(dǎo)下、農(nóng)墾總局、市農(nóng)墾分局及各級部門的支持幫助下,充分履行管委會

3、各項職能,管理好、建設(shè)好、發(fā)展好本轄區(qū)內(nèi)各項事務(wù),得到了縣委政府及農(nóng)墾總局、分局的一致認(rèn)可。1日常管理得到加強,安全防范得到提高。為加強內(nèi)部管理,我管委會健全和完善了相關(guān)制度,各項工作明確分工,職工病事假嚴(yán)格按照規(guī)定及時請假。在安全防范方面,對日常工作中所用的各種公章都嚴(yán)格做到專人管理;對重要憑證的領(lǐng)用由專人負(fù)責(zé);明確工作人員的權(quán)限,不得擅自授權(quán)。2業(yè)務(wù)水平得到提高,工作成效顯著。為使職工的業(yè)務(wù)水平得到提高,我管委會對工作人員進行了相關(guān)業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),有力地提高了職工的業(yè)務(wù)水平,保質(zhì)保量的完成了各項工作任務(wù)。二、部門基本情況(一)部門決算單位構(gòu)成納入2016年部門決算編報的單位共1個,為

4、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 部門實有人員編制55人,其中:行政編制22人(不含行政工勤編制5人),事業(yè)編制33人;在職在編實有行政人員20人(不含行政工勤人員4人),事業(yè)人員31人。離退休人員19人,其中:退休19人。實有車輛編制2輛,在編實有車輛0輛。第二部分 2016年度部門決算表(詳見附件)第三部門 2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明2015年勐撒農(nóng)場管理委員會部門決算總收入1633.78萬元,其中:財政撥款收入1633.78萬元,占總收入的100%。與上年對比決算總收入增加742.37萬元,主要原因分析:追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及

5、安家費、公務(wù)員正常晉升、新調(diào)入人員等,預(yù)算項目變動,資金有所調(diào)整。二、支出決算情況說明部門決算總支出1613.25萬元,其中:基本支出757.25萬元,占總支出的47;項目支出856萬元,占總支出的53。與上年對比增加477.5萬元,主要原因分析:追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及安家費、公務(wù)員正常晉升、新調(diào)入人員等,預(yù)算項目變動,資金有所調(diào)整。(一)基本支出情況。2016年用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出757.25萬元。與上年對比增加53.11萬元,主要原因分析:追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及安家費、公務(wù)員正常晉升、新調(diào)入人員等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92;辦公費、

6、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8。(二)項目支出情況。2016年用于保障機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出856元。與上年對比增加477.5萬元,主要原因分析:減少草原防火資金支出193萬、其他保障性198萬、農(nóng)村道路建設(shè)15萬,增加保障性安居工程項目108萬、農(nóng)墾熱作示范園項目50萬元、社會撫養(yǎng)費2萬元。具體項目開支及開展工作情況:2014年稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金220萬元、保障性安居工程項目108萬元,農(nóng)墾熱作示范園項目50萬元,一事一議工作經(jīng)費0.5萬元。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總

7、體情況本部門2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1633.78萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加742.37萬元,主要原因分析:追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、退休人員工資及安家費、公務(wù)員正常晉升、新調(diào)入人員等,預(yù)算項目變動,資金有所調(diào)整。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況一般公共服務(wù)(類)支出1633.78萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于:工資福利支出454.82萬元,商品和服務(wù)支出34.78萬元,對個人家庭的補助267.65萬元,基本建設(shè)支出218萬元,其他資本性支出7.3萬元。四、“三公”經(jīng)費決算情況說明本部門(單位)2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額7.8

8、8萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出4萬元,公務(wù)接待費支出3.88萬元。2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)增加1萬元,2016年共公務(wù)接待115批次,共807人次,比上年同期減少571人次。公務(wù)接待費減少原因:自開展“厲行節(jié)約,反對浪費”行動以來,各單位都從率先垂范,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度,嚴(yán)格落實各項節(jié)約措施,有效地杜絕了公款浪費現(xiàn)象的發(fā)生。公務(wù)用車維護費增加原因:本單位上年度根據(jù)財政要求,有車輛2輛,全部為借用企業(yè)車輛,因資產(chǎn)不屬于本單位,故未報車輛保有量及其運行費.。具體情況如下:(一)因公出國(境)費2016年本部門(單位)因公出國(境)團組

9、0次,出國(境)0人。實際發(fā)生因公出國(境)費0萬元,比2015年決算增加/減少0萬元。(二)公務(wù)用車購置及運行維護費2016年本部門(單位)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。其中:購置費0萬元,比2015年決算增加/減少0萬元;運行維護費4萬元,比2015年決算增加4萬元,主要用于保障本單位工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(三)公務(wù)接待費2016年本部門(單位)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待115批次,807人,接待費開支3.88萬元;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2014年決算減少3萬元,主要用于接待省

10、、市、縣各部門開展工作及農(nóng)場群眾來訪等產(chǎn)生的費用。五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本部門(單位)2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出34.78萬元,與上年對比減少22.3萬元,主要原因分析:減少黨建工作經(jīng)費20萬元,紀(jì)檢工作經(jīng)費0.8萬元,公用經(jīng)費1萬元,一事一議工作經(jīng)費0.5萬元。(二)其他重要事項情況說明“項目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據(jù)及說明。項目支出中列支“對個人和家庭的補助”267.65萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年財政撥款的稅費改革轉(zhuǎn)移支付項目資金440萬元中的220萬元用于支付職工個人生產(chǎn)補助,依據(jù)為云財預(yù)2012524號關(guān)于

11、稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金的通知,撥付農(nóng)墾資金220萬元,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出110萬元,職工個人生產(chǎn)補助110萬元。 2.“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款往來賬款情況說明。 (1)其他應(yīng)收款42.23萬元,全部為職工向本單位的借款及預(yù)借的工作經(jīng)費。 (2)其他應(yīng)付款116.91萬元。包括:上級各部門撥入工作經(jīng)費等116.91萬元,2016年第四季度利息收入和公租房收入未繳0.6萬元。3、2016年資產(chǎn)總額215.15萬元,比上年增加109.75萬元,增減率為104.1%。其中:固定資產(chǎn)43.1萬元,比上年增31.31萬元,增減率為265.56%,占資產(chǎn)總量的39.27%;其他應(yīng)收款42

12、.23萬元,比上年減14.79萬元,增減率為-25.94%。2016年負(fù)債總額117.53萬元,比上年減35.4萬元,增減率為43.1%。單位本年初數(shù)(與上年年末數(shù)相同)本年末數(shù)增減備注一、資產(chǎn)合計1053964.762151463.151097498.39增加本年度上級撥各項工作經(jīng)費及預(yù)撥經(jīng)費,在固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元,盤盈資產(chǎn)255470.2元。 流動資產(chǎn)868062.761720488.95852426.19增加本年度上級撥各項工作經(jīng)費及預(yù)撥經(jīng)費,在固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元,盤盈資產(chǎn)255470.2元。 庫存現(xiàn)金2776.7717979.9115,203.14 銀行

13、存款176355.49735047.83558692.34 短期投資 財政應(yīng)返還額度340000.00545230.71205230.71上年結(jié)轉(zhuǎn)資金本年使用,本年年末有結(jié)余 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款348930.50422230.5073300.00職工歸還借款 存貨 其他流動資產(chǎn) 長期投資 固定資產(chǎn)185902.00430974.20245072.20固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元,盤盈資產(chǎn)255470.2元。 固定資產(chǎn)原價185902.00430974.20245072.20固定資產(chǎn)清查中盤虧資產(chǎn)10398元,盤盈資產(chǎn)255470.2元。 減:累計折舊 在建工程 無形

14、資產(chǎn) 無形資產(chǎn)原價 減:累計攤銷 待處置資產(chǎn)損溢 其他二、負(fù)債合計528062.761175258.24647195.482016年第四季度利息收入和公租房收入未繳,上級各部門撥入工作經(jīng)費等 流動負(fù)債528062.761175258.24647195.482016年第四季度利息收入和公租房收入未繳,上級各部門撥入工作經(jīng)費等 短期借款 應(yīng)繳稅費 應(yīng)繳國庫款6116.046,116.042016年第四季度利息收入和公租房收入未繳 應(yīng)繳財政專戶款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款828062.761169142.20641079.44上級各部門撥入工作經(jīng)費等 其他流動負(fù)債 長期借款 長期應(yīng)付款三、凈資產(chǎn)合計525902.00976

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