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文檔簡介
1、關(guān)于東臺鎮(zhèn)二OO六年財政預(yù)算執(zhí)行情況和二OO七年財政預(yù)算草案的報告2007年2月10日在東臺鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第六次會議上鎮(zhèn)財政所所長 陳萬明各位代表:我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告2006年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財政預(yù)算草案。請予審議。一、二OO六年財政預(yù)算執(zhí)行情況二OO六年,在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和市財稅部門的指導(dǎo)下,我鎮(zhèn)財稅部門緊緊圍繞全鎮(zhèn)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的總體思路,積極組織實施鎮(zhèn)十四屆五次人代會批準通過的年度財政預(yù)算,大力組織收入,力保財政運轉(zhuǎn),深化財政改革,加強財政監(jiān)督,實現(xiàn)了當年財政平衡運行和收支平衡,圓滿完成了各項財政預(yù)算目標。(一)預(yù)算內(nèi)收支執(zhí)
2、行情況鎮(zhèn)十四屆五次人代會審議批準的財政收入預(yù)算為13500萬元,實際完成財政收入13612.82萬元,占預(yù)算的100.84%,比上年實績增長21.48%,其中:國稅部門完成6678.08萬元,占預(yù)算的104.02 %,同比增長30.06%;地稅部門完成4487.58萬元,占預(yù)算的99.95%,同比增長25.01%;財政部門完成2447.16萬元,占預(yù)算的94.48%,同比下降1.39%。2006年共完成地方一般預(yù)算收入8034.4萬元,占年初預(yù)算的99.61%,比上年實績增長19.13%,其中:國稅完成1862.32萬元,占預(yù)算103.63%,同比增長34.24%;地稅完成3724.92萬元,
3、占預(yù)算101.25 %,同比增長29.54%;財政部門完成2447.16萬元,占預(yù)算94.48%,同比下降1.39%。2006年一般預(yù)算財力2302.16萬元,專項補助財力394.42萬元,上級財政先后追加支出指標187.78萬元,預(yù)算內(nèi)總財力2884.36萬元。2006年實現(xiàn)財政支出2883.99萬元,其中:企業(yè)控潛改造資金535.73萬元;農(nóng)業(yè)支出395.61萬元;文化事業(yè)費9.2萬元;計劃生育事業(yè)費95萬元;行政事業(yè)單位醫(yī)療50.58 萬元;撫恤事業(yè)費162.52萬元;安置事業(yè)費10.78萬元;農(nóng)村及其他社會救濟422.3萬元;其他民政事業(yè)費2.75萬元;自然災(zāi)害生活救助20.88萬元;
4、事業(yè)單位離退休費9.01元;民兵事業(yè)費14.07萬元;人大經(jīng)費6.06萬元;政府機關(guān)經(jīng)費510.67萬元;共產(chǎn)黨機關(guān)經(jīng)費39.82萬元;社會團體機關(guān)經(jīng)費3.8萬元;司法支出4.19萬元;補助村級支出230.09萬元;其他支出208.91萬元。2006年財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是:可用財力2884.36萬元,支出2883.99萬元,財力與支出相抵后,當年結(jié)余0.37萬元。(二)預(yù)算外收支執(zhí)行情況2006年實現(xiàn)預(yù)算外收入392.43萬元,占預(yù)算的75.76%。實現(xiàn)預(yù)算外支出391.69萬元,其中:農(nóng)業(yè)支出11.85萬元;文體廣播支出0.75萬元;其他部門支出30萬元;行政管理費227.77萬元;其他支出1
5、21.32萬元。收支相抵后,當年結(jié)余0.74萬元。二OO六年,我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行成效斐然。一是財政收支和一般預(yù)算收入在高平臺上實現(xiàn)了新的跨越。在財稅征管工作中,充分發(fā)揮協(xié)護稅網(wǎng)絡(luò)作用,財稅部門通力協(xié)作,齊抓共管,確保應(yīng)收盡收。財政總收入在上年過億元的基礎(chǔ)上凈增2406.57萬元,一般預(yù)算收入凈增1289.9萬元,同比分別增長21.48%和19.13%。在鹽城市城關(guān)鎮(zhèn)中位居前列。二是“財政反哺經(jīng)濟”取得了明顯成效。按照“經(jīng)濟決定財政,財政反哺經(jīng)濟”的工作思路,不斷加大財政對經(jīng)濟的投入力度,到2006年底,共為金麗達等五個新辦企業(yè)免征耕地占用稅373萬元,先后投入700多萬元,為久興紙業(yè)完善基礎(chǔ)設(shè)施
6、建設(shè),投入50多萬元,為范公工業(yè)集中區(qū)改善投資環(huán)境,有力地促進了主體財源建設(shè)。全鎮(zhèn)已擁有年納稅200萬元以上專業(yè)市場兩個,年納稅100萬元以上的企業(yè)12個。三是重點支出保障更加有力。過去的一年,我們在剛性支出不斷增加的情況下,嚴格控制非政策性支出,努力降低機關(guān)運行成本,想方設(shè)法調(diào)度資金,確保人員經(jīng)費和相關(guān)專款等及時撥付到位。優(yōu)先保證民政經(jīng)費、社會弱勢群體經(jīng)費、社會保障、村級補助、解困、社會事業(yè)、招商引資等各方面的支出,為保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和社會事業(yè)的發(fā)展起了積極作用。四是“鎮(zhèn)財市管鎮(zhèn)用”新的運行機制順利推進到位。按照市委、市政府的統(tǒng)一部署,我市對鎮(zhèn)級財政實施“鎮(zhèn)財市管鎮(zhèn)用”新的管理方式,我們按要求
7、,順利完成了“三清”和“四項改革”工作任務(wù)。從財政所人員重新定崗,到完善各項考核制度;從行政事業(yè)單位銀行撤戶,到會計核算帳戶兼并;從財政所職能轉(zhuǎn)換,到全鎮(zhèn)財政收支規(guī)范化管理,循序漸進,平衡過渡,現(xiàn)已全面進入正常運轉(zhuǎn)軌道。2006年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的,但我們也清醒地認識到,財政運行中仍然存在一些困難和矛盾,主要表現(xiàn)在:財源不夠合理,缺乏主體骨干稅源的支撐,一般預(yù)算收入和可用財力比重偏低;財政收支矛盾比較突出,運轉(zhuǎn)壓力較大,資金調(diào)度困難,平衡基礎(chǔ)比較脆弱。我們將在新的一年里高度重視,切實加以解決。二、二OO七年財政預(yù)算草案2007年是我鎮(zhèn)財政收入實現(xiàn)三年翻番目標關(guān)鍵之年。隨著各級領(lǐng)導(dǎo)對
8、財稅工作的高度重視,地處城關(guān)鎮(zhèn)的優(yōu)勢更加顯現(xiàn),招商引資的力度進一步加大,“強二進三”戰(zhàn)略向縱深推進,為財政收入穩(wěn)定增長提供了新的平臺。根據(jù)預(yù)算法和上級關(guān)于編制2007年地方預(yù)算的要求,綜合考慮我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟狀況,今年財政預(yù)算安排的基本原則為:一是財政收入增長與經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng),收入增幅略高于GDP增幅;二是實施綜合預(yù)算,統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金和其他收支;三是保證重點,量入為出,量力而行,力保財政收支平衡。據(jù)此,編制2007年財政預(yù)算草案如下:(一)預(yù)算內(nèi)收支預(yù)算(1)收入預(yù)算2007年財政預(yù)算總收入17436萬元,比上年實績增長28.09%,其中:國稅部門9456萬元,增長41.6%;地稅部門585
9、0萬元,增長30.36%;財政部門2130萬元,下降12.96%。圓滿完成上述收入任務(wù),一般預(yù)算收入為9582萬元,比上年實績增長19.26%,其中:國稅部門2634萬元,增長41.44%;地稅部門4818萬元,增長29.35%;財政部門2130萬元,下降12.96%。圓滿完成上述收入任務(wù),按現(xiàn)行財政體制測算,當年一般預(yù)算財力為2591.8萬元。(2)支出預(yù)算根據(jù)上級要求,今年起執(zhí)行新的政府收支預(yù)算科目。我鎮(zhèn)全年支出預(yù)算為2591.29萬元,同口經(jīng)比上年實績下降10.15%。各項支出項目是:一般公共服務(wù)612.73萬元,下降7.9%;國防20萬元,增長42.15%;公共安全10.42萬元,增長
10、148.69%;科學(xué)技術(shù)20萬元;文化體育與傳媒10.26萬元,增長11.52%;社會保障與就業(yè)620.89萬元,下降1.16%;醫(yī)療衛(wèi)生67.86萬元,增長34.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)129.51萬元,下降8.8%;農(nóng)林水事務(wù)489.62萬元,下降21.75%;工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)320萬元,下降40.27%;其他支出290萬元, 增長38.82%。(二)預(yù)算外收支預(yù)算2007年預(yù)算外收入535.5萬元,預(yù)算外支出535.33萬元,其中:一般公共服務(wù)支出278.33萬元,文化體育與傳媒支出2萬元,其他支出255萬元。三、二OO七年財政工作2007年全鎮(zhèn)財政工作將圍繞本次人代會通過的預(yù)算目標,按照
11、“做大做強城關(guān)鎮(zhèn),全面率先達小康”的總體思路,著力在以下四個方面求突破。一是堅持服務(wù)發(fā)展,在培植骨干財源上求突破。充分發(fā)揮財政職能,突出從資金扶持,政策扶持和綜合服務(wù)三個方面促進經(jīng)濟發(fā)展,在招商引資,優(yōu)化工業(yè)集中區(qū)投資環(huán)境,壯大規(guī)模企業(yè)等方面用足用活政策,全力培植一批年納稅超千萬元、超500萬元、超200萬元、超100萬元的骨干企業(yè)支撐全鎮(zhèn)財政,切實解決“短腿”問題。充分發(fā)揮城關(guān)鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢,優(yōu)化財源結(jié)構(gòu),繼續(xù)加大三產(chǎn)、建筑業(yè)企業(yè)和個體工商戶的發(fā)展,擴張財源總量。進一步加大支農(nóng)投入,有效促進農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,加快推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。二是加強財稅聯(lián)動,在財稅征管上求突破。進一步完善收入征
12、管機制,全面落實組織收入目標責任制,加強財稅部門聯(lián)動合作,充分發(fā)揮協(xié)護稅網(wǎng)絡(luò)作用,爭取社會各界的支持和配合,加大稅法宣傳和稅收執(zhí)法力度,強化稅源監(jiān)控和收入分析,確保應(yīng)收盡收均衡入庫。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),在保重點控減支出上求突破??茖W(xué)運籌財政資金,保障重點,壓縮一般,統(tǒng)籌安排,確保政策性支出及時到位,確保民政和社會保障資金足額兌現(xiàn),確保鎮(zhèn)、村兩級機構(gòu)基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費不受影響。牢固樹立過緊日子的思想,大力壓縮一切不必要的開支,努力降低運行成本,力保財政平衡運行。四是鞏固改革成果,在完善監(jiān)管考核機制上求突破。進一步完善部門預(yù)算、政府采購和“鎮(zhèn)財市管鎮(zhèn)用”體制,不斷規(guī)范財政監(jiān)管行為,規(guī)范預(yù)算單位資金流程,完善國有資產(chǎn)監(jiān)管體系 ,加強預(yù)算執(zhí)行中的監(jiān)督,努力提高各項資金的運行效率和使用效益。努力塑造財稅隊伍形象,進一步加大考核力度,推進依法
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