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1、1 / 11質量管理體系內部稽核管理辦法文件編號:QS-MD-001核準審核審 定制訂修訂次數修訂時刻修訂章節(jié)審核核準rUNITEDV7聯(lián)成塑膠模具廠UNITED PLASTICK &MOLD CO.丄TD3 / 112 / 11修改頁文件編號QS-MD-001文件名 稱 質量治理體系內部稽核治 理方法REVA修改日期修改章節(jié)修改前內容修改后內容備注4 /115 / 11聯(lián)成塑膠模具廠文件名稱:質量治理體系內部稽核、1Zx -rinrt .、亠 / .文件編號:QS-MD-001制訂部門:治理代表制訂日期:版本:A頁次:1/36 / 1110 / 111. 目的:查核本公司按09001
2、:2000 標準版要求建立之質量系統(tǒng)的符合性及 其有效性。評價實際運作是否符合文件規(guī)定.通過稽核發(fā)覺缺陷、低效 率或潛在的問題,采取矯正措施,以改進質量系統(tǒng).2. 范圍:公司內部與質量有關的部門均為受稽核對象.3. 權責:3.1 治理代表:3.1.1年度稽打算書之擬訂.3.1.2依年度稽核打算書制訂稽核行程表.3.1.3委任稽核小組組長.3.1.4稽核成員之召集、訓練及考核.3.2 稽核小組組長:3.2.1負責指派每次稽核之稽核員,以部門或條文區(qū)分每次至少一位.3.2.2負責稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查.3.3 被稽核部門負責提出具體的改善對策及執(zhí)行.3.4 稽核員:3.4.1查檢表的制定3.4.2對公司進行內部稽核3.4.3將問題反映上級3.4.4追蹤不良改進事項4.定義:無5.作業(yè)內容:5.1 工作內容講明:5.1.1稽核方式:5.1.1.1稽核能夠單獨開展,也能夠配合其它內部稽核工作一起 進行稽核。5.1.1.2稽核周期每年至少稽核一次以上5.1.2稽核人員11 / 11聯(lián)成塑膠模具廠文件名稱:質量治理體系內部稽核 治理方法文
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