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1、焦作市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室2019年度部門決算二二年九月 - 26 - - 25 -目錄第一部分焦作市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室概況部門職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2019年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六
2、、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、預(yù)算績(jī)效情況說明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明十一、政府采購(gòu)支出情況說明十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明第四部分名詞解釋 焦作市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室概況一、部門職責(zé)焦作市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定辦公室部門職能是從事故醫(yī)療事故鑒定工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置焦作市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè),包括:醫(yī)療事故鑒定辦。第二部分 2019年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門:河南省焦作市醫(yī)療事故鑒定辦公室金額單位:萬元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次金額欄 次1欄
3、次2一、財(cái)政撥款收入11.00一、一般公共服務(wù)支出280.00二、上級(jí)補(bǔ)助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入30.00三、國(guó)防支出300.00四、經(jīng)營(yíng)收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出330.007七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出350.009九、衛(wèi)生健康支出364.6010十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出390.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)
4、服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合計(jì)231.00本年支出合計(jì)504.60用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額240.00結(jié)余分配510.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2516.77年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5213.182653總計(jì)2717.78總計(jì)5417.78注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。收入決算表公開02表部門:河南省焦作市醫(yī)療事故鑒定辦公室單
5、位:萬元項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)1.001.000.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出1.001.000.000.000.000.000.0021099其他衛(wèi)生健康支出1.001.000.000.000.000.000.002109901 其他衛(wèi)生健康支出1.001.000.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。支出決算表公開03表部門:河南省焦作市醫(yī)療事故鑒定辦公室單位:萬元項(xiàng) 目本年
6、支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)4.603.970.930.000.000.00210衛(wèi)生健康支出4.603.970.930.000.000.0021099其他衛(wèi)生健康支出4.603.970.930.000.000.002109901 其他衛(wèi)生健康支出4.603.970.930.000.000.00注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門:河南省焦作市醫(yī)療事故鑒定辦公室金額單位:萬元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11.00一、一般公共服務(wù)支出280.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出290.000.000.003三、國(guó)防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出340.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出350.000.000.009九、衛(wèi)生健康支出364.604.600.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38
8、0.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出390.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合計(jì)221.00本年支出合計(jì)494.604.600.
9、00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2316.78年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5013.1713.170.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2416.7851 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250.00522653總計(jì)2717.77總計(jì)5417.7717.770.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門:河南省焦作市醫(yī)療事故鑒定辦公室單位:萬元項(xiàng) 目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)4.603.670.93210衛(wèi)生健康支出4.603.670.9321099其他衛(wèi)生健康支出4.603.670.
10、932109901 其他衛(wèi)生健康支出4.603.670.93注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門:河南省焦作市醫(yī)療事故鑒定辦公室單位:萬元經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出2.19302商品和服務(wù)支出0.46310資本性支出30101 基本工資30201 辦公費(fèi)31001 房屋建筑物購(gòu)建30102 津貼補(bǔ)貼0.5630202 印刷費(fèi)31002 辦公設(shè)備購(gòu)置30103 獎(jiǎng)金1.6330203 咨詢費(fèi)31003 專用
11、設(shè)備購(gòu)置30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30107 績(jī)效工資30205 水費(fèi)31006 大型修繕30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)30206 電費(fèi)31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)31008 物資儲(chǔ)備30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)31009 土地補(bǔ)償30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)31010 安置補(bǔ)助30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)30211 差旅費(fèi)0.4131011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30113 住房公積金30212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用31012 拆遷補(bǔ)償30114 醫(yī)療費(fèi)30
12、213 維修(護(hù))費(fèi)31013 公務(wù)用車購(gòu)置30199 其他工資福利支出30214 租賃費(fèi)31019 其他交通工具購(gòu)置303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.0330215 會(huì)議費(fèi)31021 文物和陳列品購(gòu)置30301 離休費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)31022 無形資產(chǎn)購(gòu)置30302 退休費(fèi)30217 公務(wù)招待費(fèi)31099 其他資本性支出30303 退職(役)費(fèi)30218 專用材料費(fèi)312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助30304 撫恤金30224 被裝購(gòu)置費(fèi)31201 資本金注入30305 生活補(bǔ)助1.0330225 專用燃料費(fèi)31203 政府投資基金股權(quán)投資30306 救濟(jì)費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)31204 費(fèi)用補(bǔ)貼30307 醫(yī)療
13、費(fèi)補(bǔ)助30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)31205 利息補(bǔ)貼30308 助學(xué)金30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)31299 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30229 福利費(fèi)313對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31302 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助30399 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30239 其他交通費(fèi)用31303 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金30240 稅金及附加費(fèi)用399其他支出30299 其他商品和服務(wù)支出0.0439906 贈(zèng)與307債務(wù)利息及費(fèi)用支出39907 國(guó)家賠償費(fèi)用支出30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息39908 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼30702 國(guó)外債務(wù)付息39
14、999 其他支出30703 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30704 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)3.21公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)0.46注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門:河南省焦作市醫(yī)療事故鑒定辦公室單位:萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年
15、初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門:河南省焦作市醫(yī)療事故鑒定辦公室單位:萬元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2019年度收、支總計(jì)均為17.78萬元。與上年度相
16、比,收、支總計(jì)各增加10.24萬元,增長(zhǎng)135.41%。主要原因是因收入減少,但也需要發(fā)放人員工資等正常支出,導(dǎo)致比上年度支出增加。二、收入決算情況說明2019年度收入合計(jì)1.00萬元,其中:財(cái)政撥款收入1.00萬元,占99.17%;其他收入0.01萬元,占0.83%。三、支出決算情況說明2019年度支出合計(jì)4.6萬元,其中:基本支出3.67萬元,占79.76%;項(xiàng)目支出0.93萬元,占20.24%;四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為17.77萬元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加10.26萬元,增長(zhǎng)136.62%。主要原因是因收入減少,但也需要發(fā)放人員
17、工資等正常支出,導(dǎo)致比上年度支出增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)總體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4.6萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出下降0.49萬元,下降-9.71%。主要原因是醫(yī)療鑒定收入減少,但是各項(xiàng)費(fèi)用并沒有減少,工資也在逐年上漲,導(dǎo)致比上年度支出增加。(二)結(jié)構(gòu)情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4.6萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出4.6萬元,占100%。(三)具體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8萬元,支出決算為4.6萬元,完成年初預(yù)算的57.54%。其中:1他衛(wèi)生健康
18、支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為8萬元,支出決算為4.60萬元,完成年初預(yù)算的57.54%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是鑒定收入的減少所致。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3.67萬元。與上年度相比,減少0.93萬元,下降20.22%,主要原因:醫(yī)療鑒定收入減少,但是各項(xiàng)費(fèi)用并沒有減少,工資也在逐年上漲,導(dǎo)致比上年度支出增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)3.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)0.46萬元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)
19、、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%。具體情況如下:1因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0
20、萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元,購(gòu)置車輛0輛,其中0車0輛、0車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2019年期末,部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比上年度增加0萬元,增長(zhǎng)0%。公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異外賓接待支出0萬元。2019年共接待國(guó)(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次(
21、不包括陪同人員)。來訪人員主要包括:0等。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2019年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次(不包括陪同人員)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年度增加0萬元,增長(zhǎng)0%。八、預(yù)算績(jī)效情況說明(一)績(jī)效管理工作開展情況。2019年,我單位納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為0.99萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0.99萬元;支出項(xiàng)目共2個(gè),支出金額0.99萬元。其中,進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)1個(gè),自評(píng)金額0.99萬元;納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)(部門評(píng)價(jià)或財(cái)政評(píng)價(jià))0.99個(gè),評(píng)價(jià)金額0.99萬元。加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格監(jiān)管控制支出,更有效的執(zhí)行著作為醫(yī)患關(guān)系的的中立機(jī)構(gòu)的重要作用。(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)
22、結(jié)果??傮w績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況上看,預(yù)計(jì)目標(biāo)是順利完成今年的醫(yī)療事故鑒定工作;目標(biāo)實(shí)際完成情況,通過與各醫(yī)療衛(wèi)生單位隨機(jī)抽取的專家,并與醫(yī)患雙方溝通,準(zhǔn)備完整的準(zhǔn)備鑒定程序,高效,圓滿的完成了本年的的鑒定工作。(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果???jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)選取2019年鑒定質(zhì)量指標(biāo),各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到醫(yī)療事故處理?xiàng)l例標(biāo)準(zhǔn)。2019年收支預(yù)算0.99萬元:其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0.99萬元。2019年實(shí)際收到財(cái)政撥款0.99萬元;其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0.99萬元。專項(xiàng)資金納入 HYPERLINK /s?q=%E9%A2%84%E7%AE%97&ie=utf-8&src=internal_wenda
23、_recommend_textn t _blank 預(yù)算進(jìn)行管理,公開透明運(yùn)行,實(shí)行 HYPERLINK /s?q=%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%80%83%E8%AF%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn t _blank 績(jī)效考評(píng)制度,確保??顚S茫浞职l(fā)揮資金效益。3、就績(jī)效目標(biāo)而言,醫(yī)療事故鑒定致力于解決醫(yī)患雙方在醫(yī)療治療的一系列行為中所發(fā)生的分歧、爭(zhēng)執(zhí)。從數(shù)量指標(biāo)上看,實(shí)際順利胡完成全年醫(yī)療事故爭(zhēng)議的案例鑒定100%,;從質(zhì)量指標(biāo)而言,預(yù)計(jì)完成百分百,實(shí)際完成全年有醫(yī)療事故爭(zhēng)議的案例鑒定100%;時(shí)效指標(biāo)顯示出醫(yī)療
24、事故的鑒定案例需雙方滿足鑒定條件下,一天即可完成鑒定當(dāng)前案例的工作,時(shí)效性很強(qiáng);在成本指標(biāo)下,醫(yī)療事故的鑒定案例一旦產(chǎn)生,所需要產(chǎn)生鑒定專家的勞務(wù)成本,鑒定書的郵寄成本等與鑒定相關(guān)的成本費(fèi)用;在經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)下,實(shí)際完成的醫(yī)療事故鑒定的案例已經(jīng)在逐年下降,就經(jīng)濟(jì)層面而言,減少了是否為事故的爭(zhēng)議而勞民傷財(cái)?shù)陌l(fā)生;從社會(huì)效益指標(biāo)看,實(shí)際醫(yī)療事故鑒定的案例也是在逐年下降,對(duì)社會(huì)層面來講是有益的,說明醫(yī)患關(guān)系在趨于緩和,信任基礎(chǔ)的地基在不斷的堅(jiān)實(shí),最后,就滿意度而言,通過醫(yī)療事故案例的解決情況,視醫(yī)護(hù)人員與患者之間對(duì)結(jié)果的滿意度而言是百分之百。4、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和績(jī)效目標(biāo)差異在于生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指
25、標(biāo),醫(yī)療事故鑒定目標(biāo)并無這兩項(xiàng)指標(biāo)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,醫(yī)療事故鑒定工作的總要性,以及對(duì)醫(yī)療事故鑒定工作的肯定。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中0項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大,主要原因:我單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,較上年度增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%。增加(減少)的主要原因是:我的單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。十一、政府采購(gòu)支出情況說明2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明2019年期末,我部門共有車輛0輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通
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