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文檔簡介

1、泓域咨詢/孝感光伏電池片項目投資計劃書目錄第一章 公司基本情況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務數據11公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨13七、 公司發(fā)展規(guī)劃13第二章 項目建設背景、必要性20一、 行業(yè)分析20二、 積極融入新發(fā)展格局,全面提升開放發(fā)展水平22三、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展,建設全省區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新高地24四、 項目實施的必要性26第三章 總論27一、 項目名稱及建設性質27二、 項目承辦單位27三、 項目定位及建設理由28四、 報告編制說明29五、 項目建設選址31六、 項目生產規(guī)模

2、31七、 建筑物建設規(guī)模31八、 環(huán)境影響31九、 項目總投資及資金構成31十、 資金籌措方案32十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標32十二、 項目建設進度規(guī)劃33主要經濟指標一覽表33第四章 建筑工程技術方案36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案38三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表39第五章 建設內容與產品方案41一、 建設規(guī)模及主要建設內容41二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領41產品規(guī)劃方案一覽表41第六章 法人治理44一、 股東權利及義務44二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事59第七章 運營模式分析61一、 公司經營宗旨61二、 公司的目標、主要職責61三、

3、各部門職責及權限62四、 財務會計制度65第八章 勞動安全分析72一、 編制依據72二、 防范措施73三、 預期效果評價77第九章 原輔材料供應及成品管理79一、 項目建設期原輔材料供應情況79二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理79第十章 項目節(jié)能分析81一、 項目節(jié)能概述81二、 能源消費種類和數量分析82能耗分析一覽表82三、 項目節(jié)能措施83四、 節(jié)能綜合評價84第十一章 環(huán)保分析85一、 編制依據85二、 環(huán)境影響合理性分析85三、 建設期大氣環(huán)境影響分析85四、 建設期水環(huán)境影響分析87五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析87六、 建設期聲環(huán)境影響分析88七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分

4、析89八、 清潔生產89九、 環(huán)境管理分析91十、 環(huán)境影響結論92十一、 環(huán)境影響建議92第十二章 工藝技術說明93一、 企業(yè)技術研發(fā)分析93二、 項目技術工藝分析95三、 質量管理97四、 設備選型方案98主要設備購置一覽表99第十三章 項目投資分析100一、 投資估算的依據和說明100二、 建設投資估算101建設投資估算表103三、 建設期利息103建設期利息估算表103四、 流動資金105流動資金估算表105五、 總投資106總投資及構成一覽表106六、 資金籌措與投資計劃107項目投資計劃與資金籌措一覽表108第十四章 經濟效益及財務分析109一、 經濟評價財務測算109營業(yè)收入、稅

5、金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表110固定資產折舊費估算表111無形資產和其他資產攤銷估算表112利潤及利潤分配表114二、 項目盈利能力分析114項目投資現金流量表116三、 償債能力分析117借款還本付息計劃表118第十五章 項目招標方案120一、 項目招標依據120二、 項目招標范圍120三、 招標要求120四、 招標組織方式123五、 招標信息發(fā)布123第十六章 風險分析124一、 項目風險分析124二、 項目風險對策126第十七章 總結評價說明128第十八章 附表附件130營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表130綜合總成本費用估算表130固定資產折舊費估算表131無形

6、資產和其他資產攤銷估算表132利潤及利潤分配表133項目投資現金流量表134借款還本付息計劃表135建設投資估算表136建設投資估算表136建設期利息估算表137固定資產投資估算表138流動資金估算表139總投資及構成一覽表140項目投資計劃與資金籌措一覽表141本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:韋xx3、注冊資本:820萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:20

7、12-9-97、營業(yè)期限:2012-9-9至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事光伏電池片相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平

8、進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢

9、測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具

10、有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客

11、戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14260.2111408.1710695.16負債總額5095.924076.743821.94股東權益合計9164.297331.436873.22公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入34791.0927832.8726093.32營業(yè)利潤8590.836872

12、.666443.12利潤總額6882.485505.985161.86凈利潤5161.864026.253716.54歸屬于母公司所有者的凈利潤5161.864026.253716.54五、 核心人員介紹1、韋xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、覃xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2

13、011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、林xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、戴xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、雷xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有

14、限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、葉xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、龔xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1

15、970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質

16、量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2

17、)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述

18、技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟

19、練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多

20、種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付

21、息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標

22、的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧

23、的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)分析電池片和組件環(huán)節(jié)市場競爭激烈,議價能力偏弱,龍頭企業(yè)加速產能布局將帶動市場集

24、中度將持續(xù)上行;隨著電池片轉換效率和組件功率不斷提升,我國光伏產品在終端市場占據主導地位,在海外市場需求的快速拉動下,出口規(guī)模有望保持增長態(tài)勢。電池片和組件環(huán)節(jié)位于光伏產業(yè)鏈的中游,生產企業(yè)通過對硅片進行元素的摻雜擴散、絲網印刷等環(huán)節(jié)得到太陽能電池片,而光伏組件則是由電池片構成的最小不可分割的光伏電池組合裝置,是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的最核心部分,也是中游產業(yè)鏈的終端產品。根據CPIA數據,2020年末全球電池片和組件產能分別為249.4GW和320.0GW,中國產能占全球比重分別為80.7%和76.3%;同年,全球電池片和組件產量分別為163.4GW和163.7GW,中國電池片和組件產量分別為13

25、4.8GW和124.6GW,分別較上年同比增長22.2%和26.4%,產業(yè)規(guī)模整體進一步擴大。與行業(yè)壁壘較高的硅料、硅片環(huán)節(jié)相比,電池片和組件環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,市場競爭更為激烈。2020年電池片和組件產能規(guī)模前五大企業(yè)的市場集中度分別為53.2%和55.1%,近三年提升幅度較大,但在整個光伏產業(yè)鏈中仍處于相對較低水平。受此影響,在2021年硅料、硅片均明顯漲價的情況下,電池片和組件現貨均價漲幅有限,生產企業(yè)的盈利空間被進一步壓縮。但從長期來看,隨著龍頭企業(yè)加速多環(huán)節(jié)產能布局或與其他環(huán)節(jié)簽訂長單鎖定,與上、下游的供需關系將呈現邊際改善局面,未來產業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)的行業(yè)集中度仍將持續(xù)上行。電池片技術

26、驅動屬性較強,組件產品更新?lián)Q代較快,提高轉換效率、降低生產成本是決定未來技術發(fā)展路線的關鍵因素。隨著PERC技術日益普及,轉換效率更高的P型PERC單晶電池已占據市場主導地位,2020年市場占比進一步提升至86.4%。目前,部分研發(fā)能力較強的企業(yè)已開始推動N型TOPCon電池的降本和量產規(guī)劃,該項技術可基于PERC產線進行改造,邊際投資成本低;同時,國內多家光伏企業(yè)已公告異質結電池的產線規(guī)劃,合計產能超60GW,但未來仍需量產驗證。此外,隨著近年來持續(xù)加大技術革新和投資力度,半片、雙面組件等技術日益普及,組件功率穩(wěn)步提高,有效降低了下游客戶的度電成本。2020年,頭部企業(yè)量產組件功率陸續(xù)突破5

27、00W,最高達到580W。未來隨著大尺寸、高密度封裝等技術的更廣泛應用,屆時提前布局N型電池產能的頭部企業(yè)或將迎來較大發(fā)展空間,組件性能亦將不斷提高。在海外光伏終端市場需求的快速拉動下,我國光伏組件出口規(guī)模近年來大幅增長。2020年,光伏組件出口量約為78.8GW,同比增長18.3%,約占我國組件出貨量的63.2%;2021年以來,歐洲、日本和澳大利亞等傳統(tǒng)市場仍保持較高景氣度,印度、巴西和智利等發(fā)展中國家需求也開始提升,同時涌現出巴基斯坦、希臘等新興市場,上半年我國光伏組件出口量約為44.2GW,占同期國內組件出貨量的50%以上,全年出口規(guī)模有望再創(chuàng)新高。此外,近年來我國光伏行業(yè)持續(xù)受到來自

28、美國、歐盟、印度等國家和地區(qū)貿易保護措施的打擊,如美國“雙反”、201調查和印度反傾銷調查等,對產業(yè)發(fā)展造成了一定的沖擊。從長遠來看,盡管國際貿易壁壘及貿易政策變化存在不確定性風險,但未來我國光伏產品仍將處于全球市場主導地位。二、 積極融入新發(fā)展格局,全面提升開放發(fā)展水平立足強大國內市場,推動全面開放發(fā)展,以高質量供給引領和創(chuàng)造新需求,提升國際國內經濟分工合作的參與度。促進消費升級。順應消費升級趨勢,提升傳統(tǒng)消費,培育新型消費,適當增加公共消費。落實促進汽車消費系列政策,促進住房消費健康發(fā)展,擴大節(jié)假日消費,激發(fā)農村消費潛力。加快線上與線下融合,培育壯大消費領域新模式新業(yè)態(tài)。改善消費環(huán)境,加強

29、消費者權益保護。擴大有效投資。堅持“項目為王”,狠抓“兩資一促”,發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關鍵作用。加強項目謀劃和立項爭資,加快補齊基礎設施、市政工程、農業(yè)農村、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、防災減災、民生保障等領域短板。大力開展招商引資,重點引進一批頭部企業(yè)、“隱形冠軍”、高科技企業(yè)。規(guī)范和加強政府投資管理,激發(fā)民間投資活力,形成市場主導的投資內生增長機制。積極融入國內大循環(huán)。促進供給與需求匹配,形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡。促進傳統(tǒng)商貿轉型升級,著力打造國家級農產品、水產品和森工、化工等貿易交易中心。加快建設市臨空經濟區(qū)現代化物流“樞紐港”,構建暢通國內國際的物流大通道。加強與武

30、漢自貿區(qū)、武漢綜合保稅區(qū)、武漢新港、天河國際機場戰(zhàn)略合作,主動對接粵港澳、長三角、京津冀、成渝經濟圈,努力實現大進大出。推動更高水平對外開放。全面落實外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度,提升外資吸引力。用好“進博會”等重要展會平臺,推進高質量引進來和高水平走出去。培育壯大一批外貿龍頭企業(yè),加快國家級皮草、省級童車、禽蛋、茶葉出口基地建設。加強與“一帶一路”沿線國家的交流合作和產業(yè)對接,積極發(fā)展國際友好城市關系。加強開放平臺建設,主動對接、爭取擠進湖北自貿區(qū)擴容“盤子”,爭取設立武漢海關孝感辦事處。支持孝感國家高新區(qū)高水平建設日商產業(yè)園,市臨空經濟區(qū)積極對接武漢城市圈航空港經濟綜合實驗區(qū)建

31、設,縣(市、區(qū))大力發(fā)展外向型產業(yè)集群園區(qū),形成各具特色的對外開放基地。三、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展,建設全省區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新高地堅持把科技創(chuàng)新擺在全市發(fā)展全局的核心位置,以創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市為契機,構建全方位社會協(xié)同創(chuàng)新體系,打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新高地。深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。落實科技強國行動綱要,緊扣國家“四個面向”布局和省市發(fā)展需求,明確戰(zhàn)略重點和主攻方向,優(yōu)化市域創(chuàng)新體系,提高創(chuàng)新鏈整體效能。用足用活湖北科教大省資源和人才強省政策,推動各類創(chuàng)新要素向園區(qū)、向產業(yè)、向企業(yè)聚集,把各類開發(fā)園區(qū)政策優(yōu)勢轉化為發(fā)展優(yōu)勢、成果優(yōu)勢。激發(fā)企業(yè)科技創(chuàng)新激情,引導孝感高端智能制造企業(yè)主動對接武漢“光芯屏端網”,支持

32、三江國家創(chuàng)新平臺建設,建立產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟,推進關鍵核心技術聯(lián)合攻關。推動跨區(qū)域重大科研設施、基礎研究平臺開放共享,瞄準關鍵領域、“卡脖子”的地方下功夫,以新興產業(yè)和傳統(tǒng)骨干產業(yè)改造升級為重點,推動應用技術自主創(chuàng)新不斷取得新突破。打造人才聚集“洼地”。推進人才強市建設,深化人才發(fā)展體制機制改革,健全以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。堅持產業(yè)導向,加強創(chuàng)新型、應用型、技能型人才培養(yǎng),建立科技帶頭人制度,創(chuàng)建技能強省示范縣。堅持柔性引才、以用為本,落實楚才引領計劃,繼續(xù)推進“我選湖北立業(yè)孝感”計劃、“百名博士聯(lián)百企”等專項行動。實施科教興市戰(zhàn)略,支持在孝大中專院校面向地方優(yōu)化學

33、科設置,加快應用型轉型發(fā)展,聯(lián)合培養(yǎng)實用人才。探索人才共享機制,大力發(fā)展院士專家經濟,釋放人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。推動科技成果加快轉化。積極創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市,加大研發(fā)投入,鼓勵市外高校、研究院所在孝開展合作,支持在孝高校合建產業(yè)研究院,搭建更多更有效的合作平臺,推進產學研一體化。實施重大科技成果產業(yè)化扶持工程,發(fā)展市場化新型研發(fā)機構,加大科技金融信貸投放和創(chuàng)業(yè)擔保貸款支持力度。改進科技項目組織管理方式,試行“揭榜掛帥”等制度。實施重大科技成果產業(yè)化扶持工程,提升科技成果轉化水平。加強知識產權創(chuàng)造、保護、運用,爭創(chuàng)國家知識產權示范城市,推進有條件的地方創(chuàng)建國家級、省級知識產權示范縣(市、區(qū))。提升市

34、場主體創(chuàng)新能力。強化企業(yè)創(chuàng)新主體作用,抓住智能制造、工業(yè)互聯(lián)網等發(fā)展機遇,引入頭部企業(yè)延伸產業(yè)鏈創(chuàng)新鏈。支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長為創(chuàng)新重要發(fā)源地,推動產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。建立企業(yè)創(chuàng)新主體梯次培育工作機制,培育引進一批具有全國、全省影響力的科技領軍企業(yè)。健全“政府引導、社會參與、企業(yè)建設、市場運營”模式,支持各類孵化器和眾創(chuàng)空間提升服務能力。推進國家高新科技園區(qū)建設,建成國家級農業(yè)科技園區(qū)。四、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模

35、仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 總論

36、一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱孝感光伏電池片項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx投資管理公司(二)項目聯(lián)系人韋xx(三)項目建設單位概況公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共

37、贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 項目定位及建設理由從收入的區(qū)域結構來看,由于近年來海外光伏市場需求始終較大

38、,同時隨著光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產能向中國集中,光伏產品出口穩(wěn)中有增,2020年14家樣本企業(yè)境外收入合計約占總收入的50%。但較大的海外收入占比將導致行業(yè)內企業(yè)經營狀況更易受到國際貿易政策、產業(yè)政策、法律政策、政治經濟形勢、海外疫情以及匯率波動等多種因素的影響,同時較高的海外運輸成本及可能面臨的國際訴訟等亦將對企業(yè)利潤水平造成一定侵蝕。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設

39、地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)報告編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗

40、風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。(二) 報告主要內容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約76.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公

41、用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx套光伏電池片的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積76981.02,其中:生產工程51591.58,倉儲工程11048.64,行政辦公及生活服務設施9233.56,公共工程5107.24。八、 環(huán)境影響該項目投入運營后產生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物,對周圍環(huán)境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求,所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設

42、投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資32796.74萬元,其中:建設投資26022.12萬元,占項目總投資的79.34%;建設期利息596.07萬元,占項目總投資的1.82%;流動資金6178.55萬元,占項目總投資的18.84%。(二)建設投資構成本期項目建設投資26022.12萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用21915.24萬元,工程建設其他費用3369.05萬元,預備費737.83萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資32796.74萬元,其中申請銀行長期貸款12164.55萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經

43、濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):75000.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):62929.95萬元。3、凈利潤(NP):8810.02萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.14年。2、財務內部收益率:19.42%。3、財務凈現值:9704.59萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述

44、,本項目是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50667.00約76.00畝1.1總建筑面積76981.021.2基底面積28373.521.3投資強度萬元/畝325.442總投資萬元32796.742.1建設投資萬元26022.122.1.1工程費用萬元21915.242.1.2其他費用萬元3369.052.1.3預備費萬元737.832.2建設期利息萬元596.072.3流動資金萬元6178.553資金籌措萬元32796.743.1自籌資金萬元20632.193.2銀行貸款萬元12164.554營業(yè)收入萬元75000.00正常運營年份5總成本費用萬元62929.95&q

45、uot;"6利潤總額萬元11746.70""7凈利潤萬元8810.02""8所得稅萬元2936.68""9增值稅萬元2694.54""10稅金及附加萬元323.35""11納稅總額萬元5954.57""12工業(yè)增加值萬元20750.68""13盈虧平衡點萬元30288.63產值14回收期年6.1415內部收益率19.42%所得稅后16財務凈現值萬元9704.59所得稅后第四章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準

46、1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數協(xié)調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據

47、工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當地規(guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、

48、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地

49、形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積76981.02,其中:生產工程51591.58,倉儲工程11048.64,行政辦公及生活服務設施9233

50、.56,公共工程5107.24。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16172.9151591.586367.331.11#生產車間4851.8715477.471910.201.22#生產車間4043.2312897.901591.831.33#生產車間3881.5012381.981528.161.44#生產車間3396.3110834.231337.142倉儲工程6242.1711048.64955.042.11#倉庫1872.653314.59286.512.22#倉庫1560.542762.16238.762.33#倉庫1498.12265

51、1.67229.212.44#倉庫1310.862320.21200.563辦公生活配套1600.279233.561393.663.1行政辦公樓1040.186001.81905.883.2宿舍及食堂560.093231.75487.784公共工程4256.035107.24528.96輔助用房等5綠化工程7817.92155.31綠化率15.43%6其他工程14475.5639.217合計50667.0076981.029439.51第五章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積50667.00(折合約76.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積7698

52、1.02。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套光伏電池片,預計年營業(yè)收入75000.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1光伏電池片套xx2光伏

53、電池片套xx3光伏電池片套xx4.套5.套6.套合計xx75000.002021年以來,光伏產業(yè)支持政策不斷出臺,行業(yè)發(fā)展質量和效率有望進一步提升。2021年1月4日,工信部等五部委印發(fā)智能光伏產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2025年),提出到2025年,光伏行業(yè)智能化水平顯著提升,產業(yè)技術創(chuàng)新取得突破;支撐新型電力系統(tǒng)能力顯著增強,智能光伏特色應用領域大幅拓展。此外,相比其他可再生能源發(fā)電,光伏發(fā)電應用場景更加豐富,包括地面電站(集中式)3、分布式光伏4等多種應用場景;目前分布式以屋頂光伏為主,隨著光伏和建筑技術的融合,光伏建筑一體化(BIPV)5的應用也將更為廣泛。2020年,大型地面電

54、站占比為67.8%,分布式電站占比為32.2%,其中戶用光伏可以占到分布式市場的65%左右,在相關支持政策的推動下,上述兩種應用場景均將實現進一步發(fā)展。一方面,隨著2020年公布的競價、平價和特高壓外送項目的逐步并網,預計大型地面電站的裝機容量占比將進一步上升;2021年12月31日,國家發(fā)改委發(fā)布消息稱我國第一批大型風電光伏基地項目已經開工,規(guī)模約達7,500萬千瓦。另一方面,“整縣推進”6的實施,體現了中央、地方政府以及電網企業(yè)對發(fā)展屋頂分布式光伏高度重視,將加快推進分布式光伏的發(fā)展。此外,2021年3月,工信部發(fā)布光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2021年本),有望進一步加強光伏行業(yè)管理,引導產業(yè)

55、加快轉型升級和結構調整。因此,在“碳中和”目標推動下,十四五期間國家對于光伏產業(yè)的相關扶持政策或持續(xù)推進,進一步加大對產業(yè)資金、技術、市場等方面的支持力度,助力光伏產業(yè)加速發(fā)展。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權,股

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