質量體系內部稽核管理手冊_第1頁
質量體系內部稽核管理手冊_第2頁
質量體系內部稽核管理手冊_第3頁
質量體系內部稽核管理手冊_第4頁
質量體系內部稽核管理手冊_第5頁
已閱讀5頁,還剩6頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、1 / 11質量管理體系內部稽核管理辦法文件編號:QS-MD-001核準審核審 定制訂修訂次數修訂時刻修訂章節(jié)審核核準rUNITEDV7聯(lián)成塑膠模具廠UNITED PLASTICK &MOLD CO.丄TD3 / 112 / 11修改頁文件編號QS-MD-001文件名 稱 質量治理體系內部稽核治 理方法REVA修改日期修改章節(jié)修改前內容修改后內容備注4 /115 / 11聯(lián)成塑膠模具廠文件名稱:質量治理體系內部稽核、1Zx -rinrt .、亠 / .文件編號:QS-MD-001制訂部門:治理代表制訂日期:版本:A頁次:1/36 / 1110 / 111. 目的:查核本公司按09001

2、:2000 標準版要求建立之質量系統(tǒng)的符合性及 其有效性。評價實際運作是否符合文件規(guī)定.通過稽核發(fā)覺缺陷、低效 率或潛在的問題,采取矯正措施,以改進質量系統(tǒng).2. 范圍:公司內部與質量有關的部門均為受稽核對象.3. 權責:3.1 治理代表:3.1.1年度稽打算書之擬訂.3.1.2依年度稽核打算書制訂稽核行程表.3.1.3委任稽核小組組長.3.1.4稽核成員之召集、訓練及考核.3.2 稽核小組組長:3.2.1負責指派每次稽核之稽核員,以部門或條文區(qū)分每次至少一位.3.2.2負責稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查.3.3 被稽核部門負責提出具體的改善對策及執(zhí)行.3.4 稽核員:3.4.1查檢表的制定3.4.2對公司進行內部稽核3.4.3將問題反映上級3.4.4追蹤不良改進事項4.定義:無5.作業(yè)內容:5.1 工作內容講明:5.1.1稽核方式:5.1.1.1稽核能夠單獨開展,也能夠配合其它內部稽核工作一起 進行稽核。5.1.1.2稽核周期每年至少稽核一次以上5.1.2稽核人員11 / 11聯(lián)成塑膠模具廠文件名稱:質量治理體系內部稽核 治理方法文

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論