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內(nèi)部審核報告DCSY-JL-8.2.2-05編制:年月日審核:年月日批準:年月日內(nèi)審報告共3頁第1頁受審核方審核類型內(nèi)審日期年月日至年月日內(nèi)審目的內(nèi)審范圍審核依據(jù)□GB/TT190001-20000□公司的質(zhì)量手冊冊、程序文文件及其他他作業(yè)性文文件□適用的法律、法法規(guī)、行業(yè)業(yè)標準、規(guī)規(guī)范及合同同內(nèi)審組成員組長:組員:審核中會面的受受審核方主主要領(lǐng)導(dǎo)::內(nèi)審報告共3頁第2頁審核概況:1、內(nèi)審組審核了了公司的個處室(部部門),個項目部部及其它有有關(guān)機構(gòu)個,共接接觸人員。2、檢查情況:(1)內(nèi)審組共檢查查了項,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了不符合合項個。其中嚴重重不符合項項個,一般般不符合項項個。(2)由于本次內(nèi)審審基于抽樣樣調(diào)查,可可能在質(zhì)量量管理體系系運行中還還存在有不不符合項。(3)不符合項分布布情況,見見不符合項項分布表。內(nèi)審結(jié)論及說明明:內(nèi)審報告共3頁第3頁內(nèi)審組要求受審審核方完成成糾正措施施的時間和和跟蹤檢查查的方式::內(nèi)審報告的發(fā)放放范圍:報告的附件共件,計頁。附件1:不符合報告單單計頁。附件2:不符合項分布布表頁。審核組簽字:組長:組員:受審核方意見::

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