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文檔簡介
1、泓域咨詢 /秦皇島關于成立柴油發(fā)動機零部件公司商業(yè)計劃書秦皇島關于成立柴油發(fā)動機零部件公司商業(yè)計劃書xx集團有限公司報告說明xx集團有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資123.00萬元,占xx集團有限公司15%股份;xx(集團)有限公司出資697萬元,占xx集團有限公司85%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資26584.84萬元,其中:建設投資20837.57萬元,占項目總投資的78.38%;建設期利息469.13萬元,占項目總投資的1.76%;流動資金5278.14萬元,占項目總投資的19.85%。項目正常運營每年營業(yè)收入5
2、5600.00萬元,綜合總成本費用47396.39萬元,凈利潤5969.78萬元,財務內(nèi)部收益率14.18%,財務凈現(xiàn)值2230.68萬元,全部投資回收期6.85年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。目前我國正在執(zhí)行“國五”排放標準。2016年底頒布的“國六”排放標準,較“國五”排放標準較大提高,并要求2020年1月1日起,不滿足柴油機國六標準要求的新車不得生產(chǎn)、銷售、注冊登記。越來越高的排放標準是未來汽車市場的發(fā)展趨勢,這亦將導致新一輪的換車潮,為汽車供應商提供新的市場機遇。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板
3、化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 公司成立方案15一、 公司經(jīng)營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 項目背景、必要性26一、 我國汽車行業(yè)發(fā)展概況26二、 汽車零部件行業(yè)利潤水平
4、的變動趨勢28第四章 行業(yè)發(fā)展分析30一、 全球汽車行業(yè)發(fā)展概況30二、 全球汽車行業(yè)發(fā)展概況30三、 我國汽車發(fā)動機及其零部件行業(yè)情況30第五章 發(fā)展規(guī)劃33一、 公司發(fā)展規(guī)劃33二、 保障措施39第六章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監(jiān)事54第七章 風險防范57一、 項目風險分析57二、 公司競爭劣勢62第八章 項目環(huán)境影響分析63一、 編制依據(jù)63二、 環(huán)境影響合理性分析64三、 建設期大氣環(huán)境影響分析65四、 建設期水環(huán)境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析66六、 建設期聲環(huán)境影響分析67七、 營運期環(huán)境影響67八、 環(huán)境
5、管理分析68九、 結論及建議69第九章 項目選址方案71一、 項目選址原則71二、 建設區(qū)基本情況71三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展75四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標79五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向82六、 項目選址綜合評價86第十章 經(jīng)濟收益分析87一、 基本假設及基礎參數(shù)選取87二、 經(jīng)濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表93四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96六、 經(jīng)濟評價結論96第十一章 投資計劃方案98一、 編制說明98二、 建設投資98建筑工程投資一覽表99主要設備購置一
6、覽表100建設投資估算表101三、 建設期利息102建設期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103四、 流動資金104流動資金估算表105五、 項目總投資106總投資及構成一覽表106六、 資金籌措與投資計劃107項目投資計劃與資金籌措一覽表107第十二章 項目規(guī)劃進度109一、 項目進度安排109項目實施進度計劃一覽表109二、 項目實施保障措施110第十三章 項目總結分析111第十四章 附表附錄113主要經(jīng)濟指標一覽表113建設投資估算表114建設期利息估算表115固定資產(chǎn)投資估算表116流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增
7、值稅估算表120綜合總成本費用估算表120固定資產(chǎn)折舊費估算表121無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表122利潤及利潤分配表123項目投資現(xiàn)金流量表124借款還本付息計劃表125建筑工程投資一覽表126項目實施進度計劃一覽表127主要設備購置一覽表128能耗分析一覽表128第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本820萬元三、 注冊地址秦皇島xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事柴油發(fā)動機零部件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活
8、動。)五、 主要股東xx集團有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2
9、018年12月資產(chǎn)總額8936.287149.026702.21負債總額3440.562752.452580.42股東權益合計5495.724396.584121.79公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入30328.7224262.9822746.54營業(yè)利潤7261.305809.045445.98利潤總額5847.814678.254385.86凈利潤4385.863420.973157.82歸屬于母公司所有者的凈利潤4385.863420.973157.82(二)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精
10、神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產(chǎn)品及服務。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8936.287149.026702.21負債總額3440.562752.452580.42股東權益合計5495.724396.584121.79公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)
11、項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入30328.7224262.9822746.54營業(yè)利潤7261.305809.045445.98利潤總額5847.814678.254385.86凈利潤4385.863420.973157.82歸屬于母公司所有者的凈利潤4385.863420.973157.82六、 項目概況(一)投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立柴油發(fā)動機零部件公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由從區(qū)域層面來看,全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)“三足鼎立”格局基本保持不變,日本、德國、美國仍是在全球汽車零部件百強企業(yè)中占據(jù)席位最多的國家,中國百強企業(yè)數(shù)量達到8家,排全球第四
12、位。綜合來看,我市發(fā)展正處于繼改革開放之后的又一戰(zhàn)略機遇期,站在新的歷史起點,面對新形勢、新階段、新要求,我們應以全球眼光和戰(zhàn)略思維,立足現(xiàn)有基礎,進一步解放思想、搶抓機遇、奮發(fā)作為,努力開創(chuàng)跨越發(fā)展新局面,奪取全面建成小康社會宏偉目標的決定性勝利。(三)項目選址項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約53.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx千件柴油發(fā)動機零部件的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積74897.79,其中:生產(chǎn)工程51098.86,倉儲工程13615
13、.35,行政辦公及生活服務設施7286.84,公共工程2896.74。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資26584.84萬元,其中:建設投資20837.57萬元,占項目總投資的78.38%;建設期利息469.13萬元,占項目總投資的1.76%;流動資金5278.14萬元,占項目總投資的19.85%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):55600.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):47396.39萬元。3、凈利潤(NP):5969.78萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.85年。5、財務內(nèi)部收益率:14.18%。6、財務凈現(xiàn)值:2230.68萬元。(八)項目進度規(guī)劃
14、項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價通過分析,該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產(chǎn)品結構,改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結構。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新
15、、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、柴油發(fā)動機零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強
16、企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資123.00萬元,占xx集團有限公司15%股份;xx(集團)有限公司出資697萬元,占xx集團有限公司85%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立
17、完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其
18、有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)
19、據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11
20、、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助
21、總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道
22、。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、姜xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今
23、任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、朱xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、鐘xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2
24、004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、黃xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、劉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務
25、經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。7、于xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、石xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季
26、度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補
27、虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現(xiàn)金分紅;(2)
28、原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘
29、用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目背景、必要性一、 我國汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、上下游關聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多,在中國國民經(jīng)濟建設中發(fā)揮著十分重要的作用。隨著中國汽車工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,其在國民經(jīng)濟中的重要性也在不斷加強,并成為支撐和拉動中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長的主導產(chǎn)業(yè)之一
30、。2005-2016年,汽車工業(yè)增加值在全國GDP中所占比例由2005年的1.18%上升至2016年的1.53%。同時,中國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展也顯著拉動了上下游關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家信息中心分析認為,包括零部件企業(yè)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)和相關產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比例關系是17,即汽車產(chǎn)業(yè)每增加1個就業(yè)崗位,就會帶動相關產(chǎn)業(yè)增加7個就業(yè)崗位。從汽車工業(yè)鏈來看,汽車產(chǎn)業(yè)涉及諸多行業(yè),帶動100多個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鑒于汽車對上游鋼鐵、石化、橡膠、玻璃、電子和下游金融、保險、維修、旅游、租賃等產(chǎn)業(yè)的拉動作用,2015年中國汽車工業(yè)對國民經(jīng)濟的綜合貢獻度在5.7%以上。從產(chǎn)業(yè)規(guī)??矗?017年中國汽車產(chǎn)銷量分別為2,901.54
31、萬輛和2,887.89萬輛,2018年中國汽車產(chǎn)銷量分別為2,780.92萬輛和2,808.06萬輛。中國自2013年以來連續(xù)6年超過2,000萬輛,穩(wěn)居世界第一。中國在全球汽車制造業(yè)中的市場份額已從2005年的8.59%提高到2018年的30.6%,是名副其實的世界汽車制造大國。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的高速增長,中國汽車工業(yè)的國際地位有了實質性的提升,中國汽車工業(yè)成為世界汽車工業(yè)的重要組成部分,并從根本上改變了世界汽車產(chǎn)業(yè)的格局,為中國成長為世界汽車制造強國奠定了基礎。從各細分市場看,乘用車方面,2017、2018年中國乘用車市場需求增長有所趨緩,分別同比增長1.58%、-4.08%。商用車方面,在基
32、礎設施投資保持高增長,工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)規(guī)模增長帶動貿(mào)易規(guī)模增長及相關企業(yè)對物流的需求,以及新版國標GB1589-2016新法規(guī)執(zhí)行帶動交通部等相關部委聯(lián)合在全國范圍內(nèi)嚴查超載的政策刺激下,中國商用車市場在2016及2017年來迎來較高增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2017年中國生產(chǎn)商用車420.87萬輛,同比增長13.81%,同比增長率較2016年上升5.81個百分點,銷售416.06萬輛,同比增長13.95%,同比增長率較2016年上升8.15個百分點。2018年及2019年,新版國標GB1589-2016對商用車市場的刺激逐漸減弱,中國商用車產(chǎn)銷量增長速度有所回落,2019年生產(chǎn)商用車
33、436.05萬輛,同比增長1.89%,銷售商用車432.45萬輛,同比下降1.06%。其中,重卡市場受后續(xù)市場的增長主要來源于國六標準的實施、工程運輸?shù)脑鲩L以及國家對環(huán)保治理造成的煤炭運輸市場的影響。從汽車發(fā)動機燃料分類角度來看,柴油汽車方面,95%以上的柴油汽車為商用車,因此其產(chǎn)銷量與商用車的產(chǎn)銷量的增長波動變化大體一致。2017年,柴油汽車產(chǎn)銷量分別為317.68萬輛和313.79萬輛,增長率分別為15.27%和14.55%,2018年,柴油汽車產(chǎn)銷量分別為300.39萬輛和305.18萬輛,分別同比下滑5.44%和2.74%,2019年,柴油汽車產(chǎn)銷量分別為295.42萬輛、292.03
34、萬輛,分別同比下滑1.65%、4.31%。2016年,國民經(jīng)濟運行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好,實現(xiàn)了“十三五”良好開局。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2016年,全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)主營收入83,345.25億元,同比增長13.79%。2016年,全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額穩(wěn)步增長,累計實現(xiàn)利潤總額6,886.24億元,同比增長10.66%。2017年以來,行業(yè)由快速增長轉向高質量平穩(wěn)發(fā)展,主要經(jīng)濟指標增幅回落,全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2017年累計實現(xiàn)主營收入、利潤總額分別為87,932.07億元、6,995.47億元,2018年累計實現(xiàn)主營收入、利潤總額分別為80,484.60億元、
35、6,091.30億元。對商用車市場而言,公路建設的逐步加快、城鎮(zhèn)化的推廣以及城市物流需求的快速增長對載貨車都會產(chǎn)生促進作用。二、 汽車零部件行業(yè)利潤水平的變動趨勢隨著汽車行業(yè)增速不斷放緩,在市場競爭與利潤追求的雙重推動下,整車廠將不可避免地壓縮產(chǎn)品成本,并將成本壓縮向零部件企業(yè)轉移,行業(yè)高增長態(tài)勢亦趨緩。產(chǎn)品的技術含量也會影響利潤水平,隨著環(huán)保壓力增大,排放標準更高、技術含量高的發(fā)動機零部件,利潤率更高;以產(chǎn)品創(chuàng)新為主的汽車零部件企業(yè)的利潤率遠高于傳統(tǒng)以制造加工為主的企業(yè)。部分競爭力較強的整車和零部件制造企業(yè)依然保持了良好的利潤率水平。根據(jù)Wind統(tǒng)計,2016-2018年我國汽車零部件及配件
36、制造業(yè)的平均銷售凈利率分別為10.50%、8.30%、4.60%;2016-2018年我國汽車零部件及配件制造業(yè)的平均凈資產(chǎn)收益率分別為9.90%、7.60%、9.10%。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 全球汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)現(xiàn)已成為美國、日本、德國、法國等工業(yè)發(fā)達國家的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè),經(jīng)過100多年的發(fā)展和演變,現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟期。汽車工業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯、資金和技術密集等特點。2010年以來,受益于世界經(jīng)濟的溫和復蘇,汽車工業(yè)逐漸企穩(wěn)回暖。其中,商用車方面,根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2017年、2018年,全球商用車銷量分別為2,595.49萬輛、2,636.55萬輛,同比
37、增長6.41%、1.58%。二、 全球汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)現(xiàn)已成為美國、日本、德國、法國等工業(yè)發(fā)達國家的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè),經(jīng)過100多年的發(fā)展和演變,現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟期。汽車工業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯、資金和技術密集等特點。2010年以來,受益于世界經(jīng)濟的溫和復蘇,汽車工業(yè)逐漸企穩(wěn)回暖。其中,商用車方面,根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2017年、2018年,全球商用車銷量分別為2,595.49萬輛、2,636.55萬輛,同比增長6.41%、1.58%。三、 我國汽車發(fā)動機及其零部件行業(yè)情況1、我國汽車發(fā)動機及其零部件市場發(fā)展情況國內(nèi)汽車發(fā)動機市場發(fā)展基本與整車市場同步,產(chǎn)銷規(guī)模逐年增長
38、。柴油機方面,2016年及2017年,受益于重卡等商用車市場快速增長,柴油機市場銷量出現(xiàn)明顯增長,2016年、2017年柴油機分別銷售288.4萬臺、357.5萬臺,分別同比增長12.06%、23.95%。我國發(fā)動機市場格局穩(wěn)定。汽油機方面,市場集中度較低,所有企業(yè)市場份額均低于10%,前十家企業(yè)銷量約占全國總銷量的50%;柴油機方面,市場集中度較高。銷量前三家企業(yè)市場份額均超過10%,前十家企業(yè)銷量占全國總銷量的80%以上。2、我國汽車發(fā)動機及其零部件技術發(fā)展情況汽車發(fā)動機作為汽車動力系統(tǒng)的核心,對汽車的性能起到至關重要的作用。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在傳統(tǒng)關鍵零部件產(chǎn)品的核心技術已經(jīng)實現(xiàn)突破,我
39、國品牌汽車及主要發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)逐步掌握了缸內(nèi)直噴汽油機、渦輪增壓、乘用車柴油機、商用車柴油機高壓共軌等產(chǎn)品的核心技術。汽車發(fā)動機主要由缸體、缸蓋、連桿、曲軸、凸輪軸、齒輪室、機油泵、排氣管、進氣管、活塞、汽缸套、飛輪殼、主軸承蓋等零部件構成,其中缸體、缸蓋、連桿、曲軸、凸輪軸等屬于發(fā)動機主要核心零部件,具有可靠性高、耐久性強、精密度高等特點。上述核心零部件批量運用于發(fā)動機制造前,需要經(jīng)過手工樣件、性能測試、工裝樣件、臺架測試、環(huán)境試驗、整車道路試驗直到小批及大批量生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié),通常需要耗時兩年或更長,其開發(fā)、驗證過程需要大量的人力及資金成本。鑒于上述行業(yè)特點,為了保證發(fā)動機的可靠性,發(fā)動機主
40、機廠在選擇核心配件供應商時,會考慮供應商的歷史經(jīng)驗、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質保證能力、成本控制能力、財務狀況等多方面要素。因此,發(fā)動機主機廠在選擇供應商時非常謹慎,零部件供應商和發(fā)動機廠的合作關系一旦確定后就比較穩(wěn)定。行業(yè)內(nèi)具有良好聲譽的企業(yè),在拓展業(yè)務方面具有明顯的優(yōu)勢。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)
41、,推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內(nèi)部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產(chǎn)品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的
42、變化,建立市場、技術、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產(chǎn)品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產(chǎn)權的基礎上,進一步加強知識產(chǎn)權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進
43、行相應的專利申請,通過對公司無形資產(chǎn)的保護,切實做好知識產(chǎn)權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全
44、面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產(chǎn)品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投
45、入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持
46、。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產(chǎn)品新技術開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行
47、貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經(jīng)營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公
48、司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內(nèi)容,完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。二、 保障措施(一)完善金融服務強化財政
49、資金引導作用,實施精準化財政扶持政策,通過獎勵、后補助、風險補償、貼息貸款以及設立產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資引導基金、天使投資引導基金,完善金融機構考核體制等方式,引導多渠道資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。強化金融服務支撐作用,根據(jù)產(chǎn)業(yè)的特點和周期,采取靈活的金融扶持政策,支持有技術、有市場、有效益的產(chǎn)業(yè)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。強化社會資本作用,充分利用主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板、區(qū)域性股權交易市場等多層次資本市場,推動符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)融資;在符合國家相關規(guī)定的條件下,規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)股權眾籌融資、知識產(chǎn)權質押融資,鼓勵各類擔保機構對產(chǎn)業(yè)融資提供擔保。開展科技保險、科技擔保和知識產(chǎn)權質押,探索多元化的科技金融服務模式。
50、實施中小微企業(yè)貸款風險補償機制,推動解決產(chǎn)業(yè)企業(yè)融資難題。(二)激勵創(chuàng)新,全面提高管理水平要引導企業(yè)善于從全球視野、國民經(jīng)濟全局、產(chǎn)業(yè)鏈上下游去發(fā)現(xiàn)甚至發(fā)掘未被滿足的市場需求,尋求行業(yè)新的發(fā)展空間和市場商機,使得行業(yè)發(fā)展實現(xiàn)從主要依靠數(shù)量增長和規(guī)模擴張轉移到主要依靠自主創(chuàng)新和經(jīng)營管理制勝的軌道上來。積極組織、鼓勵和支持企業(yè)與科研院所、高等院校和社會上各種科技資源的合作,重點加強產(chǎn)業(yè)標準化體系建設。要推進企業(yè)管理現(xiàn)代化進程,提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平,向管理要效益;進一步增強行業(yè)管理職能,加強宏觀調控的有效性和及時性,實現(xiàn)行業(yè)科學、有序、健康發(fā)展。(三)加強政策支持和協(xié)調,建立健全規(guī)劃實施機制對符合
51、國家產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃認定的項目,給予相應的政策支持。在市場競爭激烈和投資多元化的條件下,創(chuàng)造良好的投資環(huán)境,制定對投資商具有吸引力的優(yōu)惠政策。要建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制,及時發(fā)現(xiàn)實施規(guī)劃過程中存在的問題,必要時按程序對規(guī)劃目標進行調整。(四)落實任務分工將規(guī)劃確定的各項目標任務分解落實到各地有關部門。各有關部門要結合任務分工制定工作方案,并把規(guī)劃目標、任務、措施等納入本部門或本地區(qū)相關規(guī)劃。有關部門要協(xié)同推進規(guī)劃任務,在重點領域建立工作協(xié)作機制,定期研究解決重大問題。(五)加快項目建設對重點項目和重點企業(yè),建立和實施重大項目跟蹤服務機制。各地區(qū)要結合當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)一安排
52、,加強調度協(xié)調,推進重點項目的建設,確保項目建設質量和按期建成投產(chǎn)。(六)明確任務分工,協(xié)調部門配合健全協(xié)商機制,加強相關部門溝通協(xié)調、密切配合,共同做好產(chǎn)業(yè)建設項目立項、投資安排等相關工作,加快推動規(guī)劃的實施。落實規(guī)劃實施的各項責任制度。各有關部門按照職能分工,建立有效的工作機制,各負其責,加強聯(lián)動,協(xié)同推進,制定完善促進產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的措施和辦法,形成推動產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的合力。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司在召開股東大
53、會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,
54、要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料,公司尚未對外披露時,股東應負有保密的義務,股東違反保密義務給公司造成損失時,股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。6
55、、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的
56、規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信
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