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文檔簡(jiǎn)介
1、2017年度吉木乃縣人民法院部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明目 錄第一部分人民法院部門(mén)單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明一、部門(mén)收支總體情況(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購(gòu)情況七、其他重要事項(xiàng)的情況(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明(三
2、)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋第四部分 部門(mén)決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門(mén)收支總體情況(11張):收入支出決算總表收入決算表支出決算表收入支出決算表項(xiàng)目收入支出決算表行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表支出決算明細(xì)表基本支出決算明細(xì)表項(xiàng)目支出決算明細(xì)表財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表三、財(cái)政撥款收支情況(9張)財(cái)政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
3、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況(1張):資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表五、部門(mén)決算附表(5張)資產(chǎn)情況表國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表基本數(shù)字表機(jī)構(gòu)人員情況表非稅收入征繳情況表六、填報(bào)說(shuō)明附表(2張)部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表政府采購(gòu)情況表七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表第一部分 部門(mén)單位概況一、部門(mén)單位基本情況主要職能:吉木乃縣人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān),對(duì)同級(jí)人民代表大會(huì)和常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,接受上級(jí)法院審判監(jiān)督,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),具體是:審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄或上級(jí)人民法院指定管轄
4、的刑事、民事、行政等一審案件。受理本院已發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解等當(dāng)事人中請(qǐng)?jiān)賹彽陌讣?。審理同?jí)人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。研究擬訂本院工作規(guī)劃、規(guī)章制度,對(duì)案件中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出司法建議。辦理其他應(yīng)由基層人民法院負(fù)責(zé)的工作。我院編制總數(shù)為45人,其中3人為工勤編。年初,在職人員為38人,退休人員為23人,撫恤人員為4人;年末,在職人員為42人(其中公務(wù)員41人,工勤1人),退休人員為23,撫恤人員為4人。退休人員新增3人,在職人員新考入4名。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看,吉木乃縣人民法院(單位)部門(mén)決算包括:吉木乃縣人民法院(單位)
5、部門(mén)本級(jí)決算。納入(單位)年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:序號(hào)單位名稱(chēng)備注1吉木乃縣人民法院第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明一、部門(mén)收支總體情況(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收入801.11萬(wàn)元,與上年相比,減少1094.28萬(wàn)元,降低57.7%,支出1358.39萬(wàn)元,與上年相比,增加310.78萬(wàn)元,增加29.7%,結(jié)余378.88萬(wàn)元,與上年相比,減少559.74萬(wàn)元,降低59.6%。增減變化主要原因是:基建項(xiàng)目資金根據(jù)施工進(jìn)度,進(jìn)行支出。與預(yù)算相比情況:收入預(yù)算669.51萬(wàn)元,實(shí)際收入為801.11萬(wàn)元,增加為131.60萬(wàn)元。支出預(yù)算669.51萬(wàn)元,實(shí)際支出1334
6、.33萬(wàn)元,增加為664.82萬(wàn)元。增減變化主要原因是:基建項(xiàng)目資金根據(jù)施工進(jìn)度,進(jìn)行支出。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明本年收入合計(jì)801.11萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入774.54萬(wàn)元,占96.7%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入26.57萬(wàn)元,占3.3%。增減變化的主要原因是:人員工資增加。與預(yù)算相比情況:收入預(yù)算669.51萬(wàn)元,實(shí)際收入為801.11萬(wàn)元,增加為131.60萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:人員工資增加其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明本年支出合計(jì)1334.33萬(wàn)元,
7、其中:基本支出683.47萬(wàn)元,占51.22%;項(xiàng)目支出650.86萬(wàn)元,占48.78%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。增減變化的主要原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)增加。與預(yù)算相比情況:支出預(yù)算669.51萬(wàn)元,實(shí)際支出1334.33萬(wàn)元,增加為664.82萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:人員工資增加。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收入774.54萬(wàn)元,與上年相比,減少934.95萬(wàn)元,降低54.69%。增減變化的主要原因是:基建項(xiàng)目撥款減少。財(cái)政撥款支出1334.33萬(wàn)元,與上年相
8、比,增加452.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.31%。其中:基本支出683.47萬(wàn)元,項(xiàng)目支出650.86萬(wàn)元。增加變化的主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T增加人員經(jīng)費(fèi)增加,根據(jù)基建項(xiàng)目施工進(jìn)度支付項(xiàng)目款。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余356.37萬(wàn)元,與上年相比,減少559.79萬(wàn)元,降低61.1%。增減變化的主要原因是:根據(jù)施工進(jìn)度,加快了基建項(xiàng)目款的支出。與預(yù)算相比情況:財(cái)政撥款收入預(yù)算669.51萬(wàn)元,實(shí)際財(cái)政收入為774.54萬(wàn)元,增加為105.03萬(wàn)元。財(cái)政支出預(yù)算669.51萬(wàn)元,實(shí)際財(cái)政支出1334.33萬(wàn)元,增加為664.82萬(wàn)元。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政
9、撥款支出1334.33萬(wàn)元。與上年相比,增加664.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.39%。增減變化的主要原因是:基建項(xiàng)目根據(jù)施工進(jìn)度增加了支出。其中:按功能分類(lèi)科目,2040501(行政運(yùn)行)支出538.36萬(wàn)元,2040506(兩庭建設(shè))支出606萬(wàn)元,2040599(其他法院支出)支出118.07萬(wàn)元,2049901支出0.3萬(wàn)元,2080501(歸口管理的行政單位離退休)支出17.78萬(wàn)元,2080505(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出)支出52.94萬(wàn)元,2299901(其他支出)支出0.87萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出:495.55萬(wàn)元,商品服務(wù)支出:121.13萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助
10、:56.79萬(wàn)元,基本建設(shè)支出:606萬(wàn)元,其他資本性支出54.86萬(wàn)元。與預(yù)算相比情況:財(cái)政支出預(yù)算669.51萬(wàn)元,實(shí)際財(cái)政支出1334.33萬(wàn)元,增加為664.82萬(wàn)元,主要原因單位人員增加人員經(jīng)費(fèi)增加,根據(jù)基建項(xiàng)目施工進(jìn)度支付項(xiàng)目款。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元
11、,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。與預(yù)算相比情況無(wú):2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。其中:按功能分類(lèi)科目,無(wú)支出0萬(wàn)元,無(wú)支出0萬(wàn)萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,無(wú)支出0萬(wàn)元,無(wú)支出0萬(wàn)元。與預(yù)算相比情況無(wú):0
12、17年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余378.88萬(wàn)元。與上年相比,減少559.74萬(wàn)元,降低59.6%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余356.37萬(wàn)元。與上年相比,減少559.79萬(wàn)元,降低61.1%。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算39.02萬(wàn)元,比上年增加22.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)142.35%,增加原因是購(gòu)置的一輛警務(wù)用車(chē)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,增加(減少)原因是無(wú);公務(wù)用車(chē)
13、購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.99萬(wàn)元,占89.69%,比上年增加25.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)265.6%,增加原因是購(gòu)置的一輛警務(wù)用車(chē);公務(wù)接待費(fèi)支出4.024萬(wàn)元,占10.31%,比上年減少2.50萬(wàn)元,降低38.36%,減少原因是公務(wù)接待人數(shù)、人次減少。具體情況如下:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。0單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.99萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置24.88萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.11萬(wàn)元。主要用于辦案車(chē)輛加油和日常維修等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的警務(wù)用車(chē)購(gòu)置量1輛,保有量為7輛。公務(wù)接待
14、費(fèi)4.02萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.02萬(wàn)元,主要是上級(jí)法院業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、其他法院辦案等。吉木乃縣人法院?jiǎn)挝粐?guó)內(nèi)公務(wù)接待260批次,1460人次。與預(yù)算相比情況:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),預(yù)算數(shù)為35.11萬(wàn)元,實(shí)際支出數(shù)為34.99萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi),預(yù)算數(shù)為4.03萬(wàn)元,實(shí)際支出數(shù)為4.02萬(wàn)元,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度吉木乃縣人民法院?jiǎn)挝粰C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.13萬(wàn)元,比上年減少109.27萬(wàn)元,降低45.45%,主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。六、政府采購(gòu)情況吉木乃縣人民法院政府采購(gòu)計(jì)劃7.43萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)
15、貨物支出2.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.93萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)7.43萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.93萬(wàn)元。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。七、其他重要事項(xiàng)的情況(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)2101.27萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)382.43萬(wàn)元,固定資產(chǎn)682.33萬(wàn)元,其中:房屋869.08(平方米),價(jià)值101.02萬(wàn)元,共有車(chē)輛7輛,價(jià)值131.4萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛(其他用車(chē)主要是:無(wú));單位價(jià)值50萬(wàn)元以
16、上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值449.91萬(wàn)元。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明截至2017年12月31日,吉木乃縣人民法院資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)600萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)691.73萬(wàn)元,已繳財(cái)政專(zhuān)戶0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。(三)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:吉木乃縣人民法院審判法庭項(xiàng)目吉木乃縣人民法院審判法庭建設(shè)項(xiàng)
17、目,于2016年8月開(kāi)始施工建設(shè),目前,還在施工建設(shè)。2017年按照施工進(jìn)度支出606萬(wàn)元。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款
18、收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也
19、包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?;局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出?!叭苯?jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
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