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文檔簡介
1、CMC泓域咨詢 /揭陽零食項目可行性研究報告揭陽零食項目可行性研究報告xxx(集團)有限公司目錄第一章 總論10一、 項目名稱及建設性質10二、 項目承辦單位10三、 項目定位及建設理由12四、 完善全面開放新格局,積極融入國內國際雙循環(huán)13五、 項目實施的可行性15六、 報告編制說明16七、 項目建設選址17八、 項目生產規(guī)模18九、 原輔材料及設備18十、 建筑物建設規(guī)模18十一、 環(huán)境影響18十二、 項目總投資及資金構成19十三、 資金籌措方案19十四、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標19十五、 項目建設進度規(guī)劃20主要經濟指標一覽表20第二章 建設單位基本情況23一、 公司基本信息23二、
2、公司簡介23三、 公司競爭優(yōu)勢24四、 公司主要財務數據27公司合并資產負債表主要數據27公司合并利潤表主要數據27五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨29七、 公司發(fā)展規(guī)劃29第三章 市場預測31一、 休閑食品行業(yè)概況31二、 休閑食品市場增長空間巨大32三、 滿足食品產業(yè)發(fā)展的客觀要求33第四章 項目投資背景分析35一、 堅持創(chuàng)新驅動,激活高質量發(fā)展新動力35二、 火鍋底料行業(yè)分析36三、 政策背景及產業(yè)發(fā)展規(guī)劃38四、 項目實施的必要性41第五章 產品方案分析43一、 建設規(guī)模及主要建設內容43二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領43產品規(guī)劃方案一覽表44三、 居民購買力的提升帶來更廣闊的市場空
3、間45四、 法律規(guī)范及產業(yè)政策為行業(yè)發(fā)展構建良好環(huán)境45五、 上下游行業(yè)的關聯(lián)性分析46第六章 項目選址方案47一、 項目選址原則47二、 建設區(qū)基本情況47三、 持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,增創(chuàng)高質量發(fā)展新優(yōu)勢55四、 推動數字化建設,引領高質量發(fā)展新方向57五、 深化供給側結構性改革,拓展高質量發(fā)展新空間58第七章 建筑工程可行性分析60一、 項目工程設計總體要求60二、 建設方案61三、 建筑工程建設指標62建筑工程投資一覽表62第八章 技術方案64一、 企業(yè)技術研發(fā)分析64二、 項目技術工藝分析67三、 質量管理68四、 設備選型方案69主要設備購置一覽表70第九章 原輔材料供應、成品管理71一
4、、 項目建設期原輔材料供應情況71二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理71第十章 節(jié)能方案說明73一、 項目節(jié)能概述73二、 能源消費種類和數量分析74能耗分析一覽表75三、 項目節(jié)能措施75四、 節(jié)能綜合評價76第十一章 組織機構及人力資源配置78一、 人力資源配置78勞動定員一覽表78二、 員工技能培訓78第十二章 勞動安全生產分析81一、 編制依據81二、 防范措施83三、 預期效果評價86第十三章 環(huán)保分析87一、 環(huán)境保護綜述87二、 建設期大氣環(huán)境影響分析87三、 建設期水環(huán)境影響分析88四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析88五、 建設期聲環(huán)境影響分析89六、 環(huán)境影響綜合評價9
5、0第十四章 項目進度計劃91一、 項目進度安排91項目實施進度計劃一覽表91二、 項目實施保障措施92第十五章 項目投資分析93一、 編制說明93二、 建設投資93建筑工程投資一覽表94主要設備購置一覽表95建設投資估算表96三、 建設期利息97建設期利息估算表97固定資產投資估算表98四、 流動資金99流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構成一覽表101六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十六章 經濟效益評價103一、 基本假設及基礎參數選取103二、 經濟評價財務測算103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表105利潤及利潤
6、分配表107三、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109四、 財務生存能力分析110五、 償債能力分析110借款還本付息計劃表112六、 經濟評價結論112第十七章 項目風險評估113一、 項目風險分析113二、 項目風險對策115第十八章 招標方案117一、 項目招標依據117二、 項目招標范圍117三、 招標要求118四、 招標組織方式118五、 招標信息發(fā)布120第十九章 總結121第二十章 附表123主要經濟指標一覽表123建設投資估算表124建設期利息估算表125固定資產投資估算表126流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業(yè)收入、稅
7、金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表130利潤及利潤分配表131項目投資現金流量表132借款還本付息計劃表133報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資10074.46萬元,其中:建設投資7478.19萬元,占項目總投資的74.23%;建設期利息96.61萬元,占項目總投資的0.96%;流動資金2499.66萬元,占項目總投資的24.81%。項目正常運營每年營業(yè)收入20900.00萬元,綜合總成本費用17299.40萬元,凈利潤2631.99萬元,財務內部收益率18.28%,財務凈現值2214.10萬元,全部投資回收期6.04年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回
8、收期合理。全面開展綠色食品市場營銷服務體系建設,推動綠色食品步入“以品牌引導消費、以消費拉動市場、以市場促進生產”的發(fā)展軌道,支持多形式建立綠色食品電商平臺,積極引導企業(yè)充分利用電商平臺拓寬營銷渠道、提高流通效率。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 總論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱揭陽零食項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx(集團)有限公司(二)項目聯(lián)系人戴xx(三)項目建設單位概況公司在“政府引導
9、、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部
10、環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實
11、施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。三、 項目定位及建設理由城鎮(zhèn)化進程的加快與人均可支配收入的提高帶動食品消費需求不斷增長。根據國家統(tǒng)計局數據,2017年我國居民人均可支配收入為25,974元,較2013年的18,311元增長41.85%,年均復合增長率達9.13%。居民收入水平的增長為我國整體消費能力的
12、增強提供了有利的環(huán)境,2017年我國居民人均消費支出為18,322元,較2013年的13,220元增長38.59%,全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為58.8%,穩(wěn)居拉動經濟增長的“三駕馬車”之首。不斷增長的人均可支配收入和不斷增加的人均消費支出將帶來更廣闊的消費市場,從而推動食品行業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長。隨著我國居民消費水平的提高,我國休閑食品市場逐漸向年輕化、高端化、健康化升級。休閑食品“第四餐化”的趨勢也說明,消費升級下場景消費的增加給食品飲料行業(yè)帶來的變化。我們認為休閑食品在未來幾年仍會保持高速增長的態(tài)勢,特別看好結構性機會,堅果、鹵制品等休閑零食發(fā)展剛剛開始,建議重點關注。四、
13、完善全面開放新格局,積極融入國內國際雙循環(huán)緊緊把握國家進一步擴大開放和“一帶一路”建設深入推進的機遇,以參與更高層次國際合作為導向,推動開放“雙循環(huán)”平臺建設,加快構建對內對外全方位、寬領域、多層次的開放發(fā)展新格局,積極融入國內國際雙循環(huán)。把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來,全面促進消費,拓展投資空間,打造粵東開放新高地。(一)持續(xù)擴大有效投資主動適應經濟發(fā)展模式從“兩頭在外”向“內外兼修”的深刻轉變,持續(xù)優(yōu)化投資結構,深入挖掘投資新增長點,深化投資體制改革,激發(fā)社會投資活力。(二)促進消費擴容提質深入挖掘消費潛力。大力發(fā)展商貿流通業(yè),加快商貿流通現代化進程,滿足日益增長的多
14、層次、多樣化的消費需求。加快城鄉(xiāng)商業(yè)網點建設,重點建設一批專業(yè)市場、城市綜合體、商貿綜合體、特色街區(qū),積極促進商貿和文旅融合,擴大消費總量。支持特色商圈規(guī)劃建設,鼓勵引進特色商業(yè)品牌,積極發(fā)展“夜間經濟”。強化激活市場、暢通人流、物流,創(chuàng)造條件推動各類商場、市場和旅游、餐飲、文化等生活服務業(yè)正常經營。(三)加快構建現代化開放通道加快建設便捷開放通道。加快與粵港澳大灣區(qū)互聯(lián)互通網絡建設,穩(wěn)步推進形成北上南下東進西出對外通道,加快打造通道經濟帶。推進揭陽潮汕機場擴建,加密國際國內航線,積極擴展對外空中通道。積極爭取國家批準揭陽潮汕機場144小時過境免簽。(四)發(fā)展高水平開放型經濟推動開放平臺建設。
15、加大外貿綜合服務企業(yè)培育力度,加快揭陽市跨境電商產業(yè)園建設,進一步引導外資、外貿企業(yè)向重點產業(yè)園區(qū)集聚,打造一批鏈條完整的產業(yè)園區(qū)。分類實施千億、百億級開發(fā)區(qū)培育行動計劃,鼓勵開發(fā)區(qū)與國內發(fā)達地區(qū)合作共建產業(yè)轉移協(xié)作平臺。推動外貿轉型升級示范基地建設,建設出口產品質量安全示范區(qū),建立國際認可的產品檢測、認證體系、重要產品追溯體系和出口產品質量檢測公共平臺。培育外貿競爭新優(yōu)勢,推動外貿高質量發(fā)展。加快申報建設綜合保稅區(qū)、保稅物流中心等海關特殊監(jiān)管區(qū)域,推進保稅物流業(yè)發(fā)展。(五)深入拓展區(qū)域合作新空間加強汕潮揭都市圈合作建設。推動汕潮揭基礎設施互聯(lián)互通、公共服務共建共享、社會治理聯(lián)防聯(lián)治、合作機制
16、協(xié)同創(chuàng)新、政策措施聯(lián)合爭取。促進交通共享,,加快推進區(qū)域交通項目建設,,加速區(qū)域交通一體化。促進產業(yè)協(xié)同,推進臨港空鐵經濟合作區(qū)建設,建立“橫向錯位發(fā)展、縱向分工協(xié)作”的產業(yè)體系。強化生態(tài)共保,,加快“三江”水系連通工程建設,,促進水資源綜合利用和流域城市功能的共同打造。五、 項目實施的可行性(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏
17、固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。六、 報告編制說明
18、(一)報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)報告編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程
19、與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。(二) 報告主要內容按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。七、 項目建設選址本期項目選址位于xx
20、x(以最終選址方案為準),占地面積約26.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。八、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx噸零食的生產能力。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx。(二)主要設備主要設備包括:xxx、xx等。十、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積27274.51,其中:生產工程19533.25,倉儲工程2739.48,行政辦公及生活服務設施3276.65,公共工程1725.13。十一、 環(huán)境影響項目建設擬定的環(huán)境保護方案、生產建設中采用的環(huán)保設施、設備等,符合項目
21、建設內容要求和國家、省、市有關環(huán)境保護的要求,項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、工藝,生產過程中產生的污染物通過合理的污染防治措施處理后,均能達標排放,符合清潔生產理念。十二、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資10074.46萬元,其中:建設投資7478.19萬元,占項目總投資的74.23%;建設期利息96.61萬元,占項目總投資的0.96%;流動資金2499.66萬元,占項目總投資的24.81%。(二)建設投資構成本期項目建設投資7478.19萬元,包括工程費用、工程建設其他
22、費用和預備費,其中:工程費用6367.88萬元,工程建設其他費用938.15萬元,預備費172.16萬元。十三、 資金籌措方案本期項目總投資10074.46萬元,其中申請銀行長期貸款3943.18萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十四、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):20900.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):17299.40萬元。3、凈利潤(NP):2631.99萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.04年。2、財務內部收益率:18.28%。3、財務凈現值:2214.10萬元。十五、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本
23、建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業(yè)結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積17333.00約26.00畝1.1總建筑面積27274.511.2基底面積10053.141.3投資強
24、度萬元/畝270.812總投資萬元10074.462.1建設投資萬元7478.192.1.1工程費用萬元6367.882.1.2其他費用萬元938.152.1.3預備費萬元172.162.2建設期利息萬元96.612.3流動資金萬元2499.663資金籌措萬元10074.463.1自籌資金萬元6131.283.2銀行貸款萬元3943.184營業(yè)收入萬元20900.00正常運營年份5總成本費用萬元17299.40""6利潤總額萬元3509.32""7凈利潤萬元2631.99""8所得稅萬元877.33""9增值稅萬元
25、760.74""10稅金及附加萬元91.28""11納稅總額萬元1729.35""12工業(yè)增加值萬元5792.39""13盈虧平衡點萬元8503.10產值14回收期年6.0415內部收益率18.28%所得稅后16財務凈現值萬元2214.10所得稅后第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:戴xx3、注冊資本:750萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-6-197、營業(yè)期限:2013-6-19至
26、無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事零食相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企
27、業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核
28、心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產
29、效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享
30、,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方
31、案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4067.943254.353050.95負債總額1991.001592.801493.25股東權益合計2076.941661.551557.70公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入10736.418589.138052.31營業(yè)利潤1880.181504.141410.13利潤總額1666.
32、241332.991249.68凈利潤1249.68974.75899.77歸屬于母公司所有者的凈利潤1249.68974.75899.77五、 核心人員介紹1、戴xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、王xx
33、,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、鄭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經
34、理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、余xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、鐘xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、姚xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨以市場經濟為導
35、向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提
36、高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理
37、經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 市場預測一、 休閑食品行業(yè)概況在休閑零食“第
38、四餐化”趨勢下,休閑食品這一細分板塊成為2017年食品飲料板塊中增長最為快速的細分板塊。我國目前休閑零食銷量已破萬億,并將保持20%以上的復合增速,有望在2020年突破2萬億銷量。休閑零食在“第四餐化”趨勢下,市場規(guī)模有望在未來10-15年內占到我國消費者食品支出的20%。2016年我國休閑零食行業(yè)規(guī)模為8224億元,同比增長11.8%,預計2017年我國休閑零食行業(yè)規(guī)模為9191億元,同比增長12%。國內休閑食品以烘焙食品、糖果、餅干、膨化食品、堅果炒貨和其他為主。其中,烘焙食品市場分額占比最大,達到38.2%,其次分別是糖果、餅干、膨化食品、堅果和其他,分別占比24.3%、14.5%、6.
39、8%、2.7%和13.5%。糖果、餅干和烘焙食品的規(guī)模已經超過千億,堅果和膨化食品的市場規(guī)模還在百億左右,差距較大。隨著我國居民消費水平的提高,我國休閑食品市場逐漸向年輕化、高端化、健康化升級。休閑食品“第四餐化”的趨勢也說明,消費升級下場景消費的增加給食品飲料行業(yè)帶來的變化。我們認為休閑食品在未來幾年仍會保持高速增長的態(tài)勢,特別看好結構性機會,堅果、鹵制品等休閑零食發(fā)展剛剛開始,建議重點關注。休閑食品行業(yè)中的各個細分領域發(fā)展階段不一樣,其行業(yè)競爭格局存在較大差異??傮w來看,休閑食品的市場集中度有很大提升空間,休閑食品整體CR10約30%,美國及英國CR10超過60%。特別是一些特色休閑食品,
40、市場集中度還在很低的水平,未來龍頭企業(yè)會不斷向這些領域滲透,市場占有率有望不斷提升。2016年中國烘焙食品市場CR5集中度為21.7%,其中達利食品、桃李面包和嘉頓市場份額為前三,分別占比7%、6.6%和3.4%。中國巧克力銷售額前十的企業(yè)共占82.1%的市場份額,其中前兩名瑪氏和費列羅分別占有39.8%和17.8%的市場份額,市場集中度較高。在餅干市場上,前十名品牌占據63.7%的市場份額,其中前兩名分別為樂滋中國和徐福記,分別占據14.4%和8.9%的市場份額。在膨化食品市場上,樂事、上好佳、好麗友、品客、可比克、艾比利等品牌占據了零售渠道90以上的市場份額,其中樂事以超過25%的市場份額
41、穩(wěn)居第一。各細分領域中,集中度較低的是堅果,CR5約12%。除堅果外,牛肉干、豬肉鋪等中華特色休閑食品正在經歷工業(yè)化和品牌化的過程,需求大,未來很有可能會誕生新的龍頭品牌公司。二、 休閑食品市場增長空間巨大近年來,我國宏觀經濟持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢,居民收入水平和整體消費能力得以快速增長。根據國家統(tǒng)計局數據,2013-2017年,我國居民人均可支配收入從18,311元增長至25,974元,年均復合增長率達9.13%。而居民收入水平的增長為我國整體消費能力的增強提供了有利的環(huán)境,人均居民消費支出亦由2013年的13,220元增長至2017年的18,322元,年均復合增長率為8.50%。收入水平和消
42、費能力的持續(xù)增加,對我國居民的食品消費結構產生了深刻的影響。一方面,居民對傳統(tǒng)主食的消費量在逐年下降,根據國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數據,我國居民年均糧食消費量從2013年的148.7公斤減少至2016年的132.8公斤。另一方面,休閑食品的市場規(guī)模穩(wěn)步提升,根據中國食品工業(yè)協(xié)會相關數據,我國休閑食品行業(yè)2014年年產值為7,118.80億元,預計到2019年將達到19,925.28億元。因此,未來休閑食品行業(yè)還將保持較高發(fā)展速度,增長空間巨大。三、 滿足食品產業(yè)發(fā)展的客觀要求近幾年,隨著我國國民經濟發(fā)展和居民消費水平的提高,人們的消費方式日益多元化、休閑化,休閑食品儼然已經成為國人日常食品消費中的新寵
43、。目前,全國休閑食品注冊企業(yè)已經超過10萬家,隨著資源配置優(yōu)化、生產技術升級,休閑食品企業(yè)逐漸從價格競爭轉向品牌競爭與產品的差異化競爭。特別是在代餐化趨勢下,休閑食品品類逐漸向營養(yǎng)、健康等發(fā)面發(fā)展。該項目秉承“堅持特色,創(chuàng)新驅動”的發(fā)展原則。堅守與發(fā)達國家接軌的食品質量安全標準水平,保持綠色食品標準的先進性;堅持“安全、優(yōu)質、環(huán)保、營養(yǎng)、健康”的本質特征,進一步打造精品品牌;堅持質量管理與標志許可相結合的基本制度,不斷創(chuàng)新機制,提升發(fā)展活力。該項目的建設有利于形成區(qū)域示范效應,帶動區(qū)域內休閑食品加工行業(yè)實現產業(yè)升級和可持續(xù)發(fā)展。第四章 項目投資背景分析一、 堅持創(chuàng)新驅動,激活高質量發(fā)展新動力堅
44、持創(chuàng)新在現代化建設全局中的核心地位,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,著力構建區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新體系,加強技術交流、合作和科技人才引進,大力推進新舊動能轉換,以新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為引領,推動互聯(lián)網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合,打造具有區(qū)域競爭力的成果轉化基地,為實現經濟高質量發(fā)展提供核心動力。(一)強化創(chuàng)新平臺建設瞄準科技發(fā)展前沿和產業(yè)技術變革方向,加快推進高新技術產業(yè)園區(qū)、工業(yè)園區(qū)、現代農業(yè)產業(yè)園等創(chuàng)新載體建設,加大各類研發(fā)科研平臺建設和扶持力度,打造支撐戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新平臺,構建以市場為主導、企業(yè)為主體的產業(yè)技術創(chuàng)新平臺體系。(二)激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力充分發(fā)揮企業(yè)技術創(chuàng)新主體作用,促進各
45、類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,引導支持企業(yè)實施數字化、工業(yè)互聯(lián)網、智能化技術改造,大力培育創(chuàng)新型企業(yè)。(三)推進科技研發(fā)轉化探索開展科技成果所有權改革,著力暢通科技成果研發(fā)轉化的機制和通道,加強研發(fā)攻關,加快推動科技成果向現實生產力轉化。(四)加強人才隊伍建設完善人才引進、培養(yǎng)、激勵機制,充分發(fā)揮人才的基礎性和保障性作用,以人才優(yōu)先發(fā)展引領產業(yè)轉型升級,增強區(qū)域核心競爭力。二、 火鍋底料行業(yè)分析吃穿住行一直是大眾所關注的熱點話題,作為以美食大國著稱的“中國”,對吃方面是頗為講究,這也讓餐飲行業(yè)隨之蓬勃發(fā)展。近年來,火鍋成為餐飲上的一大盛行。據了解,目前火鍋已壯大至僅次于本幫菜的第
46、二大受歡迎菜系。近年來,我國火鍋的種類日趨多樣化,大家越來越喜歡吃火鍋,對火鍋的需求日益旺盛,火鍋行業(yè)市場前景一片光明。近年來,中國餐飲服務市場近年來持續(xù)穩(wěn)步增長。在國家城鎮(zhèn)化率提升及中國人口的消費升級帶動下,中國餐飲服務市場總收入從2013年26368億元增長至2017年39644億元,復合年增長率為10.7%。2017年全國餐飲收入39644億元,比上年增長10.74%。其中,限額以上單位餐飲累計收入9751億元,同比增長7.4%。據中商產業(yè)研究院預測,2018年全國餐飲收入將突破44000億元,增速約增至11.26%。據了解,中式餐飲是中國餐飲服務市場最大組成部分,2017年市場份額達8
47、0.5%,總收入由2013年的21846億元增長至2017年的31920億元,復合增長率為9.9%。近年來,火鍋餐廳市場增長迅速。據數據統(tǒng)計顯示:我國火鍋餐飲市場總收入由2014年3167億元增長至2017年4362億元,復合年增長率為8.3%。火鍋餐飲因受益于其受歡迎程度及其可擴張性與高度標準化的獨特業(yè)務模式,預期在2020年收入增加至5843億元?;疱佔鳛閲竦谝淮竺朗?,價格親民,大眾消費得起。據數據統(tǒng)計,餐飲業(yè)大眾消費已達80%。火鍋價格親民,屬大眾消費范疇。中國火鍋人均消費價格為64.8元,34.4%的火鍋消費集中在60-65元這一大眾市場,80元以上的高端火鍋則很少。不同城市火鍋消費
48、水平有所差異,一線城市人均消費在74.1元左右,而火鍋“大本營”西南地區(qū)僅為55元,蘭州以126元位居人均火鍋消費水平榜首。而根據口碑網統(tǒng)計,成都火鍋消費者中約65%為18-30歲年輕人,平均每單消費最高的是30-35歲80后消費者,溢價區(qū)間達50-100元,僅次于中餐。目前火鍋料行業(yè)有著500億元左右的市場容量。在2011年,推測火鍋料行業(yè)規(guī)模在180億元左右,近年來行業(yè)規(guī)模增長迅速,如今火鍋料行業(yè)規(guī)模保守估計也有450億元左右的規(guī)模,且還在快速增長中,市場前景廣闊。三、 政策背景及產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造2025制造業(yè)是國民經濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基。十八世紀中葉開啟工業(yè)
49、文明以來,世界強國的興衰史和中華民族的奮斗史一再證明,沒有強大的制造業(yè),就沒有國家和民族的強盛。打造具有國際競爭力的制造業(yè),是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設世界強國的必由之路。新中國成立尤其是改革開放以來,我國制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,建成了門類齊全、獨立完整的產業(yè)體系,有力推動工業(yè)化和現代化進程,顯著增強綜合國力,支撐我世界大國地位。然而,與世界先進水平相比,我國制造業(yè)仍然大而不強,在自主創(chuàng)新能力、資源利用效率、產業(yè)結構水平、信息化程度、質量效益等方面差距明顯,轉型升級和跨越發(fā)展的任務緊迫而艱巨。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)綠色制造標準體系基本建立,綠色設計與評價得到廣泛應
50、用,建立百家綠色示范園區(qū)和千家綠色示范工廠,推廣普及萬種綠色產品,主要產業(yè)初步形成綠色供應鏈。到2020年,綠色發(fā)展理念成為工業(yè)全領域全過程的普遍要求,工業(yè)綠色發(fā)展推進機制基本形成,綠色制造產業(yè)成為經濟增長新引擎和國際競爭新優(yōu)勢,工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。(三)關于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見食品工業(yè)是“為耕者謀利、為食者造?!钡膫鹘y(tǒng)民生產業(yè),在實施制造強國戰(zhàn)略和推進健康中國建設中具有重要地位。到2020年,食品工業(yè)規(guī)?;?、智能化、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升,供給質量和效率顯著提高。產業(yè)規(guī)模不斷壯大,產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化,規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入預期年均增長7%左右;創(chuàng)新能力顯著
51、增強,“兩化”融合水平顯著提升,新技術、新產品、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現;食品安全保障水平穩(wěn)步提升,標準體系進一步完善;資源利用和節(jié)能減排取得突出成效,能耗、水耗和主要污染物排放進一步下降。(四)全國農產品加工業(yè)與農村一二三產業(yè)融合發(fā)展規(guī)劃“十三五”時期,是我國全面建成小康社會的決戰(zhàn)決勝階段,也是推進新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現代化同步發(fā)展的關鍵時期。根據各地資源稟賦和區(qū)域布局,因地制宜推進融合發(fā)展。依托自然和區(qū)位優(yōu)勢,大力發(fā)展優(yōu)質原料基地和加工專用品種生產,積極推動科技研發(fā)、電子商務等平臺建設,培育優(yōu)勢產業(yè)集群。依托重點加工產業(yè),合理布局初加工、精深加工、副產物綜合利用以及傳統(tǒng)食品加工業(yè)
52、,推進冷鏈物流、智能物流等設施建設,大力發(fā)展新型商業(yè)營銷模式。在京津冀、長三角、珠三角、東南沿海、長江經濟帶等大中城市郊區(qū)及都市農業(yè)發(fā)展區(qū)建立主食加工、方便食品加工、休閑食品加工產業(yè)帶以及農產品精深加工與綜合利用產業(yè)帶,培育一批大型農產品加工企業(yè)、產業(yè)園區(qū),形成具有國際競爭優(yōu)勢的產業(yè)帶。(五)全國綠色食品產業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2016-2020年)全面開展綠色食品市場營銷服務體系建設,推動綠色食品步入“以品牌引導消費、以消費拉動市場、以市場促進生產”的發(fā)展軌道,支持多形式建立綠色食品電商平臺,積極引導企業(yè)充分利用電商平臺拓寬營銷渠道、提高流通效率。(六)關于做好“十三五”時期消費促進工作的指導意見
53、培育和壯大消費熱點,優(yōu)化消費供給結構;推進內貿流通創(chuàng)新,拓寬消費供給渠道;加強流通基礎設施建設,提升消費供給條件;整頓和規(guī)范市場秩序,改善消費供給環(huán)境四項主要任務,推動消費規(guī)模擴大和消費結構升級。(七)輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)輕工業(yè)是我國國民經濟的傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)、重要民生產業(yè)和具有較強國際競爭力的產業(yè),承擔著滿足消費、穩(wěn)定出口、擴大就業(yè)、服務“三農”的重要任務,在經濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。規(guī)劃明確提出,“十三五”期間要實施“三品”戰(zhàn)略成效顯著。品種豐富度、品質滿意度、品牌認可度明顯提升。輕工產品特別是食品、嬰童用品質量安全水平有效提升。輕工標準體系進一步完善,重點領域與
54、國際標準一致性程度達到95%以上。市場環(huán)境明顯優(yōu)化。市場監(jiān)管力度不斷加大,政府公共服務能力顯著提高,市場競爭秩序和消費環(huán)境明顯改善。四、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品
55、結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第五章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積17333.00(折合約26.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積27274.51。(二)產能規(guī)模隨著我國經濟發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高,以及人均收入水平的快速增長,食品行業(yè)有著較大的市場空間。同時,食品企業(yè)是否能及時了解消費者不斷變化的消費需求,并快速提供與之相適應的食品和服務,正成為食品企業(yè)提高經營效率及保持優(yōu)勢競爭地位的關鍵要素。根據國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸零食,預計年營業(yè)收入20900.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求
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