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文檔簡介

1、便攜式微波電視傳輸系統(tǒng)項目立項申請報告一、項目概況(一)項目名稱便攜式微波電視傳輸系統(tǒng)項目推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)“雙輪驅(qū)動”,大力實施基本產(chǎn)業(yè)提升計劃和“兩化”深度融合計劃,大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉(zhuǎn)變,推進產(chǎn)業(yè)高端化、高技術化和服務化發(fā)展,擴大有效投入,培育消費新熱點,推動經(jīng)濟發(fā)展邁上新臺階。(一)加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程按照“穩(wěn)糧增收、提質(zhì)增效、創(chuàng)新驅(qū)動”的總體要求,著力轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,大力實施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化工程,努力推動全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設創(chuàng)造新典型、邁上新臺階、走在最前列,建設農(nóng)業(yè)強市。(二)提升工業(yè)發(fā)展質(zhì)態(tài)以“中國制造2025”及江蘇行動綱要為指針,以“互聯(lián)網(wǎng)+”為先

2、導戰(zhàn)略,大力發(fā)展“揚州智造”、“揚州精造”、“揚州新造”,增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力,建設制造強市,基本建成區(qū)域性先進制造業(yè)基地。(三)壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)聚焦重點發(fā)展領域,加強技術攻關和企業(yè)培育,加快新技術新產(chǎn)品新模式的應用示范,促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴大、技術水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)支撐體系顯著完善、企業(yè)市場競爭力顯著增強,將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)打造為全市經(jīng)濟發(fā)展的新增長極。(四)鞏固建筑業(yè)發(fā)展優(yōu)勢推進建筑產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)集成、資本創(chuàng)新,強化建筑品牌建設、市場開拓和風險防范,提升建筑業(yè)發(fā)展水平。到2020年,全市建筑業(yè)年產(chǎn)值達到4500億元,年均增長8%;晉升國家特級資質(zhì)企業(yè)3家以上。(五)大力發(fā)展服務業(yè)大力促進服務業(yè)產(chǎn)

3、業(yè)聯(lián)動、集聚提升、空間優(yōu)化,推動生產(chǎn)性服務業(yè)規(guī)?;⑸钚苑諛I(yè)精細化、文化旅游產(chǎn)業(yè)國際化。到2020年,服務業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重提高到50%,形成“三二一”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。(二)項目建設單位xxx有限公司(三)項目咨詢規(guī)劃單位泓域咨詢機構(gòu)(四)項目選址某高新區(qū)(五)項目用地規(guī)模項目總用地面積52146.06平方米(折合約78.18畝)。(六)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.35%,建筑容積率1.00,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.27%,固定資產(chǎn)投資強度191.79萬元/畝。(七)土建工程指標項目凈用地面積52146.06平方米,建筑物基底占地面積38249.14平方米,總建筑面積52146

4、.06平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程32322.03平方米,項目規(guī)劃綠化面積2746.85平方米。(八)設備選型方案項目計劃購置設備共計119臺(套),設備購置費4179.25萬元。(九)節(jié)能分析1、項目年用電量1220408.63千瓦時,折合149.99噸標準煤。2、項目年總用水量25798.40立方米,折合2.20噸標準煤。3、“便攜式微波電視傳輸系統(tǒng)項目投資建設項目”,年用電量1220408.63千瓦時,年總用水量25798.40立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)152.19噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量48.06噸標準煤/年,項目總節(jié)能率21.24%,能源利用效果良好。(十)環(huán)境保護

5、項目符合某高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(十一)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資19665.09萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14994.14萬元,占項目總投資的76.25%;流動資金4670.95萬元,占項目總投資的23.75%。(十二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十三)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入32037.00萬元,總成本費用24795.44萬元,稅金及附加328.45萬元,利潤總額7241.56萬元,利稅總額8

6、568.85萬元,稅后凈利潤5431.17萬元,達產(chǎn)年納稅總額3137.68萬元;達產(chǎn)年投資利潤率36.82%,投資利稅率43.57%,投資回報率27.62%,全部投資回收期5.12年,提供就業(yè)職位484個。(十四)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作,確保不誤前方施工。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。(十五)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:便攜式微波電視傳輸系統(tǒng)項目用地性質(zhì)為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)

7、內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某高新區(qū)及某高新區(qū)便攜式微波電視傳輸系統(tǒng)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設對促進某高新區(qū)便攜式微波電視傳輸系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術結(jié)構(gòu)、組織

8、結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“便攜式微波電視傳輸系統(tǒng)項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位484個,達產(chǎn)年納稅總額3137.68萬元,可以促進某高新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進技術創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā),是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,

9、城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經(jīng)濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。同時,民營經(jīng)濟也是參與國際競爭的重要力量。國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權宜之計,更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用,“三個沒有變”的判斷:“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變,我們致力于為非公有制

10、經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同時,公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中,制造業(yè)領域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制

11、造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程27042.1427042.1432322.0332322.032512.251.1主要生產(chǎn)車間16225.2816225.2819393.2219393.221557.601.2輔助生產(chǎn)車間8653.488653.4810343.0510343.05803.921.3其他生產(chǎn)車間2163.372163.371874.681874.68150.732倉儲工程5737.375737.3712885.6212885.62728.402.1成品貯存

12、1434.341434.343221.413221.41182.102.2原料倉儲2983.432983.436700.526700.52378.772.3輔助材料倉庫1319.601319.602963.692963.69167.533供配電工程305.99305.99305.99305.9919.463.1供配電室305.99305.99305.99305.9919.464給排水工程351.89351.89351.89351.8917.414.1給排水351.89351.89351.89351.8917.415服務性工程3633.673633.673633.673633.67205.405

13、.1辦公用房1934.401934.401934.401934.40122.815.2生活服務1699.271699.271699.271699.27106.326消防及環(huán)保工程1025.081025.081025.081025.0865.196.1消防環(huán)保工程1025.081025.081025.081025.0865.197項目總圖工程153.00153.00153.00153.0011.187.1場地及道路硬化10393.851904.321904.327.2場區(qū)圍墻1904.3210393.8510393.857.3安全保衛(wèi)室153.00153.00153.00153.008綠化工程3

14、581.01125.34合計38249.1452146.0652146.063684.63節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤152.191.1年用電量千瓦時1220408.631.2年用電量噸標準煤149.991.3年用水量立方米25798.401.4年用水量噸標準煤2.202年節(jié)能量噸標準煤48.063節(jié)能率21.24%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元14477.551.1完成比例73.62%2完成固定資產(chǎn)投資萬元10356.802.1完成比例71.54%3完成流動資金投資萬元4120.753.1完成比例28.46%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)

15、業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3291.2人均年工資萬元5.841.3年工資額萬元1794.262工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人732.2人均年工資萬元6.112.3年工資額萬元462.303企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人193.2人均年工資萬元7.633.3年工資額萬元148.064品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人394.2人均年工資萬元5.134.3年工資額萬元226.205其他人員工資5.1平均人數(shù)人245.2人均年工資萬元6.565.3年工資額萬元118.356職工工資總額萬元2749.17固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬

16、元3684.634179.25191.7914994.141.1工程費用萬元3684.634179.2524040.911.1.1建筑工程費用萬元3684.633684.6318.74%1.1.2設備購置及安裝費萬元4179.254179.2521.25%1.2工程建設其他費用萬元7130.267130.2636.26%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2975.182975.181.3預備費萬元4155.084155.081.3.1基本預備費萬元2149.232149.231.3.2漲價預備費萬元2005.852005.852建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14994.1414994.14流動資金投

17、資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元24040.919232.7216270.4724040.9124040.9124040.911.1應收賬款萬元7212.273245.525769.827212.277212.277212.271.2存貨萬元10818.414868.288654.7310818.4110818.4110818.411.2.1原輔材料萬元3245.521460.492596.423245.523245.523245.521.2.2燃料動力萬元162.2873.02129.82162.28162.28162.281.2.3在產(chǎn)品萬元497

18、6.472239.413981.174976.474976.474976.471.2.4產(chǎn)成品萬元2434.141095.361947.312434.142434.142434.141.3現(xiàn)金萬元6010.232704.604808.186010.236010.236010.232流動負債萬元19369.968716.4815495.9719369.9619369.9619369.962.1應付賬款萬元19369.968716.4815495.9719369.9619369.9619369.963流動資金萬元4670.952101.933736.764670.954670.954670.954

19、鋪底流動資金萬元1556.97700.641245.591556.971556.971556.97總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元19665.09131.15%131.15%100.00%2項目建設投資萬元14994.14100.00%100.00%76.25%2.1工程費用萬元7863.8852.45%52.45%39.99%2.1.1建筑工程費萬元3684.6324.57%24.57%18.74%2.1.2設備購置及安裝費萬元4179.2527.87%27.87%21.25%2.2工程建設其他費用萬元2975.1819.84%19.8

20、4%15.13%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2975.1819.84%19.84%15.13%2.3預備費萬元4155.0827.71%27.71%21.13%2.3.1基本預備費萬元2149.2314.33%14.33%10.93%2.3.2漲價預備費萬元2005.8513.38%13.38%10.20%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14994.14100.00%100.00%76.25%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4670.9531.15%31.15%23.75%7鋪底流動資金萬元1556.9810.38%10.38%7.92%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年

21、第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元14416.6525629.6032037.0032037.0032037.001.1萬元14416.6525629.6032037.0032037.0032037.002現(xiàn)價增加值萬元4613.338201.4710251.8410251.8410251.843增值稅萬元449.48799.07998.84998.84998.843.1銷項稅額萬元5125.925125.925125.925125.925125.923.2進項稅額萬元1857.193301.664127.084127.084127.084城市維護建設稅萬元31.4655.9469.9269.9

22、269.925教育費附加萬元13.4823.9729.9729.9729.976地方教育費附加萬元8.9915.9819.9819.9819.989土地使用稅萬元208.58208.58208.58208.58208.5810稅金及附加萬元262.52304.47328.45328.45328.45折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3684.633684.63當期折舊額2947.70147.39147.39147.39147.39147.39凈值736.933537.243389.863242.473095.092947.702機器設備原值417

23、9.254179.25當期折舊額3343.40222.89222.89222.89222.89222.89凈值3956.363733.463510.573287.683064.783建筑物及設備原值7863.88當期折舊額6291.10370.28370.28370.28370.28370.28建筑物及設備凈值1572.787493.607123.326753.046382.766012.484無形資產(chǎn)原值2975.182975.18當期攤銷額2975.1874.3874.3874.3874.3874.38凈值2900.802826.422752.042677.662603.285合計:折舊及

24、攤銷9266.28444.66444.66444.66444.66444.66總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元15833.187124.9312666.5415833.1815833.1815833.182外購燃料動力費萬元1430.21643.591144.171430.211430.211430.213工資及福利費萬元2749.172749.172749.172749.172749.172749.174修理費萬元44.4319.9935.5444.4344.4344.435其它成本費用萬元4293.791932.213435.034

25、293.794293.794293.795.1其他制造費用萬元925.80416.61740.64925.80925.80925.805.2其他管理費用萬元901.73405.78721.38901.73901.73901.735.3其他銷售費用萬元2043.05919.371634.442043.052043.052043.056經(jīng)營成本萬元24350.7810957.8519480.6224350.7824350.7824350.787折舊費萬元370.28370.28370.28370.28370.28370.288攤銷費萬元74.3874.3874.3874.3874.3874.389

26、利息支出萬元-10總成本費用萬元24795.4412914.5520475.1224795.4424795.4424795.4410.1可變成本萬元21601.619720.7217281.2921601.6121601.6121601.6110.2固定成本萬元3193.833193.833193.833193.833193.833193.8311盈虧平衡點51.50%51.50%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元32037.0014416.6525629.6032037.0032037.0032037.002稅金及附加萬元328.45262.52304.47328.45328.45328.453總成本費用萬元24795.4412914.5520475.1224795.4424795.4424795.445增值稅萬元998.84449.48799.07998.84998.84998.846利潤總額萬元7241.56-1116.341133.827241.567241.567241.568應納稅所得額萬元7241.56

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