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第6頁共6頁審計工作?職責具體?內(nèi)容1?、組織招?標工作,?包括資格?預審,起?草招標文?件,組織?發(fā)標、答?疑、議標?及評標等?各項工作?;2、?負責對工?程監(jiān)理單?位的審批?結(jié)果進行?復核;?3、對工?程項目進?行日常成?本測算,?提供設(shè)計?成本變更?建議;?4、負責?對設(shè)計估?算、施工?圖預算、?招標文件?編制、工?程量計算?等進行計?算和審核?;審計?工作職責?具體內(nèi)容?(二)?1、負責?工程造價?的測算、?資金計劃?的編制及?建筑材料?的市場詢?價;2?、根據(jù)工?程進展,?分階段呈?報工程費?用報告:?審核工程?中期付款?、工程最?終結(jié)算,?包括變更?洽商的審?核,與承?包方的核?對及談判?等,并編?制最終結(jié)?算賬目表?;3、?負責審核?涉及設(shè)計?變更的工?地指令、?現(xiàn)場簽單?、承包商?上報之有?關(guān)工程變?更洽商費?用,控制?工程款的?支付時間?、支付比?例,審核?工程款支?付情況、?完成結(jié)算?管理、概?預算與結(jié)?算報告。?審計工?作職責具?體內(nèi)容(?三)1?、完善審?計監(jiān)督體?系,負責?修訂、完?善公司內(nèi)?部審計工?作的規(guī)章?制度及工?作流程,?并貫徹實?施;2?、完成公?司年度審?計工作計?劃;3?、完成執(zhí)?行常規(guī)及?專項內(nèi)部?審計檢查?工作,包?括業(yè)務、?財務、資?產(chǎn)、法律?等合規(guī)審?計,以及?投訴舉報?案件調(diào)查?等;4?、獲取審?計證據(jù)并?編制審計?工作底稿?,分析審?計結(jié)果;?5、對?審計整改?要求、管?理建議的?落實情況?進行跟蹤?,并對及?時性進行?評價;?6、負責?審計資料?的收集、?整理歸檔?工作;?審計工作?職責具體?內(nèi)容(四?)1、?協(xié)助擬訂?審計計劃?方案,完?成審計現(xiàn)?場工作;?2、獲?得審計證?據(jù),建立?審計管理?檔案;?3、整理?和匯總審?計工作底?稿,擬定?審計報告?初稿;?4、與外?部審計人?員建立聯(lián)?系;5?、對審計?過程中發(fā)?現(xiàn)的問題?提出整改?、管理建?議;6?、協(xié)助建?立和改善?審計流程?和風險體?系。審?計工作職?責具體內(nèi)?容(五)?1、協(xié)?助審計主?管開展集?團公司系?統(tǒng)的內(nèi)部?審計工作?;2、?協(xié)助審計?主管對內(nèi)?部審計項?目的具體?實施;?3、協(xié)助?審計主管?收集審計?原始資料?;4、?負責內(nèi)部?審計檔案?的保管、?借閱工作?;5、?對審計過?程中發(fā)現(xiàn)?存在的問?題組織實?施整改,?檢查被審?計公司落?實整改是?否到位;?6、完?成審計部?經(jīng)理、審?計主管交?辦的其它?審計工作?。審計?工作職責?具體內(nèi)容?(六)?1、獨立?完成國企?、大型企?事業(yè)單位?的審計、?內(nèi)控、績?效評價等?,能獨立?出具正式?報告;?2、能夠?充分了解?客戶對于?報告項目?的需求和?目的,制?定相應的?項目方案?,帶領(lǐng)團?隊順利完?成項目任?務;3?、擬定報?告方案,?撰寫報告?,督促底?稿的完整?歸檔;?4、與客?戶保持良?好溝通,?取得客戶?的信任和?積極有效?的配合;?5、負?責對助理?人員進行?有效的培?訓和管理?,提升助?理的技能?,培養(yǎng)團?隊精神。?審計工?作職責具?體內(nèi)容(?七)1?、協(xié)助政?府審計部?門和會計?師事務所?對公司的?獨立審計?活動。?2、定期?或不定期?地進行必?要的專項?審計和財?務收支審?計等。?3、參與?對公司重?大經(jīng)營活?動、重大?項目、重?大經(jīng)濟合?同的審計?活動。?4、負責?做好有關(guān)?審計資料?的原始調(diào)?查的收集?、整理、?建檔工作?,按規(guī)定?保守秘密?。審計?工作職責?具體內(nèi)容?(八)?1.根據(jù)?審計計劃?和集團董?事局要求?,對公司?及各分子?公司經(jīng)營?成果的真?實性、準?確性、合?規(guī)性進行?審計,發(fā)?現(xiàn)財務和?經(jīng)營管理?上的問題?和風險,?提出有針?對性建議?,形成審?計報告;?2.負?責組織完?成上市公?司每季度?的例行審?計以及對?接召開與?例行審計?相關(guān)的審?計委員會?工作;?3.根據(jù)?工作安排?對離職高?管人員進?行離任審?計;_?___對?相關(guān)審計?資料、文?件進行歸?檔管理;?審計工?作職責具?體內(nèi)容(?九)1?、協(xié)助參?與制訂審?計計劃與?審計實施?方案;?2、客觀?、公正、?準確的實?施各項審?計程序;?3、參?與執(zhí)行各?類型審計?業(yè)務,主?要政府事?業(yè)單位審?計;4?、負責編?制審計業(yè)?務工作底?稿;5?、協(xié)調(diào)審?計過程中?的客戶關(guān)?系,并定?期向項目?負責人反?饋;6?、協(xié)助項?目負責人?做好審計?資料整理?歸檔工作?;7、?負責利用?審計方法?幫助客戶?實現(xiàn)業(yè)務?目標、減?少企業(yè)風?險。審?計工作職?責具體內(nèi)?容(十)?1、對?公司治理?、經(jīng)營狀?況、風險?管理和內(nèi)?部控制過?程等進行?審計;?2、制定?內(nèi)部監(jiān)察?審計各項?規(guī)章制度?、程序、?方案等,?編制年度?內(nèi)部監(jiān)察?審計工作?計劃;?3、對公?司經(jīng)營管?理活動及?有關(guān)人員?的經(jīng)營管?理行為實?施監(jiān)督。?審計工?作職責具?體內(nèi)容(?十一)?1、根據(jù)?業(yè)務場景?,制定相?應的省分?公司審計?流程;?2、完成?審計實際?測試等相?關(guān)任務;?3、持?續(xù)進行審?計發(fā)現(xiàn)的?整改追蹤?(持續(xù)跟?蹤整改情?況);?4、協(xié)助?完成省公?司內(nèi)部控?制評估工?作;5?、完成上?級交辦的?其他工作?。審計?工作職責?具體內(nèi)容?(十二)?1、配?合制定并?執(zhí)行公司?內(nèi)部審計?工作制度?、流程、?工作計劃?及具體的?審計方案?;2、?按公司財?務制度規(guī)?定實施會?計核算標?準并檢查?實施落實?到位;?3、對公?司各項業(yè)?務活動的?合規(guī)性、?財務狀況?的真實性?、合法性?等進行審?計;4?、與外部?審計機構(gòu)?配合完成?年度財務?報告等相?關(guān)審計工?作;5?、負責對?集團及子?公司內(nèi)部?控制系統(tǒng)?的健全性?、合理性?、有效性?和風險管?理進行審?查并給出?意見反饋?;協(xié)助完?善公司內(nèi)?控體系,?對公司對?內(nèi)部控制?制度的執(zhí)?行情況進?行監(jiān)督檢?查;6?、完成領(lǐng)?導安排的?其他工作?。審計?工作職責?具體內(nèi)容?(十三)?1、獨?立實施財?務收支、?預算審計?、專項審?計、績效?審計、內(nèi)?控審計等?等類型的?審計業(yè)務?,并編制?審計報告?、披露問?題,提出?改進建議?和決策依?據(jù);能夠?獨立開展?對關(guān)鍵崗?位和有重?大風險崗?位的經(jīng)營?責任審計?。2、?負責公司?各項業(yè)務?、項目及?產(chǎn)品的合?規(guī)性審核?及審計,?評估業(yè)務?實施全過?程的合規(guī)?風險,出?具合規(guī)意?見,制止?、報告公?司業(yè)務經(jīng)?營活動中?的違法違?規(guī)行為和?風險隱患?,并敦促?整改。?3、協(xié)助?部門建立?與完善內(nèi)?部審計制?度與工作?流程,健?全內(nèi)控體?系建設(shè);?4、制?定公司各?項審計管?理規(guī)范,?編制具體?審計工作?計劃,并?組織開展?和監(jiān)督落?實;5?、負責有?關(guān)審計資?料的原始?調(diào)查、收?集、整理?、建檔工?作,按規(guī)?定保守秘?密和保護?當事人合?法權(quán)益?6、參與?編制內(nèi)部?審計計劃?及審計實?施方案?審計工作?職責具體?內(nèi)容(十?四)_?___組?織編制年?度審計工?作計劃,?制定審計?項目計劃?、審計重?點、審計?方案;?____?組織參與?對公司內(nèi)?部的項目?經(jīng)營質(zhì)量?審計、項?目收入、?成本審計?、風險管?理審計及?專項審計?工作,包?括編制審?計方案并?組織實施?,撰寫審?計報告并?復核審理?,撰寫審?計通報、?審計通訊?,復核、?整理、上?報相關(guān)審?計項目檔?案等;?3.負責?審計發(fā)現(xiàn)?問題的整?改跟蹤,?協(xié)調(diào)公司?相關(guān)部門?及責任人?,指導、?監(jiān)督內(nèi)審?及外審問?題整改并?進行考核?,完成整?改問題的?閉環(huán)處理?;4.?執(zhí)行公司?層面、各?板塊、各?業(yè)務流程?內(nèi)控風險?的識別、?評估、應?
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