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1、 質(zhì)量體系文件-管理職責(zé) 質(zhì)量體系文件-管理職責(zé) 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng),對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù): A.向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性; B.制定質(zhì)量方針; C.制定質(zhì)量目標(biāo); D.進(jìn)行管理評(píng)審并主持評(píng)審工作; E.確保實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量所需的人力、物力及財(cái)力資源的獲得。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2.1公司的服務(wù)宗旨是:依法管理、用戶至上、服務(wù)第一 5.2.2公司總經(jīng)理規(guī)定公司工作以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的,符合適用的法律、法規(guī)的要求的條件下,確保顧客的要求得到確定并予以滿足,同時(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)施具體工作的基
2、準(zhǔn)點(diǎn)。 5.3 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針,公司各管理層推動(dòng)與溝通,確保全體員工都能理解并貫徹執(zhí)行。 5.4 策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 1 / 4 質(zhì)量體系文件-管理職責(zé) 為滿足顧客要求,達(dá)到顧客滿意,公司制定質(zhì)量目標(biāo)并在各部門展開,使各部門努力達(dá)成,在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其達(dá)成情況進(jìn)行評(píng)審,使其具有可操作性和可評(píng)審性。 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 A.公司對(duì)質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施策劃,策劃輸出的文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序 文件、作業(yè)指導(dǎo)文件等,滿足公司質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求。 B.公司對(duì)質(zhì)量管理體系的更改實(shí)施策劃,從整體上規(guī)定質(zhì)量管理體系的內(nèi)容, 以確保體系的符合性和完整性
3、。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 各部門職責(zé)、權(quán)限及職責(zé)管理見09章。 部門內(nèi)部各崗位職責(zé)在本部門相應(yīng)文件中予以體現(xiàn)。 5.5.2管理者代表 總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理任命一名管理層成員為公司管理者代表,其職責(zé)和權(quán)限見09章。 5.5.3內(nèi)部溝通 公司制定內(nèi)部溝通控制程序和信息傳遞控制程序。各部門崗位職責(zé)中應(yīng)明確溝通責(zé)任,并確保信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 * 支持性文件 內(nèi)部溝通控制程序 信息傳遞控制程序 5.6 管理評(píng)審 2 / 4 質(zhì)量體系文件-管理職責(zé) 5.6.1 總則 A.公司制定了管理評(píng)審控制程序,總經(jīng)理必須按策劃的時(shí)間間隔(不超過(guò)12 個(gè)月)評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確
4、保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,必要時(shí)制訂改進(jìn)方案,保證體系的持續(xù)適宜性。管理評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 B.如遇政策法規(guī)、環(huán)境變化,或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴,或公司組 織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行管理評(píng)審。評(píng)審主要以會(huì)議方式進(jìn)行,也可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或書面等形式進(jìn)行。 C.根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由綜合部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃,交管 理者代表審核,總經(jīng)理審批。 D.管理評(píng)審由管理者代表組織,各部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參 加管理評(píng)審。 5.6.2 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息: A.內(nèi)部審核、外部審核、
5、文件更改等體系運(yùn)作情況統(tǒng)計(jì)分析。 B.內(nèi)、外部顧客滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析。 C.政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部信息分析結(jié)果。 D.與顧客溝通中的一些重要信息。 E.不合格服務(wù)、顧客投訴、質(zhì)量事故等糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 F.供方的質(zhì)量評(píng)估信息。 3 / 4 質(zhì)量體系文件-管理職責(zé) G.上次管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況。 H.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系的變更需求,以及目標(biāo)未達(dá)成的理由。 I.質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議等。 5.6.3 評(píng)審輸出 管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會(huì)議記錄,整理管理評(píng)審報(bào)告,作為管理評(píng)審的輸出,內(nèi)容包括: A.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變化的內(nèi)容。 B.改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)外部顧客滿意度的具體措施,如:提高公司管理 服務(wù)水平、提高供方的服務(wù)質(zhì)量、減少質(zhì)量事故發(fā)生的方法措施等。
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