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文檔簡介
1、昆明市建筑管理處 2017 年部門決算公開編制說明第一部分 市建筑管理處概況一、主要職能(一)主要職能 為規(guī)范建筑市場提供管理服務(wù)。負責(zé)建筑企業(yè)(含監(jiān)理企業(yè)等) 的資質(zhì)管理及外地建筑企業(yè)入昆施工的備案管理工作。負責(zé)建筑企 業(yè)“項目經(jīng)理”的申報、升級、年檢以及“建造師”的考核、考試等工作。 負責(zé)建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)及執(zhí)證上崗管理工作。(二) 2017 年度重點工作任務(wù)介紹2017 年度重點工作任務(wù)介紹。按照建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定為全市建筑企業(yè)資格審查 (初 審)227 家,對達到標準的企業(yè)及時辦,對不達標企業(yè)耐心細致 講解,幫企業(yè)想辦法、做服務(wù)。經(jīng)辦部門堅持原則,堅持公開、 公平、公正的原則
2、、嚴格審查關(guān), 按照建筑法規(guī)定為加強建筑活 動的監(jiān)督管理力度,維護良好的建筑市場秩序,全年完成 78 個 建筑工地的檢查工作,對發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為進行勸戒和整改, 對掛靠資質(zhì)、項目負責(zé)人離崗在建工地的發(fā)出了 3 份整改通知 書,通過復(fù)查未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。2017 年我處為企業(yè)換發(fā)新的從業(yè)資格 4520 本。依照(資質(zhì)管理規(guī)定)提升企業(yè)資質(zhì)年檢的通過率、具方便了企業(yè)、服務(wù)了 企業(yè)、 又樹立了建設(shè)行政主管部門為人民服務(wù)的良好形象。為進一步加快現(xiàn)代昆明建設(shè),改善城市形象,提升城市品位,我處參 與城管局完成政府下達的違法加層、違法新建檢查任務(wù)。用時77 個工作日對違法加層新建檢查:面積 18950
3、平米, 確保政府主 導(dǎo)、部門參與專項檢查工作的完成。 積極完成建設(shè)領(lǐng)域拖欠網(wǎng)上 清理或現(xiàn)場解決拖欠工程款工作任務(wù) , 清欠辦在人少事多的情況 下,個別工作人員帶病堅持工作 ,2017 年僅日常接待拖欠投訴就 達 97 多次, 協(xié)調(diào)解決工程款及勞務(wù)費達到 1725 萬元,經(jīng)過協(xié)調(diào) 解決前后拖欠 21 項,資金 5120 萬元。二、部門基本情況(一)部門決算單位構(gòu)成市建筑管理處 2017 年度部門決算編報的單位共 1 個。其中: 全 額拔款事業(yè)單位 1 個。(二)部門人員和車輛的編制及實有情況我處 2017 年末實有人員編制 20 人。其中: 事業(yè)編制 20 人;在 職在編實有事業(yè)人員 19 人。
4、離退休人員 15 人。其中:離休 1 人,退休 14 人。 實有車輛編制 2 輛,在編實有車輛 1 輛。第二部分 2017 年度部門決算表詳見附件)第三部門 2017 年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明我處 2017 年度收入合計 333.64 萬元。其中:財政撥款收入 333.64 萬元,占總收入的 100% ;其中:財政拔款 333.64 萬元,占 總收入的 100% ;與上年對比增加 78 萬元,主要增加原因是在職人 員工資增加。二、支出決算情況說明我處 2017 年度支出合計 333.64 元。其中:基本支出 326.44 萬 元,占總支出的 97.8 ;項目支出 7.2 萬元
5、,占總支出的 2.2 ;2016 年度收入合計 255.28 萬元。其中:財政撥款收入 255.28 萬元,占 總收入的 100% 。與上年對比增加支出 78 萬元,主要原因是在職人 員工資增加的支出。(一)基本支出情況我單位 2017 年正常運轉(zhuǎn)的日常支出 326.44 萬元。與上年對比 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費 326.44 元,支出占基本支出的 97.8 ;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費 21.64 元,占基本支出的 6。(二)項目支出情況2017 年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出 7.2 萬元。與上年對比沒 有增減,差額為零。我處 2017 年沒有政府采購項目。
6、根據(jù)住建部、省住建廳、市住建局 2017 年度的工作安排,我處 具體承擔(dān)施工和監(jiān)理合同備案制度建立、施工轉(zhuǎn)包違法分包、建筑 勞務(wù)管理工作任務(wù),需要開展相關(guān)的行業(yè)監(jiān)督檢查工作。我處的建 筑市場、建筑行業(yè)監(jiān)督管理工作主要是以施工和監(jiān)理合同備案為主, 以合同信息的采集、核實、記錄、統(tǒng)計、合同主體市場行為監(jiān)督檢 查等為主要內(nèi)容的監(jiān)理管理工作,日常需要開展定期檢查和專項檢 查,為建筑市場、建筑行業(yè)監(jiān)督管理工作提供支持與服務(wù)、以及對 數(shù)據(jù)庫的升級維護工作。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 326.44 萬元 ,占本年支
7、出 合計的 97.8% 。與上年對比增加 78 萬元,增加的主要原因是在職人 員工資增加。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務(wù) (類)支出 0 萬元, 占一般公共預(yù)算財政撥款總 支出的 0%2. 外交(類)支出 0 萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 0%。3. 國防(類)支出 0 萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 0%。4. 公共安全 (類) 支出 0 萬元, 占一般公共預(yù)算財政撥款總支出 的 0% 。四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明( 一 ) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 2.36 萬元,
8、支出決算 為 2.36 萬元,完成預(yù)算的 100% 。其中:因公出國(境)費支出決 算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0% ;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 2.36 萬元,完成預(yù)算的 100% ;公務(wù)接待費支出決算為 0 萬元,完 成預(yù)算的 0% 。2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于上年 “三公”經(jīng) 費的主要原因減少三公經(jīng)費的支出2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2016 年增加 /減少為 0 萬元,增長 /下降 0% 。其中:因公出國(境)費支出決算增加 / 減少 0 萬元,增長 /下降 0% ;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加 / 減少 0 萬元,增長/下降 0% ;公務(wù)接
9、待費支出決算增加 /減少 0 萬元, 增長 /下降 0%。(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 支出 0 萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2.36 萬元,占 100% ; 公務(wù)接待費支出 0 萬元。減少原因是三公經(jīng)費開支減少。1. 因公出國(境)費 支出 0 萬元,共安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 2.36 萬元。其中: 公務(wù)用車購置 支出 0 萬元,購置車輛 0 輛。公務(wù)用車運行維護 支出 2.36 萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保 有量為 1 輛。主要用于到縣區(qū)工地
10、檢查工作(相關(guān)工作范圍)所需 車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。3. 公務(wù)接待費 支出 0 萬元。其中:國內(nèi)接待費 支出 0 萬元(其中:外事接待費支出 0 萬元),共安 排國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次(其中: 外事接待 0 批次),接待人次 0 人(其 中:外事接待人次 0 人)。國(境)外接待費 支出 0 萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待 0 批次,接待人次 0 人。五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明沒有( 一 ) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元。(二)其他重要事項情況說明(政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及 情況說明里沒有介紹,但單位認為需要
11、說明的情況在此說明。 )我單 位沒有這種情況(三)相關(guān)口徑說明1基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補 助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng) 費以外的支出。2機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使 用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。3按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定, 公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù) 接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜 費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車 輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租 用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支 出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、 一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單
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