2021年新版檢驗檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)審報告(新準(zhǔn)則)_第1頁
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1、 4/42021年新版檢驗檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)審報告(新準(zhǔn)則) xxxxxxxx 甘谷質(zhì)檢20165號 關(guān)于2016年度內(nèi)部審核的通知 檢測所各部門: xxxxxxxx依據(jù)檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求,建立了管理體系文件。根據(jù)檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定首次評審的整改要求,我所決定于2016年8月3日重新進(jìn)行重新內(nèi)部審核,希望檢測所每位工作人員充分準(zhǔn)備,接受內(nèi)審。 一、審核的目的: 1、管理體系文件與準(zhǔn)則等要求的符合性。 2、管理體系文件的適宜性,運(yùn)行的有效性。 3、活動過程是否符合管理體系文件的要求。 二、審核依據(jù): 1、檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則; 2、食品檢驗檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊; 3、食品檢驗檢測機(jī)

2、構(gòu)程序文件; 4、相關(guān)的規(guī)程、規(guī)范。 三、審核范圍: 管理體系的全部要素和所有活動。 四、審核組織: 內(nèi)審組組長:xxxxxxxx(A) 成員:xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 附件:xxxxxxxx內(nèi)審計劃表 二九年十一月十一日 主題詞:內(nèi)部審核通知 抄送:本所所長技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人 xxxxxxxx辦公室 2016年11月11日印發(fā) xxxxxxxx 內(nèi)部質(zhì)量審核安排表編 號:GG/JL-06 共1頁第1頁審核目的: 審核管理體系的符合性、有效性;實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的自我完善。審核日期: 2016年8月3日 審核依據(jù): 檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則;質(zhì)量手冊;程序文件。審核范圍:

3、 管理體系全部要素,檢測所所有部門及全部領(lǐng)域。 審核組長: xxxxxxxx(A) 審核成員: xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 日程安排和分工 序 號 時間審核的要素審核員 1 9:00-9:30 首次會議A、B、C、 2 9:30-11:30 5.1組織5.2質(zhì)量體系5.3文件控制5.4檢定檢驗分包5.5服務(wù)和供應(yīng)品 的采購5.6合同的評審5.7申訴和投 訴5.8糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施5.9記 錄5.10內(nèi)部審核5.11管理評審 A 3 9:30-11:30 6.1人員6.2檢定檢驗室分布及設(shè)施 環(huán)境控制6.3檢定檢驗方法6.4儀 器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)6.5量值溯源和校 準(zhǔn)6.6抽

4、樣和樣品處置6.7結(jié)果質(zhì)量 控制6.8檢驗報告 B、C 4 14:30-17:30 內(nèi)審組溝通、末次會議A、B、C xxxxxxxx 不符合報告 編號: GG/JL-08 共 1 頁第 1頁 被審核單位名稱食品檢驗室負(fù)責(zé)人xxxxxxxx 審核依據(jù):審核時間:2016年8月3日 1、檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則; 2、食品檢驗檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊 審核員: A:不符合項的描述 不符合 1、監(jiān)督人員無監(jiān)督記錄。嚴(yán)重輕微 2、質(zhì)量體系宣貫不夠。嚴(yán)重輕微 3、文件控制有規(guī)定無實(shí)施。嚴(yán)重輕微 4、無供應(yīng)商評價記錄。嚴(yán)重輕微審核員:審核組長:受審核方: B:糾正不符合項的措施 審核組將在現(xiàn)場審核結(jié)束10個工

5、作日后對糾正措施實(shí)施和糾正的有效性進(jìn)行現(xiàn)場檢驗。 部門負(fù) 責(zé)人:審核組長: 預(yù)計完成日期:實(shí)際完成時間: C:對糾正措施的驗證 整改完畢。 審核員:審核組長:日期: xxxxxxxx內(nèi)部質(zhì)量審核報告 共1頁第1頁 審核目的 實(shí)施內(nèi)部審核,檢查管理體系的符合性和有效性,發(fā)現(xiàn)不合格并實(shí)施糾正與糾正措施,以確保質(zhì)量體系持續(xù)符合性、有效性和檢測工作的準(zhǔn)確、可靠和公正性。 審核范圍本所所有與食品質(zhì)量和檢測有關(guān)的部門、人員和場所 審核依據(jù)評審準(zhǔn)則、適用的法規(guī)、管理體系文件。 審核組長xxxxxxxx 審核員蒲曉亞、xxxxxxxx 審核日期及審核計劃實(shí)施情況:2016年8月3日,內(nèi)審組共3人,對本所管理體

6、系和檢測試驗工作進(jìn)行了第一次內(nèi)部審核。審核工作按照計劃集中審核了本所所有人員和有關(guān)煤炭檢驗部門。所有與管理體系和檢測試驗有關(guān)的場所,基本達(dá)到了“發(fā)現(xiàn)不合格并實(shí)施糾正,確保管理體系的符合性、有效性和檢測工作的準(zhǔn)確可靠和公正性”的目的。 不符合項的數(shù)量、分布、嚴(yán)重程度及存在的主要問題:內(nèi)部審核組共發(fā)現(xiàn)了14個問題,發(fā)出不合格報告項5項。分布均勻,說明在試運(yùn)行階段,我所的問題較多,需要下大力氣進(jìn)行整改提高,但此次內(nèi)審也為管理體系和檢測試驗工作基本消除了落后面和死角。需要整改的項目可以歸納為以下幾個方面:1、監(jiān)督人員無監(jiān)督記錄。2、質(zhì)量體系宣貫不夠。3、文件控制有規(guī)定無實(shí)施。4、無供應(yīng)商評價記錄。 體系運(yùn)行情況總結(jié)及符合性、有效性結(jié)論、改進(jìn)建議、修改:從審核結(jié)果的總體來看,管理體系運(yùn)行基本符合管理體系的文件要求,也基本符合評審準(zhǔn)則的要求,實(shí)施基本有效;檢測工作基本能夠按照文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施,檢測原始記錄和檢測報告做到了準(zhǔn)確可靠,結(jié)論公正合理。 綜上所述,本次內(nèi)審的評價是:管理體系運(yùn)行基本符合評審準(zhǔn)則和管理體系文件的要求,檢測試驗達(dá)到了準(zhǔn)確、可靠、公正、可信的目標(biāo)。 審核員 審核組長:年月日 xxxxxxxx內(nèi)部質(zhì)量審核過程會議簽到表 編號:GG/JL-10 首次會議共1 頁第1頁會議地點(diǎn)日期 姓名職務(wù)(職稱)所在部門 受 審 核 部 門 姓名職

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