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文檔簡(jiǎn)介

第一條、為了加強(qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范各子(分)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)第三條、本制度適用集團(tuán)公司及各子(分)公司。

1.費(fèi)用報(bào)銷單需填寫完整:包括部門、日期、內(nèi)容、大小寫金額、合計(jì)數(shù).附件張數(shù)、報(bào)銷人及審批人員的簽字;注:金額處不能留有空格,金額要完整到元、角、2.金額大寫要準(zhǔn)確:零

當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù),如:合同或協(xié)議、合法的票據(jù)等,合法2.可使用的收據(jù):購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品及廢舊品收入時(shí)可用收據(jù)入帳。2.粘貼票據(jù)的范圍大小:應(yīng)在費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)大小范圍內(nèi)進(jìn)行粘貼。對(duì)于原始發(fā)票單據(jù)及附件較多的憑證,應(yīng)用和費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)同樣大小的結(jié)實(shí)的白紙(使用過的紙亦可,外露部分應(yīng)保持潔白)先進(jìn)行粘貼,然后再將該白紙的左上角粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的后面。(粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍)。

公分位置)開始粘貼,將票據(jù)向右邊均勻排開橫向粘貼,注意不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間,以免造成中間厚四周薄、憑證裝訂起來不整齊的現(xiàn)象;2.對(duì)于要求有證明人的采購(gòu)單據(jù),應(yīng)有證明人進(jìn)行簽字;共同對(duì)報(bào)銷的真實(shí)性第七條、報(bào)銷憑證的簽字要求:

第九條、費(fèi)用報(bào)銷的控制原則:計(jì)劃管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門主管負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級(jí)審查;由辦分公司經(jīng)理對(duì)報(bào)銷單據(jù)的計(jì)劃性進(jìn)行二級(jí)審查,由財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷票據(jù)的合法性進(jìn)行三級(jí)審查;最后第十一條、單據(jù)整理要求:報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對(duì)第十二條、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求:財(cái)務(wù)部門根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性

具體步驟及注意事項(xiàng):具體步驟及注意事項(xiàng):具體步驟及注意事項(xiàng):具體步驟及注意事項(xiàng):

具體步驟及注意事項(xiàng):

第二十條、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定:公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法,嚴(yán)禁使用白條費(fèi)用報(bào)銷流程:費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)(填制費(fèi)用資金支出審批單)------報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字------分公司經(jīng)理審核(確認(rèn)是否真實(shí))-----分公司財(cái)務(wù)部審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)總最終審核(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))------集團(tuán)公司行政副審批------集團(tuán)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批-集團(tuán)公司各分(支)公司正常資金支付及費(fèi)用在

萬元),審批最終由集團(tuán)公司行政副總簽批財(cái)務(wù)就可辦理支付流程;10

用須經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理決定后,財(cái)務(wù)方能辦理支付流程;特殊采購(gòu)及專項(xiàng)支出按其申

4.借款銷賬規(guī)定:自借支起一個(gè)月內(nèi)。

1.借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一2.審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字?財(cái)務(wù)部門復(fù)核?經(jīng)理審批?

1.報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人、證明人(簽收人)簽名。2.填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字?財(cái)務(wù)部門復(fù)核?經(jīng)理審批?

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):詳見《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定》;

元/天

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:

借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)

天,超期財(cái)務(wù)中心有權(quán)無條件拒絕辦理.

1.公司綜合辦指定專人每月初(10

日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)

辦公室車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;回來后,由辦公室車輛管理人員在出

員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由辦

1.為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由集團(tuán)公司綜合辦統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,并

7.其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付,本人簽

工資支付流程:

配表,交于集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部;

日由財(cái)務(wù)部門通過銀行代發(fā)形式或現(xiàn)金支付工資;(三)社會(huì)保險(xiǎn)支付流程:

由公司綜合辦部按審

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