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文檔簡介

1、泓域咨詢 /汽車線束項目投資計劃書汽車線束項目投資計劃書xxx集團有限公司目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析9一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素9二、 國內汽車線束行業(yè)發(fā)展階段12第二章 項目緒論14一、 項目名稱及建設性質14二、 項目承辦單位14三、 項目定位及建設理由15四、 報告編制說明16五、 項目建設選址18六、 項目生產規(guī)模19七、 建筑物建設規(guī)模19八、 環(huán)境影響19九、 原輔材料及設備19十、 項目總投資及資金構成20十一、 資金籌措方案20十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標20十三、 項目建設進度規(guī)劃21主要經濟指標一覽表21第三章 項目投資主體概況24一、 公司基本信息24二、 公司

2、簡介24三、 公司競爭優(yōu)勢25四、 公司主要財務數據27公司合并資產負債表主要數據27公司合并利潤表主要數據27五、 核心人員介紹28六、 經營宗旨29七、 公司發(fā)展規(guī)劃29第四章 背景及必要性31一、 國內汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況31二、 汽車線束行業(yè)的市場規(guī)模32第五章 選址可行性分析34一、 項目選址原則34二、 建設區(qū)基本情況34三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展35四、 社會經濟發(fā)展目標37五、 產業(yè)發(fā)展方向37六、 項目選址綜合評價39第六章 建筑工程方案40一、 項目工程設計總體要求40二、 建設方案41三、 建筑工程建設指標42建筑工程投資一覽表42第七章 發(fā)展規(guī)劃分析44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44

3、二、 保障措施45第八章 法人治理結構48一、 股東權利及義務48二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第九章 項目節(jié)能說明61一、 項目節(jié)能概述61二、 能源消費種類和數量分析62能耗分析一覽表62三、 項目節(jié)能措施63四、 節(jié)能綜合評價65第十章 項目規(guī)劃進度66一、 項目進度安排66項目實施進度計劃一覽表66二、 項目實施保障措施67第十一章 勞動安全分析68一、 編制依據68二、 防范措施70三、 預期效果評價73第十二章 組織機構及人力資源配置74一、 人力資源配置74勞動定員一覽表74二、 員工技能培訓74第十三章 投資計劃77一、 投資估算的依據和說明77二、 建設投

4、資估算78建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表82固定資產投資估算表83四、 流動資金84流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十四章 經濟收益分析89一、 經濟評價財務測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表90固定資產折舊費估算表91無形資產和其他資產攤銷估算表92利潤及利潤分配表93二、 項目盈利能力分析94項目投資現(xiàn)金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98第十五章 項目風險評估100一、 項目風險分析100二、 項目風險對策102第十六章 總結

5、105第十七章 附表附件106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表120能耗分析一覽表120報告說明國家發(fā)改委2014年8月20日宣布,認定12家日本汽車零部件及軸承廠商結成壟斷聯(lián)盟并抬高價格,違犯了反

6、壟斷法,對其中三菱電機和電裝等10家公司總計罰款12.354億元人民幣。這12家企業(yè)就軸承及起動機、交流發(fā)電機、節(jié)氣閥體、線束等產品交換價格信息,結成價格壟斷聯(lián)盟,該壟斷聯(lián)盟從2000年起持續(xù)了約10年,其中涉及的線束廠家包括矢崎、古河、住友電氣等。根據2015年數據顯示,全球前五名汽車線束廠家合計市場占有率達81.24%,全球前十一大汽車線束廠家占市場總額的94.82%,汽車線束市場處于相對壟斷狀態(tài),對汽車線束行業(yè)甚至汽車行業(yè)影響較大,不利于行業(yè)內人才流動及技術擴散等,不利于線束行業(yè)整體水平的提高。根據謹慎財務估算,項目總投資29522.01萬元,其中:建設投資23214.93萬元,占項目總

7、投資的78.64%;建設期利息286.94萬元,占項目總投資的0.97%;流動資金6020.14萬元,占項目總投資的20.39%。項目正常運營每年營業(yè)收入50400.00萬元,綜合總成本費用41836.08萬元,凈利潤6253.26萬元,財務內部收益率15.02%,財務凈現(xiàn)值5108.88萬元,全部投資回收期6.37年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財

8、務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素分析(1)國家對汽車行業(yè)的大力支持國家自1994年頒布汽車產業(yè)發(fā)展政策起至今,制定了一系列汽車行業(yè)鼓勵政策,如2009年的汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃和裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃,2012年的“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,2015年的關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政

9、支持政策的通知、中國制造2025,2016年的關于加快居民區(qū)電動汽車充電基礎設施建設的通知、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,對汽車整車及零部件行業(yè)有著清晰的產業(yè)指導和政策支持,積極促進了中國汽車產業(yè)的發(fā)展。(2)國內汽車市場的巨大需求自2009年以來,國內汽車產銷量一直居于世界首位,2015年國內汽車產銷量分別為2,450.33萬輛、2,459.76萬輛,其中全球2015年汽車銷量8,967.80萬輛,2015年國內汽車銷量占全球汽車銷量的27.43%;2016年度國內汽車產銷量達到了2,811.88萬輛、2,802.82萬輛,國內汽車需求量極大。國內每千人汽車保有量遠低于發(fā)達國家水平

10、,隨著國民經濟水平的提高,國內汽車產銷量將保持穩(wěn)定增長,對汽車零部件行業(yè)構成了長期利好。(3)自主品牌汽車的崛起自主品牌汽車包括自主品牌乘用車和商用車,其中乘用車自21世紀初開始起步,經過10多年的發(fā)展,從逆向研發(fā)到自主研發(fā),已培養(yǎng)出多個具有市場競爭力的汽車品牌,如比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、長城汽車、華晨汽車、江淮汽車、奇瑞汽車等等,成功抵御了合資品牌汽車的價格下探,市場占有率穩(wěn)步提升,2016年自主品牌乘用車市場占有率為43.24%,并朝著50%的目標邁進;由于國內以商用車開發(fā)起步,技術較為成熟,適合國內經濟發(fā)展階段,市場競爭力明顯優(yōu)于國外品牌商用車,國內市場商用車一直以自主品牌為主,

11、市場占有率在90%以上。國內自主品牌線束廠商基本為自主品牌乘用車和商用車配套,隨著自主品牌汽車的崛起,國內自主品牌線束廠商在技術、規(guī)模等方面也將得到快速發(fā)展。(4)新能源汽車快速發(fā)展在政策及技術推動下,新能源汽車在國內迅速發(fā)展起來。截至2016年,國內新能源汽車產銷51.7萬輛和50.7萬輛,連續(xù)兩年產銷量居世界第一;比亞迪、吉利、北汽等自主品牌企業(yè)進入全球新能源汽車乘用車銷量前10位,國產新能源客車技術水平達到世界領先,并已銷往全球30多個國家和地區(qū),實現(xiàn)了產品、技術、標準和服務協(xié)同“走出去”。新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展,為自主品牌汽車線束廠商的發(fā)展提供了良好發(fā)展機會。新能源汽車對汽車電子器件

12、的依賴程度更高,刺激了汽車線束產業(yè)需求的增長。與自主新能源車廠具有良好配套關系的自主品牌線束廠商將率先打入供應體系,享受新能源汽車發(fā)展的紅利。2、不利因素分析(1)自主品牌汽車線束廠商同步開發(fā)能力較弱,技術水平有待提高自主品牌汽車已完成了逆向研發(fā)到正向研發(fā)階段的轉變,整車廠商為更好經營新車開發(fā)及拓展中高端汽車市場,迫切需要汽車線束廠商參與到整車線束同步開發(fā)過程中。自主品牌汽車線束廠商基本為自主品牌汽車配套,由于發(fā)展時間短,規(guī)模相對較小,整車項目開發(fā)經驗及研發(fā)投入較為欠缺,且主要針對中低檔車進行線束配套,汽車線束廠商同步開發(fā)能力較弱。為滿足自主品牌汽車發(fā)展需求,自主品牌汽車線束廠商的中高檔汽車線

13、束項目經驗有待積累,技術水平有待進一步提高。(2)汽車線束市場處于相對壟斷狀態(tài),不利于行業(yè)正常發(fā)展國家發(fā)改委2014年8月20日宣布,認定12家日本汽車零部件及軸承廠商結成壟斷聯(lián)盟并抬高價格,違犯了反壟斷法,對其中三菱電機和電裝等10家公司總計罰款12.354億元人民幣。這12家企業(yè)就軸承及起動機、交流發(fā)電機、節(jié)氣閥體、線束等產品交換價格信息,結成價格壟斷聯(lián)盟,該壟斷聯(lián)盟從2000年起持續(xù)了約10年,其中涉及的線束廠家包括矢崎、古河、住友電氣等。根據2015年數據顯示,全球前五名汽車線束廠家合計市場占有率達81.24%,全球前十一大汽車線束廠家占市場總額的94.82%,汽車線束市場處于相對壟斷

14、狀態(tài),對汽車線束行業(yè)甚至汽車行業(yè)影響較大,不利于行業(yè)內人才流動及技術擴散等,不利于線束行業(yè)整體水平的提高。二、 國內汽車線束行業(yè)發(fā)展階段汽車線束行業(yè)屬于汽車零部件的一個組成部分,國內汽車線束行業(yè)發(fā)展階段與國內汽車零部件行業(yè)發(fā)展階段類似,與國內汽車整車行業(yè)發(fā)展密切相關,主要分為三個發(fā)展階段。第一階段為新中國成立至改革開放前,汽車線束廠作為整車廠的附屬單位存在,基本不存在獨立的汽車線束廠,工藝、技術、生產等各方面接受整車廠商管理,鑒于汽車整車處于仿制或較低水平的研發(fā)階段,此階段汽車線束廠工藝落后,技術水平低。第二階段為改革開放后至20世紀末,國內汽車線束行業(yè)處于初步發(fā)展階段。改革開放后至20世紀9

15、0年代初,開始出現(xiàn)極少的獨立汽車線束廠,大多為全民所有制或集體所有制企業(yè),進行汽車線束加工;20世紀90年代初至20世紀末期,汽車產量由1991年的71.66萬輛/年增加至2000年的217.75萬輛/年,汽車整車行業(yè)的快速發(fā)展以及汽車線束勞動密集型特點,較多獨立的集體所有制或私營汽車線束廠成立,從事線束加工業(yè)務;隨著汽車整車的合資經營模式的引進,少量外資汽車線束廠為配套整車廠商,也隨之成立。第三階段為21世紀初至今,屬于汽車線束行業(yè)的全面發(fā)展階段。此階段主要特點是:大量外資汽車線束廠商在國內設立公司,為合資品牌汽車公司及自主品牌汽車公司供貨,截至目前,世界上主要的汽車線束廠商均已在國內設立汽

16、車線束廠,并占據國內汽車線束市場的絕大部分份額;從事汽車線束加工的民營企業(yè)大量設立,主要從事自主品牌汽車的配套業(yè)務;隨著自主品牌汽車的崛起,一些自主品牌的汽車線束廠商也發(fā)展壯大,開始參與、主導汽車整車線束同步開發(fā)。第二章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱汽車線束項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx集團有限公司(二)項目聯(lián)系人鄭xx(三)項目建設單位概況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司不斷推動企業(yè)

17、品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權

18、益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。三、 項目定位及建設理由自2009年以來,國內汽車產銷量一直居于世界首位,2015年國內汽車產銷量分別為2,450.33萬輛、2,459.76萬輛,其中全球2015年汽車銷量8,967.80萬輛,2015年國內汽車銷量占全球汽車銷量的27.43%;2016年度國內汽車產銷量達到了2,811.88萬輛、2,802.82萬輛,國內汽車需求量極大。國內每千人汽車保有量遠低于發(fā)達國家水平,隨著國民經濟水平的提高,國內汽車產銷量將保持穩(wěn)定增長,對汽車零部件行業(yè)構成了長期利好。綜合判斷,在經濟

19、發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢總體向好有利,將通過全面的調整、轉型、升級,步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化,產業(yè)發(fā)展進入新階段。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數據等。(二)報告編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投

20、資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現(xiàn)降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵

21、循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產,文明管理。(二) 報告主要內容投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力;組織

22、可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約86.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、

23、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx千米汽車線束的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積85305.98,其中:生產工程56024.90,倉儲工程7332.32,行政辦公及生活服務設施8647.50,公共工程13301.26。八、 環(huán)境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等,通過污染防治措施后,各污染物均可達標排放,并且保持相應功能區(qū)要求。本項目符合各項政策和規(guī)劃,本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小。從環(huán)境保護角度,本項目建設是可行的。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括聚乙烯、聚氯

24、乙烯、鍍鋅鐵絲、油墨、填充繩、繞包袋、銅材、TPV、鋁箔、水、電能。(二)主要設備主要設備包括:管式絞線機、叉式絞線機、塑料擠出機、塑料擠出機、塑料擠出機、成纜裝鎧機、噴碼機。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資29522.01萬元,其中:建設投資23214.93萬元,占項目總投資的78.64%;建設期利息286.94萬元,占項目總投資的0.97%;流動資金6020.14萬元,占項目總投資的20.39%。(二)建設投資構成本期項目建設投資23214.93萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中

25、:工程費用19772.81萬元,工程建設其他費用2836.17萬元,預備費605.95萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資29522.01萬元,其中申請銀行長期貸款11711.88萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):50400.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):41836.08萬元。3、凈利潤(NP):6253.26萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.37年。2、財務內部收益率:15.02%。3、財務凈現(xiàn)值:5108.88萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有

26、關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積85305.981.2基底面積33253.141.3投資強度萬元/畝257.842總投資萬元29522.012.1建設投資萬元23214.932.1.1工程費用萬元19772.812.1.2其他費用萬元

27、2836.172.1.3預備費萬元605.952.2建設期利息萬元286.942.3流動資金萬元6020.143資金籌措萬元29522.013.1自籌資金萬元17810.133.2銀行貸款萬元11711.884營業(yè)收入萬元50400.00正常運營年份5總成本費用萬元41836.08""6利潤總額萬元8337.68""7凈利潤萬元6253.26""8所得稅萬元2084.42""9增值稅萬元1885.27""10稅金及附加萬元226.24""11納稅總額萬元4195.93&quo

28、t;"12工業(yè)增加值萬元14676.37""13盈虧平衡點萬元21253.20產值14回收期年6.3715內部收益率15.02%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5108.88所得稅后第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:鄭xx3、注冊資本:690萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-5-237、營業(yè)期限:2013-5-23至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事汽車線束相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批

29、準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。三、 公司

30、競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司

31、是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產

32、品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商

33、互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10101.978081.587576.48負債總額4735.173788.143551.38股東權益合計5366.804293.444025.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26809.4321447.5420107.07營業(yè)利潤6533.045226.434899.78利潤總額5228.704182.963921.52凈利潤3921.52

34、3058.792823.49歸屬于母公司所有者的凈利潤3921.523058.792823.49五、 核心人員介紹1、鄭xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、楊xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至

35、2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、何xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、崔xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、劉xx,中國

36、國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、史xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、付xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產

37、品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三

38、至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 背景及必要性一、 國內汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況1、國內汽車零部件行業(yè)發(fā)展階段汽車零部件為汽車整車的配套零件,國內汽車零部件行業(yè)發(fā)展與國內汽車整車行業(yè)發(fā)展息息相關,國內汽車零部件行業(yè)主要分為三個發(fā)展階段。第一階段為計劃經濟時期的零部件工業(yè),零部件廠商(單位)附屬

39、于整車廠商,規(guī)模小,產品技術由整車廠商提供或者仿制獲得,工藝落后,質量不高。第二階段為改革開放初期至20世紀90年代中期,汽車整車行業(yè)通過合資經營,引進了轎車、重型車、輕型卡車制造技術;汽車零部件行業(yè)廠商開始接觸到國外先進技術、質量和管理方式,以實現(xiàn)國家倡導的汽車零部件國產化;除原有整車廠商的零部件廠商(單位)外,軍轉民和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進入零部件工業(yè);此階段,汽車零部件行業(yè)規(guī)模仍然不大。第三階段為20世紀90年代中期至今,隨著我國汽車產業(yè)政策的明確及汽車市場需求潛力的釋放,外資大舉進入汽車及零部件制造領域;為跟上整車配套需求,解決資金、技術和管理等問題,轎車零部件企業(yè)紛紛尋求與國外合作、合資、獨資,

40、零部件企業(yè)大量增加;大批民營企業(yè)進入零部件制造領域,為零部件行業(yè)帶來了活力;中國生產的零部件開始大批進入國際市場。2、汽車零部件供應商與整車企業(yè)之間的關系目前世界上主要的汽車制造發(fā)達國家,如歐美國家、日本、韓國等,汽車零部件企業(yè)和汽車整車企業(yè)之間基本形成了多層次供貨關系。在多層次供貨關系中,汽車整車企業(yè)直接向一級零部件供應商采購,一級零部件供應商向二級零部件供應商采購等。汽車整車企業(yè)主要負責整車的車型及技術開發(fā),零部件供應商負責相關部件的設計、制造、檢驗、及時供貨等,汽車整車企業(yè)與零部件供應商之間優(yōu)勢互補、分工協(xié)作。3、自主品牌汽車、合資品牌汽車零部件供應體系國內汽車整車市場主要包括自主品牌及

41、歐洲、美國、日本、韓國等合資品牌,各品牌體系零部件配套供應的市場化程度有較大差異。對于國內自主品牌零部件企業(yè),主要配套自主品牌汽車廠商;少部分研發(fā)能力強、規(guī)模大的自主品牌供應商有機會進入歐美等合資品牌的供應商體系;由于日韓等合資品牌與其原有供應商之間有著股權、資源投入等關系,市場化程度較低,國內自主品牌零部件企業(yè)較難進入。二、 汽車線束行業(yè)的市場規(guī)模汽車線束與汽車市場密切相關,據行業(yè)專家預測目前單車線束成本大約3500元,2016年我國銷售汽車2,802.82萬輛,2016年國內線束汽車容量為980.99億元;2016年自主品牌汽車銷售量達1395.11萬輛,2016年自主品牌汽車相關線束市場

42、容量達488.29億元。第五章 選址可行性分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況推進高質量發(fā)展落實趕超,經濟社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展。全年地區(qū)生產總值增長xx%左右;固定資產投資增長xx%;財政總收入xx億元,增長xx%,其中,地方級財政收入xx億元,增長xx%;城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增幅高于經濟增速;居民消費價格上漲xx%;完成年度節(jié)能減排任務。今年發(fā)展的主要預期目標為:地區(qū)生產總值增長xx%左右,固定資產投資增長xx%,財政總收入和地方級財政收入分別增長xx%和

43、xx%,社會消費品零售總額增長xx%,城鎮(zhèn)、農村居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%,居民消費價格漲幅控制在xx%左右,完成國家和省下達的節(jié)能減排任務。到“十三五”末,力爭實現(xiàn)經濟增長、發(fā)展質量效益、生態(tài)環(huán)境在省市爭先進位;地區(qū)生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年確保如期全面建成小康社會。從國際看,世界經濟在深度調整中曲折復蘇,新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā),區(qū)域合作更加廣泛、深入。同時,國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,全球經濟貿易增長乏力。從國內看,我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),呈現(xiàn)速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換三

44、大特點,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化深入推進孕育著巨大發(fā)展?jié)撃?,全面深化改革、全方位對外開放將激發(fā)持續(xù)發(fā)展動力,經濟長期向好基本面沒有改變。從省內看,海南區(qū)位、氣候、資源獨特,后發(fā)優(yōu)勢明顯,重點領域改革將釋放出更多紅利,“互聯(lián)網+”、新型城鎮(zhèn)化等新的增長動力將拓展更大發(fā)展新空間。區(qū)域社會治理能力和基層組織建設有待加強;專業(yè)型、領軍型高端人才不足;保持和提升綜合環(huán)境質量難度加大。因此,當前必須科學判斷和準確把握發(fā)展趨勢,堅持目標導向和問題導向,精準發(fā)力,攻堅克難,補齊短板,實現(xiàn)新常態(tài)下經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展依托國家實施的“一帶一路”等重大發(fā)展戰(zhàn)略,用發(fā)展新空間培育發(fā)展

45、新動力,用發(fā)展新動力開拓發(fā)展新空間,變資源優(yōu)勢為發(fā)展優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。(一)拓展區(qū)域發(fā)展空間發(fā)揮城市群輻射帶動作用,優(yōu)化城鎮(zhèn)化布局和形態(tài),加快提升城鎮(zhèn)群的整體實力。支持綠色城市、智慧城市、森林城市建設和城際基礎設施互聯(lián)互通。培育壯大若干一體化發(fā)展區(qū)域。推進城鄉(xiāng)發(fā)展一體化,開辟農村廣闊發(fā)展空間。(二)拓展產業(yè)發(fā)展空間支持傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級,積極培育高端成長型產業(yè),支持新興接替產業(yè)發(fā)展。加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。加快推進重點領域與互聯(lián)網融合發(fā)展。推廣新型孵化模式,鼓勵發(fā)展眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌空間。規(guī)范互聯(lián)網金融發(fā)展,穩(wěn)步發(fā)展互聯(lián)網支付、股權眾籌融資、網絡借貸、互聯(lián)網基金銷售等新型金融業(yè)態(tài)。(三)拓展基礎設

46、施建設空間實施重大公共設施和基礎設施建設工程,推進城鄉(xiāng)一體化進程,提升城鄉(xiāng)基本公共服務水平,滿足經濟社會發(fā)展需求。(四)拓展網絡經濟空間全面落實網絡強國戰(zhàn)略、“互聯(lián)網+”行動計劃、分享經濟、國家大數據戰(zhàn)略等重大舉措,利用大數據和互聯(lián)網的規(guī)模優(yōu)勢和應用優(yōu)勢,借勢加快信息化和新型工業(yè)化進程。四、 社會經濟發(fā)展目標建設高質高效、持續(xù)發(fā)展的經濟發(fā)展強市。經濟保持平穩(wěn)較快增長,產業(yè)結構優(yōu)化升級,實體經濟不斷壯大,質量效益明顯提高。創(chuàng)新驅動成為經濟社會發(fā)展的主要動力,科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效,開放型經濟達到新水平。產業(yè)強市成效顯著,項目建設鱗次櫛比,傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級,新興產業(yè)蓬勃興起

47、,現(xiàn)代農業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上,市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加快,中心城區(qū)綜合服務功能大幅提升,中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成,城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設加快推進,具備條件的農村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經濟深入發(fā)展,主要污染物減排如期實現(xiàn)省下達目標任務,森林覆蓋率大幅提升,環(huán)境質量明顯改善,經濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調的發(fā)展格局初步形成。五、 產業(yè)發(fā)展方向以“中國制造2025”和“互聯(lián)網+”行動計劃為引領,實施產業(yè)強縣戰(zhàn)略,推進新型工業(yè)化進程,實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設一流的經濟開發(fā)區(qū),打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配

48、套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產業(yè)基地為發(fā)展平臺,以項目建設為發(fā)展支撐,深入推進傳統(tǒng)特色產業(yè)轉型升級和新興產業(yè)率先發(fā)展,形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到“十三五”末,力爭全部工業(yè)總產值突破500億元;規(guī)模以上企業(yè)數量每年新增15家以上,達到220家以上,規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%以上。(一)著力推進園區(qū)率先發(fā)展以規(guī)劃為引領,完善基礎設施建設,加快招商引資進度,以“工業(yè)新城生態(tài)園區(qū)”為目標,助力產業(yè)轉型發(fā)展、率先發(fā)展。(二)加快傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級“十三五”期間,配合產業(yè)轉型升級,逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業(yè),實現(xiàn)傳統(tǒng)特色制造業(yè)高端化發(fā)展。(三)推動新興產業(yè)發(fā)展

49、壯大堅持傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)雙輪驅動,大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產、數控設備生產等新興產業(yè),為經濟發(fā)展提供新的支撐。力爭到“十三五”末,新興產業(yè)產值占工業(yè)總產值的比重達到30%以上。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。

50、第六章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件,充分利用好現(xiàn)有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地

51、;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻

52、作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積85305.98,其中:生產工程56024.90,倉儲工程7332.32,行政辦公及生活服務設施8647.50,公共工程13301.26。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投

53、資金額備注1生產工程17956.7056024.907010.511.11#生產車間5387.0116807.472103.151.22#生產車間4489.1814006.231752.631.33#生產車間4309.6113445.981682.521.44#生產車間3770.9111765.231472.212倉儲工程6983.167332.32656.622.11#倉庫2094.952199.70196.992.22#倉庫1745.791833.08164.162.33#倉庫1675.961759.76157.592.44#倉庫1466.461539.79137.893辦公生活配套167

54、2.638647.501335.743.1行政辦公樓1087.215620.88868.233.2宿舍及食堂585.423026.63467.514公共工程6650.6313301.261476.95輔助用房等5綠化工程7871.82131.15綠化率13.73%6其他工程16208.0470.217合計57333.0085305.9810681.18第七章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提

55、升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)完善統(tǒng)計評價體系根據國家產業(yè)分類標準,結合當地實際,加強新興產業(yè)統(tǒng)計研究,完善產業(yè)統(tǒng)計制

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