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1、2020年廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心部門預(yù)算目 錄第一部分 廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心概況1、 主要職責(zé)2、 部門預(yù)算構(gòu)成第二部分 2020年部門預(yù)算表1、 收支總體情況表2、 收入總體情況表3、 支出總體情況表4、 財(cái)政撥款收支總體情況表5、 一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)6、 一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)7、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)8、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表9、 政府性基金預(yù)算支出情況表10、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表11、 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞
2、解釋第一部分 廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心概況1、 主要職責(zé)1、廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心是廣東省市場(chǎng)監(jiān)督局直屬正處級(jí)公益一類事業(yè)單位。 2、工作職責(zé):宣傳貫徹生產(chǎn)許可政策和技術(shù)法規(guī),為生產(chǎn)許可證審查工作提供實(shí)地核查等技術(shù)評(píng)價(jià)服務(wù),保管準(zhǔn)入許可檔案及信息資料,為企業(yè)和社會(huì)提供咨詢服務(wù)。 根據(jù)上述職責(zé),中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合部、培訓(xùn)部、工業(yè)產(chǎn)品審查部、食品審查部。2、 部門預(yù)算構(gòu)成廣東省生產(chǎn)許可證審查服中心2020年部門預(yù)算為二級(jí)預(yù)算單位,無下屬單位,獨(dú)立編制預(yù)算。第二部分2020年部門預(yù)算表 表1收支總體情況表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算項(xiàng) 目預(yù)算
3、一、預(yù)算撥款1,514.43一、一般公共服務(wù)支出1,525.83二、財(cái)政專戶撥款二、外交支出三、其他資金三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.60九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出 本年收入合計(jì)1,514.43 本年支出合計(jì)1,529.43四、上級(jí)補(bǔ)助收入二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出五
4、、附屬單位上繳收入二十四、上繳上級(jí)支出六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額15.00二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì)1,529.43 支出總計(jì)1,529.43注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。表2收入總體情況表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元功能分類科目合計(jì)預(yù)算撥款收入財(cái)政專戶撥款收入其他資金收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算教育收費(fèi)其他專戶收入撥款事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入合計(jì)1529.431514.4315.00201一般公共服務(wù)支出1525.831510.8315
5、.0020138 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)1525.831510.8315.002013804 市場(chǎng)主體管理1112.001112.002013850 事業(yè)運(yùn)行398.83398.832013899 其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)15.0015.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出3.603.6020805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3.603.602080502 事業(yè)單位離退休3.603.60注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。表3支出總體情況表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年科目編碼科目名稱合計(jì)1,52
6、9.43417.431,112.00201一般公共服務(wù)支出1,525.83413.831,112.0020138市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)1,525.83413.831,112.002013804市場(chǎng)主體管理1,112.001,112.002013850事業(yè)運(yùn)行398.83398.832013899其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)15.0015.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出3.603.6020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3.603.602080502事業(yè)單位離退休3.603.60 表4財(cái)政撥款收支總體情況表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算項(xiàng) 目預(yù)算一、一般公共預(yù)算1,514.43
7、一、一般公共服務(wù)支出1,510.83二、政府性基金預(yù)算二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.60九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出 本年收入合計(jì)1,514.43 本年支出合計(jì)1,514.43二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì)1,514.43 支出總計(jì)1,514
8、.43注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。表5一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元功能科目名稱一般公共預(yù)算支出小計(jì)其中:基本支出項(xiàng)目支出 合 計(jì)1,514.43402.431,112.00201一般公共服務(wù)支出1,510.83398.831,112.00 20138市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)1,510.83398.831,112.00 2013804市場(chǎng)主體管理1,112.001,112.00 2013850事業(yè)運(yùn)行398.83398.83208社會(huì)保障和就業(yè)支出3.603.60 20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3.603.60 208
9、0502事業(yè)單位離退休3.603.60表6一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算 合 計(jì)402.43301工資福利支出505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助345.19 30101基本工資 50501工資福利支出57.07 30102津貼補(bǔ)貼 50501工資福利支出124.56 30107績(jī)效工資 50501工資福利支出40.54 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 50501工資福利支出26.33 30109職業(yè)年金繳費(fèi) 50501工資福利支出12.92 30112其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50501工資福利支
10、出1.80 30113住房公積金 50501工資福利支出47.76 30114醫(yī)療費(fèi) 50501工資福利支出2.80 30199其他工資福利支出 50501工資福利支出31.42302商品和服務(wù)支出505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助45.46 30201辦公費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出2.00 30207郵電費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出1.00 30209物業(yè)管理費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出5.00 30211差旅費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出9.00 30215會(huì)議費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出3.99 30216培訓(xùn)費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出9.00 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出5.
11、50 30229福利費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出7.97 30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出2.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.78 30302退休費(fèi) 50905離退休費(fèi)4.50 30309獎(jiǎng)勵(lì)金 50901社會(huì)福利和救助7.28表7一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算 合 計(jì)1,112.00 301工資福利支出505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助185.00 30114醫(yī)療費(fèi) 50501工資福利支出5.00 30199其他工資福利支出 50501工資福利支出
12、180.00 302商品和服務(wù)支出505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助892.20 30201辦公費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出6.00 30202印刷費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出1.50 30204手續(xù)費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出0.06 30205水費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出0.20 30206電費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出4.50 30207郵電費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出2.50 30209物業(yè)管理費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出8.00 30211差旅費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出51.00 30213維修(護(hù))費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出3.50 30214租賃費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出1.50
13、 30215會(huì)議費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出26.00 30216培訓(xùn)費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出35.00 30217公務(wù)接待費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出1.50 30226勞務(wù)費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出589.94 30227委托業(yè)務(wù)費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出149.00 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出2.00 30229福利費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出6.50 30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 50502商品和服務(wù)支出2.50 30299其他商品和服務(wù)支出 50502商品和服務(wù)支出1.00 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.50 30309獎(jiǎng)勵(lì)金 5090
14、1社會(huì)福利和救助5.50 310資本性支出506對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助29.30 31002辦公設(shè)備購(gòu)置 50601資本性支出(一)4.30 31013公務(wù)用車購(gòu)置 50601資本性支出(一)25.00表8預(yù)算撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算行政經(jīng)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)31.0031.00 其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 (二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出29.5029.50 1.公務(wù)用車購(gòu)置25.0025.00 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.504.50 (三)公務(wù)接待費(fèi)支出1.501.50 表9政府性基
15、金預(yù)算支出情況表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元功能分類科目政府性基金預(yù)算支出科目編碼科目名稱小計(jì)其中:基本支出項(xiàng)目支出注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求,以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。表10部門預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心金額:萬元支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)總計(jì)預(yù)算撥款財(cái)政專戶撥款其他資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心417.43402.43402.4315.00 工資和福利支出345.19345.19345.19 商品和服務(wù)支出60.4645.4645.4615.00 對(duì)
16、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.7811.7811.78表11 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心 金額:萬元 支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) 總計(jì) 預(yù)算撥款 財(cái)政專戶撥款 其他資金 績(jī)效目標(biāo) 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心1,112.001,112.001,112.00 食品相關(guān)產(chǎn)品、工業(yè)品生產(chǎn)許可證及檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)1,112.001,112.001,112.001.相關(guān)產(chǎn)品等生產(chǎn)許可證定期完成省局受理發(fā)證的企業(yè)約1212家,檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量認(rèn)定安排評(píng)審2200家;2.統(tǒng)一審查尺度,減少審查員的自由裁量
17、權(quán);3.獲證企業(yè)不出現(xiàn)產(chǎn)品安全事故,年產(chǎn)值明顯提高;提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平。第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明1、 部門預(yù)算收支增減變化情況2020年本部門收入預(yù)算1514.43萬元,比上年增加340.87萬元,增長(zhǎng)29%,主要原因是;檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證技術(shù)評(píng)審列入我中心部門預(yù)算。支出預(yù)算1514.43萬元,比上年增加340.87萬元,增長(zhǎng)29%,主要原因是;檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證技術(shù)評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)列入我中心部門預(yù)算。2、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況2020年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)31萬元,比上年增加27.92萬元,主要原因:中心公務(wù)用車車輛殘舊,已到使用年限,需置換公務(wù)用車一輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行
18、費(fèi)29.5萬元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)25萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元),比上年增加27.86萬元,主要原因是:中心公務(wù)用車車輛殘舊,已到使用年限,需置換公務(wù)用車一輛;公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,與上年持平,無增減變化。3、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 4、 政府采購(gòu)情況2020年本部門政
19、府采購(gòu)安排49.74萬元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算33.01萬元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算16.73萬元等。5、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2019年12月31日,本部門固定資產(chǎn)金額79.61萬元,無形資產(chǎn)36.93萬元,中心經(jīng)車改辦批準(zhǔn)保留1輛車公務(wù)用車,單位沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備及100萬元以上的專用設(shè)備。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)25萬元,主要是購(gòu)置公務(wù)用車一輛。6、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況2020年,本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下:項(xiàng)目預(yù)算數(shù)績(jī)效目標(biāo) 食品相關(guān)產(chǎn)品、工業(yè)品生產(chǎn)許可證及檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)1112萬元1.相關(guān)產(chǎn)品等生產(chǎn)許可證定期完成省局受理發(fā)證的企業(yè)約1212家,檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量認(rèn)定安排評(píng)審2200家;2.統(tǒng)一審查尺度,減少審查員的自由裁量權(quán);3.獲證企業(yè)不出現(xiàn)產(chǎn)品安全事故,年產(chǎn)值明顯提高;提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平。注:*第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單
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