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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /河北廚電項目建議書目錄第一章 總論7一、 項目名稱及建設性質7二、 項目承辦單位7三、 項目定位及建設理由9四、 報告編制說明12五、 項目建設選址14六、 項目生產規(guī)模14七、 建筑物建設規(guī)模14八、 環(huán)境影響15九、 原輔材料及設備15十、 項目總投資及資金構成15十一、 資金籌措方案16十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標16十三、 項目建設進度規(guī)劃17主要經濟指標一覽表17第二章 背景及必要性20一、 行業(yè)與上下游行業(yè)的關系20二、 房地產市場發(fā)展影響行業(yè)需求21三、 行業(yè)發(fā)展水平不均衡,競爭激烈21四、 項目實施的必要性22第三章 公司基本情況24一、 公司基本信

2、息24二、 公司簡介24三、 公司競爭優(yōu)勢25四、 公司主要財務數據26公司合并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數據27五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨29七、 公司發(fā)展規(guī)劃29第四章 建筑工程可行性分析31一、 項目工程設計總體要求31二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標33建筑工程投資一覽表33第五章 產品方案與建設規(guī)劃35一、 建設規(guī)模及主要建設內容35二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領35產品規(guī)劃方案一覽表35第六章 運營模式37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第七章 法人治理結構47一、 股東權利及義務47

3、二、 董事54三、 高級管理人員58四、 監(jiān)事61第八章 項目進度計劃64一、 項目進度安排64項目實施進度計劃一覽表64二、 項目實施保障措施65第九章 工藝技術及設備選型66一、 企業(yè)技術研發(fā)分析66二、 項目技術工藝分析69三、 質量管理70四、 項目技術流程71五、 設備選型方案71主要設備購置一覽表72第十章 原材料及成品管理73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十一章 環(huán)保方案分析75一、 編制依據75二、 建設期大氣環(huán)境影響分析75三、 建設期水環(huán)境影響分析79四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析79五、 建設期聲環(huán)境影響分析80六、

4、營運期環(huán)境影響80七、 環(huán)境管理分析81八、 結論82九、 建議82第十二章 投資估算84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十三章 經濟效益及財務分析93一、 基本假設及基礎參數選取93二、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項目盈利能力分析97項目投資現金流量表99四、 財務生存能力分析100五、 償債能力分析

5、100借款還本付息計劃表102六、 經濟評價結論102第十四章 招投標方案103一、 項目招標依據103二、 項目招標范圍103三、 招標要求104四、 招標組織方式106五、 招標信息發(fā)布106第十五章 風險分析107一、 項目風險分析107二、 項目風險對策109第十六章 總結分析111第十七章 附表112建設投資估算表112建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表1

6、19項目投資現金流量表120第一章 總論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱河北廚電項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx(集團)有限公司(二)項目聯(lián)系人萬xx(三)項目建設單位概況當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇

7、到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的

8、信息化產品和服務,促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。面

9、對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。三、 項目定位及建設理由廚房電器制造業(yè)的下游行業(yè)主要是各類銷售渠道,包括經銷商、零售賣場、建材市場、電商平臺等。廚房電器作為終端消費品,可以通過各類銷售渠道銷售給終端用戶,銷售渠道的布局和發(fā)展態(tài)勢直接影響廚電產品的銷售規(guī)模,也影響到產業(yè)鏈上生產企業(yè)與流通企業(yè)的利益劃分。隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷推進、消費者消費觀念的更新升

10、級、電子商務的迅速崛起,行業(yè)市場需求規(guī)模不斷擴大、銷售渠道日益多樣,從而有力地帶動了廚電行業(yè)的發(fā)展。加快發(fā)展現代產業(yè)體系和推動經濟體系優(yōu)化升級深入推進制造強省、質量強省、網絡強省和數字河北建設,把發(fā)展經濟著力點放在實體經濟和先進制造業(yè)及海洋經濟上,推動實體經濟、科技創(chuàng)新、現代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展,提高經濟質量效益和核心競爭力。(一)持續(xù)調整優(yōu)化經濟結構堅決去、主動調、加快轉,建立健全市場化法治化化解過剩產能長效機制,推動總量去產能向結構性優(yōu)化產能轉變。堅持關小促大、保優(yōu)壓劣,支持企業(yè)兼并重組,加快解決“城中有鋼”、“鋼鐵圍城”問題。保持先進制造業(yè)比重不斷提升,鞏固壯大實體經濟根基。實施工業(yè)互

11、聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展工程,推動新一代信息技術與制造業(yè)融合發(fā)展,促進傳統(tǒng)產業(yè)高端化、智能化、綠色化變革,發(fā)展服務型制造。完善支持政策,培育新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新模式,推動產業(yè)向價值鏈高端攀升。開展質量提升行動,完善質量基礎設施,推動標準、質量、品牌、信譽聯(lián)動建設。(二)大力提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平持續(xù)鍛長板補短板,形成具有更強創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產業(yè)鏈供應鏈。實施產業(yè)基礎再造工程,聚焦鋼鐵、石化、生物醫(yī)藥、電子信息、高端制造、氫能等18個重點產業(yè)鏈,打好產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現代化攻堅戰(zhàn)。超前布局區(qū)塊鏈、太赫茲、量子通信等未來產業(yè)鏈,搶占發(fā)展制高點。強化供應鏈安全管理,分行業(yè)做好戰(zhàn)略設

12、計和精準施策,完善從研發(fā)設計、生產制造到售后服務的全鏈條供應體系。健全我省與央企常態(tài)化協(xié)調對接機制。強化要素支撐,優(yōu)化產業(yè)鏈供應鏈發(fā)展環(huán)境。(三)大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)深入推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群發(fā)展工程,加快省級以上戰(zhàn)略性新興產業(yè)示范基地建設。發(fā)展壯大信息智能、生物醫(yī)藥健康、高端裝備制造、新能源、新材料、鋼鐵、石化、食品、現代商貿物流、文體旅游、金融服務、都市農業(yè)等12大主導產業(yè),大幅提高高新技術產業(yè)在規(guī)上工業(yè)中的比重。鼓勵企業(yè)技術創(chuàng)新,提升核心競爭力,防止低水平重復建設,構建各具特色、優(yōu)勢互補、結構合理的戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展格局。(四)加快發(fā)展現代服務業(yè)推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸

13、,大力發(fā)展金融服務、工業(yè)設計、現代物流、商務咨詢等服務業(yè)。推動現代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現代農業(yè)深度融合發(fā)展,加快推進服務業(yè)數字化。加快城市經濟發(fā)展,打造現代商業(yè)街區(qū)和風情街區(qū),推動生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級,加快發(fā)展健康、養(yǎng)老、育幼、文旅、體育、家政、物業(yè)、寄遞等服務業(yè)。支持各類市場主體參與服務供給,推進服務業(yè)標準化、品牌化建設,提升服務業(yè)對經濟增長的貢獻率。(五)大力發(fā)展數字經濟深化數字經濟和實體經濟融合發(fā)展,加快數字產業(yè)化、產業(yè)數字化。深入推進“上云用數賦智”行動,構建生產服務+商業(yè)模式+金融服務的數字化生態(tài)體系。抓好數字社會、數字政府建設,提升公共服務、社會治理等數字化、智能化水平

14、。加快基礎設施數字化改造,建設數據統(tǒng)一共享開放平臺,實施數字鄉(xiāng)村建設工程,縮小城鄉(xiāng)數字鴻溝。完善數據安全保障體系,加強個人信息保護。辦好中國國際數字經濟博覽會,推進雄安數字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)、石家莊數字經濟產業(yè)園和張家口懷來大數據產業(yè)基地建設發(fā)展。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規(guī)劃;2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。(二)報告編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案

15、,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。(二) 報告主要內容投資必要性:主要根據市場調查及分析預測

16、的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提

17、高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約14.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx套廚電的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積17777.16,其中:生產工程10690.95,倉儲工程3728.57,行政辦公及生活服務設施1997.86,公共工程1359.78。八

18、、 環(huán)境影響本期工程項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用;因此,本期工程項目建成投產后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括適配器、電池、蓋板、主機底殼、潤滑油、錫線、螺絲、螺絲貼標、主機面殼、水性接著劑、說明書、紙箱、美紋膠、輪子組件、包裝內托、電子元器件、保險杠鏡片。(二)主要設備主要設備包括:電批、烙鐵、切膜機、自動點膠機、自動螺絲機、電腦。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期

19、利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資5753.42萬元,其中:建設投資4615.34萬元,占項目總投資的80.22%;建設期利息109.44萬元,占項目總投資的1.90%;流動資金1028.64萬元,占項目總投資的17.88%。(二)建設投資構成本期項目建設投資4615.34萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用3949.69萬元,工程建設其他費用535.84萬元,預備費129.81萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資5753.42萬元,其中申請銀行長期貸款2233.59萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年

20、份)1、營業(yè)收入(SP):11800.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):10118.60萬元。3、凈利潤(NP):1223.48萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.89年。2、財務內部收益率:13.67%。3、財務凈現值:-66.88萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述

21、,項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積9333.00約14.00畝1.1總建筑面積17777.161.2基底面積5413.141.3投資強度萬元/畝313.752總投資萬元5753.422.1建設投資萬元4615.342.1.1工程費用萬元3949.692.1.2其他費用萬元535.842.1.3預備費萬元129.812.2建設期利息萬元109.442.3流動資金萬元1028.643資金籌措萬元5753.423.1自籌資金萬元3519.833.2銀行貸款萬元2233.594營業(yè)收入萬元11800.

22、00正常運營年份5總成本費用萬元10118.60""6利潤總額萬元1631.31""7凈利潤萬元1223.48""8所得稅萬元407.83""9增值稅萬元417.42""10稅金及附加萬元50.09""11納稅總額萬元875.34""12工業(yè)增加值萬元3060.73""13盈虧平衡點萬元5833.70產值14回收期年6.8915內部收益率13.67%所得稅后16財務凈現值萬元-66.88所得稅后第二章 背景及必要性一、 行業(yè)與上下游行業(yè)

23、的關系1、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性廚房電器制造業(yè),主要產品為集成灶、集成水槽等廚電產品,廚房電器制造業(yè)的上游行業(yè)主要為板材(不銹鋼、冷軋板、鍍鋅板等)和五金件、機電零部件行業(yè)等。廚電產品作為居民消費品,產品通過經銷渠道、電商渠道或直營渠道等向終端消費者銷售。2、上下游發(fā)展狀況對行業(yè)的影響(1)上游行業(yè)發(fā)展狀況的影響廚房電器制造業(yè)的主要原材料為各種規(guī)格的板材(不銹鋼板、冷軋板、鍍鋅板等)、五金類配件和電器類組件等,上游行業(yè)對本行業(yè)的影響主要表現在價格變化直接影響到本行業(yè)的采購成本,從而影響行業(yè)的盈利能力。由于本行業(yè)對原材料的需求在品種規(guī)格上較為分散,不存在對某一種原材料的高度依賴,且原材料之

24、間的替代性較強,因此,上游行業(yè)的局部變化對本行業(yè)通常不會構成重大影響,但鋼鐵等大宗產品的價格波動會對行業(yè)內企業(yè)的生產成本造成一定影響。(2)下游行業(yè)發(fā)展狀況的影響廚房電器制造業(yè)的下游行業(yè)主要是各類銷售渠道,包括經銷商、零售賣場、建材市場、電商平臺等。廚房電器作為終端消費品,可以通過各類銷售渠道銷售給終端用戶,銷售渠道的布局和發(fā)展態(tài)勢直接影響廚電產品的銷售規(guī)模,也影響到產業(yè)鏈上生產企業(yè)與流通企業(yè)的利益劃分。隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷推進、消費者消費觀念的更新升級、電子商務的迅速崛起,行業(yè)市場需求規(guī)模不斷擴大、銷售渠道日益多樣,從而有力地帶動了廚電行業(yè)的發(fā)展。二、 房地產市場發(fā)展影響行業(yè)需求油煙機、燃

25、氣灶、集成灶等大型廚房電器對廚房結構和外觀設計具有重要的影響,消費者的購買一般發(fā)生在新房購置或者舊房裝修之時。因此,大型廚房電器的消費需求與房地產市場的發(fā)展存在一定關聯(lián)。近年來,國內房地產市場取得了長足發(fā)展,但是這過程中也出現個別地區(qū)房價漲幅較大,偏離普通民眾實際購買力的現象。為保持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展,國家出臺了一系列政策對房地產市場進行調控,且房地產市場本身也應遵循市場經濟規(guī)律,具有周期性波動的特征,這將會在一定程度上對廚電行業(yè)市場需求產生影響。三、 行業(yè)發(fā)展水平不均衡,競爭激烈我國廚電企業(yè)數量眾多,除了個別大型廚電企業(yè)外,大多數廚電企業(yè)生產能力處于較低水平,導致我國廚電產品質量良莠不齊

26、。部分企業(yè)規(guī)模較小、研發(fā)設計能力不足、產品檔次較低,只能通過價格競爭來爭奪市場份額,影響了行業(yè)整體利潤水平。與此同時,國內高端廚電企業(yè)也在不斷提升渠道規(guī)模和品牌運營,加大產業(yè)創(chuàng)新力度來迎合消費者日趨多樣化的需求,導致行業(yè)競爭不斷升級,廚電產品市場的競爭日趨激烈。四、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難

27、以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:萬xx3、注冊資本:1440萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxx

28、xxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-5-117、營業(yè)期限:2014-5-11至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事廚電相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家

29、法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的

30、始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更

31、符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2344.681875.741758.51負債總額760.37608.30570.28股東權益合計1584.311267.451188.23公司合并利潤表主要數據項目2

32、020年度2019年度2018年度營業(yè)收入8810.117048.096607.58營業(yè)利潤1940.791552.631455.59利潤總額1584.401267.521188.30凈利潤1188.30926.87855.58歸屬于母公司所有者的凈利潤1188.30926.87855.58五、 核心人員介紹1、萬xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、錢xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理

33、;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、段xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、錢xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司

34、獨立董事。5、潘xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、江xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、龍xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4

35、月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、鄭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產

36、業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷

37、售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利

38、用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計

39、標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相

40、互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積17777.16,其中:生產工程10690.95,倉儲工程3728.57,行政辦公及生活服務設施1997.86,公共工程1359.78。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程2706.5710690.951463.901.11#生產車間811.973207.29439.171.22#生產車間676.642672.74365.981.33#生產車間649.582565.83351.341.44#生產車間568.382245.10307.422倉儲工程151

41、5.683728.57412.702.11#倉庫454.701118.57123.812.22#倉庫378.92932.14103.172.33#倉庫363.76894.8699.052.44#倉庫318.29783.0086.673辦公生活配套348.061997.86306.773.1行政辦公樓226.241298.61199.403.2宿舍及食堂121.82699.25107.374公共工程866.101359.78141.05輔助用房等5綠化工程1314.0924.74綠化率14.08%6其他工程2605.779.097合計9333.0017777.162358.25第五章 產品方案與

42、建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積9333.00(折合約14.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積17777.16。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套廚電,預計年營業(yè)收入11800.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和

43、銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1廚電套xxx2廚電套xxx3廚電套xxx4.套5.套6.套合計xxx11800.00整體廚房設計是指將櫥柜、抽油煙機、燃氣灶具、消毒柜、洗碗機、微波爐、電烤箱等各類廚房用具和廚房電器進行系統(tǒng)搭配而成的一種新型廚房形式。整體廚房設計可以依照家庭成員的身高、色彩偏好、文化修養(yǎng)、烹飪習慣及廚房空間結構、照明等環(huán)境因素結合人體工程學、人體工效學、工程材料學和裝飾藝術的原理進行設計,實現廚房電器與櫥柜等廚房用品在外觀和功能方面的整體協(xié)調。第六章 運營模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政

44、法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)

45、行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、廚電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和廚電行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內廚電行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企

46、業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各

47、類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷

48、售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對

49、未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理

50、風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司

51、的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分

52、配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有

53、重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現盈利,在彌補上一年度的虧損,依

54、法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅,單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下,公司不進行現金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關

55、心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人

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