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文檔簡介

1、泓域咨詢 /汕尾風機項目建議書汕尾風機項目建議書xx集團有限公司目錄第一章 項目建設單位說明9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃15第二章 行業(yè)、市場分析21一、 行業(yè)發(fā)展前景21二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素24第三章 項目總論27一、 項目概述27二、 項目提出的理由28三、 項目總投資及資金構成29四、 資金籌措方案30五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標30六、 原輔材料及設備31七、 項目建設進度規(guī)劃31八、 環(huán)境影響3

2、1九、 報告編制依據和原則31十、 研究范圍32十一、 研究結論33十二、 主要經濟指標一覽表33主要經濟指標一覽表33第四章 建筑工程說明36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案38三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表39第五章 項目選址41一、 項目選址原則41二、 建設區(qū)基本情況41三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展43四、 社會經濟發(fā)展目標43五、 產業(yè)發(fā)展方向44六、 項目選址綜合評價44第六章 運營管理模式46一、 公司經營宗旨46二、 公司的目標、主要職責46三、 各部門職責及權限47四、 財務會計制度50第七章 SWOT分析說明56一、 優(yōu)勢分析(S)56二、 劣勢分析(W)5

3、8三、 機會分析(O)58四、 威脅分析(T)59第八章 項目節(jié)能說明63一、 項目節(jié)能概述63二、 能源消費種類和數量分析64能耗分析一覽表64三、 項目節(jié)能措施65四、 節(jié)能綜合評價65第九章 進度計劃67一、 項目進度安排67項目實施進度計劃一覽表67二、 項目實施保障措施68第十章 工藝技術分析69一、 企業(yè)技術研發(fā)分析69二、 項目技術工藝分析71三、 質量管理72四、 項目技術流程73五、 設備選型方案74主要設備購置一覽表74第十一章 勞動安全評價76一、 編制依據76二、 防范措施77三、 預期效果評價83第十二章 項目投資分析84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估

4、算85建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十三章 經濟收益分析96一、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表100二、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十四章 風險評估分析107一、 項目風險分析107二、 項目風險對策109第十五章

5、 項目總結分析111第十六章 附表附錄113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表115項目投資現金流量表116借款還本付息計劃表118建設投資估算表118建設投資估算表119建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123報告說明我國風機制造始于20世紀50年代,該階段國內風機生產廠家多為單純仿造。20世紀80年代,我國主要的風機生產廠家在原機械工業(yè)部組織了風機行業(yè)“三化”(標準化、系列化、通用化)聯合設計,大幅提

6、高了我國風機的整體設計制造水平,也開發(fā)了適合當時需求的離心風機產品。20世紀90年代初,國內主要風機生產廠家先后與國外廠家開展合資合作,不斷引進國外風機設計專利和生產技術,通過消化、吸收和試制,我國羅茨鼓風機研發(fā)制造水平有了明顯提高,同時具備了通用離心風機以及少數大型離心風機的設計、制造能力,我國離心風機行業(yè)得到了初步發(fā)展。這個時期,風機產品以服務于輕工業(yè)為主,如通風機、空調風機、民用建筑通風設備、排塵風機、混流風機、消防排煙風機等,也出現了服務于重工業(yè)除塵、通風環(huán)節(jié)的大型離心風機,而重要工藝環(huán)節(jié)使用的離心風機則依賴進口。根據謹慎財務估算,項目總投資43638.91萬元,其中:建設投資3358

7、9.09萬元,占項目總投資的76.97%;建設期利息474.75萬元,占項目總投資的1.09%;流動資金9575.07萬元,占項目總投資的21.94%。項目正常運營每年營業(yè)收入88300.00萬元,綜合總成本費用74636.69萬元,凈利潤9974.30萬元,財務內部收益率16.25%,財務凈現值12336.29萬元,全部投資回收期6.24年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營

8、。綜上所述,項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:田xx3、注冊資本:1020萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-3-77、營業(yè)期限:2013-3-7至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事風機相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法

9、須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的

10、發(fā)展目標。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了

11、堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公

12、司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服

13、務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13221.4610577.179916.09負債總額4601.753681.403451.31股東權益合計8619.716895.776464.78公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入52050.8941640.7139038.17營業(yè)利潤10922.008737.608191.50利潤總額9686.527749.227264

14、.89凈利潤7264.895666.615230.72歸屬于母公司所有者的凈利潤7264.895666.615230.72五、 核心人員介紹1、田xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。2、鄒xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、許xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷

15、,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、丁xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、侯xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至

16、今任公司監(jiān)事會主席。6、韓xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、熊xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、宋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨運用現

17、代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新

18、,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3

19、)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,

20、不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的

21、人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資

22、功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能

23、順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資

24、金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才

25、儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展前景目前,我國已經成為世界機械制造業(yè)大國,但我國的國際市場在除去加工貿易部分后,依然落后于美國。我國機械工業(yè)尚未形成一批占有較大市場份額、具有國際競爭力的大企業(yè)和企業(yè)集團,也未形成一大批水平較

26、高的專業(yè)化協(xié)作配套廠商,機械行業(yè)國際大品牌至今未實現較大的突破。國內產業(yè)集中度低、專業(yè)化程度低、缺乏品牌產品是工業(yè)制造轉型升級面臨的首要困難。風機行業(yè)在我國國民經濟中占有重要地位,所生產的壓縮機、鼓風機、通風機等應用在各個領域,為我國的經濟建設發(fā)展做出了巨大貢獻。2016年我國步入“十三五”時期,隨著近兩年國民經濟進入新常態(tài)和產業(yè)結構的調整,給風機行業(yè)帶來了機遇和挑戰(zhàn)。1、“十三五”時期國家政策導向隨著當下全球經濟形勢和客觀環(huán)境的變化,風機的應用領域如石化、煤炭、電力、冶金、鋼鐵等領域都或多或少存在產能過?;蚪Y構性過剩情況,新項目大量減少,嚴重影響著風機行業(yè)市場的局面?!笆濉睍r期,在制造業(yè)

27、和煤炭的去產能化、環(huán)境去污染化的嚴峻形勢下,各個領域都面臨著轉型升級和綠色發(fā)展的挑戰(zhàn)。2、重點風機產品和關鍵技術的發(fā)展趨勢從“十三五”時期經濟環(huán)境和政策趨勢分析,“十三五”風機行業(yè)的發(fā)展應該從風機節(jié)能方面考慮,盯緊國家節(jié)能減排項目,實施風機產品的不斷創(chuàng)新,滿足國家節(jié)能降耗的需求,為用戶提供高效、可靠的各類風機,才能使風機行業(yè)各企業(yè)取得更好的經濟效益。(1)節(jié)能減排技術升級與改造通用機械產品中的通風機、鼓風機、壓縮機是量大面廣的耗能產品,大力發(fā)展高效環(huán)保通用機械產品,不斷提高產品技術水平,對我國節(jié)能降耗,提高能源利用率,為國民經濟各部門實現節(jié)能減排目標都具有非常重要的現實和長遠意義。根據國家煤電

28、節(jié)能減排升級與改造行動計劃(20142020年)的通知,煤電行業(yè)要加快燃煤發(fā)電升級與改造,努力實現供電煤耗、污染排放、煤炭占能源消費比重“三降低”和安全運行質量、技術裝備水平、電煤占煤炭消費比重“三提高”。因此30萬千瓦亞臨界機組、60萬千瓦亞臨界機組、百萬千瓦超超臨界機組、燃煤電站煙氣脫硫脫硝的技術與裝備是未來煤電發(fā)展重點。研發(fā)鍋爐用送風機、引風機、一次風機、增壓風機和煙氣再循環(huán)風機等的技術升級改造,是提高煤電機組風機可靠性和降低能耗的必經之路。我國特色大型電站對風機的要求,風機性能參數能滿足3001200MW及以上火電發(fā)電機組需求(250900立方米/秒,5.012kPa);壓力系數更高;

29、配有多種適應變轉速調節(jié)(特別是變頻調節(jié))的可調節(jié)自身性能的風機;適應小汽輪機驅動的動、靜調風機機組;風機最高效率不低于89%,可靠運行范圍更寬,性能調節(jié)更廣,低負荷效率更高,噪聲更低的風機產品。開拓余熱、余壓能量回收市場。針對水泥、玻璃、鋼鐵、石化等行業(yè)的工業(yè)用汽和余熱發(fā)電研制能量回收新產品。利用透平膨脹能量回收系統(tǒng)、螺桿膨脹能量回收系統(tǒng)、液力透平能量回收系統(tǒng)對過程余熱、余壓回收與余能綜合利用技術與裝備。在冶金工業(yè)過程的燒結余熱、高爐煤氣余熱余壓回收與熱能的綜合利用中,高爐、轉爐、焦爐等煤氣發(fā)電以及利用蒸汽輪機發(fā)電技術與裝備,如大型高爐用離心鼓風機。石油、石化、煤炭等行業(yè)生產中排放的廢氣回收再

30、利用的高性能大型壓縮機成套技術與設備。石油、石化、煤炭等行業(yè)生產中排放的工業(yè)污水、農業(yè)污水、醫(yī)療污水以及城市生活污水處理需要大量使用各類新型風機研發(fā)或風機技術改造。如近年來發(fā)展起來的磁懸浮鼓風機的應用。MVR市場中蒸汽壓縮機/鼓風機的廣泛應用。MVR工藝主要用在蒸發(fā)濃縮、蒸發(fā)結晶和低溫蒸發(fā)工藝當中,其應用領域包括環(huán)保行業(yè)中的工業(yè)廢水、垃圾滲濾液;化工行業(yè)中的化工產品生產、氯堿、部分蒸汽能源回收、海水淡化、有機添加劑的濃縮和結晶、香料提純;食品、制藥行業(yè)的蒸發(fā)、濃縮、結晶等。(2)堅持發(fā)展高端裝備在自主研發(fā)方面,重點開發(fā)世界級新產品并形成系列,開展重大技術攻關。通過自主研發(fā)、技術合作與并購整合,

31、使風機行業(yè)主導產品的設計、制造、服務和成套能力達到國際先進水平。3、基礎理論學科的發(fā)展重點流體機械內部損失機理和非穩(wěn)態(tài)流動的數值、理論及試驗研究;壓縮系統(tǒng)動力學特性及穩(wěn)定性、檢測與診斷的分析研究;流體機械的噪聲及氣動聲學的模擬分析;用大渦模擬方法來預測、分析和解決風機噪聲;壓縮機反設計方法;壓縮機風機旋轉失速和喘振的控制方法;壓縮機試驗方面,未來將深入研發(fā)提高整機的效率,大量采用探針測量壓縮機內部流場,分析壓縮機內部葉輪的匹配性能,定子與轉子的匹配性能,達到提高整機的最高效率。來進一步對壓縮機產品結構進行優(yōu)化。未來壓縮機一體機的發(fā)展成為主流,所有壓縮機的測量技術也相應要求提高,如要增加對電能參

32、數的測量。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素1、有利因素(1)國家政策鼓勵通用機械制造業(yè)發(fā)展國務院發(fā)布于2015年5月19日發(fā)布的中國制造2025是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領,強調當前全球制造業(yè)格局面臨重大調整,堅持走中國特色新型工業(yè)化道路,以促進制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為主題,以提質增效為中心,強化工業(yè)基礎能力,提高綜合集成水平,促進產業(yè)轉型升級,培育有中國特色的制造文化,實現制造業(yè)由大變強的歷史跨越。(2)下游產業(yè)節(jié)能環(huán)保改造升級前景良好我國大力推進節(jié)能減排,發(fā)展循環(huán)經濟,建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,推動了節(jié)能環(huán)保產業(yè)的較快發(fā)展?!笆濉逼陂g,我國開始重點支持余熱回收、脫硫脫

33、硝、污水處理等節(jié)能環(huán)保和資源循環(huán)利用產業(yè)發(fā)展。2016-2018年我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)預計將保持18%左右的增速,到2018年,節(jié)能環(huán)保產業(yè)產值規(guī)模將達到74799.2億元。而離心風機行業(yè)作為我國重要的基礎性行業(yè),在下游節(jié)能環(huán)保產業(yè)中得到廣泛應用。國家對下游行業(yè)的政策支持,將有力的帶動對離心風機的市場需求。2、不利因素(1)自主創(chuàng)新能力不足我國離心風機技術主要依靠國外技術引進和國內消化吸收的方式一步步發(fā)展起來的。雖然近年來我國工業(yè)風機總產量穩(wěn)步上升,但高技術含量、高附加值產品比例偏低,由于我國在風機領域的技術研發(fā)能力相對比較薄弱,大部分新產品都是與國外合作聯合開發(fā),尤其對核心技術的掌握程度較低,行

34、業(yè)整體技術創(chuàng)新能力有待進一步提高,尤其是大部分中小企業(yè)對研發(fā)經費、研發(fā)設備投入有限,自主創(chuàng)新能力明顯不足。(2)市場競爭激烈由于風機行業(yè)的市場進入門檻較低,目前我國風機行業(yè)的企業(yè)數量眾多,但多數規(guī)模偏小,技術力量薄弱,制造裝備簡陋,研發(fā)投入不足,產品同質化情況較嚴重,加劇了市場的競爭,部分企業(yè)通過仿制和低價策略方式進行市場競爭,影響了行業(yè)的健康發(fā)展。第三章 項目總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:汕尾風機項目2、承辦單位名稱:xx集團有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xx(以選址意見書為準)5、項目聯系人:田xx(二)主辦單位基本情況公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量

35、發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。展望未

36、來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 (三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約90.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位

37、置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx套風機/年。二、 項目提出的理由風機屬于流體機械類產品,產品已有悠久的歷史。國內外相關技術發(fā)展已過百年,通用技術易掌握、門檻低,易仿制。領先企業(yè)在長期實踐與研究的基礎上,不斷創(chuàng)新,推動行業(yè)的發(fā)展。風機技術已發(fā)展成為融合流體力學、轉子動力學、材料學、自動控制、信息技術等學科的綜合應用技術,還依賴于企業(yè)的經營理念、戰(zhàn)略方向、創(chuàng)新機制、人才儲備、硬件能力、長期成功和失敗經驗的積累,才能逐步取得綜合競爭優(yōu)勢。深入實施“三大基建”突破工程發(fā)揮基礎設施建設投

38、資對經濟社會發(fā)展的關鍵性、支撐性作用,在“三大基建”領域協(xié)同發(fā)力。大抓老基建,聚焦構建外聯內暢、立體多元、綠色智慧的現代綜合交通體系,全面打響交通“大會戰(zhàn)”,積極參與“軌道上的都市圈”建設,加快融入深圳“半小時經濟圈”和廣州、汕潮揭“一小時經濟圈”。統(tǒng)籌推進水利、能源、信息、市政等基礎設施建設,突出抓好萬里碧道建設、天然氣管道“縣縣通”、城市更新等工作。突破新基建,加快部署推進5G基站、大數據中心、人工智能等項目建設,培育壯大經濟發(fā)展新動能。補齊軟基建,聚焦教育、醫(yī)療、文化等領域建設一批補短板項目,提升公共服務能力水平。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金

39、。根據謹慎財務估算,項目總投資43638.91萬元,其中:建設投資33589.09萬元,占項目總投資的76.97%;建設期利息474.75萬元,占項目總投資的1.09%;流動資金9575.07萬元,占項目總投資的21.94%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資43638.91萬元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)24261.34萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額19377.57萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):88300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):74636.6

40、9萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9974.30萬元。4、財務內部收益率(FIRR):16.25%。5、全部投資回收期(Pt):6.24年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):36532.07萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼管、槽鋼、鍍鋅鋼板、熱軋、鋼板、電動機、離心葉輪、輪轂、皮帶輪、軸承、螺絲、螺釘、打包膜、焊絲、CO2氣體、氬氣。(二)主要設備主要設備包括:翻邊機、卷圓機、折彎機、剪板機、空壓機、型材切割機、CO2保焊機、氬弧焊機、平衡機。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需1

41、2個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目工藝清潔,將生產工藝與污染治理措施有機的結合在一起,污染物排放量較少,且實施污染物排放全過程控制。“三廢”處理措施完善,工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放,污染物得到妥善處理,對周圍的生態(tài)環(huán)境無不良影響。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。(二)編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和

42、市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。十、 研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用

43、工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。十一、 研究結論此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積60000.00約90.00畝1.1總建筑面積115581.941.2基底面積34800.001.3投資強度萬元/畝3

44、49.252總投資萬元43638.912.1建設投資萬元33589.092.1.1工程費用萬元28107.172.1.2其他費用萬元4591.562.1.3預備費萬元890.362.2建設期利息萬元474.752.3流動資金萬元9575.073資金籌措萬元43638.913.1自籌資金萬元24261.343.2銀行貸款萬元19377.574營業(yè)收入萬元88300.00正常運營年份5總成本費用萬元74636.69""6利潤總額萬元13299.07""7凈利潤萬元9974.30""8所得稅萬元3324.77""9增值稅

45、萬元3035.35""10稅金及附加萬元364.24""11納稅總額萬元6724.36""12工業(yè)增加值萬元23329.17""13盈虧平衡點萬元36532.07產值14回收期年6.2415內部收益率16.25%所得稅后16財務凈現值萬元12336.29所得稅后第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數協(xié)

46、調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當地規(guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑

47、設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈

48、度為7度。根據現行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆

49、鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積115581.94,其中:生產工程81306.72,倉儲工程17664.48,行政辦公及生活服務設施13273.42,公共工程3337.32。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程20532.0081306.7210143.991.11#生產車間6

50、159.6024392.023043.201.22#生產車間5133.0020326.682536.001.33#生產車間4927.6819513.612434.561.44#生產車間4311.7217074.412130.242倉儲工程9396.0017664.481764.382.11#倉庫2818.805299.34529.312.22#倉庫2349.004416.12441.102.33#倉庫2255.044239.48423.452.44#倉庫1973.163709.54370.523辦公生活配套2268.9613273.422101.393.1行政辦公樓1474.828627.72

51、1365.903.2宿舍及食堂794.144645.70735.494公共工程2436.003337.32282.54輔助用房等5綠化工程9672.00175.27綠化率16.12%6其他工程15528.0053.017合計60000.00115581.9414520.58第五章 項目選址一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設區(qū)基本情況汕尾市位于廣東省東南部沿海,珠江三角洲東岸,與臺灣一水之隔,東鄰紅海灣和碣石灣,蓮花山南麓,東鄰惠來縣,西連惠

52、東縣,北接梅州市和紫金縣,南瀕南海,總面積4865.05平方公里(包括深汕合作區(qū))。大陸沿海岸線(包括深汕合作區(qū))長455.2公里,占全省岸線長度的11.1%。大陸架內(即200米水深以內)海域面積(包括深汕合作區(qū))2.39萬平方公里,相當于陸地面積的4.5倍?!笆濉睍r期是汕尾發(fā)展史上具有重大意義的五年。在市委的堅強領導下,在市人大及其常委會、市政協(xié)的支持下,我們緊緊依靠全市人民,全面履行政府職責,決勝全面建成小康社會取得決定性成就。綜合實力實現大跨越。GDP跨越千億元臺階,“十三五”期間年均增長6.9%,提前兩年實現比2010年翻一番目標。人均生產總值年均增長6.3%,城鎮(zhèn)和農村居民人均

53、可支配收入分別年均增長7.7%和9.5%。主要經濟指標增幅持續(xù)位居全省前列,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產投資分別年均增長8.2%、14.8%。三次產業(yè)結構調整為14.2:36.3:49.5。先進制造業(yè)、高技術制造業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)增加值比重分別提高到41.7%、31.1%,現代服務業(yè)增加值占服務業(yè)增加值比重提高到53%。成功創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市和省文明城市。環(huán)境空氣綜合質量連續(xù)6年排名全省第一。政府公共服務總體滿意度從全省第15位躍升至第8位。產業(yè)發(fā)展、城市建設實現大突破。比亞迪、信利TFT5代線、天貿新能源、寶麗華甲湖灣電廠等重大項目相繼建成投產。全市產業(yè)園區(qū)累計投入建設資金96億元,入園項目2

54、17個、投產77個,產值730億元。潮惠高速建成通車,廈深鐵路深汕段捷運線正式開通。國道324線等一批國省干線項目完成升級改造,國省道二級以上公路占比提升至54%,公路總里程達到5762公里。升級改造汕尾大道等一批主干道,拓寬優(yōu)化東城路等一批市政道路,打通紅海西路等一批斷頭路。中心城區(qū)建成區(qū)面積從21.6平方公里拓展至36.6平方公里,擴大69.3%,中央商務區(qū)成為“城市門戶”,環(huán)品清湖片區(qū)成為“城市新名片”。十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后,乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。當前和今后一個時期,汕尾發(fā)展正處于重要

55、戰(zhàn)略機遇期,挑戰(zhàn)前所未有,應對好了,機遇也前所未有。我們必須在危機中育先機、于變局中開新局,努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展,開創(chuàng)社會主義現代化建設新局面。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展以推動高質量發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,圍繞把汕尾建設成為沿海經濟帶靚麗明珠的目標定位,全面加快融入以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,全面接軌深圳、全力融入“雙區(qū)”、攜手汕潮揭,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務,加快建設現代化經濟體系,推進治理體系和治理能力現代化,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,實現經濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧,為全面建設社會主義現代化開好局、起好步。四、 社會經濟發(fā)展目標“十四五”時期我市經濟社會發(fā)展主要目標是:經濟質量效益、改革開放水平、社會文明程度、生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢、民生幸福指數、社會治理效能實現“六大顯著提升”。下來,全市政府系統(tǒng)將按

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