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文檔簡介

1、泓域咨詢/錦州新能源線纜項目可行性研究報告報告說明光伏發(fā)電目前全面進入規(guī)?;l(fā)展階段,中國、歐洲、美國、日本等傳統(tǒng)光伏發(fā)電市場持續(xù)保持快速增長,東南亞、拉丁美洲、中東和非洲等地區(qū)光伏發(fā)電新興市場也迅速崛起。經過多年的發(fā)展,受益于各國政策的扶持和技術水平的進步,全球光伏發(fā)電行業(yè)經歷了迅猛增長。根據(jù)中國光伏產業(yè)協(xié)會(CPIA)數(shù)據(jù),全球光伏發(fā)電新增裝機容量從2011年的30.2GW增長至2020年的130.0GW,復合增長率17.61%。2020年全球光伏累計裝機容量達到759.7GW,光伏裝機量大幅上升。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資38419.10萬元,其中:建設投資30653.88萬元,占項目

2、總投資的79.79%;建設期利息871.52萬元,占項目總投資的2.27%;流動資金6893.70萬元,占項目總投資的17.94%。項目正常運營每年營業(yè)收入67500.00萬元,綜合總成本費用58020.93萬元,凈利潤6895.81萬元,財務內部收益率11.19%,財務凈現(xiàn)值271.22萬元,全部投資回收期7.29年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評

3、估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目基本情況8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據(jù)9四、 編制范圍及內容9五、 項目建設背景10六、 結論分析10主要經濟指標一覽表12第二章 項目背景及必要性15一、 行業(yè)技術水平15二、 新能源汽車行業(yè)概況16三、 光伏行業(yè)發(fā)展概況20四、 實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略20五、 全面優(yōu)化營商環(huán)境21六、 項目實施的必要性21第三章 市場預測23一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景23二、 全球光伏市場概況23第四章 項目建設單位說明25一、 公司基本信息25二、 公司

4、簡介25三、 公司競爭優(yōu)勢26四、 公司主要財務數(shù)據(jù)28公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)28公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)28五、 核心人員介紹29六、 經營宗旨30七、 公司發(fā)展規(guī)劃30第五章 建設內容與產品方案37一、 建設規(guī)模及主要建設內容37二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領37產品規(guī)劃方案一覽表37第六章 建筑工程方案39一、 項目工程設計總體要求39二、 建設方案40三、 建筑工程建設指標41建筑工程投資一覽表41第七章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事51第八章 SWOT分析54一、 優(yōu)勢分析(S)54二、 劣勢分析(W)56三、 機會分析(O)

5、56四、 威脅分析(T)58第九章 運營管理模式63一、 公司經營宗旨63二、 公司的目標、主要職責63三、 各部門職責及權限64四、 財務會計制度67第十章 工藝技術分析73一、 企業(yè)技術研發(fā)分析73二、 項目技術工藝分析75三、 質量管理76四、 設備選型方案77主要設備購置一覽表78第十一章 環(huán)境保護方案79一、 環(huán)境保護綜述79二、 建設期大氣環(huán)境影響分析79三、 建設期水環(huán)境影響分析79四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析80五、 建設期聲環(huán)境影響分析81六、 環(huán)境影響綜合評價81第十二章 項目節(jié)能方案82一、 項目節(jié)能概述82二、 能源消費種類和數(shù)量分析83能耗分析一覽表83三、 項

6、目節(jié)能措施84四、 節(jié)能綜合評價84第十三章 原輔材料供應、成品管理86一、 項目建設期原輔材料供應情況86二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理86第十四章 安全生產分析88一、 編制依據(jù)88二、 防范措施89三、 預期效果評價93第十五章 項目投資計劃95一、 編制說明95二、 建設投資95建筑工程投資一覽表96主要設備購置一覽表97建設投資估算表98三、 建設期利息99建設期利息估算表99固定資產投資估算表100四、 流動資金101流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十六章 經濟效益評價106

7、一、 經濟評價財務測算106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表111二、 項目盈利能力分析111項目投資現(xiàn)金流量表113三、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115第十七章 風險防范117一、 項目風險分析117二、 項目風險對策119第十八章 項目總結分析121第十九章 附表附錄123主要經濟指標一覽表123建設投資估算表124建設期利息估算表125固定資產投資估算表126流動資金估算表127總投資及構成一覽表128項目投資計劃與資金籌措一覽表129營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算

8、表130綜合總成本費用估算表130利潤及利潤分配表131項目投資現(xiàn)金流量表132借款還本付息計劃表134第一章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱錦州新能源線纜項目(二)項目投資人xxx有限責任公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準)。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)

9、劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。三、 編制依據(jù)1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。四、

10、 編制范圍及內容1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。五、 項目建設背景2020年12月中央經濟工作會議首次將“碳達峰”和“碳中和”作為重點任務。明確加快調整優(yōu)化產業(yè)結構、能源結構,大力發(fā)展新能源,加快建設全國用能權、碳排放權交易市場,完善能源消費雙控制度。力爭我國二氧化碳排放2030年前達到峰值,2060年前實現(xiàn)碳中和。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約99.00畝

11、。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx米新能源線纜的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資38419.10萬元,其中:建設投資30653.88萬元,占項目總投資的79.79%;建設期利息871.52萬元,占項目總投資的2.27%;流動資金6893.70萬元,占項目總投資的17.94%。(五)資金籌措項目總投資38419.10萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)20633.03萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額17786.

12、07萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):67500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):58020.93萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6895.81萬元。4、財務內部收益率(FIRR):11.19%。5、全部投資回收期(Pt):7.29年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):32536.06萬元(產值)。(七)社會效益本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,

13、社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積66000.00約99.00畝1.1總建筑面積118388.231.2基底面積41580.001.3投資強度萬元/畝306.002總投資萬元38419.102.1建設投資萬元30653.882.1.1工程費用萬元27235.952.1.2其他費用萬元2641.162.1.3預備費萬元776.77

14、2.2建設期利息萬元871.522.3流動資金萬元6893.703資金籌措萬元38419.103.1自籌資金萬元20633.033.2銀行貸款萬元17786.074營業(yè)收入萬元67500.00正常運營年份5總成本費用萬元58020.936利潤總額萬元9194.417凈利潤萬元6895.818所得稅萬元2298.609增值稅萬元2372.1910稅金及附加萬元284.6611納稅總額萬元4955.4512工業(yè)增加值萬元18038.0713盈虧平衡點萬元32536.06產值14回收期年7.2915內部收益率11.19%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元271.22所得稅后第二章 項目背景及必要性一、 行業(yè)

15、技術水平線纜主要用于電能傳輸、分配及信號傳遞,其功能主要通過物理性能與電性能實現(xiàn),不同領域的使用環(huán)境和技術要求對配套線纜的性能有不同要求。光伏線纜長期暴露于外界自然環(huán)境中,受到強烈的紫外線照射,還要在炎熱、寒冷、雨雪冰霜、潮濕和污染(如灰塵、沿海地區(qū)的鹽霧、工業(yè)區(qū)的化學污染)等環(huán)境中使用,并且要求承受各種機械外力的作用(如重力、牽引力、沖擊力以及風振等),因此對線纜的各項性能都有嚴格的考核標準。此外,由于光伏組件要求的使用壽命為25年,因此對配套的光伏線纜的使用壽命要求高于普通線纜。新能源汽車車內高壓線纜除了柔軟、耐磨、抗腐蝕等特性外還要求有如下主要特點:1)耐高壓,新能源汽車車內高壓線纜主要

16、用于新能源車“三電”系統(tǒng)能量傳輸,是車內電路的載體,需把電池的能量傳輸?shù)礁鱾€子系統(tǒng),因此新能源汽車車內高壓線纜必須滿足高壓大電流傳輸;2)耐熱老化,由于新能源汽車車內高壓線纜長時間通過大電流,功率大、產生熱量較大,新能源汽車車內高壓線纜需要有較強耐熱性,能抗熱老化開裂;3)電磁兼容性,為了避免電磁輻射對周圍設備產生電磁干擾及抗外界干擾,新能源汽車車內高壓線纜需設計抗電磁干擾屏蔽結構,從而確保新能源汽車安全正常運行;4)阻燃,新能源汽車線纜要求起火時能將火焰蔓延在限定范圍內,殘焰或殘灼在限定時間內能自行熄滅,因此新能源汽車車內高壓線纜也需具有良好的低煙阻燃性。新能源汽車充電線纜主要用于連接新能源

17、汽車與充電樁,處于長期暴露的狀態(tài)下,需要抗潮濕、耐低溫,具有耐候性;且使用時要經常彎曲、拖拉、移動,容易造成磨損、剮蹭、碾壓等損傷,因此要求充電電纜具有良好的物理、機械性能,對于線纜的重量、柔軟性、撓曲性、機械性能以及耐腐蝕性等都有更高的要求。此外隨著新能源汽車的發(fā)展,充電線纜在具備傳輸電能本身的主功能之外,還需擁有傳遞充電車輛對應電池電量、整體信息狀態(tài)至充電樁的作用。由于充電線纜直接接觸人體,充電線纜需要對充電時的各項狀態(tài)參數(shù)進行實時檢測,對于整個充電過程做實時監(jiān)控,以保障使用者的安全。二、 新能源汽車行業(yè)概況1、全球新能源汽車行業(yè)概況在全球節(jié)能環(huán)保,汽車輕量化、智能化,清潔能源替代傳統(tǒng)化石

18、能源等因素驅動下,新能源汽車行業(yè)經歷了爆發(fā)式增長,替代傳統(tǒng)燃油車的趨勢日漸明確。2015年至2020年,全球新能源汽車銷量從54.9萬輛增長至312.5萬輛,年復合增長率達41.60%。隨著各國政策持續(xù)推動、配套設施逐步普及完善,新能源汽車行業(yè)將保持持續(xù)的增長態(tài)勢。EVTank預計到2025年全球新能源汽車銷量將達到1,800萬輛;2030年全球新能源汽車市場銷量將達到4000萬輛,滲透率將達到50%左右。2、我國新能源汽車行業(yè)概況我國新能源汽車發(fā)展早期從高額補貼起步,以政策推動為主導。隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出以及消費者對新能源汽車認知程度的逐步提高,公共充電設施的不斷完善,我國

19、新能源汽車近幾年發(fā)展勢頭強勁,是全球增長最快的市場,我國新能源汽車產量從2015年的34.05萬輛增長到2020年的136.6萬輛,復合增長率達32.03%,已經連續(xù)三年位居全球新能源汽車產銷第一大國。國內新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展的驅動力來源于供給端產量大幅提升、需求端市場逐步成熟,2019年新能源汽車補貼大幅退坡以及國五向國六排放標準切換,使得我國新能源汽車產業(yè)也提前進入了調整期。2020年8月6日,財政部發(fā)布2020年上半年中國財政政策執(zhí)行情況報告,將新能源汽車免征車輛購置稅政策延長至2022年底,同時平緩補貼退坡力度和節(jié)奏,延續(xù)對新能源汽車發(fā)展的政策支持。得益于國家扶持政策密集出臺和節(jié)能環(huán)

20、保的大趨勢,2020年我國新能源車產銷量大幅回暖。推動汽車與能源、交通、信息通信等領域的加速融合,大力發(fā)展新能源汽車是國家戰(zhàn)略。為保障我國新能源汽車產業(yè)平穩(wěn)轉型,工業(yè)和信息化部牽頭編制新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年),提出到2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化,燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用,高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化應用,有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。2021年7月30日,中共中央政治局會議要求“要挖掘國內市場潛力,支持新能

21、源汽車加快發(fā)展”。未來我國新能源汽車產業(yè)仍將保持較快發(fā)展速度,一方面,以互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術為代表的科技變革為汽車產業(yè)提供技術驅動力;另一方面,對節(jié)能減排、智慧出行和行車安全等要求的提升,給汽車產業(yè)帶來發(fā)展動力。汽車線纜是汽車電器的重要元器件之一,用于汽車的電能傳輸、信號傳遞和控制。隨著汽車電子化、信息化的發(fā)展,汽車線纜在整車中所占地位也越來越高。新能源汽車需要加裝更多的電子機載設備,對應更多的線纜需求。因此,我國新能源汽車未來生產銷售持續(xù)放量將有效拉動新能源汽車線纜的市場需求。3、新能源汽車充電樁行業(yè)概況新能源汽車充電樁指為新能源汽車提供充電服務的裝置,安裝于公共樓宇、停車場、商場

22、、運營車充電站等公共場所及居民小區(qū)等私人場所。2015年新能源汽車進入快速發(fā)展階段,新能源汽車保有量持續(xù)升高,大力推動了充電樁的建設與推廣。2020年,我國新能源汽車充電樁保有量達到168.1萬個。隨著新能源汽車的普及,充電樁建設仍是整個產業(yè)鏈的短板之一。2020年3月4日中共中央政治局常務委員會強調要發(fā)力于科技端的基礎設施建設,包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網等七大領域。會議首次把充電樁納入“新基建”范疇,有了政策的大力支持,我國充電樁建設將全面提速。近年來我國充電樁加速建設,按新能源汽車保有量計算的車樁比達到了2.93:1,但仍遠高

23、于國家提出近1:1車樁比建設規(guī)劃。隨著新能源汽車充電樁被納入新基建,充電樁建設成為助力國家穩(wěn)增長的重要力量,充電樁投建速度有望加快,整體充電樁制造市場呈現(xiàn)周期向上的特征。此外,新基建范疇內的5G,大數(shù)據(jù)和人工智能的應用都將加快新能源汽車的推廣,從而帶動充電樁建設,加速推動充電樁行業(yè)發(fā)展。根據(jù)艾瑞咨詢預測,以60kW直流樁和7kW交流樁為主,2025年我國充電樁市場投資建設規(guī)模將達187.6億元。根據(jù)marketsandmarkets研究報告,全球新能源汽車充電線纜市場預計將保持31.8的復合年增長率,到2025年達到10.40億美元,中國將是新能源汽車充電線纜的最大市場。三、 光伏行業(yè)發(fā)展概況

24、能源與環(huán)境問題是制約世界經濟和社會可持續(xù)發(fā)展的兩個突出問題。工業(yè)革命以來,石油、天然氣和煤炭等化石能源的消費劇增,生態(tài)環(huán)境保護壓力日趨增大。在全球加快調整優(yōu)化產業(yè)結構、能源結構,全面實現(xiàn)碳中和背景下,節(jié)能減排、綠色發(fā)展、開發(fā)利用可再生能源已成為世界各國的發(fā)展基調。光伏發(fā)電是利用太陽能電池半導體界面光生的伏特效應將太陽光輻射直接轉變?yōu)殡娔艿囊环N發(fā)電形式,已成為目前可利用的最佳能源選擇之一。光伏產業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池片、光伏組件及光伏應用系統(tǒng)五大環(huán)節(jié)。光伏產業(yè)鏈的上游主要為硅料、硅片;中游主要為電池片、光伏組件;下游為光伏應用系統(tǒng)。四、 實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略著力優(yōu)化用政策留人、事業(yè)留人、環(huán)境留

25、人的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)。發(fā)揮駐錦高校橋梁紐帶作用,實施“百企聯(lián)百?!毙袆樱M織100戶企業(yè)與國內外100所高等院校、科研機構組建創(chuàng)新聯(lián)合體,建立產學研用市場化利益聯(lián)結機制。推動創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,建設高水平科技創(chuàng)新平臺50家。實施科技企業(yè)梯度培育計劃,引進高層次科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才團隊20個,新增高新技術企業(yè)15家、科技型中小企業(yè)50家、“雛鷹”“瞪羚”“獨角獸”等高成長性科技企業(yè)30家。五、 全面優(yōu)化營商環(huán)境強化營商環(huán)境建設。牢固樹立服務意識,踐行“人人都是營商環(huán)境、個個都是開放形象”的理念。圍繞辦事方便,深化“放管服”改革,推進“一網通辦”,依申請類政務服務事項網上實辦率達70

26、%,市企業(yè)服務平臺實現(xiàn)全周期、一站式服務。圍繞法治良好,政府要帶頭尊法學法守法用法,加強法制保障,強化知識產權保護,建立公正規(guī)范的市場監(jiān)管體系。圍繞成本競爭力強,做優(yōu)園區(qū)基礎設施,拓寬投融資渠道,降低生產要素和制度性交易成本。圍繞生態(tài)宜居,以良好的政治生態(tài)引領社會生態(tài)和自然生態(tài),強化誠信政府、誠信社會建設,構建新型“親”“清”政商關系,推進“三河共治、三山共建、兩環(huán)一帶建設”,鞏固國家衛(wèi)生城創(chuàng)建成果,持續(xù)開展全國文明城、國家食品安全示范城創(chuàng)建工作。六、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷

27、率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢

28、,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 市場預測一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景“碳中和”作為我國未來四十年的國家戰(zhàn)略,將從各個層面上深刻改變企業(yè)行為和居民生活方式,同時也將對經濟結構轉型產生巨大的影響。可再生能源將進入大時代,與碳中和直接相關的光伏、新能源汽車、儲能等行業(yè)將迎來巨大發(fā)展機遇。二、 全球光伏市場概況與其他能源相比,太陽能具有分布廣泛、安全以及可持續(xù)性強等特點。近年來由于太陽能具有資源豐富、轉化直接以及清潔、環(huán)保等優(yōu)點,光伏發(fā)電已成為實現(xiàn)全球碳減排與替代化石能源的主要途徑和手段。光伏發(fā)電的歷史可以追溯到1839年法國物理學家貝克勒爾首次發(fā)現(xiàn)光伏效應。此后,經各國科學家不斷探索,1954年

29、第一塊實用光伏電池問世,意味著太陽能光伏發(fā)電逐步進入產業(yè)化發(fā)展的道路。進入21世紀,太陽能電池持續(xù)發(fā)展,太陽能成為重要的可再生能源。隨著可持續(xù)發(fā)展觀念在世界各國不斷深入人心,越來越多的國家將太陽能作為重要的新興產業(yè),全球太陽能開發(fā)利用規(guī)模迅速擴大,技術不斷進步,成本顯著降低,太陽能得到廣泛應用。光伏發(fā)電目前全面進入規(guī)?;l(fā)展階段,中國、歐洲、美國、日本等傳統(tǒng)光伏發(fā)電市場持續(xù)保持快速增長,東南亞、拉丁美洲、中東和非洲等地區(qū)光伏發(fā)電新興市場也迅速崛起。經過多年的發(fā)展,受益于各國政策的扶持和技術水平的進步,全球光伏發(fā)電行業(yè)經歷了迅猛增長。根據(jù)中國光伏產業(yè)協(xié)會(CPIA)數(shù)據(jù),全球光伏發(fā)電新增裝機容量

30、從2011年的30.2GW增長至2020年的130.0GW,復合增長率17.61%。2020年全球光伏累計裝機容量達到759.7GW,光伏裝機量大幅上升。長期來看,在“碳中和”的大背景下,新興能源行業(yè)進入高景氣發(fā)展期,產業(yè)空間巨大,帶動全產業(yè)鏈需求迅速擴張。全球范圍內發(fā)展以光伏為代表的清潔、低碳能源的趨勢不變。根據(jù)中國光伏產業(yè)協(xié)會預測,2021年全球裝機需求有望達到150GW-170GW,2022-2025年有望維持每年14%左右的復合增長。第四章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限責任公司2、法定代表人:孟xx3、注冊資本:1440萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxx

31、xxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2016-11-287、營業(yè)期限:2016-11-28至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事新能源線纜相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一

32、”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生

33、產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有

34、利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形

35、成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14959.3211967.4611219.49負債總額5082.164065.733811.62股東權益合計9877.167901.737407.87公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入39133.8831307.1029350.41營業(yè)利潤6533.475226.

36、784900.10利潤總額6195.064956.054646.30凈利潤4646.303624.113345.34歸屬于母公司所有者的凈利潤4646.303624.113345.34五、 核心人員介紹1、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、曹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責

37、任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、鄭xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、梁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、陳xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月

38、至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、魏xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、萬xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成

39、功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護

40、工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶

41、,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資

42、源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4

43、、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨

44、困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以

45、如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,

46、應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形

47、成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第五章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積66000.00(折合約99.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積118388.23。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx米新能源線

48、纜,預計年營業(yè)收入67500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1新能源線纜米xx2新能源線纜米xx3新能源線纜米xx4.米5.米6.米合計xx67500.00隨著光伏平價上網的完全普及,集中式、

49、分布式光伏電站的建設將從政府補貼引導的非市場行為轉化為以盈利為目的的市場化行為,底層投資邏輯的改變有望使光伏行業(yè)迎來進一步的高速增長。第六章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據(jù)擬建建構筑物用材料情況,所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q,可以滿足施工、設計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎?/p>

50、技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件,因地制宜,積極結合當?shù)氐牟牧?、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及

51、當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。

52、.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積118388.23,其中:生產工程85455.22,倉儲工程11800.40,行政辦公及生活服務設施11286.47,公共工程9846.14。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程23284.8085455.2211046.201.11#生產車間698

53、5.4425636.573313.861.22#生產車間5821.2021363.812761.551.33#生產車間5588.3520509.252651.091.44#生產車間4889.8117945.602319.702倉儲工程9147.6011800.401328.442.11#倉庫2744.283540.12398.532.22#倉庫2286.902950.10332.112.33#倉庫2195.422832.10318.832.44#倉庫1921.002478.08278.973辦公生活配套2594.5911286.471629.793.1行政辦公樓1686.487336.2110

54、59.363.2宿舍及食堂908.113950.26570.434公共工程6652.809846.141027.24輔助用房等5綠化工程11543.40193.58綠化率17.49%6其他工程12876.6049.767合計66000.00118388.2315275.01第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提

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