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文檔簡介
1、泓域咨詢 /都勻芯片項目建議書都勻芯片項目建議書xx有限公司目錄第一章 項目投資背景分析8一、 行業(yè)競爭格局8二、 行業(yè)壁壘9三、 行業(yè)風險特征10第二章 行業(yè)、市場分析12一、 影響行業(yè)發(fā)展的因素12二、 行業(yè)規(guī)模15三、 業(yè)內主要生產模式15第三章 項目總論16一、 項目名稱及建設性質16二、 項目承辦單位16三、 項目定位及建設理由17四、 報告編制說明18五、 項目建設選址20六、 項目生產規(guī)模20七、 建筑物建設規(guī)模20八、 環(huán)境影響20九、 原輔材料及設備21十、 項目總投資及資金構成21十一、 資金籌措方案22十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標22十三、 項目建設進度規(guī)劃22主要經
2、濟指標一覽表23第四章 建設單位基本情況25一、 公司基本信息25二、 公司簡介25三、 公司競爭優(yōu)勢26四、 公司主要財務數據27公司合并資產負債表主要數據27公司合并利潤表主要數據27五、 核心人員介紹28六、 經營宗旨29七、 公司發(fā)展規(guī)劃30第五章 建筑工程方案32一、 項目工程設計總體要求32二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表34第六章 產品方案36一、 建設規(guī)模及主要建設內容36二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領36產品規(guī)劃方案一覽表36第七章 SWOT分析38一、 優(yōu)勢分析(S)38二、 劣勢分析(W)39三、 機會分析(O)40四、 威脅分析(T)40第八
3、章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事48三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事56第九章 發(fā)展規(guī)劃分析59一、 公司發(fā)展規(guī)劃59二、 保障措施60第十章 勞動安全評價63一、 編制依據63二、 防范措施65三、 預期效果評價71第十一章 環(huán)保分析72一、 編制依據72二、 環(huán)境影響合理性分析73三、 建設期大氣環(huán)境影響分析74四、 建設期水環(huán)境影響分析75五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析76六、 建設期聲環(huán)境影響分析76七、 營運期環(huán)境影響76八、 環(huán)境管理分析77九、 結論及建議79第十二章 原輔材料分析81一、 項目建設期原輔材料供應情況81二、 項目運營期原輔材料供應及質量
4、管理81第十三章 項目進度計劃83一、 項目進度安排83項目實施進度計劃一覽表83二、 項目實施保障措施84第十四章 組織機構及人力資源配置85一、 人力資源配置85勞動定員一覽表85二、 員工技能培訓85第十五章 投資方案分析88一、 投資估算的依據和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十六章 經濟收益分析100一、 基本假設及基礎參數選取100二、 經濟評價財務測算100營業(yè)收入
5、、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析104項目投資現金流量表106四、 財務生存能力分析107五、 償債能力分析107借款還本付息計劃表109六、 經濟評價結論109第十七章 風險防范110一、 項目風險分析110二、 項目風險對策112第十八章 項目總結分析115第十九章 附表117主要經濟指標一覽表117建設投資估算表118建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費
6、估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置一覽表131能耗分析一覽表131第一章 項目投資背景分析一、 行業(yè)競爭格局國內IC設計行業(yè)從2010年開始進入了高速發(fā)展期,2010年至2014年的銷售額年增長率保持在30%左右,2015年、2016年中國IC設計行業(yè)規(guī)模增速雖然略有放緩,但每年仍然保持超過20%的速率增長,遠高于全球半導體行業(yè)市場規(guī)模整體增速。2010年至2017年,中國IC設計行業(yè)占國內集成電路產業(yè)鏈的比重呈逐年上趨勢升,表明我國IC設計企業(yè)在國
7、內集成電路行業(yè)乃至整個全國集成電路行業(yè)扮演著越來越重要的角色,中國IC設計產業(yè)近年來取得了長足發(fā)展。中國大陸IC設計公司從2015年的736家大幅增加到2017年的1380家。在純設計企業(yè)方面,2009年大陸僅有深圳海思半導體一家進入全球前50的純IC設計業(yè)者之列,而2017年已有海思和紫光集團等10家企業(yè)進入。我國純IC設計業(yè)者合計銷售額占全球的比例已從2010年的5%提升至2017年的11%。ICInsights數據顯示,到2017年,HiSilicon海思、Unigroup紫光集團(包括Spreadtrum展訊和RDA)營業(yè)收入分別位居全球全球Fabless第七位與第十位;其中HiSil
8、icon海思同比增長21%,增長速度在全球Fabless企業(yè)中位居第三,中國在FablessIC市場上扮演著日益重要的角色。二、 行業(yè)壁壘集成電路設計行業(yè)整體屬于技術密集型及資本密集型相結合的行業(yè),研發(fā)能力帶來的新產品持續(xù)開發(fā)能力是集成電路設計企業(yè)的核心競爭力,因此存在較高的進入壁壘。1、技術壁壘集成電路產品的設計開發(fā)既需熟練掌握組成各種元器件的應用技術和技術發(fā)展趨勢,又需熟知客戶的應用背景、系統(tǒng)集成接口需求、生產工藝特點、現場環(huán)境等因素,整個市場對供應商的技術積累和行業(yè)經驗有非常高的要求。因此,高技術水平要求對新入者形成較高壁壘。2、資本壁壘由于集成電路行業(yè)前期投入研發(fā)周期長,需要大量研發(fā)力
9、量投入,因此對公司的資本實力提出了較高要求。同時由于終端產品更新換代較快,集成電路設計企業(yè)通常需要能夠進行持續(xù)的研發(fā)投入。研發(fā)本身具有一定的風險,保有較為雄厚的資金規(guī)模才能夠有利于企業(yè)抵御相關風險。3、客戶關系壁壘不同公司的模塊通常在嵌入終端產品中需要運用專門的開發(fā)工具進行二次開發(fā)。由于對產品性能要求的特殊性,當一家終端廠商選擇了一個集成電路供應商后,對集成電路的相關指令集及開發(fā)工具的熟悉需要一定的時間,這造成了客戶具有一定的產品粘性。較高的客戶粘性為后進入者造成了另一大障礙。4、人才壁壘作為技術密集型行業(yè),高素質的研發(fā)隊伍對于公司的生存發(fā)展至關重要,通常一個合格的集成電路設計人才既要熟悉芯片
10、設計制造,又要熟悉配套的軟硬件技術、下游工業(yè)特性及對產品功能的特殊需求等,因此過硬的專業(yè)素質及豐富的產品經驗二者缺一不可。由于我國核心技術及高端芯片技術的整體水平仍然落后于歐美及日本市場,培養(yǎng)或招募一支高素質的團隊對于行業(yè)潛在進入者將會構成一定阻礙。三、 行業(yè)風險特征1、保持持續(xù)創(chuàng)新能力的風險集成電路設計行業(yè)所面對的下游終端市場產品更新換代迅速,因此芯片產品生命周期很短,升級頻繁。為了在行業(yè)中保持一定的競爭力,集成電路設計公司需要在技術創(chuàng)新及新產品開發(fā)方面持續(xù)投入,不斷創(chuàng)新,開發(fā)出市場認可的新產品和升級產品,這樣企業(yè)才能實現持續(xù)成長。2、研發(fā)風險和市場風險集成電路設計公司通常面臨著新產品研發(fā)風
11、險,包括產品規(guī)劃和研發(fā)周期及投入風險。產品規(guī)劃包括產品路線圖、新產品的開發(fā)以及功能定位。芯片產品的設計周期通常在兩到三年,于是新產品的開發(fā)取決于公司對未來兩到三年甚至更長期的市場預判,而對未來市場預測的準確性往往存在一定的局限。若芯片設計企業(yè)設計出的芯片研發(fā)失敗,或者不能被市場接受,不能實現量產,則投入的大量的研發(fā)資金不能產生效益。3、委外加工風險集成電路設計行業(yè)大部分采取Fabless模式,專注于芯片的設計開發(fā),將晶圓加工和封裝測試委外給晶圓加工廠和封裝測試廠,設計公司在芯片制造和封裝測試上過度依賴外部專業(yè)企業(yè)。由于晶圓加工屬于資金及技術高度密集型產業(yè),合適的晶圓加工廠商較少,集中度較高。而
12、且每家晶圓加工廠工藝技術不同,變更加工企業(yè),則設計公司和新加工企業(yè)至少需要半年的磨合期。第二章 行業(yè)、市場分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素(1)國家政策的大力支持集成電路行業(yè)是我國信息產業(yè)化的支柱產業(yè)之一,我國相繼出臺了一系列鼓勵集成電路企業(yè)發(fā)展的政策,為我國集成電路企業(yè)營造良好的政策環(huán)境。從而極大地調動了國內外各方面投資集成電路行業(yè)的積極性,有力地促進了我國集成電路行業(yè)的發(fā)展。國家陸續(xù)出臺了集成電路設計企業(yè)及產品認定暫行管理辦法、集成電路布圖設計保護條例、集成電路布圖設計保護條例實施細則等法律法規(guī),規(guī)范了行業(yè)的競爭秩序,對我國集成電路設計領域的知識產權保護起到重要作用,并促進我國集成
13、電路行業(yè)的技術創(chuàng)新和自主知識產權的開發(fā)。國務院頒布了當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄和鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策,對集成電路行業(yè)在投融資、稅收、產業(yè)技術、出口、人才培養(yǎng)、采購以及知識產權保護和境外加工等方面都給予了大力支持。2011年,國務院關于印發(fā)進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知(國發(fā)20114號,進一步加大了對集成電路產業(yè)的扶持力度,擴大了扶持范圍,優(yōu)惠政策覆蓋了產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié),產業(yè)發(fā)展環(huán)境將進一步得到優(yōu)化。2014年6月,國務院印發(fā)國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要,部署充分發(fā)揮國內市場優(yōu)勢,營造良好發(fā)展環(huán)境,激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力,帶動產業(yè)鏈協(xié)同可持續(xù)
14、發(fā)展,加快追趕和超越的步伐,努力實現集成電路產業(yè)跨越式發(fā)展。2018年3月,財政部、稅務總局、國家發(fā)展改革委、工信部聯合發(fā)布了關于集成電路生產企業(yè)有關企業(yè)所得稅政策問題的通知(財稅【2018】27號),進一步加大對集成電路企業(yè)的稅收優(yōu)惠力度。這些政策將有力地推動我國集成電路產業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。(2)國內終端市場需求快速增長2010年以來,在國際市場需求提升,以及擴大內需政策成效顯現的共同作用下,我國電子整機制造產業(yè)出現明顯回升,節(jié)能照明、PC、消費電子、手機通信等整機產量的增長及產品結構的升級換代,拉動了對上游集成電路產品的需求。同時,隨著我國經濟的逐步轉型和產業(yè)結構的調整,新能源、節(jié)能環(huán)保、
15、智能家居等新興產業(yè)快速發(fā)展,我國綠色節(jié)能集成電路的應用領域將得到進一步拓展。(3)行業(yè)技術水平日益提高由于市場對下游終端產品功能和性能要求的不斷提高,促使位于上游的集成電路設計公司通過加大技術投入,不斷提高產品的技術含量,開發(fā)新型產品,開發(fā)能力強的企業(yè)可以在行業(yè)中快速發(fā)展并且取得較高的利潤率水平,獲得優(yōu)勢地位;同時,技術含量的提升也提高了行業(yè)進入門檻,避免了行業(yè)內的惡性競爭,保障行業(yè)的健康發(fā)展。2、不利因素(1)國內集成電路產業(yè)基礎依舊比較薄弱2000年以來,我國集成電路設計行業(yè)雖然實現了快速發(fā)展,技術水平和產業(yè)規(guī)模都有所提升,但與美國、歐洲、韓國等發(fā)達國家市場相比,基礎還較為薄弱。我國集成電
16、路行業(yè)的核心技術長期受制于人,主要關鍵設備和技術依賴進口,集成電路行業(yè)的產業(yè)環(huán)境有待進一步提高。(2)高端人才較為短缺高端人才短缺,已成為集成電路企業(yè)特別是設計企業(yè)的發(fā)展瓶頸,高端技術人才不足影響到新產品推出進度和產品的先進程度,進一步直接影響到產品的市場份額;高端管理人才和國際化經營人才不足,影響到企業(yè)的國際化運作和對國際市場的開拓,使本土企業(yè)與國際企業(yè)的競爭處于劣勢。(3)行業(yè)研發(fā)投入不足集成電路行業(yè)是資金密集型產業(yè),工藝的提升、產能擴充以及技術研發(fā)的突破,都需要長期連續(xù)的、大規(guī)模的資金支撐。行業(yè)內企業(yè)目前主要以中小企業(yè)居多,大部分企業(yè)由于技術、資金及規(guī)模的限制,不具備核心技術,尚未建立完
17、善獨立的研發(fā)部門。行業(yè)整體研發(fā)力量薄弱不利于行業(yè)整體技術水平的提升和發(fā)展。二、 行業(yè)規(guī)模2011年-2017年我國集成電路產業(yè)銷售規(guī)模從1,933.7億元增長到5411.3億元(根據CSIA統(tǒng)計),年均復合增長率(CAGR)達到18.71%。受“中國2025制造”、“互聯網+”等新世紀發(fā)展戰(zhàn)略的帶動、相關利好政策的推動以及外資企業(yè)加大在華投資的影響,我國集成電路行業(yè)迎來快速發(fā)展時期。根據CSIA的最新統(tǒng)計,2017年,中國集成電路產業(yè)銷售額已實現5411.3億元,同比增長24.8%。三、 業(yè)內主要生產模式目前,全球集成電路產業(yè)主要有兩種經營模式,一種是IDM(IntegratedDeviceM
18、anufacture)模式,多為美國、日本和歐洲集成電路產業(yè)企業(yè)采用,代表企業(yè)如Intel、三星等。IDM企業(yè)為垂直整合型企業(yè),業(yè)務范圍涵蓋IC設計、制造、封裝測試與銷售等各個環(huán)節(jié),在資源整合、技術等方面具有較強優(yōu)勢,往往能獲得較高的利潤率;但成功的IDM企業(yè)所需投入非常大、對市場的反應相對不夠迅速,進入門檻較高。第三章 項目總論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱都勻芯片項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx有限公司(二)項目聯系人汪xx(三)項目建設單位概況公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工
19、代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家
20、及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三、 項目定位及建設理由高端人才短缺,已成為集成電路企業(yè)特別是設計企業(yè)的發(fā)展瓶頸,高端技術人才不足影響到新產品推出進度和產品的先進程度,進一步直接影響到產品的市場份額;高端管理人才和國際化經營人才不足,影響到企業(yè)的國際化運作和對國際市場的開拓,使本土企業(yè)與國際企業(yè)的競爭處于劣勢。
21、支持現代企業(yè)做大做強搶抓廣州對口幫扶的機遇,綜合運用地價優(yōu)惠、金融服務、財稅獎補等扶持政策,引導各類要素、資源、政策集中發(fā)力,把優(yōu)質企業(yè)培育成為龍頭企業(yè)、規(guī)上企業(yè)。鼓勵貴州省靈峰科技產業(yè)園有限公司盡快完成茶食品項目的建設和投產,擴大企業(yè)產能和規(guī)模,推動貴州云河山地汽車有限公司做大做強貨車改裝及生產產業(yè),鼓勵貴州東潤產業(yè)投資有限公司采取股權投資方式加快洛邦玻璃制品基地建設;積極培育浩森玻璃制品有限公司上市,建成西南地區(qū)最大的玻璃制品生產基地。依托我市及周邊區(qū)域中醫(yī)藥資源和產業(yè)基礎,鼓勵盛世龍方圍繞藥品批文、資本、市場、創(chuàng)新等要素開展對外合作,以輻射西南地區(qū)為目標,建設集產、學、研于一體的中醫(yī)藥產
22、業(yè)集群。加快推進立邦漆項目達標投產,促進家裝材料生產規(guī)?;l(fā)展。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程
23、建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。(二) 報告主要內容1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx,占地面積約96.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排
24、水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx萬片芯片的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積104118.28,其中:生產工程63504.90,倉儲工程18526.59,行政辦公及生活服務設施11529.86,公共工程10556.93。八、 環(huán)境影響擬建項目的建設滿足國家產業(yè)政策的要求,項目選址合理。項目建成所有污染物達標排放后,周圍環(huán)境質量基本能夠維持現狀。經落實污染防治措施后,“三廢”產生量較少,對周圍環(huán)境的影響較小。因此,本項目從環(huán)保的角度看,該項目的建設是可行的。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括硅
25、片、磷紙、石英桿舟、電子清洗液、哈摩粉、異丙醇、硅單晶片、預擴石英管、主擴SIC管、熱電偶、高純洗凈劑、高純液態(tài)磷源、拋光液。(二)主要設備主要設備包括:引線框架、銅絲、塑封料、鹽酸、硫酸、甲基磺酸、錫球。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資37576.37萬元,其中:建設投資29247.40萬元,占項目總投資的77.83%;建設期利息317.71萬元,占項目總投資的0.85%;流動資金8011.26萬元,占項目總投資的21.32%。(二)建設投資構成本期項目建設投資29247.40萬元,包括工程費用、
26、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用25655.80萬元,工程建設其他費用3008.38萬元,預備費583.22萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資37576.37萬元,其中申請銀行長期貸款12967.66萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):72800.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):56095.73萬元。3、凈利潤(NP):12228.45萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.12年。2、財務內部收益率:25.90%。3、財務凈現值:21022.08萬元。十三、 項目建設進度規(guī)
27、劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64000.00約96.00畝1.1總建筑面積104118.281.2基底面積37120.001.3投資強度萬元/畝291.152總投資萬元37576.372.1建設投資萬元29247.402.1.1工程費用萬元25655.802.1.2其他費用萬元3008.382.1.3預備費萬元583.222.2建設期利
28、息萬元317.712.3流動資金萬元8011.263資金籌措萬元37576.373.1自籌資金萬元24608.713.2銀行貸款萬元12967.664營業(yè)收入萬元72800.00正常運營年份5總成本費用萬元56095.736利潤總額萬元16304.607凈利潤萬元12228.458所得稅萬元4076.159增值稅萬元3330.5110稅金及附加萬元399.6711納稅總額萬元7806.3312工業(yè)增加值萬元25773.1613盈虧平衡點萬元26509.61產值14回收期年5.1215內部收益率25.90%所得稅后16財務凈現值萬元21022.08所得稅后第四章 建設單位基本情況一、 公司基本信
29、息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代表人:汪xx3、注冊資本:960萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-5-27、營業(yè)期限:2014-5-2至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事芯片相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等
30、,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司
31、的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭
32、優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12107.059685.649080.29負債總額6980.385584.305235.28股東權益合計5126.674101.343845.00公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入55098.5444078.8341323.90營業(yè)利潤8946.407157.1267
33、09.80利潤總額7764.046211.235823.03凈利潤5823.034541.964192.58歸屬于母公司所有者的凈利潤5823.034541.964192.58五、 核心人員介紹1、汪xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、邱xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總
34、經理。3、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、譚xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、付xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、韓xx,中國國籍,無永久境外居留權,19
35、58年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、葉xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、任xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任
36、xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏
37、的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第五章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據
38、生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土
39、建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車
40、間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0
41、.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積104118.28,其中:生產工程63504.90,倉儲工程18526.59,行政辦公及生活服務設施11529.86,公共工程10556.93。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19302.4063504.908783.491.11#生產車間5790.7219051.472635.051.22#生產車間4825.6015876.232195.871.33#生產車間4632.5815241.182108.041
42、.44#生產車間4053.5013336.031844.532倉儲工程8537.6018526.592187.422.11#倉庫2561.285557.98656.232.22#倉庫2134.404631.65546.862.33#倉庫2049.024446.38524.982.44#倉庫1792.903890.58459.363辦公生活配套2590.9811529.861650.933.1行政辦公樓1684.147494.411073.103.2宿舍及食堂906.844035.45577.834公共工程6681.6010556.93864.45輔助用房等5綠化工程10912.00208.41
43、綠化率17.05%6其他工程15968.0056.457合計64000.00104118.2813751.15第六章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積64000.00(折合約96.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積104118.28。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx萬片芯片,預計年營業(yè)收入72800.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將
44、根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1芯片萬片xx2芯片萬片xx3芯片萬片xx4.萬片5.萬片6.萬片合計xxx72800.00集成電路設計行業(yè)所面對的下游終端市場產品更新換代迅速,因此芯片產品生命周期很短,升級頻繁。為了在行業(yè)中保持一定的競爭力,集成電路設計公司需要在技術創(chuàng)新及新產品開發(fā)方面持續(xù)投入,不斷創(chuàng)新,開發(fā)出市場認可的新產品和升級產品,這樣企業(yè)才能實現持續(xù)成長。第七章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分
45、析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的
46、品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前
47、的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍
48、認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和
49、市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建
50、立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產
51、品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風
52、險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第八章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,
53、享有同等權利,承擔同種義務。股東為單位的,股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權;(3)對公司的經營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押
54、其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告;2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司
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