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文檔簡介
1、泓域咨詢/寶雞四氧化三鈷項目申請報告目錄第一章 項目概況8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據(jù)8四、 編制范圍及內容9五、 項目建設背景10六、 結論分析10主要經濟指標一覽表12第二章 項目背景、必要性15一、 鈷行業(yè)的發(fā)展情況15二、 鈷行業(yè)產業(yè)鏈分布15三、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、面臨的機遇與挑戰(zhàn)15四、 加快新興產業(yè)發(fā)展18五、 加速壯大縣域經濟18第三章 項目建設單位說明20一、 公司基本信息20二、 公司簡介20三、 公司競爭優(yōu)勢21四、 公司主要財務數(shù)據(jù)23公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)23公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)23五、 核心人員介紹24六、 經營宗旨25七、 公司發(fā)展規(guī)劃
2、26第四章 行業(yè)、市場分析31一、 鈷行業(yè)的供給情況31二、 鈷特性及用途32三、 鈷行業(yè)的需求情況33第五章 產品規(guī)劃與建設內容34一、 建設規(guī)模及主要建設內容34二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領34產品規(guī)劃方案一覽表35第六章 建筑工程說明36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案37三、 建筑工程建設指標40建筑工程投資一覽表40第七章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事52第八章 運營管理54一、 公司經營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度58第九章 發(fā)展規(guī)劃分析65一、 公司發(fā)展規(guī)劃
3、65二、 保障措施69第十章 人力資源配置分析72一、 人力資源配置72勞動定員一覽表72二、 員工技能培訓72第十一章 進度計劃74一、 項目進度安排74項目實施進度計劃一覽表74二、 項目實施保障措施75第十二章 項目節(jié)能說明76一、 項目節(jié)能概述76二、 能源消費種類和數(shù)量分析77能耗分析一覽表78三、 項目節(jié)能措施78四、 節(jié)能綜合評價81第十三章 勞動安全生產82一、 編制依據(jù)82二、 防范措施85三、 預期效果評價90第十四章 原輔材料供應91一、 項目建設期原輔材料供應情況91二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理91第十五章 投資估算及資金籌措93一、 投資估算的依據(jù)和說明93
4、二、 建設投資估算94建設投資估算表96三、 建設期利息96建設期利息估算表96四、 流動資金98流動資金估算表98五、 總投資99總投資及構成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十六章 經濟效益分析102一、 經濟評價財務測算102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表107二、 項目盈利能力分析107項目投資現(xiàn)金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十七章 項目風險分析113一、 項目風險分析113二、 項目風險對策115第
5、十八章 招標、投標117一、 項目招標依據(jù)117二、 項目招標范圍117三、 招標要求117四、 招標組織方式119五、 招標信息發(fā)布121第十九章 總結122第二十章 附表附錄123建設投資估算表123建設期利息估算表123固定資產投資估算表124流動資金估算表125總投資及構成一覽表126項目投資計劃與資金籌措一覽表127營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表128綜合總成本費用估算表129固定資產折舊費估算表130無形資產和其他資產攤銷估算表131利潤及利潤分配表131項目投資現(xiàn)金流量表132報告說明隨著鈷行業(yè)的戰(zhàn)略地位日益凸顯,剛果(金)銅鈷礦資源成為礦業(yè)企業(yè)的必爭之地。2013年之前,剛
6、果(金)主要的銅鈷伴生礦集中于以嘉能可、自由港(Freeport-McMoRanInc.,總部位于美國的礦業(yè)公司)為代表的歐美企業(yè)手中。近幾年,在國家“一帶一路”政策背景下,中國企業(yè)“走出去”開展國際產能合作,中國企業(yè)的后發(fā)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)出來。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資3417.92萬元,其中:建設投資2699.28萬元,占項目總投資的78.97%;建設期利息34.96萬元,占項目總投資的1.02%;流動資金683.68萬元,占項目總投資的20.00%。項目正常運營每年營業(yè)收入6700.00萬元,綜合總成本費用5764.02萬元,凈利潤681.29萬元,財務內部收益率12.84%,財務凈現(xiàn)值-
7、280.44萬元,全部投資回收期6.73年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目概況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱寶雞四氧化三鈷項目(二)項目投資人xx投資管理
8、公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準)。二、 編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。三、 編制依據(jù)1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五
9、年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。四、 編制范圍及內容1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。五、 項目建設背景根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2020年我國新能源汽車(純電動和插電式混合動力汽車)產銷分別為136.6萬輛和136.7萬輛。根據(jù)高工鋰電提供的數(shù)據(jù),2019年度我國動力電池累計裝機量為62.4GWh,同比
10、增長9.5%,其中三元電池裝機量38.4GWh,同比增長25.0%;磷酸鐵鋰電池裝機量20.2GWh,同比下降9.0%;錳酸鋰電池裝機量0.5GWh,同比下降53.6%。除三元電池外,其他類型電池裝機量均出現(xiàn)下降。2019年三元電池裝機占整體裝機量比例為61.5%,較2018年提升7.7百分點。根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù),2020年我國動力電池裝車量累計63.6GWh,同比累計上升2.3%。其中三元電池裝車量累計38.9GWh,占總裝車量61.1%,仍是占比最高的動力電池。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約10.00畝。(二)建設規(guī)模
11、與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx噸四氧化三鈷的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資3417.92萬元,其中:建設投資2699.28萬元,占項目總投資的78.97%;建設期利息34.96萬元,占項目總投資的1.02%;流動資金683.68萬元,占項目總投資的20.00%。(五)資金籌措項目總投資3417.92萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)1991.09萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額1426.83萬元。(六)經濟評價1、項目
12、達產年預期營業(yè)收入(SP):6700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):5764.02萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):681.29萬元。4、財務內部收益率(FIRR):12.84%。5、全部投資回收期(Pt):6.73年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):3361.91萬元(產值)。(七)社會效益該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提
13、供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積6667.00約10.00畝1.1總建筑面積11102.571.2基底面積3933.531.3投資強度萬元/畝254.892總投資萬元3417.922.1建設投資萬元2699.282.1.1工程費用萬元2304.792.1.2其他費用萬元330.002.1.3預備費萬元64.492.2建設期利息萬元34.962.3流動資金萬元683.683資金籌措萬元3417.923.1自籌資金萬元1991.093.2銀行貸款
14、萬元1426.834營業(yè)收入萬元6700.00正常運營年份5總成本費用萬元5764.02""6利潤總額萬元908.38""7凈利潤萬元681.29""8所得稅萬元227.09""9增值稅萬元230.06""10稅金及附加萬元27.60""11納稅總額萬元484.75""12工業(yè)增加值萬元1684.60""13盈虧平衡點萬元3361.91產值14回收期年6.7315內部收益率12.84%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-280.44所得稅后第二
15、章 項目背景、必要性一、 鈷行業(yè)的發(fā)展情況鈷最早的應用領域是著色劑,受益于鋰電池等下游產業(yè)的快速發(fā)展,2000年以來鈷礦的產量迅速攀升,2020年世界鈷礦產量(金屬量)14萬噸1,與2000年3.33萬噸相比增長了3.20倍,年均增速7.44%。由于剛果(金)鈷礦存量大、品位高,加之剛果(金)局勢自2001年以來顯著改善,并在2018年底總統(tǒng)大選后順利實現(xiàn)權力移交,成為目前鈷礦產量最大、增速最快的國家,帶動了全球鈷產量的快速增長。二、 鈷行業(yè)產業(yè)鏈分布鈷行業(yè)中的主要產品有鈷鹽(包括氯化鈷和硫酸鈷等)、鈷氧化物(包括四氧化三鈷和氧化鈷等)、電解鈷及鈷粉。從自然界采掘的鈷礦石經過富集等處理后,形成
16、含鈷品位較高的礦料,稱為鈷精礦。鈷精礦經加工后制成鈷中間品或直接制成氯化鈷、硫酸鈷等鈷鹽產品。鈷鹽產品經加工后可制成鈷氧化物、鈷粉及電解鈷等其他鈷產品。上述鈷產品之后再經過進一步的加工,可形成電池材料、合金、磁性材料等下游產品。三、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、面臨的機遇與挑戰(zhàn)全球發(fā)展新能源汽車成為趨勢,儲能領域快速增長,5G時代的到來為3C產品的發(fā)展帶來新的發(fā)展機遇,未來鋰電池依然是鈷的主要消費領域和增長動力。1、電動汽車是鈷消費最主要的增長點根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2020年我國新能源汽車(純電動和插電式混合動力汽車)產銷分別為136.6萬輛和136.7萬輛。根據(jù)高工鋰電提供的數(shù)據(jù),2019年度我國動力電池累計
17、裝機量為62.4GWh,同比增長9.5%,其中三元電池裝機量38.4GWh,同比增長25.0%;磷酸鐵鋰電池裝機量20.2GWh,同比下降9.0%;錳酸鋰電池裝機量0.5GWh,同比下降53.6%。除三元電池外,其他類型電池裝機量均出現(xiàn)下降。2019年三元電池裝機占整體裝機量比例為61.5%,較2018年提升7.7百分點。根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù),2020年我國動力電池裝車量累計63.6GWh,同比累計上升2.3%。其中三元電池裝車量累計38.9GWh,占總裝車量61.1%,仍是占比最高的動力電池。自2012年國務院發(fā)布實施節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)以來
18、,新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展,成為引領世界汽車產業(yè)轉型的重要力量。2020年10月20日,國務院辦公廳發(fā)布新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)提出,到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。按照我國汽車銷量2011年至2020年年均增速3.4%測算,預計2025年我國汽車整體銷量為2,991.66萬輛,按20%滲透率測算2025年我國新能源汽車銷量預計為598.33萬輛,較2020年復合增長率達34.35%,將有效帶動上游動力電池的增長。即便在考慮受特斯拉等車企使用“無鈷電池”的影響三元電池滲透率下降的假設條件下,2020年至2025年全球鈷消費量年均復合增速仍能
19、保持6%以上的增長。近幾年,各國政府大力推動新能源汽車的發(fā)展,汽車工業(yè)已跨入一個全新時代,電動汽車逐步替代燃油汽車已成為趨勢,挪威、荷蘭、德國、印度、法國和英國等國設定了禁售燃油車的時間表,挪威禁售燃油車的時間均為2025年,德國、印度、英國、荷蘭為2030年,法國的禁售燃油車的時間為2040年。在各國政策的導向下,以通用、豐田、大眾、寶馬與奔馳為代表的傳統(tǒng)汽車巨頭也越來越重視新能源汽車的發(fā)展,并在新能源汽車上投入大量資金和研發(fā)力量。2、5G時代的到來為3C電池市場帶來新的發(fā)展機遇5G技術到來之前,智能手機出貨量在2016年觸頂,各國智能手機的滲透率非常高,市場進入瓶頸期。5G技術的出現(xiàn)為3C
20、市場帶來新的發(fā)展機遇,IDC預計2021年全球5G手機出貨量將達到6,500萬臺左右,2022年有望出現(xiàn)5G手機換機潮,智能手機出貨量的提升將持續(xù)促進鈷消費。四、 加快新興產業(yè)發(fā)展圍繞航空航天,以寶成、烽火、凌云等企業(yè)為龍頭,加快突破光纖陀螺、導航系統(tǒng)等關鍵技術,發(fā)展旋翼機等關鍵裝備,持續(xù)深化軍民融合,打造航空航天產業(yè)集群。圍繞新能源,以太陽能光伏、風電裝備、核電裝備等為重點,加快眉縣石墨材料加工生產線、鳳縣動力電池材料等項目建設,不斷壯大新能源產業(yè)。圍繞機器人關鍵零部件,以工業(yè)機器人為重點,加快突破精密減速器、控制器等技術,推動機器人關鍵零部件規(guī)?;a品整機化、應用系列化,建設全國機器人關
21、鍵零部件產業(yè)基地。圍繞電子信息,以麥克傳感、華天電子等企業(yè)為龍頭,重點發(fā)展電子器件、電子專用設備、開關控制設備,加快實施渭濱傳感器產業(yè)園等項目,努力建設西部傳感器產業(yè)基地。圍繞生物醫(yī)藥與健康設備,以華辰、力邦等企業(yè)為龍頭,重點發(fā)展創(chuàng)新藥研發(fā)、天然植物藥材提取、醫(yī)療健康設備等產業(yè),加快扶風生物醫(yī)藥、海辰云和生物醫(yī)藥、鳳縣植物提取等園區(qū)建設,努力培育生物醫(yī)藥與健康設備產業(yè)集群。五、 加速壯大縣域經濟全面落實縣域經濟發(fā)展“十化”措施,各縣區(qū)立足資源稟賦、產業(yè)基礎和發(fā)展優(yōu)勢,集中力量打造12個首位產業(yè)和特色優(yōu)勢產業(yè)。縣域工業(yè)集中區(qū)年內至少引進12個投資額不少于10億元的產業(yè)項目。設立縣域特色產業(yè)發(fā)展專
22、項扶持資金,實行縣域發(fā)展分類考核,加快推動產業(yè)向園區(qū)集中、土地向規(guī)模經營集中、人口向城鎮(zhèn)集中,實現(xiàn)縣域經濟高質量發(fā)展爭先進位。力爭全市縣域生產總值增速高于全省2個百分點左右。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:湯xx3、注冊資本:590萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-8-127、營業(yè)期限:2015-8-12至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事四氧化三鈷相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準
23、的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)
24、自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通
25、過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據(jù)市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據(jù)客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性
26、價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網(wǎng)絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成
27、了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1265.381012.30949.04負債總額574.87459.90431.15股東權益合計690.51552.41517.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入4156.103324.883117.08營業(yè)利潤999.67799.74749.75利潤總額883.40706.72662.55凈利潤662.55516.79477.04歸屬于母公司所有者的凈利潤
28、662.55516.79477.04五、 核心人員介紹1、湯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、鄒xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、曾xx,中國國籍,無
29、永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、梁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、龔xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月
30、至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、曹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、胡xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、余xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的
31、優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨
32、著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司
33、新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)
34、新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘
35、和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑
36、借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范
37、化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培
38、訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 行業(yè)、市場分析一、 鈷行業(yè)的供給情況從鈷金屬的儲量來看,全球鈷金屬儲量分布非常不均衡。根據(jù)USGS(美國地質勘探局)的MineralIndustrySurveys中數(shù)據(jù)顯示,2020年探明鈷礦儲量710萬噸,按照2020
39、年14萬噸開采量估算,可開采年限約為50年。鈷金屬資源主要集中在剛果(金)、澳大利亞、古巴等地區(qū)。其中,剛果(金)儲量360萬噸,占據(jù)已探明儲量的50.70%,澳大利亞、古巴分別為140萬噸、50萬噸,分別占探明總儲量的19.72%、7.04%。根據(jù)國家自然資源部的數(shù)據(jù),2019年我國已探明鈷資源基礎儲量為7.73萬噸(與USGS數(shù)據(jù)略有差異),占全球總儲量的1.10%。我國已探明的鈷資源主要分布在甘肅、山東、云南、湖北、河北、青海、山西等省份,以甘肅省儲量最多,約占全國的30%,以上7省儲量之和約占全國總儲量的70%。我國鈷礦分布地區(qū)較廣,但鈷資源仍相對匱乏,具體表現(xiàn)為儲量小、礦石品位低、貧
40、礦多、伴生成礦多。同時,我國還是全球鈷冶煉大國,根據(jù)中國鈷業(yè)季刊的數(shù)據(jù),2020年中國精煉鈷產量為10萬噸(不含逸豪優(yōu)美科產量),約占全球精煉鈷產量的69.4%,鈷資源主要依賴于從剛果(金)等國家進口。根據(jù)USGS估計,2020年全球鈷礦山開采總量折合金屬量約為14萬噸,比2000年全球開采總量3.33萬噸增長了3.20倍,年均增速7.44%。目前,全球在產的大型鈷礦山中,超過半數(shù)位于剛果(金)。鈷礦石經過磨礦、浸出和萃取等一系列工序加工,產成精煉鈷(包括鈷鹽、鈷氧化物及鈷粉等產品)。由于非洲電力及基礎設施薄弱,缺乏鈷的下游產業(yè),全球主要的精煉鈷產地并非位于非洲,而是集中在中國、芬蘭、加拿大等
41、國家。根據(jù)中國鈷業(yè)季刊的數(shù)據(jù),2020年我國的精煉鈷產量在全球占比已達69.4%,預計這一比重還將繼續(xù)上升。二、 鈷特性及用途鈷,英文名稱Cobalt,是一種金屬元素,元素符號Co,原子量為58.93,鈷的熔點為1,495,沸點為2,870。鈷為一種銀白色金屬,在元素周期表上位于第VIII副族,處于鐵和鎳、銅之間。因此,在自然界中多與上述金屬密切伴生存在。鈷具有鐵磁性和延展性,電化學性能良好,故鈷及鈷鹽等化合物可應用于電池材料、磁性材料、化學制品等領域。鈷與其他金屬的合金具有高溫強度高、耐熱性好、硬度大、耐腐蝕性高等特點,故鈷是制造高溫合金、硬質合金、金剛石工具等的重要原料。鈷因其具有的獨特性
42、能而被廣泛應用于新能源、電子、高端裝備、航空、機械制造等領域。三、 鈷行業(yè)的需求情況國內鈷行業(yè)受下游鋰電池及合金行業(yè)的帶動,同時還受到冶煉、深加工產能向中國集中的影響,鈷產品的消費量呈快速上升的態(tài)勢。2015年至2020年,國內鈷產品消費量從2015年的4.53萬噸增長到2020年的7.8萬噸,復合年增長率達11.46%。2015年至2020年,我國鈷消費量增長率呈“W”型波動,2016年增長率較2015年有所下滑后,受2016年底出臺的新能源汽車補貼政策提振,下游需求在2017年實現(xiàn)大幅增長。2017年后我國鈷消費量增長放緩,其原因主要有:2017年至2018年,鈷金屬價格大幅上漲,抑制了部
43、分需求;2019年財政補貼大幅下降導致下游需求停滯等不利因素,導致2017年至2019年后我國鈷消費量增長率下降;2017年鈷金屬需求較2016年大幅增長后基數(shù)增大,導致2018年增長率大幅下降。2020年下半年新能源汽車行業(yè)的快速回暖拉動鈷產品消費量迅速上升,實現(xiàn)2020年全年鈷消費增長率的提升。從全球來看,鋰電池是目前鈷產品最主要的下游需求來源,其占全球鈷應用超過60%,在我國這一比例更高。中國鈷業(yè)季刊的數(shù)據(jù)顯示,2020年我國鋰電池的鈷產品應用占比達84.4%,隨著鋰電池產業(yè)向中國轉移,這一比例還將一步提高。第五章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總
44、占地面積6667.00(折合約10.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積11102.57。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸四氧化三鈷,預計年營業(yè)收入6700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。隨著我國對環(huán)保越
45、來越重視,環(huán)保標準顯著提高,特別是2017年以來國家環(huán)保核查愈發(fā)嚴格,國內部分企業(yè)可能會因為生產過程環(huán)保不達標而被責令停產,或因環(huán)保成本過高而虧損。目前,國內的鈷冶煉產能主要集中在華友鈷業(yè)、金川科技、格林美、騰遠鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、佳納能源等企業(yè)。根據(jù)中國鈷業(yè)季刊提供的數(shù)據(jù),2020年十家企業(yè)的鈷冶煉總產能占我國總產能的78.5%,未來鈷產能有望持續(xù)向大的生產企業(yè)集中。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1四氧化三鈷噸xx2四氧化三鈷噸xx3四氧化三鈷噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx6700.00第六章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據(jù)1、根據(jù)中國
46、地震動參數(shù)區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據(jù)擬建建構筑物用材料情況,所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q,可以滿足施工、設計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、
47、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件,因地制宜,積極結合當?shù)氐牟牧稀嫾褪┕l件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據(jù)工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎
48、采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四
49、)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,
50、衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據(jù)生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及
51、重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網(wǎng),實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積11102.57,其中:生產工程7745.12,倉儲工程1349.99,行政辦公及生活服務設施1163.72,公共工程843.74。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資
52、金額備注1生產工程2163.447745.12980.791.11#生產車間649.032323.54294.241.22#生產車間540.861936.28245.201.33#生產車間519.231858.83235.391.44#生產車間454.321626.48205.972倉儲工程1022.721349.99114.382.11#倉庫306.82405.0034.312.22#倉庫255.68337.5028.592.33#倉庫245.45324.0027.452.44#倉庫214.77283.5024.023辦公生活配套237.981163.72165.563.1行政辦公樓154.
53、69756.42107.613.2宿舍及食堂83.29407.3057.954公共工程511.36843.74100.83輔助用房等5綠化工程1136.7220.77綠化率17.05%6其他工程1596.753.327合計6667.0011102.571385.65第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱
54、本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應
55、當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持
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