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文檔簡介
本文格式為Word版,下載可任意編輯——財(cái)務(wù)稽核的崗位職責(zé)
責(zé)任無人不有,責(zé)任無處不在。下面是我整理的財(cái)務(wù)稽核崗位職責(zé),供你參考,希望能對你有所幫助。
財(cái)務(wù)稽核崗位職責(zé)
1、單位基本賬務(wù)的核對;
2、成品進(jìn)倉的統(tǒng)計(jì)、核對工作
3、處理收入以及票扣、賬扣統(tǒng)計(jì)、核銷,并進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)操作;
4、負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)報(bào)表的核對,要求及時(shí)、細(xì)心,對各類賬務(wù)做相應(yīng)處理;
5、各個(gè)平臺(tái)的貨品下單工作
6、費(fèi)用報(bào)銷的基本審核,系統(tǒng)填制報(bào)銷單據(jù)
7、月末出具各類基礎(chǔ)賬務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)稽核崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)依照稽核部主管安排的工作,開展對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的執(zhí)行狀況稽核;
2、對公司各部門執(zhí)行預(yù)算狀況予以稽核;
3、對公司收入及支出狀況予以稽核;
4、對合同執(zhí)行狀況予以稽核;
5、對公司納稅及匯算清繳狀況予以稽核;
6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)稽核崗位職責(zé)
1、檢查資產(chǎn)負(fù)債表是否依照會(huì)計(jì)制度及集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定要求的科目及格式編制,復(fù)算報(bào)表各項(xiàng)之間的勾稽關(guān)系;
2、審核資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目與總賬科目或有關(guān)明細(xì)賬數(shù)字是否相符,檢查帳與帳之間的記錄是否相符;
3、審計(jì)庫存和固定資產(chǎn)等項(xiàng)資產(chǎn)的盤點(diǎn),核實(shí)報(bào)表數(shù)字的真實(shí)性;
4、檢查損益表內(nèi)各項(xiàng)目填列是否完整,有無漏填、錯(cuò)填;核對各項(xiàng)目數(shù)字之間的勾稽關(guān)系;
5、審核成本費(fèi)用、銷售收入、利潤分派等有關(guān)明細(xì)賬是否按集團(tuán)要求確認(rèn)及結(jié)轉(zhuǎn),適合成本費(fèi)用、各項(xiàng)收入、投資收益和營業(yè)外收支等項(xiàng)數(shù)字是否確切,必要時(shí)要檢查有關(guān)原始憑證。
6、審核績效考核成果是否真實(shí)正確;
7、審核各種支付憑證是否完整,流程金額是否正確;
8、完成其他一些臨時(shí)審計(jì)工作。
財(cái)務(wù)稽核崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)稽核公司旗下各門店每日銷售收入,保證銷售收入的完整無缺失。
2、按公司規(guī)定,對各門店在銷售賬務(wù)方面的各項(xiàng)違規(guī)事項(xiàng),及時(shí)查出問題,同時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理并跟進(jìn)后續(xù)的整改狀況。
3、負(fù)責(zé)各門店的賬務(wù)培訓(xùn)工作,包括日常財(cái)務(wù)回訪、疑難解答以及新員工的培訓(xùn)等。
4、負(fù)責(zé)與各商場的每月對賬工作,并完成每月銷售發(fā)票的送達(dá)工作。
5、負(fù)責(zé)完成財(cái)務(wù)部出具的有關(guān)銷售收入方面的相關(guān)報(bào)表。
6、協(xié)助部門主管完成其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)稽核崗位職責(zé)
一、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定并完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度,確保財(cái)務(wù)工作正常有序進(jìn)行;
二、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計(jì)劃和目標(biāo),并根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)調(diào)整和實(shí)施;
三、定時(shí)檢查責(zé)任范圍內(nèi)子公司各類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理,正確指導(dǎo)子公司財(cái)務(wù)工作,協(xié)助解決子公司相關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);確保責(zé)任內(nèi)子公司財(cái)務(wù)核算規(guī)范有序;
四、每月督促責(zé)任內(nèi)子公司按時(shí)提交各類報(bào)表,檢查下屬子公司(基地)報(bào)送的各類內(nèi)部管理報(bào)表及會(huì)計(jì)報(bào)表,核對報(bào)表數(shù)據(jù)勾稽正確;
五、采用定期、不定期方式組織對下屬子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面及專項(xiàng)稽查,發(fā)現(xiàn)的問題隨時(shí)做好稽核記錄,編寫稽核報(bào)告,并提出解決方案和措施上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)上級(jí)主管批示后及時(shí)督促整改執(zhí)行;
六、定期檢查責(zé)任范圍內(nèi)子公司財(cái)務(wù)核算及報(bào)表質(zhì)量,正確處理子公司財(cái)務(wù)核算中存在的問題,重大問題及時(shí)提出處理方案報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,
七、平衡各稽核片區(qū)相關(guān)事務(wù)及工作,協(xié)調(diào)處理各稽核責(zé)任片區(qū)重大工作,按時(shí)完成子公司財(cái)務(wù)人員月度績效工作考核;
八、對責(zé)任區(qū)內(nèi)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)做出分析,向財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理提交匯總分析狀況報(bào)告;
九、定期提交下屬子公司(基地)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況匯總報(bào)告,對
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