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文檔簡介

1、.XXX有限公司風險分級管控體系主要風險分析控制措施評審記錄2018年8月16日XXX有限公司風險分級管控體系控制措施評審一、評審目的 對公司所辨識出的危險源的風險控制措施進行評審,找出分析人員提出的控制措施的不足之處,指導崗位人員對危險源全面的、可操作性的控制措施。二、評審小組成員 組長: 成員: 三、評審時間 2018年8月16日 8:5011:40四、評審內容 危險源的工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施。具體如下:序號評審對象評審內容評審意見1設備設施對整個生產(chǎn)工藝過程中所覆蓋到的設備設施潛在的風險辨識分析結果、相關控制措施是否全面無疏漏,是否具有可操作性進

2、行評審。通過2配電室對配電室內設備設施及絕緣手套等勞動防護的風險辨識、分析結果及相關控制措施進行評審。通過3生產(chǎn)作業(yè)活動針對整個生產(chǎn)工藝的每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟中所分析出的風險度、制定出的控制措施進行評審。通過4檢維修對維修各類作業(yè)提出的風險分析及控制措施進行評審,確定是否全面無疏漏,是否具有有效性。通過5外來人員作業(yè)、突發(fā)事件針對突發(fā)事件、外來人員作業(yè)、參觀等活動所提出的風險分析及控制措施的全面性和有效性進行評審。通過評審結論評審小組評審意見: 通過工程技術、管理、培訓教育、個人防護、應急處置五個方面所辨識分析的危險源及制定的相關控制措施,經(jīng)公司評審確定結論如下:1.確定全員參與風險辨識分析活動及控制措施的制定;2.風險控制措施基本與實際相符,具有可操作性;3.建議職工在生產(chǎn)中做到以下幾點:各崗位人員需掌握自身崗位的控制措施,并按照相關的要求規(guī)范等進行操作;按要求佩戴個體防護用品;掌握本崗位的應急處置措施,以便在出現(xiàn)故障或事故時采取相應的措施將事故損害降低至最低。 評審組長(簽字): 日期:主要風險分析與控制措施評審會議簽到表序號姓名職務簽名備

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