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1、財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)支出管理制度第一部分總則第一條 為規(guī)范公司的財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng) 財(cái)務(wù)管理,保證公司資產(chǎn)的安全、完整與 增值。依據(jù)國(guó)家的有關(guān)法規(guī)、政策、公司 章程特制定本制度。第二條根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí) 際情況,制定借款支出、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、專(zhuān)項(xiàng) 支出、職工薪酬等相關(guān)財(cái)務(wù)支出制度。 第三條本制度適用平遙古城景區(qū)管理有 限公司全體員工。第二部分借款支出管理第四條借款支出 管理規(guī)定(一)相關(guān)說(shuō)明1、出差借款:出差人員憑審批后的出差 申請(qǐng)表按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回 后5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)及還款手續(xù)。2、 其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借 款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借
2、 支。3、各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前 一天通知財(cái)務(wù)部備款。4、借款銷(xiāo)賬規(guī)定: 借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù), 據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),剩余金額返還出納(開(kāi)具收款收據(jù))。超出借款用途的, 財(cái)務(wù)人員拒絕銷(xiāo)帳。5、借款未還者原則上不得再次借款,逾期 未還者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。(二)借款流程1、借款人按規(guī)定填寫(xiě)借款申請(qǐng)單,注明借款用途、借款金 額(大小寫(xiě)須一致,不得涂改)。2、審批流程:借款人一部門(mén)主任/總監(jiān) f財(cái)務(wù)總監(jiān)f分管副總f總經(jīng)理f董事長(zhǎng)。3、領(lǐng)款:出納憑審批后的借款申請(qǐng)單 支付借款人借款金(轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式)。第三部分費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度 第五條日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定(一)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)整理1、由報(bào)銷(xiāo)人對(duì)單據(jù)進(jìn)行
3、歸類(lèi),報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用必 須粘貼等額增值稅普 通發(fā)票(公司全名、納稅人識(shí)別號(hào)),按要 求整齊粘貼在單據(jù)粘貼 單中,封面使用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單按要求 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)事由對(duì)應(yīng)票據(jù)實(shí) 際內(nèi)容,注明票據(jù)張數(shù),金額大小寫(xiě)須一 致(不得涂改)。2、報(bào)銷(xiāo)人可要求采用現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式 付款,如采用銀行轉(zhuǎn) 賬付款,則由報(bào)銷(xiāo)人準(zhǔn)確填寫(xiě)收款人“開(kāi) 戶(hù)行”、“戶(hù)名”、“賬號(hào)” 等信息,并對(duì)所提供的收款賬戶(hù)信息負(fù)責(zé)。3、單據(jù)粘貼單后附米購(gòu)申請(qǐng)單復(fù) 印件、出入庫(kù)單、銷(xiāo)售清單等(無(wú)需粘貼)。(二)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程1、報(bào)銷(xiāo)人整理并填寫(xiě)好單據(jù)后,送部門(mén) 主任/總監(jiān)審核業(yè)務(wù)的真 實(shí)性,并簽字確認(rèn)。2、報(bào)銷(xiāo)人送財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)初審:審核業(yè)務(wù) 的合規(guī)性、合理性
4、及 金額的正確性等,對(duì)于不可報(bào)銷(xiāo)的金額給 予剔除并書(shū)寫(xiě)“實(shí)報(bào)金額”。會(huì)計(jì)審核憑證后,并簽字確認(rèn)。3、經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)初審后,財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)公 司的規(guī)章制度、費(fèi)用 的實(shí)際情況及資金的安排情況等進(jìn)行復(fù)審, 對(duì)不符合規(guī)定的憑證予以 退回處理;對(duì)與資金安排發(fā)生沖突的業(yè)務(wù), 予以暫緩支付的處理。4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的情況,報(bào)銷(xiāo)人將單 據(jù)送副總經(jīng)理、總經(jīng) 理、董事長(zhǎng)進(jìn)行審批。5、出納根據(jù)經(jīng)審批后的的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單 給予支付款項(xiàng),對(duì)于 采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付的,還需銀行回單應(yīng)作為報(bào)銷(xiāo)憑證的附件,最 后在憑證上蓋“現(xiàn)金付訖”或“銀行付訖”*章。說(shuō)明:如果報(bào)銷(xiāo)需要以后付款的,由出納 加蓋“轉(zhuǎn)賬”章,當(dāng)月將單據(jù)移交會(huì)計(jì)入賬處
5、理。第六條差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):1、出差人員交通工具乘坐規(guī)定人員牛仟級(jí)王任級(jí)董事長(zhǎng)總經(jīng)理級(jí)副總、總交通工具(一般員工)飛機(jī)按實(shí)報(bào)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)火車(chē)按實(shí)報(bào)軟臥硬臥硬臥/硬座高鐵按實(shí)報(bào)二等座二等座二等座汽車(chē)按實(shí)報(bào)按實(shí)按實(shí)按實(shí)2、出差食宿及伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)職位備注500元100元董事長(zhǎng)住宿伙食一級(jí)400元100元總經(jīng)理級(jí)(人/天)(人/天) 城市300元100元 副總、總監(jiān)級(jí)(含)以下員工400元100元總經(jīng)理住宿伙食二級(jí)300元100元副總經(jīng)理/總監(jiān)(人/天)(人/天) 城市200元100元經(jīng)理級(jí)(含)以下員工(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明:1、住宿費(fèi)用在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷(xiāo),超支自付;2、伙食補(bǔ)
6、貼天數(shù)以出差期間的自然天數(shù)采 取舍頭取尾方法計(jì)算;3、上表為酒店食宿參考標(biāo)準(zhǔn),員工出差以“如家”等經(jīng)濟(jì)型酒 店為主,特殊情況入住星級(jí)酒店需申請(qǐng)報(bào) 批;4、同性別員工出差兩人按一人額度住宿, 標(biāo)準(zhǔn)取兩人中高職位標(biāo)準(zhǔn);5、招待費(fèi)按實(shí)際產(chǎn)生申請(qǐng)批準(zhǔn)金額;6、一級(jí)城市含省會(huì)城市、直轄市、國(guó)務(wù)完 批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)特區(qū)。(三)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程1、出差人員應(yīng)在返回后5個(gè)工作日內(nèi)辦 理報(bào)銷(xiāo)事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單,在票據(jù)粘貼單上依層疊整齊粘貼 各項(xiàng)有效票據(jù),同時(shí)后附出差申請(qǐng)單 (無(wú)需粘貼);2、部門(mén)主任/總監(jiān)審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性, 并簽字確認(rèn)。3、會(huì)計(jì)初審業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性及金額 的正確性,并簽字確認(rèn)。4、
7、財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審后,并簽字確認(rèn)。5、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽字; 6、出納付款。第七條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)規(guī)定(一)管理規(guī)定 為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司 行政部統(tǒng)一管理,集中 購(gòu)置,并指定采購(gòu)員負(fù)責(zé)。(二)報(bào)銷(xiāo)流程1、公司行政人事部每季度根據(jù)需求及庫(kù)存 情況編制購(gòu)置預(yù)算清 單,實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,審 核通過(guò)后進(jìn)行購(gòu)置。2、采購(gòu)員填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單(附出入庫(kù) 單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部 出納員,按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程付款或沖抵 借支。3、其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流 程辦理。第四部分專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)制度第八條軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)
8、銷(xiāo)規(guī)定 (一)填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng):按公司資產(chǎn)管理 制度相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單并報(bào) 批。(二)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn) 生效的購(gòu)置申請(qǐng)。(三)結(jié)賬報(bào)銷(xiāo):1、資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無(wú)誤后, 采購(gòu)員憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù),按 規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單(采購(gòu)員在發(fā)票 背面簽字并附出入庫(kù)單);2、按審批程序?qū)徟航?jīng)辦人f部門(mén)主任/ 總監(jiān)審核簽字f財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核簽字f財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審簽字f分管副 總簽字1總經(jīng)理審批f董 事長(zhǎng)審批;3、財(cái)務(wù)部出納根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以轉(zhuǎn)賬 形式付款;4、若需提前借款,應(yīng)按借款支出規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè) 工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第九條其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)規(guī)定 (一)費(fèi)用范圍:其他專(zhuān)項(xiàng)
9、支出包括咨詢(xún) 顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng) 費(fèi)用、辦公室維修等。(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大, 由部門(mén)總監(jiān)、分管副 總根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù) 算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署 審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程1、審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便 財(cái)務(wù)備款。2、簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽 訂正式合作合同,合 同簽訂前由法務(wù)人員的審核,合同應(yīng)注明 付款方式等。3、付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)報(bào) 銷(xiāo)申請(qǐng)單(填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī) 定);(2)按審批程序?qū)徟航?jīng)辦人f部門(mén)主 任/總監(jiān)審核簽字財(cái)務(wù)會(huì)
10、計(jì)復(fù)核簽字 f財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審簽字f分管副總簽字f總 經(jīng)理審批一董事長(zhǎng)審批;(3)財(cái)務(wù)部出納根據(jù)審批后 的報(bào)銷(xiāo)單以轉(zhuǎn)賬形式付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款支出規(guī)定 辦理借支手續(xù),并在5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第四部分職工薪酬及相關(guān)費(fèi)用支出制度 第十條職工薪酬等支出包括核定工資、力口 班工資、固定績(jī)效工 資、工齡工資、及社會(huì)保險(xiǎn)等,此類(lèi)費(fèi)用 按相關(guān)支出規(guī)定執(zhí)行。第十一條職工薪酬支付流程(一)職工薪酬支付流程:1、每月1-5日由行政人事部將上月經(jīng)公 司總經(jīng)理審批后的考勤 表提交至財(cái)務(wù)部;2、財(cái)務(wù)部根據(jù)薪酬標(biāo)準(zhǔn)等編制工資表;3、工資表按審批程序?qū)徟?4、每月10日由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納通過(guò)銀 行代發(fā)形式
11、支付工資。(二)社會(huì)保險(xiǎn)支付流程1、由行政人事部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理;2、社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助行政人事部辦 理銀行托收手續(xù),財(cái) 務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交行政人事部專(zhuān) 人簽字確認(rèn),若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí) 際情況進(jìn)行調(diào)整。第六部分報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定 第十二條為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù) 工作安排,方便員工 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)部將報(bào)銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下:1、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo):所有報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)部每周四統(tǒng) 一付款,請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)人在每周三下班前完成報(bào)銷(xiāo)流程送財(cái)務(wù)部,其 它時(shí)間不予受理。若當(dāng)月的 最后一個(gè)報(bào)銷(xiāo)日在該月的28日以后,為 了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末 結(jié)賬,該報(bào)銷(xiāo)日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。2、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制, 可隨時(shí)辦理。第七部分附則 第十三條本制度解釋權(quán)歸平遙古城景區(qū) 管理有限公司財(cái)務(wù)部。第十四條本制度經(jīng) 總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或其授 權(quán)人簽字后生效。附件1:報(bào)銷(xiāo)流程表報(bào)銷(xiāo)審批流程報(bào)銷(xiāo)人填
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