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文檔簡介
1、泓域咨詢/六安輸配電設備項目投資計劃書六安輸配電設備項目投資計劃書xx有限公司目錄第一章 項目總論10一、 項目概述10二、 項目提出的理由11三、 項目總投資及資金構成12四、 資金籌措方案12五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標12六、 項目建設進度規(guī)劃13七、 環(huán)境影響13八、 報告編制依據和原則13九、 研究范圍15十、 研究結論16十一、 主要經濟指標一覽表16主要經濟指標一覽表17第二章 背景、必要性分析19一、 行業(yè)進入壁壘19二、 行業(yè)上游產業(yè)20三、 行業(yè)下游產業(yè)20四、 推進開發(fā)區(qū)轉型升級21五、 項目實施的必要性22第三章 市場分析24一、 行業(yè)的基本風險特征24二、 行業(yè)發(fā)展
2、現狀及趨勢24三、 行業(yè)市場規(guī)模及前景趨勢26第四章 項目投資主體概況29一、 公司基本信息29二、 公司簡介29三、 公司競爭優(yōu)勢30四、 公司主要財務數據31公司合并資產負債表主要數據31公司合并利潤表主要數據32五、 核心人員介紹32六、 經營宗旨34七、 公司發(fā)展規(guī)劃34第五章 建筑工程方案分析36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標38建筑工程投資一覽表38第六章 產品規(guī)劃方案40一、 建設規(guī)模及主要建設內容40二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領40產品規(guī)劃方案一覽表40第七章 SWOT分析說明42一、 優(yōu)勢分析(S)42二、 劣勢分析(W)43三、 機會
3、分析(O)44四、 威脅分析(T)45第八章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第九章 運營管理53一、 公司經營宗旨53二、 公司的目標、主要職責53三、 各部門職責及權限54四、 財務會計制度57第十章 環(huán)境影響分析61一、 編制依據61二、 環(huán)境影響合理性分析61三、 建設期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設期水環(huán)境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析66六、 建設期聲環(huán)境影響分析66七、 環(huán)境管理分析67八、 結論及建議68第十一章 項目節(jié)能說明70一、 項目節(jié)能概述70二、 能源消費種類和數量分析71能耗分析一覽表72三、 項目節(jié)能措施72四、 節(jié)能綜合評
4、價73第十二章 原輔材料供應、成品管理74一、 項目建設期原輔材料供應情況74二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理74第十三章 人力資源配置76一、 人力資源配置76勞動定員一覽表76二、 員工技能培訓76第十四章 安全生產78一、 編制依據78二、 防范措施79三、 預期效果評價83第十五章 項目投資計劃85一、 投資估算的依據和說明85二、 建設投資估算86建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90固定資產投資估算表92四、 流動資金92流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十六章 經濟效
5、益及財務分析97一、 基本假設及基礎參數選取97二、 經濟評價財務測算97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表101三、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103四、 財務生存能力分析104五、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106六、 經濟評價結論106第十七章 項目招標、投標分析108一、 項目招標依據108二、 項目招標范圍108三、 招標要求109四、 招標組織方式111五、 招標信息發(fā)布115第十八章 項目總結分析116第十九章 補充表格118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表1
6、19無形資產和其他資產攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項目投資現金流量表122借款還本付息計劃表123建設投資估算表124建設投資估算表124建設期利息估算表125固定資產投資估算表126流動資金估算表127總投資及構成一覽表128項目投資計劃與資金籌措一覽表129報告說明我國已進入全面建設堅強智能電網階段,根據國家電網規(guī)劃,2014年,我國電網工程建設完成投資4118億元,同比增長6.8%,其中電網投資金額達到3385億元,同比2013年增幅達到14.1%。行業(yè)企業(yè)在特高壓二次保護方面處明顯優(yōu)勢地位,配電業(yè)務也在2014年呈快速發(fā)展態(tài)勢,取得了較大突破,特高壓與配網自動化的新一輪高景氣
7、周期,也將拉動行業(yè)在電網業(yè)務方面的業(yè)績持續(xù)增長。根據謹慎財務估算,項目總投資17669.64萬元,其中:建設投資13904.22萬元,占項目總投資的78.69%;建設期利息297.40萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金3468.02萬元,占項目總投資的19.63%。項目正常運營每年營業(yè)收入39800.00萬元,綜合總成本費用33189.09萬元,凈利潤4826.06萬元,財務內部收益率20.01%,財務凈現值3931.59萬元,全部投資回收期6.06年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助
8、設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:六安輸配電設備項目2、承辦單位名稱:xx有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:彭xx(二)主辦單位基本情況未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責
9、任,服務全國。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護
10、消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約40.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套輸配電設備/年。二、 項目提出的理由電力系統(tǒng)內,電力自動化產品需求與電網投資密切相關,電力自動化產品的市場容量通常為電網投資的6%10%。根據國家統(tǒng)計局數據:2008年至2014年間,國內電力投資總體保持穩(wěn)
11、定,其中電網投資呈現緩慢增長態(tài)勢,2014年,電力工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,全國主要電力企業(yè)電力工程建設完成投資7764億元,同比增長0.5%,電源工程建設完成投資3646億元,同比下降5.8%,電網工程建設完成投資4418億元,同比增長6.8%。 三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資17669.64萬元,其中:建設投資13904.22萬元,占項目總投資的78.69%;建設期利息297.40萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金3468.02萬元,占項目總投資的19.63%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資176
12、69.64萬元,根據資金籌措方案,xx有限公司計劃自籌資金(資本金)11600.35萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額6069.29萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):39800.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):33189.09萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4826.06萬元。4、財務內部收益率(FIRR):20.01%。5、全部投資回收期(Pt):6.06年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):17114.34萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗
13、收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本期工程項目符合當地發(fā)展規(guī)劃,選用生產工藝技術成熟可靠,符合當地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;項目建成投產后,在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè)環(huán)境管理的前提下,對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,所以,本期工程項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃
14、和2035年遠景目標綱要;6、關于實現產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數;8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定
15、標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程
16、投資堅持“求是、客觀”的原則。九、 研究范圍投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,
17、評價項目在實現區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。十、 研究結論項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26667.00約40.00畝1.1總建筑面積42941.111.2基底面積14666.851.
18、3投資強度萬元/畝334.852總投資萬元17669.642.1建設投資萬元13904.222.1.1工程費用萬元11947.402.1.2其他費用萬元1567.582.1.3預備費萬元389.242.2建設期利息萬元297.402.3流動資金萬元3468.023資金籌措萬元17669.643.1自籌資金萬元11600.353.2銀行貸款萬元6069.294營業(yè)收入萬元39800.00正常運營年份5總成本費用萬元33189.09""6利潤總額萬元6434.75""7凈利潤萬元4826.06""8所得稅萬元1608.69"&q
19、uot;9增值稅萬元1468.02""10稅金及附加萬元176.16""11納稅總額萬元3252.87""12工業(yè)增加值萬元10973.38""13盈虧平衡點萬元17114.34產值14回收期年6.0615內部收益率20.01%所得稅后16財務凈現值萬元3931.59所得稅后第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)進入壁壘1、技術壁壘基于行業(yè)特點,產品設備有較高的穩(wěn)定性、可靠性運行要求。企業(yè)只有具備了多學科融合的研發(fā)組織結構和研發(fā)人才,經過多年行業(yè)實踐,建立了技術研發(fā)的持續(xù)創(chuàng)新機制,才能夠在行業(yè)中立足并建立競爭優(yōu)勢,產品
20、所應用的技術須可靠、成熟,產品質量須穩(wěn)定、過硬,主要設備均需通過國家指定檢測中心的型式檢驗和掛網運行試驗。新進企業(yè)必須經過多年的技術、經驗積累才能實現技術上的突破,很難在短期內取得技術競爭優(yōu)勢并對現有競爭格局產生沖擊,故該行業(yè)有較高的技術壁壘。2、市場壁壘輸配電及控制設備制造產品具有專業(yè)性強、技術更新快、客戶需求差異大等特點,同時,我國電力系統(tǒng)計劃性較強,對設備選用標準要求比較嚴格,采購決策比較謹慎,只有充分認可供應商的技術實力和運行經驗,經過嘗試性采購、運行后,才會進行較大規(guī)模的采購。這樣的特點決定了:缺乏成功案例的廠商進入本行業(yè)難度較大,存在一定的市場壁壘。3、人才壁壘輸配電及控制設備制造
21、行業(yè)涉及的技術領域非常廣泛,是信息技術和電力系統(tǒng)理論緊密結合的產物,技術人員在具備相關專業(yè)知識的基礎上,還必須經過相當長時間的實踐才能形成經驗積累,才能完成由理論向現實生產力的轉化。因此,該行業(yè)具備較高的人才壁壘。二、 行業(yè)上游產業(yè)上游客戶為元器件、零部件生產供應商,計算機、通信設備供應商等,這些產品所處行業(yè)是充分競爭市場,本行業(yè)所需的大多數原材料及配件都可以從國內得到充足的供應,這使本行業(yè)的上游供應不存在受限、或制約的情形,采購價格波動不大,為本行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展提供了基礎條件。同時,這些產品均有技術更新快、產品周期短的特征,從而使得本行業(yè)的產品方案和技術會有一定程度的聯動變化。三、 行業(yè)下游產業(yè)
22、下游客戶主要分為兩個部分,一是電力系統(tǒng)內客戶,即國家兩大電網公司(含下屬輸電、變電、配電等業(yè)務子公司)、五大四小發(fā)電集團(含下屬發(fā)電企業(yè));二是冶金、建材、石化、水利、煤炭、商住、市政等用電要求相對較高的企業(yè)。在國家提出“一帶一路”及“堅強智能電網建設”的大背景下,以上兩類客戶對電力自動化的需求非常廣泛且迫切,本行業(yè)的產品迭代速度也隨之提升,這就要求本行業(yè)必須不斷加大在技術研究和產品開發(fā)方面的投入,以更好地滿足下游客戶的需求。四、 推進開發(fā)區(qū)轉型升級圍繞建設“工業(yè)強市主陣地、高質量發(fā)展增長源”的目標,按照“三融合三為主”的功能定位,推進開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新和高質量發(fā)展,持續(xù)強化開發(fā)區(qū)產業(yè)集聚功能,增
23、強輻射帶動能力。優(yōu)化開發(fā)區(qū)產業(yè)布局。按照主業(yè)突出、板塊聯動、優(yōu)勢互補、特色鮮明的布局原則,引導產業(yè)有序協(xié)調發(fā)展。支持各開發(fā)區(qū)立足要素稟賦、產業(yè)基礎,重點打造1個首位產業(yè),培育2-3個主導產業(yè),突出錯位發(fā)展,避免同質競爭。以科技含量、環(huán)境影響、投資強度、產業(yè)效益作為選資標準,提高入園項目檔次和質量,推動開發(fā)區(qū)上規(guī)模上水平上層次。支持開發(fā)區(qū)結合產業(yè)發(fā)展方向,推動生產要素、優(yōu)惠政策向首位產業(yè)、主導產業(yè)和龍頭企業(yè)傾斜,做大做強龍頭企業(yè),加快培育關聯度高的上下游企業(yè),延長產業(yè)鏈條,形成產業(yè)集聚和企業(yè)集群的良好態(tài)勢。支持開發(fā)區(qū)對同類型項目、企業(yè)進行集中布局,建設專業(yè)化、特色化園中園。積極推動園區(qū)循環(huán)化改造
24、,努力實現低碳發(fā)展、綠色發(fā)展,建設循環(huán)經濟園區(qū)。加快完善路網、管網、電力、通訊、污水處理等配套設施,推進標準化廠房建設,提升開發(fā)區(qū)承載力。堅持產城一體、融合發(fā)展,強化公共服務設施配套,統(tǒng)籌社會事業(yè)發(fā)展。深化開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新。支持開發(fā)區(qū)爭創(chuàng)國家和省級試點示范,支持舒城、霍山經濟開發(fā)區(qū)爭創(chuàng)國家級開發(fā)區(qū),葉集經濟開發(fā)區(qū)移區(qū)。積極推進“標準地”改革,促進工業(yè)項目高質量引進和高效率落地投產。完善項目進入和退出機制,以“畝均論英雄”、產業(yè)關聯度等為導向,依法盤活閑置和低效利用土地,推進節(jié)約集約用地。強化市場主導、效益導向,創(chuàng)新開發(fā)區(qū)建設和管理機制,積極吸納優(yōu)質社會資本或專業(yè)機構參與開發(fā)區(qū)基礎設施建設和運營,
25、探索整體運營開發(fā)模式。落實容錯機制,鼓勵先行先試,采取“管委會+公司”模式。深化人事和薪酬制度改革,探索全員聘任制和績效工資制。創(chuàng)建智慧園區(qū),推進開發(fā)區(qū)數字化、企業(yè)智能化和項目管理智慧化。五、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公
26、司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 市場分析一、 行業(yè)的基本風險特征1、政策風險輸配電及控制設備制造行業(yè)與國家宏觀經濟政策、產業(yè)政策以及國家電力規(guī)劃有著密切聯系,易受國家相關產業(yè)政策的影響。國民經濟發(fā)展的周期波動、國家行業(yè)發(fā)展方向等方面的政策變化都可能對生產經
27、營造成影響。2、市場競爭風險輸配電及控制設備制造行業(yè)是國內高科技產業(yè)之一,客戶群體相對集中在電力及工業(yè)自動化等行業(yè),客戶群體相對集中,容易受外部環(huán)境因素、客戶行業(yè)經濟形勢的影響。3、關鍵管理人員和技術人員流失的風險行業(yè)技術要求較高,人才對企業(yè)的發(fā)展至關重要。高級管理人員和核心技術人員是生存與發(fā)展的根本,也是核心競爭力的根本所在。隨著市場競爭的日益加劇,企業(yè)對人才的爭奪也日益激烈,未來行業(yè)可能面臨關鍵管理人員和核心技術人員流失的風險。二、 行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢經過多年發(fā)展,我國輸配電及控制設備制造業(yè)已形成了國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)并存的市場競爭格局,因“重輸輕配”導致我國的配電網網架薄弱、自動
28、化水平低。在今后相當長的一段時間內,配網自動化是國家著力改造、改進及完善的方向,是電力投資的重點領域。據統(tǒng)計,美國、英國、日本等國家的電網輸配電投資是電源投資的1.2倍左右,配電網投資是輸電網投資的1倍多。目前國內正在進行第二輪大規(guī)模的配網自動化建設,截至到2014年4月底,國家電網公司投運的配電自動化工程項目已達57個,覆蓋區(qū)域面積達28164km(含改擴建的部分)涉及到10KV網架結構的達到14796條,占城市供電線的31.3%。但是,即使這樣國家電網公司的配網自動化覆蓋率僅為10%,與發(fā)達國家8090%56的水平存在較大的差距,仍蘊含巨大的內在需求。根據數據顯示:2014年,中國輸配電及
29、控制設備制造行業(yè)銷售收入高達19,494.11億元,同比增長13.9%。2014年,本行業(yè)利潤總額高達1,177.17億元,利潤總額系近年來最高,同2013年(14.4%)低點相比,其增長率創(chuàng)近年新高,達到23.7%。2015年中國輸配電及控制設備制造行業(yè)銷售收入達23,433.66億元,同比增長20.21%。2015年本行業(yè)利潤總額達1,419.15億元,同比增長率達20.56%。我國已進入全面建設堅強智能電網階段,根據國家電網規(guī)劃,2014年,我國電網工程建設完成投資4118億元,同比增長6.8%,其中電網投資金額達到3385億元,同比2013年增幅達到14.1%。行業(yè)企業(yè)在特高壓二次保護
30、方面處明顯優(yōu)勢地位,配電業(yè)務也在2014年呈快速發(fā)展態(tài)勢,取得了較大突破,特高壓與配網自動化的新一輪高景氣周期,也將拉動行業(yè)在電網業(yè)務方面的業(yè)績持續(xù)增長。智能電網是在傳統(tǒng)電網基礎上的升級換代,實現多元化電源和不同特征電力用戶的靈活接入和方便使用,以信息化、自動化、互動化為特征的自主創(chuàng)新、國際領先的堅強智能電網,2009年2010年是規(guī)劃試點階段,2011年2015年是全面建設階段,2016年2020年為引領提升階段。智能電網第一階段的電網總投資為5,510億元,智能化投資為341億元,年均智能化投資為170億元,占電網總投資的6.2%;第二階段電網總投資預計為15,000億元,智能化投資為1,
31、750億元,年均電網投資350億元,占總投資的11.7%;第三階段電網總投資為14,000億元,智能化投資為750億元,年均智能化投資350億元,占總投資的12.5%。三、 行業(yè)市場規(guī)模及前景趨勢根據中國電力企業(yè)聯合會的數據統(tǒng)計,2012年,全國電力工程建設完成投資7466億元,其中電網建設投資占比為49.48%,電源建設投資占比50.52%,電網建設投資占比穩(wěn)步提升。2013年中國電力工程建設完成投資7611億元,相比2012年增加218億元,同比增長2.9%。2013年全國電源、電網建設分別完成投資3717億元、3894億元分別同比減少1.46%、增長5.44%。電力系統(tǒng)內,電力自動化產品
32、需求與電網投資密切相關,電力自動化產品的市場容量通常為電網投資的6%10%。根據國家統(tǒng)計局數據:2008年至2014年間,國內電力投資總體保持穩(wěn)定,其中電網投資呈現緩慢增長態(tài)勢,2014年,電力工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,全國主要電力企業(yè)電力工程建設完成投資7764億元,同比增長0.5%,電源工程建設完成投資3646億元,同比下降5.8%,電網工程建設完成投資4418億元,同比增長6.8%。 1、智能化智能化是利用現代電子技術、通信技術、計算機及網絡技術,電力設備相結合,將配電網在正常及事故情況下的監(jiān)測、保護、控制、計量和管理工作有機地融合在一起,進行遠距離數據傳輸及監(jiān)控,提高設備的自動化程度,方便設備
33、的運行和維護。2009年國家電網提出“堅強智能電網”的發(fā)展目標,我國的輸配電及控制設備將逐步形成智能電網運行控制和互動服務體系。這是一個以全網用電實時需求為驅動的協(xié)調反應系統(tǒng),很多新型的設備亟待開發(fā)。2、免維護通常情況下,戶外配電產品安裝和運行環(huán)境較為復雜并且很多設備安裝在無人值守得地方,因此,免維護和模塊化的生產和安裝方式是未來發(fā)展的必要趨勢,可以大大提高用戶的方便度,是輸配電及控制設備生產廠家的目標和方向。3、小型化、集成化隨著我國城市化進程的加快,單位面積電網容量不斷增長,由于小型化輸配電及控制設備具有節(jié)約占地空間,節(jié)約能耗和材料,改善城市環(huán)境等優(yōu)點,備受用戶青睞。隨著復合絕緣技術、AP
34、G自動壓力凝膠技術、氣體絕緣技術和小型化真空滅弧室的使用,配電設備的尺寸和重量與以前相比大幅度減小。使在配電及控制設備體積不斷減小的同時,加入更多的電器元件及裝置并且保證原有產品功能的基礎上進一步完善提高,使單一產品具備更多功能成為本行業(yè)的發(fā)展目標與趨勢。第四章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代表人:彭xx3、注冊資本:760萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-11-247、營業(yè)期限:2012-11-24至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事輸配電設備相關業(yè)務(
35、企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力
36、度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾?/p>
37、人力資源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公
38、司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6688.295350.635016.22負債總額2797.302237.842097.98股東權益合計3890.993112.792918.24公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17000.8013600.6412750.60營業(yè)利潤3336.752669.402502.56利潤總額3163.472530.782372.60凈利潤2372.601850.631708.27歸屬于母公司所有者的凈利潤2372.601850.631708.27五、 核心人員介紹1、彭xx,中國國
39、籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、侯xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、謝xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)
40、行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、田xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、田xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、何xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任x
41、xx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、雷xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意
42、的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況
43、,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的
44、積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第五章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提
45、下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符
46、合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度
47、,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積42941.11,其中:生產工程24860.33,倉儲工程9424.92,行政辦公及生活服務設施4766.22,公共工程3889.64。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7333.4324860.332998.111.11#生產車間2200.037458.10899.431.22#生產車間1833.366215.08749.531.33#生產車間1760.025966.48719.
48、551.44#生產車間1540.025220.67629.602倉儲工程3960.059424.921070.562.11#倉庫1188.022827.48321.172.22#倉庫990.012356.23267.642.33#倉庫950.412261.98256.932.44#倉庫831.611979.23224.823辦公生活配套925.484766.22709.863.1行政辦公樓601.563098.04461.413.2宿舍及食堂323.921668.18248.454公共工程2493.363889.64328.65輔助用房等5綠化工程4074.7274.16綠化率15.28%6其
49、他工程7925.4322.107合計26667.0042941.115203.44第六章 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積26667.00(折合約40.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積42941.11。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套輸配電設備,預計年營業(yè)收入39800.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要
50、的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1輸配電設備套xxx2輸配電設備套xxx3輸配電設備套xxx4.套5.套6.套合計xx39800.00智能化是利用現代電子技術、通信技術、計算機及網絡技術,電力設備相結合,將配電網在正常及事故情況下的監(jiān)測、保護、控制、計量和管理工作有機地融合在一起,進行遠距離數據傳輸及監(jiān)控,提高設備的自動化程度,方便設備的運行和維護。2009年國家電網提出“堅強智能電網”的發(fā)展目標,我國的輸配電及控制設備將
51、逐步形成智能電網運行控制和互動服務體系。這是一個以全網用電實時需求為驅動的協(xié)調反應系統(tǒng),很多新型的設備亟待開發(fā)。第七章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍
52、,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期
53、可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市
54、場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取
55、的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮
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