焦作關于成立電動舷外機公司可行性報告模板范本_第1頁
焦作關于成立電動舷外機公司可行性報告模板范本_第2頁
焦作關于成立電動舷外機公司可行性報告模板范本_第3頁
焦作關于成立電動舷外機公司可行性報告模板范本_第4頁
焦作關于成立電動舷外機公司可行性報告模板范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩127頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、泓域咨詢/焦作關于成立電動舷外機公司可行性報告焦作關于成立電動舷外機公司可行性報告xx(集團)有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108322626 第一章 籌建公司基本信息 PAGEREF _Toc108322626 h 9 HYPERLINK l _Toc108322627 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108322627 h 9 HYPERLINK l _Toc108322628 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108322628 h 9 HYPERLINK l _Toc108322629 三、 注冊地址 PAGEREF _To

2、c108322629 h 9 HYPERLINK l _Toc108322630 四、 主要經(jīng)營范圍 PAGEREF _Toc108322630 h 9 HYPERLINK l _Toc108322631 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108322631 h 9 HYPERLINK l _Toc108322632 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108322632 h 10 HYPERLINK l _Toc108322633 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108322633 h 10 HYPERLINK l _Toc108322634 公司合并資

3、產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108322634 h 12 HYPERLINK l _Toc108322635 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108322635 h 12 HYPERLINK l _Toc108322636 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108322636 h 13 HYPERLINK l _Toc108322637 第二章 項目建設背景及必要性分析 PAGEREF _Toc108322637 h 16 HYPERLINK l _Toc108322638 一、 市場需求及行業(yè)發(fā)展前景 PAGEREF _Toc108322638 h 16

4、HYPERLINK l _Toc108322639 二、 行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc108322639 h 20 HYPERLINK l _Toc108322640 三、 行業(yè)發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc108322640 h 21 HYPERLINK l _Toc108322641 四、 堅持創(chuàng)新核心地位,打造中部地區(qū)科創(chuàng)名城 PAGEREF _Toc108322641 h 23 HYPERLINK l _Toc108322642 五、 落實擴大內(nèi)需戰(zhàn)略,全面融入新發(fā)展格局 PAGEREF _Toc108322642 h 26 HYPERLINK l _Toc10

5、8322643 六、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108322643 h 28 HYPERLINK l _Toc108322644 第三章 公司組建方案 PAGEREF _Toc108322644 h 30 HYPERLINK l _Toc108322645 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108322645 h 30 HYPERLINK l _Toc108322646 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108322646 h 30 HYPERLINK l _Toc108322647 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108322647 h

6、 31 HYPERLINK l _Toc108322648 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108322648 h 31 HYPERLINK l _Toc108322649 五、 部門職責及權限 PAGEREF _Toc108322649 h 32 HYPERLINK l _Toc108322650 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108322650 h 36 HYPERLINK l _Toc108322651 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108322651 h 37 HYPERLINK l _Toc108322652 第四章 市場預測 PAGEREF

7、_Toc108322652 h 44 HYPERLINK l _Toc108322653 一、 通機行業(yè)基本情況 PAGEREF _Toc108322653 h 44 HYPERLINK l _Toc108322654 二、 行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc108322654 h 44 HYPERLINK l _Toc108322655 三、 進入本行業(yè)的主要壁壘 PAGEREF _Toc108322655 h 47 HYPERLINK l _Toc108322656 第五章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc108322656 h 50 HYPERLINK l _Toc10

8、8322657 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108322657 h 50 HYPERLINK l _Toc108322658 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108322658 h 51 HYPERLINK l _Toc108322659 第六章 法人治理結構 PAGEREF _Toc108322659 h 53 HYPERLINK l _Toc108322660 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108322660 h 53 HYPERLINK l _Toc108322661 二、 董事 PAGEREF _Toc108322661 h 56 HYPERLI

9、NK l _Toc108322662 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108322662 h 60 HYPERLINK l _Toc108322663 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108322663 h 62 HYPERLINK l _Toc108322664 第七章 風險評估 PAGEREF _Toc108322664 h 65 HYPERLINK l _Toc108322665 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108322665 h 65 HYPERLINK l _Toc108322666 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108322666 h

10、67 HYPERLINK l _Toc108322667 第八章 選址方案分析 PAGEREF _Toc108322667 h 70 HYPERLINK l _Toc108322668 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108322668 h 70 HYPERLINK l _Toc108322669 二、 建設區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc108322669 h 70 HYPERLINK l _Toc108322670 三、 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調,構建高質量發(fā)展動力系統(tǒng) PAGEREF _Toc108322670 h 77 HYPERLINK l _Toc108322671 四、

11、項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108322671 h 79 HYPERLINK l _Toc108322672 第九章 環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108322672 h 80 HYPERLINK l _Toc108322673 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108322673 h 80 HYPERLINK l _Toc108322674 二、 建設期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108322674 h 81 HYPERLINK l _Toc108322675 三、 建設期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108322675 h 82 HYPE

12、RLINK l _Toc108322676 四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108322676 h 83 HYPERLINK l _Toc108322677 五、 建設期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108322677 h 84 HYPERLINK l _Toc108322678 六、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108322678 h 85 HYPERLINK l _Toc108322679 七、 結論 PAGEREF _Toc108322679 h 86 HYPERLINK l _Toc108322680 八、 建議 PAGEREF _Toc

13、108322680 h 87 HYPERLINK l _Toc108322681 第十章 項目經(jīng)濟效益評價 PAGEREF _Toc108322681 h 88 HYPERLINK l _Toc108322682 一、 經(jīng)濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108322682 h 88 HYPERLINK l _Toc108322683 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108322683 h 88 HYPERLINK l _Toc108322684 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108322684 h 89 HYPERLINK l _Toc108

14、322685 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108322685 h 90 HYPERLINK l _Toc108322686 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108322686 h 91 HYPERLINK l _Toc108322687 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108322687 h 93 HYPERLINK l _Toc108322688 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108322688 h 93 HYPERLINK l _Toc108322689 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108322689 h

15、95 HYPERLINK l _Toc108322690 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108322690 h 96 HYPERLINK l _Toc108322691 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108322691 h 97 HYPERLINK l _Toc108322692 第十一章 項目投資計劃 PAGEREF _Toc108322692 h 99 HYPERLINK l _Toc108322693 一、 投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc108322693 h 99 HYPERLINK l _Toc108322694 二、 建設投資估算 PAG

16、EREF _Toc108322694 h 100 HYPERLINK l _Toc108322695 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108322695 h 104 HYPERLINK l _Toc108322696 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108322696 h 104 HYPERLINK l _Toc108322697 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108322697 h 104 HYPERLINK l _Toc108322698 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108322698 h 106 HYPERLINK l _Toc1083226

17、99 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108322699 h 106 HYPERLINK l _Toc108322700 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108322700 h 107 HYPERLINK l _Toc108322701 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108322701 h 108 HYPERLINK l _Toc108322702 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108322702 h 108 HYPERLINK l _Toc108322703 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108322703 h 109 HYPER

18、LINK l _Toc108322704 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108322704 h 109 HYPERLINK l _Toc108322705 第十二章 項目規(guī)劃進度 PAGEREF _Toc108322705 h 111 HYPERLINK l _Toc108322706 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108322706 h 111 HYPERLINK l _Toc108322707 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108322707 h 111 HYPERLINK l _Toc108322708 二、 項目實施保障措施 PA

19、GEREF _Toc108322708 h 112 HYPERLINK l _Toc108322709 第十三章 項目綜合評價 PAGEREF _Toc108322709 h 113 HYPERLINK l _Toc108322710 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108322710 h 115 HYPERLINK l _Toc108322711 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108322711 h 115 HYPERLINK l _Toc108322712 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108322712 h 116 HYPERLINK l _Toc1083

20、22713 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108322713 h 117 HYPERLINK l _Toc108322714 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108322714 h 118 HYPERLINK l _Toc108322715 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108322715 h 119 HYPERLINK l _Toc108322716 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108322716 h 120 HYPERLINK l _Toc108322717 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108322717 h 12

21、1 HYPERLINK l _Toc108322718 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108322718 h 122 HYPERLINK l _Toc108322719 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108322719 h 122 HYPERLINK l _Toc108322720 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108322720 h 123 HYPERLINK l _Toc108322721 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108322721 h 124 HYPERLINK l _Toc108322722 利

22、潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108322722 h 125 HYPERLINK l _Toc108322723 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108322723 h 126 HYPERLINK l _Toc108322724 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108322724 h 127 HYPERLINK l _Toc108322725 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108322725 h 128 HYPERLINK l _Toc108322726 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108322726 h 129 HYPERL

23、INK l _Toc108322727 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108322727 h 130 HYPERLINK l _Toc108322728 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108322728 h 130報告說明受益于我國經(jīng)濟快速增長和居民休閑娛樂習慣的改變,中國成為全球主要舷外機市場增速最快的國家之一。同時,隨著以百勝動力和杭州海的等為代表的國產(chǎn)舷外機品牌的崛起,國產(chǎn)替代逐漸成為國內(nèi)舷外機行業(yè)發(fā)展主流趨勢之一,國產(chǎn)替代市場空間廣闊。一方面,根據(jù)中國海關進出口數(shù)據(jù),2020年中國舷外機進口金額達到2.03億美元,進口替代空間較大。另一方面,在公務及軍事領域,目

24、前我國中大馬力軍用舷外機主要使用海外品牌舷外機,隨著國內(nèi)舷外機企業(yè)的崛起,中大馬力軍用舷外機亦將逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)替代與自主可控。在國家鼓勵國產(chǎn)設備進口替代的大背景下,中國有望迎來國產(chǎn)舷外機企業(yè)繁榮發(fā)展的新階段,國內(nèi)舷外機頭部企業(yè)將享有行業(yè)高速增長以及國產(chǎn)替代的雙重紅利。xx(集團)有限公司主要由xxx有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資712.50萬元,占xx(集團)有限公司75%股份;xxx集團有限公司出資238萬元,占xx(集團)有限公司25%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資4702.20萬元,其中:建設投資3838.35萬元,占項目總投資的81.63%;建設期

25、利息46.68萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金817.17萬元,占項目總投資的17.38%。項目正常運營每年營業(yè)收入9000.00萬元,綜合總成本費用7105.08萬元,凈利潤1386.10萬元,財務內(nèi)部收益率23.23%,財務凈現(xiàn)值2097.04萬元,全部投資回收期5.31年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經(jīng)分析,本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關政策,項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強

26、項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理,特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產(chǎn)品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。籌建公司基本信息公司名稱xx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)注冊資本950萬元注冊地址焦作xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事電動舷外機相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)主要股東xx(集團)有限公司主要由xxx有限公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。(一)xxx有限公司基本情況1、公司簡

27、介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1915.161532.131436.37負債總額827.85662.28620.89股東權益合計1087.31869.

28、85815.48公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3937.453149.962953.09營業(yè)利潤912.88730.30684.66利潤總額816.20652.96612.15凈利潤612.15477.48440.75歸屬于母公司所有者的凈利潤612.15477.48440.75(二)xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要,是我們

29、不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1915.161532.131436.37負債總額827.85662.28620.89股東權益合計108

30、7.31869.85815.48公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3937.453149.962953.09營業(yè)利潤912.88730.30684.66利潤總額816.20652.96612.15凈利潤612.15477.48440.75歸屬于母公司所有者的凈利潤612.15477.48440.75項目概況(一)投資路徑xx(集團)有限公司主要從事關于成立電動舷外機公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由舷外機行業(yè)上游為制造原材料及零配件,包括鋼材、有色金屬、內(nèi)燃機、齒輪箱、推動器、電動機等。舷外機產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及船舶行業(yè),主要應用于游艇、帆船等領域,可

31、用于休閑娛樂、商業(yè)運營及軍事海事等活動。(三)項目選址項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約13.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx套電動舷外機的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積15826.63,其中:生產(chǎn)工程9648.11,倉儲工程3950.77,行政辦公及生活服務設施1299.65,公共工程928.10。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資4702.20萬元,其中:建設投資3838.35萬元,占項目總投資的81.63%;建設期利息46.68萬元,占項目

32、總投資的0.99%;流動資金817.17萬元,占項目總投資的17.38%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):9000.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):7105.08萬元。3、凈利潤(NP):1386.10萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.31年。5、財務內(nèi)部收益率:23.23%。6、財務凈現(xiàn)值:2097.04萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價由上可見,無論是從產(chǎn)品還是市場來看,本項目設備較先進,其產(chǎn)品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。項目建設背景及必要性分析

33、市場需求及行業(yè)發(fā)展前景1、全球舷外機市場根據(jù)國際市場研究機構GMI的報告,在銷量方面,2020年全球舷外機銷量為83.47萬臺,2027年預計將達到102.76萬臺,2021年至2027年復合年均增長率為3.08%;在營收方面,2020年全球舷外機市場規(guī)模為91.05億美元,2027年預計將達到131.91億美元,2021年至2027年復合年均增長率為5.04%。全球舷外機市場空間廣闊,隨著全球經(jīng)濟的增長、個人居民收入的增加以及個人消費習慣的改變,全球舷外機市場增長趨勢穩(wěn)定。根據(jù)GMI報告,2020年全球舷外機在娛樂領域、商業(yè)領域及軍事領域的行業(yè)市場規(guī)模分別為66.83億美元、17.52億美元

34、及6.69億美元,占比分別為73.41%、19.24%和7.35%;預計到2027年將分別達到96.62億美元、25.69億美元及9.59億美元,占比分別為73.25%、19.48%和7.27%。2021年至2027年,全球舷外機在娛樂領域、商業(yè)領域及軍事領域的復合年均增長率分別為5.01%、5.21%及4.85%。在娛樂領域,舷外機主要用于休閑垂釣、休閑航海、休閑水上運動等。游艇是舷外機主要配套的下游產(chǎn)品之一,隨著戶外和水上娛樂活動越來越盛行,消費者對游艇需求也越來越大,全球游艇行業(yè)近年來呈現(xiàn)規(guī)模擴張趨勢。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會報告,全球休閑娛樂船舶市場規(guī)模將從2021年的164億美元增長

35、至2027年的236億美元,復合年均增長率約為6.20%。受益于下游休閑娛樂游艇市場快速增長,全球娛樂領域舷外機將穩(wěn)步增長。娛樂領域是舷外機最大的下游應用市場,隨著全球經(jīng)濟增長和人均可支配收入增加,舷外機的銷售呈上升趨勢。根據(jù)GMI報告,2020年全球舷外機在娛樂領域的銷量為63.96萬臺,市場規(guī)模約為66.83億美元。2027年全球舷外機銷量預計將達到78.54萬臺,市場規(guī)模預計將增長至96.62億美元。在商業(yè)領域,舷外機主要用于漁業(yè)捕撈、水上交通及航道維護等。根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織發(fā)布2020年世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖狀況報告,全球水產(chǎn)品總產(chǎn)量(不包括水生植物)有望從2018年的1.79億噸增

36、加至2030年的2.04億噸,同比增長15%,全球漁業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖處于一個穩(wěn)步增長階段。受益于下游商業(yè)運營領域穩(wěn)步增長,全球商業(yè)領域舷外機亦將穩(wěn)步增長。根據(jù)GMI報告,2020年全球舷外機在商用領域的銷量為11.83萬臺,市場規(guī)模為17.52億美元。隨著舷外機輸出功率和效率的提高,舷外機所能配套的船體越來越大,商業(yè)用途越來越廣泛。2027年全球舷外機銷量預計將達到14.75萬臺,市場規(guī)模預計將增長至25.69億美元。在公務及軍事領域,舷外機主要用于軍隊近海登陸、水上偵察、水上執(zhí)法和應急救援等場景,是國防現(xiàn)代化的必備裝備。軍用領域下游客戶主要為工程部隊、海軍、水上警察、邊防武警、海關等,該等客戶主

37、要需求為中大馬力舷外機。隨著全球各國國防現(xiàn)代化標準持續(xù)提升,軍用中大馬力舷外機需求逐年增加。根據(jù)GMI報告,2020年全球軍用舷外機銷量為7.68萬臺,市場規(guī)模為6.69億美元。全球主要軍費支出大國不斷增加海軍開支以加強其沿海安全,有效拉動了軍用舷外機的需求。同時,全球舷外機制造商也正在開發(fā)和定制專為軍事用途設計的舷外機。2027年全球軍用舷外機銷量預計將達到9.47萬臺,市場規(guī)模預計將達到9.59億美元。根據(jù)GMI報告,2020年全球小馬力、中大馬力舷外機市場規(guī)模分別為18.58億美元、72.47億美元,占比分別為20.40%和79.60%,中大馬力舷外機市場規(guī)模占比較大。2021年至202

38、7年,全球小馬力、中大馬力舷外機市場規(guī)模復合年均增長率分別為5.00%與5.06%。全球舷外機市場朝著能夠驅動休閑游艇、豪華游艇等方向發(fā)展,大馬力化趨勢較為顯著。根據(jù)GMI報告,2020年全球汽油舷外機、柴油舷外機及電動舷外機市場規(guī)模分別為79.56億美元、10.30億美元及1.19億美元,占比分別為87.38%、11.32%及1.30%。預計到2027年,全球汽油舷外機、柴油舷外機及電動舷外機市場規(guī)模將達到113.89億美元、16.20億美元及1.82億美元,占比分別為86.34%、12.28%及1.38%,復合年均增長率分別為4.90%、6.30%及5.90%。汽油舷外機是全球舷外機消費市

39、場的主流機型。柴油舷外機售價高,但憑借其具有較高安全性及燃油經(jīng)濟性等特點,在特殊領域具有一定市場空間。2、中國舷外機市場根據(jù)GMI報告,在銷量方面,2020年中國市場舷外機銷量為3.79萬臺,2027年預計將達到5.89萬臺,2021年至2027年復合年均增長率為6.57%,大幅高于全球3.08%的復合年均增長率;在營收方面,2020年中國舷外機市場規(guī)模為2.28億美元,2027年預計將達到4.24億美元,2021年至2027年復合年均增長率為8.91%,亦大幅高于全球5.04%的復合年均增長率。受益于我國經(jīng)濟快速增長和居民休閑娛樂習慣的改變,中國成為全球主要舷外機市場增速最快的國家之一。同時

40、,隨著以百勝動力和杭州海的等為代表的國產(chǎn)舷外機品牌的崛起,國產(chǎn)替代逐漸成為國內(nèi)舷外機行業(yè)發(fā)展主流趨勢之一,國產(chǎn)替代市場空間廣闊。一方面,根據(jù)中國海關進出口數(shù)據(jù),2020年中國舷外機進口金額達到2.03億美元,進口替代空間較大。另一方面,在公務及軍事領域,目前我國中大馬力軍用舷外機主要使用海外品牌舷外機,隨著國內(nèi)舷外機企業(yè)的崛起,中大馬力軍用舷外機亦將逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)替代與自主可控。在國家鼓勵國產(chǎn)設備進口替代的大背景下,中國有望迎來國產(chǎn)舷外機企業(yè)繁榮發(fā)展的新階段,國內(nèi)舷外機頭部企業(yè)將享有行業(yè)高速增長以及國產(chǎn)替代的雙重紅利。行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢舷外機行業(yè)上游為制造原材料及零配件,包括鋼材、有色金屬、

41、內(nèi)燃機、齒輪箱、推動器、電動機等。舷外機產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及船舶行業(yè),主要應用于游艇、帆船等領域,可用于休閑娛樂、商業(yè)運營及軍事海事等活動。隨著全球經(jīng)濟的增長、個人居民收入的增加以及個人消費習慣的改變,全球舷外機市場增長趨勢穩(wěn)定。近年來,隨著我國水上旅游休閑業(yè)的發(fā)展以及國家對海洋權益的重視,我國各級政府部門對船艇相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了較大的政策支持,如國家發(fā)改委將歸屬于船艇產(chǎn)業(yè)的豪華游艇、豪華郵輪、海洋監(jiān)管船及小水線面雙體船等高性能船舶列為鼓勵類項目;工業(yè)和信息化部提出培育豪華游艇、旅游觀光艇、公務艇等品牌產(chǎn)品;國務院也提出積極發(fā)展海洋旅游,支持郵輪游艇等旅游裝備制造國產(chǎn)化,積極發(fā)展郵輪游艇旅游。在政

42、策的引導下,我國游艇行業(yè)將迎來快速發(fā)展階段。 行業(yè)發(fā)展趨勢隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展,居民消費結構也進一步升級,產(chǎn)品開始往輕量化、功能多樣化等方向發(fā)展。2021年,全球經(jīng)濟復蘇,其中主要經(jīng)濟體美國GDP達到23.04萬億美元、中國GDP達到17.73萬億美元,同比分別增長5.7%和8.1%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年,中國社會消費品零售總額44.08萬億元,同比增長12.5%。隨著居民消費水平升級,下游用戶對舷外機的產(chǎn)品設計和用戶體驗日益注重,特別是對產(chǎn)品的運行降噪和操作便捷性方面的輕量化設計需求以及提升用戶體驗的功能多樣性需求越來越多,致使舷外機產(chǎn)品呈現(xiàn)輕量化、功能多樣化發(fā)展趨勢。受益于我國

43、經(jīng)濟快速增長和居民休閑娛樂習慣的改變,中國成為全球主要舷外機市場增速最快的國家之一。同時,隨著以百勝動力和杭州海的等為代表的國產(chǎn)舷外機品牌的崛起,國產(chǎn)替代逐漸成為國內(nèi)舷外機行業(yè)發(fā)展主流趨勢之一,國產(chǎn)替代市場空間廣闊。在國家鼓勵國產(chǎn)設備進口替代的大背景下,中國有望迎來國產(chǎn)舷外機企業(yè)繁榮發(fā)展的新階段,國產(chǎn)頭部企業(yè)將享有行業(yè)高速增長以及國產(chǎn)替代的雙重紅利,并獲得更高的市場份額,行業(yè)集中度將進一步提升。隨著“工業(yè)4.0”時代的到來以及中國制造2025國家戰(zhàn)略的制定,舷外機行業(yè)順應工業(yè)4.0智能制造發(fā)展趨勢。通過生產(chǎn)制造的智能化、信息化及自動化升級改造,可有效提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量,降低生產(chǎn)成本。同時,

44、生產(chǎn)線的智能化、自動化升級也是現(xiàn)代制造企業(yè)快速響應并實現(xiàn)大批量多樣化產(chǎn)品柔性生產(chǎn)的必然選擇。在終端用戶需求多元化等因素的推動下,舷外機產(chǎn)品訂單呈現(xiàn)多規(guī)格、多批次等特征,生產(chǎn)復雜程度持續(xù)提升。因此,為快速響應客戶的多樣化需求,行業(yè)內(nèi)企業(yè)將逐步提升生產(chǎn)智能化和柔性化水平。伴隨著全球水上運動和休閑娛樂的不斷盛行,并受全球各國對環(huán)境保護重視程度日益加深以及我國“碳達峰、碳中和”政策的影響,當前全球舷外機產(chǎn)品向四沖程中大馬力、新能源等方向發(fā)展的趨勢日漸明顯。具體表現(xiàn)如下:隨著休閑游艇、豪華游艇等大型船舶對于舷外機需求增加,中大馬力舷外機的市場需求在穩(wěn)步上升,同時由于直接燃油噴射技術的顯著提升,中大馬力舷

45、外機正朝著更高可靠性和更少排放的趨勢發(fā)展。同時,由于四沖程發(fā)動機的燃燒更為充分,四沖程舷外機排放更少且更加環(huán)保,目前全球主要舷外機企業(yè)都有性能先進的四沖程汽油舷外機投放市場且銷量比重在逐年增加。隨著環(huán)保要求的日益提高,四沖程舷外機需求亦越來越大。隨著電動化趨勢的到來,電動汽車的滲透率逐漸提升,電動舷外機也受到廣泛關注。電動舷外機因其零污染、超靜音等特點,滿足旅游景區(qū)、森林公園、養(yǎng)殖場等特殊水域以及垂釣等娛樂活動的需求,穩(wěn)步發(fā)展。隨著直流無刷電動機技術以及高能量密度電池技術的突破,電動舷外機功率越來越大,應用范圍亦將越來越廣。通過多年的技術引進和消化吸收,國內(nèi)通機廠商不斷提升整體研發(fā)水平和生產(chǎn)制

46、造能力,其中國內(nèi)部分企業(yè)已掌握了通機產(chǎn)品的核心技術,掌握了自主研發(fā)和技術創(chuàng)新能力,不斷提高產(chǎn)品檔次與附加值,從而不斷增強企業(yè)盈利能力。近年來,通機行業(yè)企業(yè)不斷通過技術改進降低能源和原材料消耗,并積極提升工藝技術,采用新型節(jié)能、自動化設備以及信息化技術提升生產(chǎn)效率,同時加強新品研發(fā)、不斷提升品牌附加值,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。堅持創(chuàng)新核心地位,打造中部地區(qū)科創(chuàng)名城堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設全局中的核心地位,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,建設在全省具有重要影響力的產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新高地,努力打造中部地區(qū)新興科創(chuàng)名城。(一)打造產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新高地主動對接“一帶一路”、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展等戰(zhàn)略,強化要素集聚、資源共享、

47、載體聯(lián)動,積極融入“五區(qū)四路”,開展國際研發(fā)合作。深入開展院(校)地科技合作,推動名校名院名所在焦作設立或共建研發(fā)機構。積極融入鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū),推動形成分工合理錯位發(fā)展的區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新格局。以促進科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)深度融合為導向,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新空間布局,加快形成以國家級高新區(qū)為引領,以省級高新區(qū)和創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為支撐的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新空間格局。打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺載體,大力發(fā)展“三室經(jīng)濟”,打造“豎起來”的科技產(chǎn)業(yè)綜合體,建設一批起點高、范圍廣、輻射強的國內(nèi)一流開放性公共研發(fā)平臺。推進各類創(chuàng)新引領型平臺建設,不斷提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力。開展重大基礎研究,提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能級,聚焦產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新需求,實施產(chǎn)業(yè)技

48、術創(chuàng)新重大專項,形成中部地區(qū)重要的產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新策源地。實施創(chuàng)新中心建設一攬子計劃,打造新材料、網(wǎng)聯(lián)車、智慧農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)藥、運動健康等創(chuàng)新中心,推動氟基功能新材料制造業(yè)創(chuàng)新中心上升為國家級中心。(二)夯實企業(yè)創(chuàng)新主體地位充分激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新主體作用,開展科技型企業(yè)梯次培育行動,加快培育創(chuàng)新型企業(yè)集群,形成以創(chuàng)新龍頭企業(yè)為引領、以高新技術企業(yè)為骨干、以一大批科技型中小企業(yè)為生力軍的企業(yè)創(chuàng)新主體新格局。以強化企業(yè)自主創(chuàng)新能力為導向,實施產(chǎn)學研合作提質增效工程、新型研發(fā)機構引育工程、企業(yè)研發(fā)投入獎補工程,著力提升企業(yè)自主創(chuàng)新水平。以推動先進技術成果轉移轉化為導向,實施技術轉移示范機構倍增工程、技術合同交易

49、額提升工程,加快技術轉移轉化中心建設。推動技術創(chuàng)新與經(jīng)濟發(fā)展深度融合。健全企業(yè)家培訓體系,實施民營經(jīng)濟“兩個健康”行動,弘揚企業(yè)家精神,發(fā)揮企業(yè)家在技術創(chuàng)新中的重要作用。(三)推動產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈深度融合堅持市場導向、精準對接,圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈部署產(chǎn)業(yè)鏈,暢通價值鏈躍升的關鍵環(huán)節(jié),提高創(chuàng)新鏈整體效能。加快技術轉移轉化中心建設,加強國家技術轉移鄭州中心焦作區(qū)域中心建設,打造輻射豫西北晉東南的區(qū)域技術轉移中心。落實科技成果使用權、處置權和收益權“三權改革”政策,開展賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點。探索通過天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、知識產(chǎn)權證券化、科技保險等方式推動科技成果轉

50、化和資本化。(四)深入實施人才強市尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造,營造良好的人才發(fā)展環(huán)境,充分激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。落實“引才聚焦”政策,建立人才基金,完善政策體系,建設焦作籍科技人才庫,加快推進人力資源產(chǎn)業(yè)園建設,加大高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培育引進和扶持力度。辦好“海創(chuàng)會”活動,集聚各類優(yōu)秀人才。深化科技人才體制機制改革,改進科研人員薪酬和崗位管理制度,健全科研人才雙向流動機制,完善人才評價激勵機制和服務保障體系。(五)營造良好創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境優(yōu)化“雙創(chuàng)”生態(tài)體系,探索新型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務模式,激發(fā)全社會創(chuàng)造活力。提高知識產(chǎn)權運用與保護能力,實施專利導航工程,建立專利支撐重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項目建

51、設機制。深化科技項目改革,圍繞關鍵核心技術項目和重大應急攻關項目,實行“揭榜掛帥”制度,實現(xiàn)創(chuàng)新價值最大化。加強創(chuàng)新政策協(xié)同,建立功能完備的創(chuàng)新發(fā)展政策體系,促進科技、產(chǎn)業(yè)、開放、金融、教育政策有機融合。落實擴大內(nèi)需戰(zhàn)略,全面融入新發(fā)展格局堅持擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點,全面融入新發(fā)展格局,擴大有效投資,挖掘內(nèi)需潛力,改善供給質量,拓展消費空間,暢通供給與需求互促共進、投資與消費良性互動的高效循環(huán),打造活力焦作。(一)著力暢通經(jīng)濟循環(huán)積極融入國內(nèi)大循環(huán),強化“樞紐+通道”優(yōu)勢,發(fā)揮本地產(chǎn)業(yè)和技術優(yōu)勢,突破一批關鍵共性技術瓶頸,推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。支持企業(yè)圍繞內(nèi)需升級開發(fā)新產(chǎn)品,引導企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品供

52、給,推進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈無縫對接,實現(xiàn)上下游、產(chǎn)供銷有效銜接,提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。促進國內(nèi)國際雙循環(huán),全面融入“一帶一路”,積極對接中國(河南)自由貿(mào)易試驗區(qū)、中國(鄭州)跨境電子商務綜合試驗區(qū),促進內(nèi)需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協(xié)調發(fā)展。(二)推動投資擴量增效充分發(fā)揮有效投資的關鍵作用,拓展投資空間,優(yōu)化投資結構,提升投資的精準性和有效性,保持投資合理增長。重點圍繞新型基礎設施、市政工程、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、物資儲備等領域,謀劃實施一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目。加強投資政策引導,用足用好國家和省級促進投資政策,對標國家、省鼓勵和支持的相關領域,研究制定固定資產(chǎn)投資鼓

53、勵政策,引導資金向重點行業(yè)、重點領域傾斜,提高投資效益。研究制定民間資本投資鼓勵政策,激發(fā)民間投資活力,鼓勵民間資本參與“兩新一重”、公共事業(yè)等重點領域項目建設。(三)促進消費擴容提質增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用,順應消費升級趨勢,持續(xù)激發(fā)消費活力,推動線上線下消費深度融合,促進消費向綠色、健康、安全發(fā)展,培育形成新的消費增長點。實施數(shù)字消費、夜間消費、時尚消費、綠色消費、定制消費等新型消費提速行動,拓展消費新場景新空間。推進建設功能完備、城鄉(xiāng)均衡、特色突出的商業(yè)網(wǎng)點,促進商貿(mào)流通高質量發(fā)展。開展文旅消費、康養(yǎng)消費、汽車消費、家居消費等傳統(tǒng)消費提質行動,培育消費新業(yè)態(tài)新模式,積極拓展城鄉(xiāng)消費

54、市場,著力激發(fā)農(nóng)村消費潛力。落實帶薪休假制度,擴大節(jié)日消費。實施消費品升級一攬子計劃,培育消費品生產(chǎn)龍頭企業(yè)。項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能

55、化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準,提高生產(chǎn)的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。公司組建方案公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化,股東回報最大化。公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新

56、思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電動舷外機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管

57、理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。公司組建方式xx(集團)有限公司主要由xxx有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資712.50萬元,占xx(集團)有限公司75%股份;xxx集團有限公司出資238萬元,占xx(集團)有限公司25%股份。公司管理體制xx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系,確立各部門相應的

58、經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系

59、的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如

60、稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論