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文檔簡介
1、竭誠為您提供優(yōu)質的服務,優(yōu)質的文檔,謝謝閱讀/雙擊去除學校會計工作總結I會計月工作總結20XX學校會計工作總結|會計月工作總結20XX20XX年在學校領導的正確領導下,緊跟學校各項工作部署順利完成內審工作。為了總結經驗,克服不足,現將20XX年的工作做簡要回顧和總結。財務部門作為學校的職能管理部門,在嚴格執(zhí)行財務制度和財經紀律的同時,嚴肅、認真履行財務監(jiān)督檢查的職能, 保證學校財務管理水平的不斷提升,同時積極配合紀檢、財 稅、物價、審計及上級主管部門完成各項檢查。一、專業(yè)業(yè)務知識及新政策、制度的學習1、組織相關人員積極參加中國建設會計學會組織的內 部控制建設相關內容的培訓。通過對培訓內容認真學
2、習和深 刻領會,完成學校資金、收入、支出、預算等內控制度、關 鍵崗位職責和風險點控制流程圖的編寫。通過對內部控制相 關制度的學習和學校內控建設的初步完成,使大多數職工及 時了解新內控政策和相關規(guī)定的同時,創(chuàng)造了良好的內部控 制環(huán)境,規(guī)范了會計行為,消除了風險隱患,確保國家和單 位資產的安全。2、組織會計人員積極參加會計人員繼續(xù)教育培訓,提 高會計人員業(yè)務水平和服務意識。、日常監(jiān)督管理工作1、原始憑證審核環(huán)節(jié),認真執(zhí)行會計法事業(yè)單位會計準則等國家和學校的會計制度,嚴格按照各類制度處 理財務收支業(yè)務,規(guī)范會計記錄和核算等財務基礎工作。在 財務監(jiān)督方面,嚴明財經紀律、嚴把費用支出報銷審核關, 對不符
3、合規(guī)定、內容不完整憑證的原始予以退回,提出補充 和整改要求,對不予改正拒絕報銷。2、費用收取環(huán)節(jié),嚴格按照財政、物價部門要求,及 時申報20XX年度收費工作年度報告相關手續(xù),對20XX年各類收費項目及收費標準在規(guī)定的網站公示,并在費用的收取 過程中嚴格按照財政、物價部門審定的收費項目及收費標準 執(zhí)行。嚴格執(zhí)行預算外資金“收支兩條線”政策及時、足額將收取的學生學費、公寓費上繳財政專戶;按照稅務部門的稅費政策,及時、足額將收取的培訓費交納增值稅。在完 成各類費用收取的同時,確保收費過程中無亂收費、超標準 收費現象發(fā)生。3、票據使用管理環(huán)節(jié),嚴格執(zhí)行財政、稅務部門收費票據使用、管理制度,對各類票據做
4、到專人管理、 及時核銷、 規(guī)范使用,保證學校無亂用、混用、違規(guī)使用票據情況發(fā)生4、預算執(zhí)行環(huán)節(jié),按照財政部門批復的20XX年度預算及保證重點、兼顧一般的資金使用原則,編制本年度資金使 用計劃。在年度預算的合理分配和年度資金使用計劃的使用 過程中,隨時與金財網核對學校財政撥款余額及預算執(zhí)行進 度,提醒相關部門及時費用支付,保證預算按期執(zhí)行;及時與財政部門核對預算外財政專戶資金結余。通過各種對帳工 作及時了解掌握學校各類資金結余情況,為校領導安排學校 重點建設項目提供可行性參考數據,并保證年度預算執(zhí)行進 度,提高學校資金使用效率。三、專項監(jiān)督檢查工作1、在學校自查的基礎上,配合上級紀檢、財務部門安
5、 排的對學校20XX年度公用經費的聯合檢查。我們通過對檢 查過程中檢查人員提出的問題進行梳理總結,形成書面總結 資料匯報領導,并將存在問題的改進措施和具體改進辦法以通報形式分發(fā)學校的部門,以其在今后工作中不要有類似問 題發(fā)生。2、為保證國家稅費政的準確執(zhí)行,邀請悅泓稅務師事 務所對學校20XX年度企業(yè)所得稅計算、繳納情況工作進行 審計,根據審計結果及時清繳學校20XX年度企業(yè)所得稅,并完成企業(yè)所得稅匯算清繳報表的編報。3、根據山西省教育廳的安排,配合正嘉對學校20XX、20XX年國家助學資金撥付到位和資金使用情況進行了全面、 系統(tǒng)檢查。通過檢查理清學校國家助學金資金使用、管理中 經驗與不足,促
6、進了助學資金合理、規(guī)范使用。4、根據山西省教育廳的安排,與學校其他部門共同完 成專家組對學校測量實訓基地建設情況的驗收。在專項資金 使用過程中嚴格執(zhí)行專項資金專賬管理、??顚S玫脑瓌t, 專項資金管理工作得到檢查專家的好評。5、20XX年學校按照政府采購相關規(guī)定,對達到規(guī)定標 準的維修改造工程項目和設備購置項目,全部申報政府采購 備案,并委托有資質的招標代理公司進行公開招標。對已完 工項目根據需要委托有資格的事務所進行結算的審計,進一 步規(guī)范了學校維修改造資金和設備購置資金的使用。四、20XX年內部審計工作計劃20XX年,我校將進一步加強內審和自查工作的同時,在以下幾個方面加強財務監(jiān)督和內審監(jiān)管
7、的力度,保證學校經 費使用更加合理、合法、規(guī)范。1、加強預算和計劃的監(jiān)督管理,人員支出預算要嚴格 按照國家政策規(guī)定和標準, 逐項核定,沒有政策規(guī)定的項目, 不得列入預算支出;日常公用支出預算要本著節(jié)約、從儉的 原則執(zhí)行;專項支出預算要嚴格按照項目預算下達規(guī)定使用 項目資金,杜絕擠占、挪用、截留項目資金。對財政下達的 預算,學校必須嚴格貫徹執(zhí)行,不得隨意調整。緊密結合學 校當年主要職責任務、工作目標及事業(yè)發(fā)展設想,嚴格按照預算制定年度用款計劃, 并分解下達各科室,本著實事求是、從嚴從緊、區(qū)別輕重緩急、急事優(yōu)先的原則按順序安排學校預算資金。2、加強“三公”經費的監(jiān)督管理,要嚴格按照相關要求,嚴格控制“三公”經費的支出。堅持“三公” 經費支出情況報表的公開公示制度,達到全體教職工共同監(jiān)督“三公” 經費資金使用的目的。3、加強資產的管理,嚴格執(zhí)行現金和銀行存款管理辦 法,確保單位現金和銀行存款的合理使用和安全;明確財務、資產管理、資產使用等相關部門的職責,確保國有資產的合 理使用及安全完整;在日常業(yè)務中,要嚴格執(zhí)行差旅費、
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