生產(chǎn)物料投入與產(chǎn)出管理流程_第1頁
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文檔簡介

1、生產(chǎn)物料投入與產(chǎn)出管理流程目的:規(guī)范物料運作管理,提高生產(chǎn)效率,簡化物料流程,及時了解物料信息.使用范圍:生產(chǎn)管理部。1、領(lǐng)料流程:1.1 接PMC計劃部生產(chǎn)任務(wù)單、領(lǐng)料單。1.2 核對生產(chǎn)任務(wù)號(制造單號)與所下單生產(chǎn)線是否一致,如不一致及時反饋PMC計劃部重新下單。1.3 接到領(lǐng)料單2小時后,到PMC部材料倉領(lǐng)取套料。1.4 領(lǐng)料原則是每個物料員針對自己所領(lǐng)的每一個物料必須與套料單上的物料編碼相一致,若不一致應(yīng)向PMC倉管員及時反饋,確認無誤后再對每種物料逐一點數(shù),并且在套料單領(lǐng)料一欄所填寫的領(lǐng)料實數(shù)后簽名,如果發(fā)現(xiàn)套料單所填寫物料數(shù)量與實物數(shù)量不相否時,及時向倉管員反饋補齊數(shù)量,套料單據(jù)

2、不得涂改。1.5 物料員領(lǐng)料后,核對套料單上所有物料是否領(lǐng)齊,如全部領(lǐng)齊倉管員、物料員雙方確認后在領(lǐng)料單上簽名,沒有領(lǐng)齊的單據(jù)物料員只在領(lǐng)料數(shù)量后簽名,此領(lǐng)料單一式三份,生產(chǎn)部黃聯(lián)、PMC部藍聯(lián)、財務(wù)部白聯(lián)各執(zhí)一聯(lián),留底存根。1.6 領(lǐng)料進車間后,物料員須將物料按結(jié)構(gòu)、電子料的種類分別整齊擺放在貨架上,大件物料(塑料類)放在地面上擺放整齊,對試用、超差、挑選等的物料用紅色油性筆做特別標識,且及時填寫物料收發(fā)本貼在物料堆放處,最后按生產(chǎn)制造單號將各物料套料欠記入自己欠料賬本,以便于及時跟催套料欠物料。1.7 物料員必須按生產(chǎn)線將領(lǐng)料單據(jù)整理好,按規(guī)定區(qū)域擺放好,未經(jīng)統(tǒng)計員允許物料員不得私自拿走單

3、據(jù),只允許查看領(lǐng)料數(shù)量及填寫第二次領(lǐng)料數(shù)量,統(tǒng)計員錄入電子檔后將所有領(lǐng)齊單據(jù)按生產(chǎn)線別整理好存入文本檔,未領(lǐng)齊單據(jù)整理后按規(guī)定區(qū)域再擺放好。1.8 備好物料準備生產(chǎn),發(fā)料時應(yīng)注意試用、超差、挑選加工、異常的物料,必須通知線長,否則績效考核處理。 2、退料流程:2.1 生產(chǎn)過程中,將不良品物料挑選出,做上標識放在不良品區(qū)。2.2 將不良品給質(zhì)管部巡線技術(shù)員確認是否可以接受,若能接受則在不良標識上寫上“OK”表示已確認;若不能接受,放回不良品區(qū)做好標識,下班后統(tǒng)一交給生產(chǎn)線退料員,退料員確認數(shù)量且記錄退料數(shù)后退到物料房相應(yīng)生產(chǎn)線。2.3 生產(chǎn)線對組裝好的半成品進行檢驗,將不良品挑出貼上箭頭紙指向不

4、良點并在箭頭紙上寫明不良現(xiàn)象,放在吸塑盒中堆放好,及時通知生產(chǎn)線小組長讓修理進行維修,維修好的下拉,無法進行維修的按原材料拆開后整理好退料。2.4 物料員將生產(chǎn)線當天的壞料全部整理好,按來料不良與生產(chǎn)不良分開擺放,打退料單退料,打退料單時注意貴重料和裝配料區(qū)分開進行打單。2.5 將來料不良品及退料單送IQC檢驗。若不良品中有能接受品,IQC在此物料上貼上合格品,此物料退回生產(chǎn)線重新找質(zhì)管部技術(shù)員確認下拉;若確認為來料不良的按來料不良流程退料(物料員生產(chǎn)線長裝配料巡檢確認/電子器件PE確認IQC確認物控倉管員)。 2.6 將生產(chǎn)不良品及退料單送生產(chǎn)技術(shù)部確認,若不良品中有能接受品,將質(zhì)管部技術(shù)員

5、找來一起確認是否可以接受,若能接受貼上標識“OK”生產(chǎn),不能接受,PE簽名按生產(chǎn)不良退料流程退料(物料員生產(chǎn)線長PE工程師生產(chǎn)主管物控倉管員) 。2.7 物料員將已確認的不良品及退料單全部送到PMC倉庫找倉管員進行退料,退料完畢,PMC倉管員在退料單上簽名確認。2.8 憑退料單在PMC倉庫領(lǐng)回相等數(shù)量的良品(按領(lǐng)料流程處理)。3、借料流程:3.1 生產(chǎn)過程中物料來料品質(zhì)異常,設(shè)備夾具進生異常損壞物料及出貨的緊急都需要借料保證生產(chǎn)。3.2 物料員填寫借料單,填寫好物編、數(shù)量、原因、歸還日期等,送相關(guān)負責人簽名(物料員生產(chǎn)線長生產(chǎn)主管物控倉管員借料編號)。3.3 倉管員接到借條發(fā)料給物料員。3.4

6、 物料員領(lǐng)料后發(fā)料到生產(chǎn)線進行投入生產(chǎn)。3.5 物料員收集相應(yīng)物料,整理后準備還料、沖借條。4、盤點流程:4.1 財務(wù)部發(fā)出盤點通知。4.2 集中相關(guān)人員傳達盤點的注意事項及要求。4.3 生產(chǎn)線盡最大的努力追回外借的物料或機頭等。4.4 追PMC倉庫補回所欠的料,技術(shù)部待處理的方案,質(zhì)管部待處理的結(jié)果,盡快將生產(chǎn)線上的狀態(tài)機清理完畢,包裝入庫,減輕盤點任務(wù)。4.5 盤點時停止生產(chǎn),將所有的物料全部收集,按種類、良品、不良品的狀態(tài)區(qū)分擺放,同時每一個制造單的物料單獨放在一堆,清點每一種物料數(shù)量,同時貼上標識卡標識清楚物料編碼、數(shù)量、制造單號、狀態(tài)等。4.6 統(tǒng)計領(lǐng)入、借入、退料未補數(shù)、套料欠數(shù)量

7、、入庫數(shù)算出每一種物料賬存數(shù)。4.7 按制造單號打印盤點清冊。4.8 核對實物是否與賬存數(shù)一致。4.9 若一致,填寫初盤數(shù)。4.10 財務(wù)進行復(fù)盤,填寫復(fù)盤數(shù)簽名確認,生產(chǎn)部與財務(wù)部各執(zhí)一聯(lián)留底。4.11 財務(wù)根據(jù)盤點清冊,做出盤點贏與虧分析報告,發(fā)生產(chǎn)部。4.12 生產(chǎn)部門根據(jù)報告做出措施,落實到責任人。5、支持文件:5.1物料標識卡 ;5.2物資收發(fā)卡 ;5.3領(lǐng)料單 ;5.4借料單 ;5.5入庫單 ;5.6盤點清冊;5.7退料單 ;擬制: 審核: 批準:下制造單打領(lǐng)料單生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y N Y Y Y Y Y 領(lǐng)、退料流程 擬制生產(chǎn)排拉流程表,

8、作業(yè)指導(dǎo)書.接領(lǐng)料單,制造單按單核對物料編碼、清點數(shù)核對制造單號領(lǐng)料完畢,雙方簽名,各留一聯(lián)領(lǐng)料單存底按類別分開上貨架擺放,填寫收發(fā)本、入帳.按排拉表發(fā)料到各相關(guān)工位,簽名確認生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 N N Y Y Y Y NY N Y Y Y N Y N Y Y N Y 確認是否可以接受挑出良品與不良品正常生產(chǎn)確認是否可以接受挑出良品與不良品收集不良品確認是否生產(chǎn)過程中損壞區(qū)分來料、生產(chǎn)不良IQC對不良品檢驗包裝入庫生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y Y Y 簽單確認簽單確認填寫、貼不良品標識。接單、收不良品,簽名確認 領(lǐng)料流程 借料流程生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y Y Y Y Y Y 設(shè)備、夾具異常損壞物料品質(zhì)異常(有隱患)異常生產(chǎn)情況填寫借條,相關(guān)人員簽名 物控簽名,倉管員接單發(fā)料,投入生產(chǎn)整理物料,準備還料 盤點流程生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y YYYY Y Y Y 發(fā)出盤點通知盤點準備會議追回外債務(wù),追回外債務(wù),追回外債務(wù),追回外債務(wù),清機,入庫,Y停止生產(chǎn),收集物料,分良品、不良品擺放。清點每一物數(shù)量,并用標識卡標識統(tǒng)計領(lǐng)入、借入、退料未補數(shù)、套料欠數(shù)量,入

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