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文檔簡介
1、財(cái)務(wù)保密制度篇一:財(cái)務(wù)科保密制度實(shí)施細(xì)則 財(cái)務(wù)科保密制度實(shí)施細(xì)則 一、適用范圍 為配合我院保密制度實(shí)施,提升財(cái)務(wù)人員保密意識,規(guī)范財(cái)務(wù)科保密工作,規(guī)避財(cái)務(wù)泄密風(fēng)險(xiǎn),特制定本保密實(shí)施細(xì)則。 本保密實(shí)施細(xì)則適用范圍為:會計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明書(財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告),經(jīng)營意向、決策資料,財(cái)務(wù)安排、關(guān)系客戶資料、財(cái)務(wù)會議記錄,我院有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、證件、印章,會計(jì)數(shù)據(jù)、會計(jì)資料及其會計(jì)載體(包括計(jì)算機(jī)、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等),財(cái)務(wù)設(shè)備等各種資源管理,均適用保密制度及本實(shí)施細(xì)則,未涉及事項(xiàng)依有關(guān)規(guī)定或參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。 二、會計(jì)數(shù)據(jù)的密級 財(cái)務(wù)科人員對
2、內(nèi)對外提供會計(jì)數(shù)據(jù)時(shí),要根據(jù)數(shù)據(jù)的密級履行必要程序: 1、網(wǎng)上銀行密碼、支票匯票密碼為絕密信息,各使用人員嚴(yán)格保密不得泄露給任何人。 2、甲方信息,與甲方的交易數(shù)據(jù),職工薪酬數(shù)據(jù)為機(jī)密數(shù)據(jù),對內(nèi)外部門提供,要請示主管以上級領(lǐng)導(dǎo)。 3、其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、文件資料統(tǒng)歸為秘密級,對我院內(nèi)其他部門索要的秘密級數(shù)據(jù),要根據(jù)索要人目的、崗位職責(zé)、所在部門的職能酌情提供,無法判斷時(shí)要請示領(lǐng)導(dǎo),并要求對方控制數(shù)據(jù)的使用范圍。對外部單位索要的數(shù)據(jù),需請示上級領(lǐng)導(dǎo)。 三、憑證和報(bào)表的管理 1、會計(jì)憑證管理 會計(jì)憑證須于次月16日之前裝訂完畢,歸集后統(tǒng)一放入專門的憑證柜進(jìn)行臨時(shí)保管。裝入憑證柜時(shí),檔案管理人要做好登記備
3、案,并于每月定期對憑證柜中憑證進(jìn)行盤點(diǎn),記錄是否有缺失。查閱憑證需經(jīng)財(cái)務(wù)科主管或以上級別領(lǐng)導(dǎo)同意,查閱地點(diǎn)為憑證保管室,不允許將憑證私自帶出保管室。若需外借憑證,必須由財(cái)務(wù)主管以上領(lǐng)導(dǎo)書面同意,并在財(cái)務(wù)科進(jìn)行相關(guān)登記,限定歸還日期,原則上不允許超過兩天。在年度終了時(shí),應(yīng)將臨時(shí)保管的上一年度憑證移交我院資料檔案室保管,并做好交接備案。 2、會計(jì)報(bào)表。會計(jì)報(bào)表由報(bào)表編制人員保管,每月12號前將上月的報(bào)表打印并裝訂成冊,同時(shí)保留電子格式一份。上年報(bào)表在2月底前裝訂成冊。 報(bào)表保管人和其他能夠獲得會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)的人員對報(bào)表數(shù)據(jù)負(fù)有保密責(zé)任。季末、年末在報(bào)表外公告前,其內(nèi)容要嚴(yán)格保密,杜絕對外透露任何報(bào)表
4、內(nèi)容。會計(jì)報(bào)表由專人進(jìn)行保管。保管、查閱、復(fù)印、外借事宜可參考會計(jì)憑證相關(guān)規(guī)定。 3、主管會計(jì)在其職責(zé)范圍內(nèi),按會計(jì)核算期準(zhǔn)確及時(shí)地填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬薄、編制并報(bào)送各種報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告,定期將其整理裝訂成冊進(jìn)行臨時(shí)性保管,兩個(gè)會計(jì)年度后,主管會計(jì)必須及時(shí)移交給檔案管理部門按會計(jì)檔案管理辦法進(jìn)行管理。在臨時(shí) 保管期間,院領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)現(xiàn)場查閱和審查憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。其他任何人不得在未經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下出借或復(fù)印會計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。 4、各財(cái)務(wù)人員及其負(fù)責(zé)人不得在未經(jīng)我院主管領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下將其掌握的經(jīng)營意向、決策資料,我院有關(guān)規(guī)章制度,證件及會計(jì)載體等出借、出租或復(fù)印、拷貝
5、給任何人使用。 三、計(jì)算機(jī)使用管理 1、涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密,院財(cái)務(wù)科所有涉及財(cái)務(wù)有關(guān)涉密數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)都應(yīng)嚴(yán)格遵守這個(gè)原則,使用與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離的計(jì)算機(jī)處理院財(cái)務(wù)的相關(guān)事務(wù),杜絕可能泄密的最直接途徑。 2、計(jì)算機(jī)密碼 財(cái)務(wù)人員工作用計(jì)算機(jī)必須設(shè)置登入密碼和屏幕保護(hù)密碼,密碼的設(shè)置應(yīng)達(dá)到一定的復(fù)雜度,即位數(shù)不得少于6位,包含字母和數(shù)字。同時(shí),使用人員應(yīng)定期對密碼進(jìn)行更改。使用筆記本電腦的,盡可能使用指紋識別方式登錄。對于屏幕保護(hù)的設(shè)置,其等待時(shí)間不得長于5分鐘。 3、電子文檔管理 對保存于電腦中的電子格式文檔要分密級管理,機(jī)密以上級數(shù)據(jù)要設(shè)置word或excel打開密碼。財(cái)務(wù)人員對于重要的文字
6、數(shù)據(jù)必須及時(shí)備份,備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等各種會計(jì)載體由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)會同我院高層領(lǐng)導(dǎo)指定專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。其他人如需使用必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)會同技術(shù)管理部門有關(guān)負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行簽字登記后方可借用并及時(shí)退回。 四、成本、經(jīng)營計(jì)劃等資料管理 成本、經(jīng)營計(jì)劃等資料。由所涉及崗位專人專用,專人專管。紙質(zhì)資料需上鎖存放,鑰匙由專人保管。電子版資料需采取加密措施,解密方法由專人保管。借閱、復(fù)印需取得財(cái)務(wù)科科長同意,并做好登記備案。 經(jīng)營計(jì)劃、戰(zhàn)略規(guī)劃等資料,由財(cái)務(wù)主管單獨(dú)保管。原則上不對外復(fù)印和借閱。 五、銀行付款密碼、審核密碼、支票、匯票密碼、保險(xiǎn)柜密碼、印章 網(wǎng)上銀行付款密碼、審核密碼必須分開由不
7、同人員保管,嚴(yán)禁互相刺探密碼或透露給第三人。密碼的設(shè)置可參照計(jì)算機(jī)密碼的設(shè)置要求。 支票、匯票密碼。由出納崗位人員使用和單獨(dú)管理,密碼單要存放于保險(xiǎn)柜中,嚴(yán)禁向第三方透露。 對于財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜、文件保密柜等財(cái)務(wù)專用設(shè)備,其使用人必須牢記使用密碼,專人專用,但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)封存保管,主管領(lǐng)導(dǎo)只有在非常特殊情況下,并至少要會同兩位領(lǐng)導(dǎo)或使用人在場方可開封取出鑰匙開啟保險(xiǎn)柜或保密柜。 對于印章的使用,其專門負(fù)責(zé)人在職責(zé)范圍內(nèi)按程序進(jìn)行使用和登記,對于特殊事項(xiàng),必須經(jīng)我院領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可使用,并進(jìn)行相應(yīng)登記。 六、其它事宜 財(cái)務(wù)人員獲得授權(quán)對內(nèi)外提供資料時(shí),應(yīng)當(dāng)僅提供
8、與索要人目的直接相關(guān)的內(nèi)容,不得直接引出財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),或直接將相關(guān)數(shù)據(jù)全部提供給索要人。提供或公示數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)當(dāng)提供給直 接相關(guān)人,不得使用群發(fā)方式向非相關(guān)人提供數(shù)據(jù)。 對于打印、復(fù)印作廢的資料或其它應(yīng)銷毀的資料,應(yīng)及時(shí)使用碎紙機(jī)銷毀。各辦公桌桌面應(yīng)保持干凈整潔。 非財(cái)務(wù)科人員,未經(jīng)財(cái)務(wù)人員的許可,不可隨便進(jìn)入財(cái)務(wù)辦公室。財(cái)務(wù)辦公室的鑰匙要妥善保管,不可出借、復(fù)制給他人使用。若鑰匙遺失,要及時(shí)報(bào)告給財(cái)務(wù)科長。財(cái)務(wù)辦公室人員在臨時(shí)離開辦公室時(shí),應(yīng)收拾整理桌面,將重要資料鎖入抽屜。最后離開辦公室人員必須鎖門。 財(cái)務(wù)科人員應(yīng)注意電子資料的保密。使用電腦應(yīng)該安裝我院統(tǒng)一防火墻和殺毒程序,并定期更新和殺毒。
9、對外發(fā)送工作郵件,要明確抄送對象,并注明郵件內(nèi)容保密。 財(cái)務(wù)人員對于重要的文字?jǐn)?shù)據(jù)必須及時(shí)備份,備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等各種會計(jì)載體由財(cái)務(wù)科科長負(fù)責(zé)保管。備份的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只用于恢復(fù)系統(tǒng)時(shí)使用,不作任何其他用途。 七、凡違反上述規(guī)定者,視其情節(jié)嚴(yán)重程度,給予相應(yīng)處罰。 八、本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施,解釋權(quán)規(guī)我院財(cái)務(wù)科門所有。 財(cái) 務(wù) 科 章 年月日 篇二:財(cái)務(wù)保密制度 財(cái)務(wù)工作保密制度 第一條 為嚴(yán)格加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,提高公司各部門的工作積極性和工作效率,提高企業(yè)效益,做好各種保密管理工作,貫徹積極防范、突出重點(diǎn)、方便工作、內(nèi)外有別的方針,特制定本制度。 第二條 公司的財(cái)務(wù)機(jī)密是關(guān)系公司
10、的權(quán)利和利益,在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項(xiàng),公司每一名員工都有保守公司秘密的義務(wù); 第三條 公司實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)保密和處罰制度。 第四條 公司財(cái)務(wù)機(jī)密的范圍: 、公司財(cái)務(wù)狀況,經(jīng)營狀況; 、財(cái)務(wù)部的收款、存款、付款、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況; 、客戶資料情況,合作伙伴情況,以及公司將要發(fā)展方向的方針、策略; 、材料設(shè)備采購方式、采購價(jià)、采購渠道,采購合同,分包商資料情況; 、項(xiàng)目成本核算、經(jīng)營成本、勞動(dòng)力成本、機(jī)械成本、管理成本; 、技術(shù)、文檔資料、計(jì)算機(jī)內(nèi)不能公開的資料; 、合同及分包商合同、協(xié)議; 、在經(jīng)營活動(dòng)中的保密行為; 、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)預(yù)算、投標(biāo)書; 、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的保密事
11、項(xiàng); 第五條 一切不宜對外或?qū)?nèi),泄漏會對公司利益造成不良影響的會計(jì)資料和信息等財(cái)務(wù)機(jī)密,均屬公司保密范圍,未經(jīng)董事會許可任何人不得向外泄漏,同時(shí)禁止向外傳播; 第六條 公司財(cái)務(wù)部門需向外部報(bào)送的會計(jì)資料必須經(jīng)公司董事會、財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理許可并由公司行政部進(jìn)行相應(yīng)登記,加蓋公章后予以報(bào)出;公 司內(nèi)部其他職能部門需要查閱、審查、借閱、復(fù)印、拷貝會計(jì)資料的,必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)許可后方能執(zhí)行; 第七條 會計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告,經(jīng)營意向、決策資料,財(cái)務(wù)安排、關(guān)系客戶資料、財(cái)務(wù)會議記錄,公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度、銷售傭金制度、員工工資福利及其獎(jiǎng)金情況、證件、印章,會計(jì)數(shù)據(jù)、會計(jì)資料及其會
12、計(jì)載體(包括計(jì)算機(jī)、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等),財(cái)務(wù)設(shè)備等各種資源管理,均適用此保密制度; 第八條 各主管會計(jì)在其職責(zé)范圍內(nèi),按會計(jì)核算期準(zhǔn)確及時(shí)的填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬薄、編制并報(bào)送各種報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告,定期將其整理裝訂成冊進(jìn)行臨時(shí)性保管,兩個(gè)會計(jì)年度后,各主管會計(jì)必須及時(shí)移交給公司檔案管理部門按會計(jì)檔案管理辦法進(jìn)行管理。在臨時(shí)保管期間,財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)現(xiàn)場查閱和審查憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。其他任何人不得在未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下出借或復(fù)印會計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告; 第九條 財(cái)務(wù)部門各崗位要加強(qiáng)保密工作教育,提高保密意識;要求財(cái)務(wù)人員必
13、須做到下列幾點(diǎn): 、不該知道的不要問,不該說的不要說,不該動(dòng)的資料不要?jiǎng)樱?、交際活動(dòng)中,注意保守公司機(jī)密,不準(zhǔn)隨便談?wù)摴緳C(jī)密情況; 、沒有授權(quán)不準(zhǔn)談?wù)摷皠?dòng)用的機(jī)密資料,凡是標(biāo)有機(jī)密字樣的公司資料用后都必須歸還; 、董事會或主管領(lǐng)導(dǎo)交待的工作,沒有特別說明的理由,你不能追根究底,努力完成交待的工作即可; 、董事會及主管領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)知道員工所掌握的有關(guān)公司的信息、資料及其工作成果; 、員工不得泄露業(yè)務(wù)或崗位上的機(jī)密,對于非本人工作職權(quán)范圍內(nèi)的機(jī)密,做到不打聽、不猜測,不參與并制止小道消息的傳播;非經(jīng)發(fā)放部門或文件管理部門允許,員工不得私自復(fù)印和拷貝有關(guān)文件; 、員工有義務(wù)向董事會及主管領(lǐng)導(dǎo)如實(shí)匯報(bào)
14、公司財(cái)務(wù)活動(dòng)中的工作人員 及其工作行為;對于其違章工作行為,不得虛報(bào)、隱瞞、猜測,必須如實(shí)匯報(bào); 、各財(cái)務(wù)人員不得在未經(jīng)公司董事會同意的情況下將其掌握的公司經(jīng)營狀況、資金使用狀況透露給其他任何人知曉; 、發(fā)現(xiàn)泄密或者及有可能泄露公司秘密的言論、文檔等,要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)或董事會匯報(bào),以便及時(shí)彌補(bǔ)可能造成的損失; 、發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機(jī)密行為和動(dòng)機(jī),應(yīng)及時(shí)阻止采取補(bǔ)救措施并向董事長匯報(bào); 第十條 凡違反上述規(guī)定者,視其下列情況之情節(jié)輕重,給予行政警告,并處罰款100元-500元。 、因操作失誤,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的; 、因無主觀故意泄露公司有關(guān)信息,尚未造成公司內(nèi)部
15、混亂、引起嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的; 、已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的; 第十一條 凡違反上述規(guī)定者,視其下列情況之情節(jié)輕重,予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失或追究法律責(zé)任。 、故意或過失泄露公司財(cái)務(wù)秘密,造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的; 、違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、對外轉(zhuǎn)讓、出售或違規(guī)提供公司秘密的; 、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的; 第十二條 凡違反上述規(guī)定者,由財(cái)務(wù)總監(jiān)組織有關(guān)部門及人員對其情節(jié)的輕重及經(jīng)濟(jì)損失大小做定論; 附注:本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部,如有未盡事項(xiàng)須經(jīng)董事會與主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可補(bǔ)充更改; 云南吉龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 云南吉龍建筑工程有限公司 2007年6月15日 篇
16、三:財(cái)務(wù)中心保密制度 財(cái)務(wù)中心保密制度 為提升財(cái)務(wù)人員保密意識,規(guī)范財(cái)務(wù)中心保密工作,規(guī)避財(cái)務(wù)泄密風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。 一、本制度適用范圍 銀行付款密碼、審核密碼、支票、匯票密碼、保險(xiǎn)柜密碼、會計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明書(財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告),公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、證件、印章,會計(jì)數(shù)據(jù)、會計(jì)資料及其會計(jì)載體(包括計(jì)算機(jī)、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等),財(cái)務(wù)設(shè)備等各種資源管理均適用本制度,未涉及事項(xiàng)依有關(guān)規(guī)定或參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。 二、具體規(guī)定: 1、網(wǎng)上銀行付款密碼、審核密碼必須分開由不同人員保管,嚴(yán)禁互相刺探密碼或透露給第三人。 2、支票、匯票密碼。由出
17、納崗位人員使用和單獨(dú)管理,密碼單要存放于保險(xiǎn)柜中,嚴(yán)禁向第三方透露。 3、財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜、文件保密柜等財(cái)務(wù)專用設(shè)備,其使用人必須牢記使用密碼,專人專用。 4、印章的使用,其專門負(fù)責(zé)人在職責(zé)范圍內(nèi)按程序進(jìn)行使用和登記,對于特殊事項(xiàng),必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可使用,并進(jìn)行相應(yīng)登記。 5、會計(jì)憑證須于次月16日之前裝訂完畢,歸集后統(tǒng)一放入專 門的憑證柜進(jìn)行保管。裝入憑證柜時(shí),檔案管理人要做好登記備案。查閱憑證需填制查閱記錄。若需外借憑證,必須由財(cái)務(wù)經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)書面同意,并在財(cái)務(wù)中心進(jìn)行相關(guān)登記,限定歸還日期,原則上不允許超過兩天。 6、賬簿應(yīng)在每個(gè)會計(jì)年度終了后三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行打印、裝訂、歸檔、貼花等工
18、作。歸檔時(shí)檔案管理人要做好登記備案。查閱賬簿需填制查閱記錄。若需外借賬簿,必須由財(cái)務(wù)經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)書面同意,并在財(cái)務(wù)中心進(jìn)行相關(guān)登記,限定歸還日期,原則上不允許超過三天。 7、報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明書。每月7號前將上月的報(bào)表打印上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)并按相應(yīng)報(bào)表使用人權(quán)限拆分報(bào)表后上報(bào)經(jīng)加密的電子版報(bào)表,同時(shí)保留電子格式一份存檔。 8、會計(jì)數(shù)據(jù)、會計(jì)資料及其會計(jì)載體(非紙制類資料)。財(cái)務(wù)人員工作用計(jì)算機(jī)必須設(shè)置登入密碼和屏幕保護(hù)密碼,密碼的設(shè)置應(yīng)達(dá)到一定的復(fù)雜度,即位數(shù)不得少于6位。同時(shí),使用人員應(yīng)定期對密碼進(jìn)行更改。對于屏幕保護(hù)的設(shè)置,其等待時(shí)間不得長于5分鐘。財(cái)務(wù)人員操作計(jì)算機(jī)時(shí)資料文件夾必須存放在C盤以外各盤,按資料類別進(jìn)行分類歸檔。賬套數(shù)據(jù)需每月15日備份一次,備份的數(shù)據(jù)存放在專門的移動(dòng)硬盤中。 三、其他事項(xiàng) (1)財(cái)務(wù)人員經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對內(nèi)部員工,對外部工作人員提供資料時(shí),應(yīng)當(dāng)僅提供與索要人目的直接相關(guān)的內(nèi)容,提供或公示 數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)當(dāng)提供給直接相關(guān)人,不得使用群發(fā)方式向非相關(guān)人提供數(shù)據(jù)。 (2)財(cái)務(wù)中心配備碎紙機(jī),對于打印、復(fù)印作廢的資料或其它應(yīng)銷毀的資料,應(yīng)及時(shí)使用碎紙機(jī)銷毀。各辦公桌桌面在人員離開工作位置時(shí)應(yīng)將相關(guān)資料整理入資料存放地。 (3)財(cái)務(wù)人員對于重要的文字?jǐn)?shù)據(jù)必須及時(shí)備份,備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等各種會計(jì)載
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