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文檔簡介

1、中鋁廣西有色金源稀土股份規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用性評審報告 安環(huán)部 黎翻審批:曾陽慶中鋁廣西有色金源稀土股份規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用性評審報告1評估目的檢查公司規(guī)章制度與適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、標準及其他要 求的符合性情況;檢查公司規(guī)章制度與崗位設施、崗位工作職責等的符合性情況; 檢查公司各崗位人員執(zhí)行規(guī)章制度的情況。2 評估范圍2.1公司2021年適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、標準及其他要求清單上 的所有法律法規(guī)、標準、標準及其他要求清單上的相關平安生產(chǎn)法律法規(guī)、 標準、標準及其他要求。2.2公司規(guī)章制度與2021年適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、標準及其他 要求清單上的所有法律法規(guī)、標準、

2、標準及其他要求的符合性。3 評估依據(jù)3.1 2021年適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、標準及其他要求清單及現(xiàn)行 的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、標準及其他要求等;3.2 公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動,如人員的作業(yè)行為、生產(chǎn)組織形、工作 環(huán)境、設備設施條件、工藝情況等。3.3 公司在用的崗位規(guī)章制度4評審方式由生產(chǎn)技術部擬訂評審方案發(fā)至各單位,各單位做好評審準備工作和 參加公司總經(jīng)理組織的評審會并發(fā)表本單位評審意見,生產(chǎn)技術部指定專 人做好評審記錄的整理工作后編制評估報告,報公司主管副總審核、總經(jīng) 理審批后發(fā)至公司相關部門和各車間,各單位針對評估報告中提出的不符 合項情況實施整改。5評審人員評審組組長:曾陽

3、慶評審組副組長:黎翻、姚建明、覃超組 員:李劍峰、陳秒送、甘家毅、劉海英、胡長京、馬朝揚、陳建彬、湯盛龍、黃偉超、許健、陳謙6評審時間評審時間:2021年 12 月 18 日-12 月 20 日:(9:00-12:00 ; 13:00-14:30) 7評審情況綜述7.1公司崗位規(guī)章制度與崗位生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動與相關法規(guī)的符合性情 況:7.2公司崗位平安規(guī)與適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、標準及其他要求清單上相關法規(guī)的符合性情況:7.3公司崗位規(guī)章制度制定的齊全性情況:7.4評審記錄見“附件一:會議記錄表、“附件二:簽到表、“件三:公司 規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查記錄表。8評審結(jié)論8.

4、1公司總經(jīng)理組織了各副總經(jīng)理、各部門負責人、各車間主任、工會代表及局部員工代表召開了公司在用的崗位規(guī)章制度的執(zhí)行情況和符合性情況 評審會議,對公司公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動與相關平安規(guī)程的符合性情 況、相關崗位規(guī)章制度的有效性和適用性情況及公司目前崗位規(guī)章制度制 定的齊全性情況進行了評審檢查,參會人員提出來各自的評審意見并傳達 了各單位人員評審意見。8.2通過本次評審,發(fā)現(xiàn)公司各崗位阿平安規(guī)程的宣貫培訓及執(zhí)行方面根本 符合要求,而且運行正常。8.3評審過程指出的公司崗位規(guī)章制度執(zhí)行上存在的不符合項:不符合項報告文件發(fā)至各整改責任單位,各相關單位編制改進方案見附 表五:糾正預防措施活動表并組織實施

5、,建立本單位不符合項管理 臺賬,生產(chǎn)技術部負責跟進各不符合項改進情況并建立公司崗位規(guī)章制度 符合性和適用性評估不符合項整改臺賬。中鋁廣西有色金源稀土股份2021年12月22日附件一:會議記錄表附件二:簽到表附件三:公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查記錄表附件四:不符合項報告附件五:糾正預防措施活動表附件六:不符合項整改臺賬附件一:會議記錄表會議記錄表編號:AQ-JY-HY單位:會議主題公司規(guī)章制度實施情況及適用情況評估會議時間會議主持2021年18日一20日會議地點,曾陽慶人會議內(nèi) 容檢查公司規(guī)章制度與適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、標準及其他要求的符 合性情況;檢查公司規(guī)早制度與岡位設施

6、、岡位工作職責等的符合性情況;檢查公司各岡位人員執(zhí)行規(guī)早制度的情況。參加會 議人員曾陽慶、黎翻、姚建明、覃超、李劍峰、陳妙送、甘家毅、劉海英、胡長京、馬朝揚、陳建彬、湯盛龍、黃偉超、許健、陳謙、記錄人:陳建彬備注:附件二:簽到表簽 到 表編號:AQ-JY-HY序 號簽名序 號簽名序 號簽名序 號簽名11733492183450319355142036525213753622385472339558244056925415710264258112743591228446013294561143046621531476316324864附件三:公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查記錄表公司規(guī)章

7、制度的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查記錄表編號:AQ-JY-TZ單位:序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件編號公布日期實施日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1平安生產(chǎn)目標管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控2平安機構(gòu)設置及平安管理人員配置管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控3中鋁廣西有色金源稀土股份有 限公司平安生產(chǎn)會議管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控4平安生產(chǎn)責任制管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控5平安生產(chǎn)費用管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控6員工工傷保險、平安生產(chǎn)責 任保險管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控7平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控8規(guī)章制度管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控

8、公司規(guī)早制度制疋的齊全性檢查情況:記錄整理人:記錄整理時間:評審人:審核意見:審批意見:評審時間:年月日審核時間:年月日審批時間:年月日單位:序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件編號公布日期實施日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1班組平安管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控2文件和檔案管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控3設備設施平安管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控4建設工程平安設施“三同時管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控5生產(chǎn)設備設施驗收管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控6設備設施撤除與報廢管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控7施工和檢維修平安管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控8作業(yè)平安管理制度辦公室公司執(zhí)行

9、適用受控9相關方及外用工單位管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控10職業(yè)健康管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控公司規(guī)早制度制疋的齊全性檢查情況:記錄整理人:記錄整理時間:評審人:評審時間:年月日審核意見:審核時間:年月日審批意見:審批時間:年月日單位:序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件編號公布日期實施日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1勞動防護用品具和保健品管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控2平安檢查及隱患治理管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控3事故、事件管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控4平安標準化績效評定管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控5消防平安管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控6“三違行為管理制度辦公

10、室公司執(zhí)行適用受控7作業(yè)現(xiàn)場平安管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控8警示標志和平安防護管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控9變更管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控10糾正和預防措施管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控公司規(guī)早制度制疋的齊全性檢查情況:記錄整理人:記錄整理時間:評審人:審核意見:審批意見:評審時間:年月日審核時間:年月日審批時間:年月日單位:序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件編號公布日期實施日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1特種設備管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控2交接班管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控3設備潤滑管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控4設備設施點檢管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控5

11、電氣設備及防雷設施平安管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控6供配電管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控7倒閘操作票管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控8平安技術措施審批管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控9平安培訓教育管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控10廠內(nèi)交通平安管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控公司規(guī)早制度制疋的齊全性檢查情況:記錄整理人:記錄整理時間:評審人:審核意見:審批意見:評審時間:年月日審核時間:年月日審批時間:年月日單位:序號規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件編號公布日期實施日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1風險評價管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控2監(jiān)視和測量設備管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控3建

12、設工程平安和職業(yè)健康“三同時管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控4領導干部帶班管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控5特殊工種作業(yè)人員平安管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控6危險化學品平安管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控7危險源管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控8應急管理制度辦公室公司執(zhí)行適用受控9平安生產(chǎn)獎懲制度辦公室公司執(zhí)行適用受控10公司規(guī)早制度制疋的齊全性檢查情況:記錄整理人:記錄整理時間:評審人:評審時間:年月日審核意見:審核時間:年月日審批意見:審批時間:年月日附件四:不符合項報告不符合項報告編號:被審核部門審核日期年月日審核依據(jù)審核員陪同人員不符合項描述:審核組長簽子:被審核方代表簽子:時間:不符合項種類:嚴重一殳觀察糾正措施:被審核方代表簽子:時間:跟蹤情況:審核員簽字:時間:備注:附件五:糾正預防措施活動表糾正預防措施活動表編號:不合格信息來源及綜述:檢查人簽字:日期:年 月糾正和預防措施:被檢查單位代表簽字:日期:年跟

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