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文檔簡介
1、杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月5日 第0001號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金80000.00提現(xiàn)銀行存款XX 支行(19000.)80000.00合計(jì)¥ 80000.00¥ 80000.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:陳出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月7日 第0002號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額還款其他應(yīng)付款400000.00還款銀行存款XX支行400000.00合計(jì)¥400000.00¥400000.00財(cái)務(wù)管理:
2、朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月7日 第0003號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金21500.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行21500.00合計(jì)¥21500.00¥21500.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月9日 第0004號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額支付材料款其他應(yīng)付款151000.00支付材料款銀行存款農(nóng)行文二支行15100
3、0.00合計(jì)¥151000.00¥151000.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月9日 第0005號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金49000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行49000合計(jì)¥ 49000.00¥ 49000.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司 2011年9月16日 第0006號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方
4、余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金3569.92提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行3569.92合計(jì)¥3569.92¥3569.92財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月20日 第0007號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金5000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行5000.00合計(jì)¥ 5000.00¥5000.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月20日 第000
5、8號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金17703.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行17703.00合計(jì)¥17703.00¥ 17703.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月21日 第0009號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金24717.49.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行24717.49.00合計(jì)¥24717.49.00¥24717.49.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納
6、:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月28日 第0010號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金12000.00提現(xiàn)銀行存款1農(nóng)行文二支行12000.00合計(jì)¥12000.00¥ 12000.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月19日 第0011號(hào) 附單據(jù)3張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額支付11.8營業(yè)稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營業(yè)稅-其他服務(wù)行業(yè)1170.00支付11.8城建稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅81.90支付11.8地方
7、教育附加其他應(yīng)交款地方教育附加23.40支付11.8教育費(fèi)附加其他應(yīng)交款教育費(fèi)附加35.10支付11.8稅費(fèi)銀行存款農(nóng)行文二支行1310.40支付11.8水利建設(shè)專項(xiàng)資金應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交水利建設(shè)資金23.40支付11.8生育保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)-生育保險(xiǎn)98.08合計(jì)財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司 2011年9月19日 第0012號(hào) 附單據(jù)3張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額支付11.8醫(yī)療保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)彳險(xiǎn)-基本醫(yī)療保險(xiǎn)1103.40支付11.8工傷保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)
8、保險(xiǎn)-工傷保險(xiǎn)49.04支付11.8的社會(huì)保險(xiǎn)銀行存款農(nóng)行文二支行1273.92支付11.8醫(yī)療保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)-門診醫(yī)療306.50支付11.8失業(yè)保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)-失業(yè)保險(xiǎn)245.20支付11.8養(yǎng)老保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)-養(yǎng)老保險(xiǎn)1716.40合計(jì)財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月19日 第0013號(hào) 附單據(jù)3張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額支付11.8社會(huì)彳險(xiǎn)-企業(yè)部分銀行存款農(nóng)行文二支行2268.10合計(jì)¥4852.42¥48
9、52.42財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月21日 第0014號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額支付銀行手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)20.00支付銀行手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)銀行存款農(nóng)行文二支行20.00合計(jì)¥20.00¥20.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月7日 第0015號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額借款其他應(yīng)收款503000.00借款銀
10、行存款農(nóng)行文二支行503000.00合計(jì)¥ 503000.00¥503000.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月2日 第0016號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額支付11.8養(yǎng)老保險(xiǎn)-職工部分其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)-養(yǎng)老保險(xiǎn)1226.00支付11.8失業(yè)保險(xiǎn)-職工部分其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)-失業(yè)保險(xiǎn)61.32支付11.8醫(yī)療保險(xiǎn)-職工部分其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)-門診醫(yī)療306.50支付11.8醫(yī)療保險(xiǎn)-企業(yè)部分其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)-基本醫(yī)療40.00支付11.8社
11、會(huì)彳險(xiǎn)-職工部分銀行存款農(nóng)行文二支行1633.82合計(jì)¥1633.82¥1633.82財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月6日 第0017號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額支付11.1.1-12.31的殘障金其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)-殘障金2743.20支付11.1.1-12.31殘障金銀行存款農(nóng)行文二支行2743.20合計(jì)¥2743.20¥ 2743.20財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:
12、記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司 2011年9月14日 第0018號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額支付銀行手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)30.00支付銀行手續(xù)費(fèi)銀行存款1農(nóng)行文二支行30.00合計(jì)¥30.00¥30.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月8日 第0019號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額支付銀行手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)26.50支付銀行手續(xù)費(fèi)銀行存款農(nóng)行文二支行26.50合計(jì)¥26.50¥26.50財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhu
13、guan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月7日 第0020號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額支付銀行工本費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用工本費(fèi)5.00支付銀行手續(xù)費(fèi)銀行存款1農(nóng)行文二支行5.00合計(jì)¥5.00¥5.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月21日 第0021號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額利息收入銀行存款農(nóng)行文二支行344.22利息收入財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入-344.22合計(jì)000.00
14、000.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月21日 第0022號(hào) 附單據(jù)5張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金5.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行5.00合計(jì)¥5.00¥5.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司 2011年9月14日 第0023號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額收入其他應(yīng)收款常山縣農(nóng)村信用合作社59840.00收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入5984
15、0.00合計(jì)¥ 59840.00¥59840.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月26日 第0024號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額收款銀行存款農(nóng)行文二支行59840.00收款其他應(yīng)收款常山縣農(nóng)村信用合作社59840.00合計(jì)¥59840.00¥59840.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月26日 第0025號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科
16、目明細(xì)科目借力余額貸方余額收入其他應(yīng)收款浙江萬龍機(jī)械有限公司500000.00收入主營業(yè)務(wù)收入建筑業(yè)收入500000.00合計(jì)¥ 500000.00¥500000.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月27日 第0026號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金30000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行30000.00合計(jì)¥30000.00¥30000.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款
17、人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月13日 第0027號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷差旅費(fèi)主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本1933.00報(bào)銷差旅費(fèi)銀行存款農(nóng)行文二支行1933.00合計(jì)¥1933.00¥1933.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月14日 第0028號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷材料費(fèi)原材料杭州燈具市場(chǎng)150000.00報(bào)銷材料費(fèi)其他應(yīng)付款150000.00合計(jì)¥150000.00¥
18、;150000.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月20日 第0029號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷材料費(fèi)原材料杭州云峰水泥100000.00報(bào)銷材料費(fèi)其他應(yīng)付款100000.00合計(jì)¥100000.00¥100000.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月20日 第0030號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷材料費(fèi)原材料杭州裕發(fā)裝
19、飾材料3916.00報(bào)銷材料費(fèi)其他應(yīng)付款3916.00合計(jì)¥3916.00¥3916.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月26日 第0031號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目1借力余額1貸方余額支付稅款合計(jì)財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月4日 第0032號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷差旅費(fèi)主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本2920.00報(bào)銷差旅費(fèi)銀行存款農(nóng)行
20、文二支行2920.00合計(jì)¥2920.00¥2920.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月5日 第0034號(hào) 附單據(jù)2張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷話費(fèi)管理費(fèi)用經(jīng)理話費(fèi)500.00報(bào)銷話費(fèi)庫存現(xiàn)金500.00合計(jì)¥500.00¥500.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月9日 第0035號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)
21、銷服務(wù)費(fèi)管理費(fèi)用辦公費(fèi)60.00報(bào)銷服務(wù)費(fèi)庫存現(xiàn)金一60.00合計(jì)¥60.00¥60.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月14日 第0036號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷快遞費(fèi)管理費(fèi)用快遞費(fèi)6.00報(bào)銷快遞費(fèi)庫存現(xiàn)金6.00合計(jì)¥6.00¥6.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司 2011年9月14日 第0037號(hào) 附單據(jù)2張摘要總賬科目明
22、細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷辦公用品管理費(fèi)用辦公用品120.80報(bào)銷辦公用品庫存現(xiàn)金120.80合計(jì)¥120.80¥120.80財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月14日 第0038號(hào) 附單據(jù)2張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷8、9月公交費(fèi)主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本500.00報(bào)銷8、9月公交費(fèi)其他應(yīng)付款500.00合計(jì)¥500.00¥500.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景
23、裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月21日 第0039號(hào) 附單據(jù)3張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷插座、路由器、燈泡管理費(fèi)用辦公用品197.00報(bào)銷插座、路由器、燈泡庫存現(xiàn)金一197.00合計(jì)¥197.00¥197.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月26日 第0040號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷書費(fèi)主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本400.00報(bào)銷書費(fèi)庫存現(xiàn)金400.00合計(jì)¥400.00¥400.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan
24、審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月19日 第0013號(hào) 附單據(jù)3張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷打的費(fèi)管理費(fèi)用打的費(fèi)185.00報(bào)銷打的費(fèi)其他應(yīng)付款陳麗英185.00合計(jì)¥185.00¥185.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月28日 第0041號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷差旅費(fèi)主營業(yè)務(wù)成 本建筑業(yè)成本2798.00報(bào)銷差旅費(fèi)庫存現(xiàn)金2798.00合計(jì)¥2
25、798.00¥2798.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月28日 第0042號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷茶葉管理費(fèi)用其他9560.00報(bào)銷茶葉:銀行存款1農(nóng)行文二支行9560.00合計(jì)¥9560.00¥ 9560.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月1日 第0043號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借力余額貸方余額報(bào)銷維修費(fèi)管理費(fèi)用維修費(fèi)2900.00報(bào)銷維修費(fèi)銀行存款農(nóng)行文二支行2900.00合計(jì)¥2900.00¥2900.00財(cái)務(wù)管理:朱記賬:zhuguan審核:zhuguan 制單:朱出納:領(lǐng)(交)款人:其它:科室:記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011
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