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文檔簡介

采購部經理采購部經理總經理無有無開始采購部有關職能部門供應商準時發(fā)貨①接受貨品②清點核對③組織質量檢查問題貨品質量檢查出具檢查報告⑤驗收入庫入庫賬務解決審批審核質量問題有④提出解決方案退換貨解決或其它結束重新發(fā)貨或其它審核聯系供應商設備驗收流程圖設備驗收管理流程闡明表任務概要采購貨品驗收和質量檢查工作過程管理節(jié)點控制有關闡明①根據采購合同的有關規(guī)定,供應商準時發(fā)貨,采購部接到供應商發(fā)貨告知單后準備接受貨品②采購部采購驗收專人根據采購合同、請購單等,與供應商的送貨單進行核對,并查點實物數量③清點核對中若沒有問題,則采購驗收專人組織質量管理部或使用部門的人員進行質量檢查,看與否符合合同規(guī)定及工藝技術規(guī)定等,質量檢查完畢由質量管理部出具質量檢查報告,報送采購部經理④若檢查報告顯示,貨品存在質量問題,則由采購專人根據合同規(guī)定提出具體解決方法,報采購部經理審核、總經理審批后聯系供應商,進行退換貨解決等;若在貨品數量的清點核對階段,賬實不符,采購專人應根據合同規(guī)定提出解決方法,及時聯系供應商⑤經質量檢查,若所購貨品不存在質量問題,則由倉儲部負責入庫,填寫入庫單等,并與財務部協作進行賬務解決

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