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文檔簡介

1、金屬絡合染料項目審查申請書一、項目區(qū)位環(huán)境分析統(tǒng)籌謀劃全省人口分布、經(jīng)濟布局、國土開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展,深入實施“龍頭昂起、兩翼齊飛、蘇區(qū)振興、綠色崛起”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,著力構建“一核兩帶一板塊”區(qū)域布局,推動形成各具優(yōu)勢、融合互動、多點支撐、競相發(fā)展的經(jīng)濟板塊。深入推進昌九一體化按照“做強南昌、做大九江、昌九一體、龍頭昂起”總要求,全面提升昌九整體實力和發(fā)展活力,構建我省對接“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶的核心區(qū),引領帶動全省發(fā)展升級。強化昌九核心引領作用深入實施打造南昌核心增長極戰(zhàn)略,加強與周邊地區(qū)空間規(guī)劃、公共交通、產(chǎn)業(yè)體系、體制機制等銜接,著力構建南昌大都市區(qū),進一步輻射帶動撫州、宜春、新余、上饒

2、、鷹潭等部分區(qū)域發(fā)展。全面推進九江新一輪沿江開放開發(fā),加快九江中心城區(qū)與沿江縣城聯(lián)動發(fā)展,優(yōu)化、集約開發(fā)港口資源,強化沿江產(chǎn)業(yè)協(xié)作,著力打造我省對接融入長江經(jīng)濟帶的重要門戶。聚焦聚力昌九新區(qū)建設,系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試驗,引導高端要素向昌九新區(qū)集聚,形成支撐昌九一體發(fā)展和對接國家戰(zhàn)略的“引擎”。推動產(chǎn)業(yè)競合發(fā)展準確把握昌九產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位,支持南昌優(yōu)先培育發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)高端環(huán)節(jié),推動九江優(yōu)先集聚發(fā)展重化工業(yè)和優(yōu)勢制造業(yè),加快形成以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主導的各具特色、各有側重的新型產(chǎn)業(yè)體系。支持建立昌九產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,加強航空、汽車、電子信息、生物醫(yī)藥等制造業(yè)協(xié)作,推動旅游、物流、金融、服務外包、健康

3、養(yǎng)老等現(xiàn)代服務業(yè)融合,共建現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)品牌和服務體系,努力打造全國重要的新型工業(yè)化基地、中部地區(qū)重要的現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)和現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)集聚區(qū)。全面實現(xiàn)一體化發(fā)展全面形成昌九一體的綜合交通體系,加快昌九大道、昌九客專等重大項目建設,建設暢通高效、無縫對接的快速通道,加強南昌等內(nèi)河港口與九江沿江港口對接,完善港口物流和集疏運體系。積極推動創(chuàng)新資源合理流動,加快實現(xiàn)教育、醫(yī)療資源共享、社?;ネ?,建設一批科技創(chuàng)新、公共服務領域合作平臺。推動大氣、水污染治理聯(lián)防聯(lián)控,共同開展生態(tài)功能重要區(qū)域保護與建設。構建一體化治安防控體系,加強防災減災和應急管理協(xié)作,建設“平安昌九”。著力提升自我發(fā)展能力強化贛州在“蘇

4、區(qū)振興”戰(zhàn)略中的核心引領作用,充分發(fā)揮其在對接珠三角中的橋頭堡作用,以主攻工業(yè)為強動力,加快建設贛州都市區(qū),集聚發(fā)展“瑞興于”經(jīng)濟振興試驗區(qū)、“三南”加工貿(mào)易承接示范地,形成“一核兩區(qū)”引領、全面振興發(fā)展的新格局。以吉泰走廊為重點,推動“五化”協(xié)調(diào)發(fā)展示范區(qū)建設,打造產(chǎn)城融合、城鄉(xiāng)一體的重要增長帶。支持撫州沿向莆線優(yōu)化生產(chǎn)力布局,深入推進昌撫一體化和贛閩開放合作。實施基礎設施提升工程,加快建設一批?;A、管長遠重大項目。實施特色產(chǎn)業(yè)培育工程,打造千億產(chǎn)業(yè)、培育百億企業(yè)。實施重點平臺集聚提升工程,統(tǒng)籌推進30個重點平臺建設,促進平臺差異發(fā)展。全面解決突出民生問題圍繞蘇區(qū)同步小康目標,集中力量打好

5、羅霄山連片特困地區(qū)扶貧攻堅戰(zhàn),加大精準脫貧推進力度,盡早消除蘇區(qū)絕對貧困現(xiàn)象。繼續(xù)推進農(nóng)村危房改造、農(nóng)村飲水安全、農(nóng)村電網(wǎng)改造、農(nóng)村道路建設等重點民生工程,提前解決好突出民生問題。加快提升基本公共服務水平,優(yōu)先發(fā)展教育,完善低保、大病保險和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等保障制度,落實更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,切實增強縣鄉(xiāng)醫(yī)療能力,使蘇區(qū)基本公共服務水平接近或達到全國平均水平。落實和完善各項扶持政策用足用好各項優(yōu)惠政策,重點推動涉及長遠發(fā)展重大項目落地。促進贛東贛西“兩翼齊飛”進一步優(yōu)化沿滬昆線“兩翼”生產(chǎn)力布局,積極支持贛東、贛西區(qū)域板塊發(fā)揮優(yōu)勢、壯大實力,促進贛東、贛西內(nèi)部融合、雙向發(fā)展,打造充滿活力、特色鮮

6、明的重要增長帶。全面提升贛東開放合作水平充分發(fā)揮上饒、景德鎮(zhèn)、鷹潭區(qū)位優(yōu)勢,加快大通關服務體系建設,強化與長三角、海西經(jīng)濟區(qū)全方位合作對接,探索發(fā)展“飛地經(jīng)濟”,吸引新材料、新能源、航空制造、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)集聚,打造中部地區(qū)重要的產(chǎn)業(yè)轉移承接示范區(qū)。加快贛東旅游一體化發(fā)展,推進資源共享、客源互動、品牌共建、市場齊管,加快建設贛東旅游精品圈,推動設立跨省無障礙旅游區(qū),打造全國著名的文化生態(tài)旅游地。促進農(nóng)業(yè)開放,建設一批特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地、農(nóng)業(yè)合作示范基地、農(nóng)產(chǎn)品出口基地,打造沿海地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應基地。加快贛西經(jīng)濟轉型升級步伐充分發(fā)揮新余、宜春、萍鄉(xiāng)特色產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢,加快建設動力儲能電

7、池、新材料、生物醫(yī)藥、新能源汽車、裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)基地,提升鋼鐵、煤炭、建材、鹽化等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和市場競爭力,構建產(chǎn)業(yè)轉型升級示范區(qū)。著力建設“新宜萍”城鎮(zhèn)密集帶,建設跨行政區(qū)轉型合作試驗區(qū),加快贛西一體化發(fā)展,促進與長株潭城市群全面深化合作,打造新型城鎮(zhèn)化先行區(qū)。加快完成贛西工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造,推進資源枯竭型城市、城市礦產(chǎn)等建設,加快建設昌銅生態(tài)經(jīng)濟帶,開展袁河全流域生態(tài)環(huán)境整治試點,打造“兩型”社會綜合改革試驗區(qū)。二、項目基本情況(一)項目名稱金屬絡合染料項目(二)項目選址某某經(jīng)濟合作區(qū)(三)項目承辦單位項目建設單位:xxx公司報告咨詢機構:xxx泓域咨詢機構(四)項目用地規(guī)模項目總

8、用地面積49284.63平方米(折合約73.89畝)。(五)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)76.56%,建筑容積率1.59,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.93%,固定資產(chǎn)投資強度178.33萬元/畝。(六)土建工程指標項目凈用地面積49284.63平方米,建筑物基底占地面積37732.31平方米,總建筑面積78362.56平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程48273.72平方米,項目規(guī)劃綠化面積6212.27平方米。(七)設備選型方案項目計劃購置設備共計158臺(套),設備購置費5733.44萬元。(八)節(jié)能分析1、項目年用電量444421.09千瓦時,折合54.62噸標準煤。2、項目年總用水量378

9、91.67立方米,折合3.24噸標準煤。3、“金屬絡合染料項目投資建設項目”,年用電量444421.09千瓦時,年總用水量37891.67立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)57.86噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量16.32噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.85%,能源利用效果良好。(九)環(huán)境保護項目符合某某經(jīng)濟合作區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某經(jīng)濟合作區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(十)項目總投資及資金構成項目預計總投資19595.62萬元,其中:固定資產(chǎn)投資13176.80

10、萬元,占項目總投資的67.24%;流動資金6418.82萬元,占項目總投資的32.76%。(十一)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十二)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入45330.00萬元,總成本費用34864.94萬元,稅金及附加370.35萬元,利潤總額10465.06萬元,利稅總額12278.87萬元,稅后凈利潤7848.80萬元,達產(chǎn)年納稅總額4430.07萬元;達產(chǎn)年投資利潤率53.41%,投資利稅率62.66%,投資回報率40.05%,全部投資回收期4.00年,提供就業(yè)職位836個。(十三)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。在技術交流談判同時,提前進行設計

11、工作。對于制造周期長的設備,提前設計,提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前,時間及資金數(shù)量需有余地。將整個項目分期、分段建設,進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作,確保不誤前方施工。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某經(jīng)濟合作區(qū)及某某經(jīng)濟合作區(qū)金屬絡合染料行業(yè)布局和結構調(diào)整政策;項目的建設對促進某某經(jīng)濟合作區(qū)金屬絡合染料產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“金屬絡合染料項目”,本期工程項目的建設

12、能夠有力促進某某經(jīng)濟合作區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位836個,達產(chǎn)年納稅總額4430.07萬元,可以促進某某經(jīng)濟合作區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率53.41%,投資利稅率62.66%,全部投資回報率40.05%,全部投資回收期4.00年,固定資產(chǎn)投資回收期4.00年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15

13、個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見,圍繞中國制造2025,明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級,加快制造強國建設。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見,圍繞中國制造2025,明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主

14、要任務和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級,加快制造強國建設。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米49284.6373.89畝1.1容積率1.591.2建筑系數(shù)76.56%1.3投資強度萬元/畝178.331.4基底面積平方米37732.311.5總建筑面積平方米78362.561.6綠化面積平方米6212.27綠化率7.93%2總投資萬元19595.622.1固定資產(chǎn)投資萬元13176.802.1.1土建工程投資萬元5592.462.1.1.1土建

15、工程投資占比萬元28.54%2.1.2設備投資萬元5733.442.1.2.1設備投資占比29.26%2.1.3其它投資萬元1850.902.1.3.1其它投資占比9.45%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比67.24%2.2流動資金萬元6418.822.2.1流動資金占比32.76%3收入萬元45330.004總成本萬元34864.945利潤總額萬元10465.066凈利潤萬元7848.807所得稅萬元1.598增值稅萬元1443.469稅金及附加萬元370.3510納稅總額萬元4430.0711利稅總額萬元12278.8712投資利潤率53.41%13投資利稅率62.66%14投資回報率40.05

16、%15回收期年4.0016設備數(shù)量臺(套)15817年用電量千瓦時444421.0918年用水量立方米37891.6719總能耗噸標準煤57.8620節(jié)能率25.85%21節(jié)能量噸標準煤16.3222員工數(shù)量人836土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程26676.7426676.7448273.7248273.723789.641.1主要生產(chǎn)車間16006.0416006.0428964.2328964.232349.581.2輔助生產(chǎn)車間8536.568536.5615447.5915447.591212.681.3其他生產(chǎn)車間

17、2134.142134.142799.882799.88227.382倉儲工程5659.855659.8519557.7519557.751116.612.1成品貯存1414.961414.964889.444889.44279.152.2原料倉儲2943.122943.1210170.0310170.03580.642.3輔助材料倉庫1301.771301.774498.284498.28256.823供配電工程301.86301.86301.86301.8619.393.1供配電室301.86301.86301.86301.8619.394給排水工程347.14347.14347.1434

18、7.1417.344.1給排水347.14347.14347.14347.1417.345服務性工程3584.573584.573584.573584.57204.655.1辦公用房1913.921913.921913.921913.92118.175.2生活服務1670.651670.651670.651670.65111.266消防及環(huán)保工程1011.231011.231011.231011.2364.956.1消防環(huán)保工程1011.231011.231011.231011.2364.957項目總圖工程150.93150.93150.93150.93262.287.1場地及道路硬化1022

19、5.681819.751819.757.2場區(qū)圍墻1819.7510225.6810225.687.3安全保衛(wèi)室150.93150.93150.93150.938綠化工程3360.10117.60合計37732.3178362.5678362.565592.46節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤57.861.1年用電量千瓦時444421.091.2年用電量噸標準煤54.621.3年用水量立方米37891.671.4年用水量噸標準煤3.242年節(jié)能量噸標準煤16.323節(jié)能率25.85%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元15084.511.1完成比例76.98%2

20、完成固定資產(chǎn)投資萬元9977.342.1完成比例66.14%3完成流動資金投資萬元5107.173.1完成比例33.86%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人5681.2人均年工資萬元5.401.3年工資額萬元3355.492工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人1252.2人均年工資萬元5.432.3年工資額萬元776.333企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人333.2人均年工資萬元7.113.3年工資額萬元216.384品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人674.2人均年工資萬元5.254.3年工資額萬元387.445其他人員工資5.1平均人數(shù)人435.2人均年工資萬元

21、7.385.3年工資額萬元202.466職工工資總額萬元4938.10固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5592.465733.44178.3313176.801.1工程費用萬元5592.465733.4430019.921.1.1建筑工程費用萬元5592.465592.4628.54%1.1.2設備購置及安裝費萬元5733.445733.4429.26%1.2工程建設其他費用萬元1850.901850.909.45%1.2.1無形資產(chǎn)萬元984.00984.001.3預備費萬元866.90866.901.3.1基本預備費萬元48

22、0.12480.121.3.2漲價預備費萬元386.78386.782建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13176.8013176.80流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元30019.9221442.4224403.8530019.9230019.9230019.921.1應收賬款萬元9005.985853.886754.489005.989005.989005.981.2存貨萬元13508.968780.8310131.7213508.9613508.9613508.961.2.1原輔材料萬元4052.692634.253039.524052

23、.694052.694052.691.2.2燃料動力萬元202.63131.71151.98202.63202.63202.631.2.3在產(chǎn)品萬元6214.124039.184660.596214.126214.126214.121.2.4產(chǎn)成品萬元3039.521975.692279.643039.523039.523039.521.3現(xiàn)金萬元7504.984878.245628.737504.987504.987504.982流動負債萬元23601.1015340.7217700.8223601.1023601.1023601.102.1應付賬款萬元23601.1015340.72177

24、00.8223601.1023601.1023601.103流動資金萬元6418.824172.234814.116418.826418.826418.824鋪底流動資金萬元2139.591390.741604.702139.592139.592139.59總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元19595.62148.71%148.71%100.00%2項目建設投資萬元13176.80100.00%100.00%67.24%2.1工程費用萬元11325.9085.95%85.95%57.80%2.1.1建筑工程費萬元5592.4642.44%4

25、2.44%28.54%2.1.2設備購置及安裝費萬元5733.4443.51%43.51%29.26%2.2工程建設其他費用萬元984.007.47%7.47%5.02%2.2.1無形資產(chǎn)萬元984.007.47%7.47%5.02%2.3預備費萬元866.906.58%6.58%4.42%2.3.1基本預備費萬元480.123.64%3.64%2.45%2.3.2漲價預備費萬元386.782.94%2.94%1.97%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13176.80100.00%100.00%67.24%5建設期間費用萬元6流動資金萬元6418.8248.71%48.71%32.76%

26、7鋪底流動資金萬元2139.6116.24%16.24%10.92%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元29464.5033997.5045330.0045330.0045330.001.1萬元29464.5033997.5045330.0045330.0045330.002現(xiàn)價增加值萬元9428.6410879.2014505.6014505.6014505.603增值稅萬元938.251082.601443.461443.461443.463.1銷項稅額萬元7252.807252.807252.807252.807252.803.2進項稅

27、額萬元3776.074357.015809.345809.345809.344城市維護建設稅萬元65.6875.78101.04101.04101.045教育費附加萬元28.1532.4843.3043.3043.306地方教育費附加萬元18.7621.6528.8728.8728.879土地使用稅萬元197.14197.14197.14197.14197.1410稅金及附加萬元309.73327.05370.35370.35370.35折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值5592.465592.46當期折舊額4473.97223.70223.70

28、223.70223.70223.70凈值1118.495368.765145.064921.364697.674473.972機器設備原值5733.445733.44當期折舊額4586.75305.78305.78305.78305.78305.78凈值5427.665121.874816.094510.314204.523建筑物及設備原值11325.90當期折舊額9060.72529.48529.48529.48529.48529.48建筑物及設備凈值2265.1810796.4210266.949737.469207.988678.504無形資產(chǎn)原值984.00984.00當期攤銷額984

29、.0024.6024.6024.6024.6024.60凈值959.40934.80910.20885.60861.005合計:折舊及攤銷10044.72554.08554.08554.08554.08554.08總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元21156.7013751.8615867.5321156.7021156.7021156.702外購燃料動力費萬元1742.181132.421306.631742.181742.181742.183工資及福利費萬元4938.104938.104938.104938.104938.104938

30、.104修理費萬元63.5441.3047.6663.5463.5463.545其它成本費用萬元6410.344166.724807.766410.346410.346410.345.1其他制造費用萬元1923.451250.241442.591923.451923.451923.455.2其他管理費用萬元1709.541111.201282.151709.541709.541709.545.3其他銷售費用萬元3287.522136.892465.643287.523287.523287.526經(jīng)營成本萬元34310.8622302.0625733.1534310.8634310.863431

31、0.867折舊費萬元529.48529.48529.48529.48529.48529.488攤銷費萬元24.6024.6024.6024.6024.6024.609利息支出萬元-10總成本費用萬元34864.9424584.4727521.7534864.9434864.9434864.9410.1可變成本萬元29372.7619092.2922029.5729372.7629372.7629372.7610.2固定成本萬元5492.185492.185492.185492.185492.185492.1811盈虧平衡點50.76%50.76%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元45330.0029464.5033997.5045330.0045330.0045330.002稅金及附加萬元370.35309.73327.05370.35370.35370.353總成本費用萬元34864.9424584.4727521.7534864.943

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