2025年會計職稱考試《初級會計實務(wù)》內(nèi)部控制與審計實務(wù)操作歷年真題_第1頁
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2025年會計職稱考試《初級會計實務(wù)》內(nèi)部控制與審計實務(wù)操作歷年真題考試時間:______分鐘總分:______分姓名:______一、判斷題(每題2分,共20分)1.內(nèi)部控制制度是企業(yè)內(nèi)部管理的基礎(chǔ),對于提高企業(yè)效益具有重要作用。()2.企業(yè)內(nèi)部控制的目標(biāo)是確保企業(yè)財務(wù)報告的真實性、合規(guī)性和效率。()3.內(nèi)部控制制度包括企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施和內(nèi)部控制監(jiān)督三個方面。()4.企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)由企業(yè)董事會負(fù)責(zé)制定和實施。()5.內(nèi)部控制制度是企業(yè)實現(xiàn)合規(guī)經(jīng)營、防范風(fēng)險的重要手段。()6.內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)實際情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。()7.企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)遵循合法性、合規(guī)性、有效性、科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性原則。()8.內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分。()9.內(nèi)部審計的主要任務(wù)是評價和改進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性。()10.內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)獨立于被審計單位,以保證審計的客觀性和公正性。()二、單項選擇題(每題2分,共20分)1.以下哪項不屬于企業(yè)內(nèi)部控制的目標(biāo)?()A.確保企業(yè)財務(wù)報告的真實性B.確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營C.提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益D.保障企業(yè)員工權(quán)益2.以下哪項不屬于內(nèi)部控制措施?()A.制定內(nèi)部控制制度B.建立內(nèi)部控制環(huán)境C.實施內(nèi)部控制監(jiān)督D.進(jìn)行內(nèi)部控制評價3.以下哪項不屬于內(nèi)部控制環(huán)境?()A.企業(yè)文化B.組織結(jié)構(gòu)C.人力資源政策D.內(nèi)部審計制度4.以下哪項不屬于內(nèi)部審計的主要任務(wù)?()A.評價和改進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性B.監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況C.提出改進(jìn)建議D.參與企業(yè)重大決策5.以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度的評價方法?()A.內(nèi)部控制自我評估B.內(nèi)部審計C.外部審計D.內(nèi)部控制制度測試6.以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度的設(shè)計原則?()A.合法性B.合規(guī)性C.經(jīng)濟(jì)性D.可操作性7.以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度的實施步驟?()A.制定內(nèi)部控制制度B.建立內(nèi)部控制環(huán)境C.實施內(nèi)部控制監(jiān)督D.評估內(nèi)部控制制度的執(zhí)行效果8.以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果的評估指標(biāo)?()A.財務(wù)報告的真實性B.合規(guī)經(jīng)營C.風(fēng)險防范D.企業(yè)效益9.以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的職責(zé)?()A.審計部門B.財務(wù)部門C.法務(wù)部門D.內(nèi)部審計部門10.以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的內(nèi)容?()A.內(nèi)部控制制度的制定和實施B.內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查C.內(nèi)部控制制度的修訂和完善D.內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果的評估三、多項選擇題(每題2分,共20分)1.企業(yè)內(nèi)部控制制度的目標(biāo)包括哪些?()A.確保企業(yè)財務(wù)報告的真實性B.確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營C.提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益D.保障企業(yè)員工權(quán)益E.防范企業(yè)風(fēng)險2.內(nèi)部控制措施包括哪些?()A.制定內(nèi)部控制制度B.建立內(nèi)部控制環(huán)境C.實施內(nèi)部控制監(jiān)督D.進(jìn)行內(nèi)部控制評價E.開展內(nèi)部控制培訓(xùn)3.內(nèi)部控制環(huán)境包括哪些?()A.企業(yè)文化B.組織結(jié)構(gòu)C.人力資源政策D.內(nèi)部審計制度E.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)4.內(nèi)部審計的主要任務(wù)包括哪些?()A.評價和改進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性B.監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況C.提出改進(jìn)建議D.參與企業(yè)重大決策E.開展內(nèi)部控制咨詢5.內(nèi)部控制制度的評價方法包括哪些?()A.內(nèi)部控制自我評估B.內(nèi)部審計C.外部審計D.內(nèi)部控制制度測試E.內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果的評估6.內(nèi)部控制制度的設(shè)計原則包括哪些?()A.合法性B.合規(guī)性C.經(jīng)濟(jì)性D.科學(xué)性E.可操作性7.內(nèi)部控制制度的實施步驟包括哪些?()A.制定內(nèi)部控制制度B.建立內(nèi)部控制環(huán)境C.實施內(nèi)部控制監(jiān)督D.評估內(nèi)部控制制度的執(zhí)行效果E.持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制制度8.內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果的評估指標(biāo)包括哪些?()A.財務(wù)報告的真實性B.合規(guī)經(jīng)營C.風(fēng)險防范D.企業(yè)效益E.員工滿意度9.內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的職責(zé)包括哪些?()A.審計部門B.財務(wù)部門C.法務(wù)部門D.內(nèi)部審計部門E.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)10.內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括哪些?()A.內(nèi)部控制制度的制定和實施B.內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查C.內(nèi)部控制制度的修訂和完善D.內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果的評估E.企業(yè)內(nèi)部控制制度與其他相關(guān)制度的協(xié)調(diào)四、簡答題(每題5分,共25分)1.簡述內(nèi)部控制制度的基本要素。2.簡述內(nèi)部審計在企業(yè)內(nèi)部控制中的作用。3.簡述內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的主要方法。4.簡述內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果評估的指標(biāo)體系。5.簡述內(nèi)部控制制度設(shè)計時應(yīng)遵循的原則。五、計算題(每題5分,共25分)1.某企業(yè)2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元,營業(yè)成本800萬元,期間費用100萬元,利潤總額100萬元。要求計算該企業(yè)的營業(yè)利潤率。2.某企業(yè)2019年度銷售產(chǎn)品1000件,單價100元,銷售費用10萬元,銷售稅金及附加5萬元。要求計算該企業(yè)的銷售毛利率。3.某企業(yè)2019年度實現(xiàn)凈利潤100萬元,資本公積50萬元,盈余公積30萬元,未分配利潤20萬元。要求計算該企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率。4.某企業(yè)2019年度銷售產(chǎn)品1000件,單價100元,單位變動成本80元,固定成本10萬元。要求計算該企業(yè)的盈虧平衡點。5.某企業(yè)2019年度銷售收入1000萬元,銷售成本800萬元,銷售費用100萬元,銷售稅金及附加50萬元。要求計算該企業(yè)的銷售凈利率。六、論述題(10分)論述內(nèi)部控制制度在企業(yè)風(fēng)險管理中的作用。本次試卷答案如下:一、判斷題(每題2分,共20分)1.×內(nèi)部控制制度是企業(yè)內(nèi)部管理的基礎(chǔ),對于提高企業(yè)效益具有重要作用。(錯誤,內(nèi)部控制制度是企業(yè)管理的重要組成部分,但主要作用是確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營和防范風(fēng)險。)2.√企業(yè)內(nèi)部控制的目標(biāo)是確保企業(yè)財務(wù)報告的真實性、合規(guī)性和效率。(正確,這是內(nèi)部控制的核心目標(biāo)。)3.√內(nèi)部控制制度包括企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施和內(nèi)部控制監(jiān)督三個方面。(正確,這是內(nèi)部控制的基本構(gòu)成。)4.×企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)由企業(yè)董事會負(fù)責(zé)制定和實施。(錯誤,內(nèi)部控制制度應(yīng)由企業(yè)高層管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)制定,董事會負(fù)責(zé)監(jiān)督。)5.√企業(yè)內(nèi)部控制制度是企業(yè)實現(xiàn)合規(guī)經(jīng)營、防范風(fēng)險的重要手段。(正確,內(nèi)部控制制度是保障企業(yè)合規(guī)和風(fēng)險防范的關(guān)鍵。)6.√內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)實際情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。(正確,內(nèi)部控制制度需要根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和外部環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整。)7.√企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)遵循合法性、合規(guī)性、有效性、科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性原則。(正確,這是內(nèi)部控制制度設(shè)計的基本原則。)8.√內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分。(正確,內(nèi)部審計是內(nèi)部控制制度實施的重要環(huán)節(jié)。)9.√內(nèi)部審計的主要任務(wù)是評價和改進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性。(正確,內(nèi)部審計的核心任務(wù)是確保內(nèi)部控制的有效性。)10.√內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)獨立于被審計單位,以保證審計的客觀性和公正性。(正確,內(nèi)部審計的獨立性是保證審計質(zhì)量的關(guān)鍵。)二、單項選擇題(每題2分,共20分)1.D以下哪項不屬于企業(yè)內(nèi)部控制的目標(biāo)?(D.保障企業(yè)員工權(quán)益,這是企業(yè)社會責(zé)任的一部分,但不屬于內(nèi)部控制的目標(biāo)。)2.D以下哪項不屬于內(nèi)部控制措施?(D.進(jìn)行內(nèi)部控制評價,這是內(nèi)部控制的一種方法,而不是措施。)3.D以下哪項不屬于內(nèi)部控制環(huán)境?(D.內(nèi)部審計制度,這是內(nèi)部控制的一個方面,而不是環(huán)境。)4.D以下哪項不屬于內(nèi)部審計的主要任務(wù)?(D.參與企業(yè)重大決策,內(nèi)部審計不參與決策,而是監(jiān)督?jīng)Q策過程。)5.C以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度的評價方法?(C.內(nèi)部控制制度測試,這是內(nèi)部控制的一種實施方式,而不是評價方法。)6.D以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度的設(shè)計原則?(D.可操作性,這是內(nèi)部控制制度設(shè)計的基本原則之一。)7.D以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度的實施步驟?(D.評估內(nèi)部控制制度的執(zhí)行效果,這是實施步驟的一部分。)8.E以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果的評估指標(biāo)?(E.員工滿意度,這不是評估內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果的指標(biāo)。)9.B以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的職責(zé)?(B.財務(wù)部門,財務(wù)部門負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作,但不負(fù)責(zé)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查。)10.E以下哪項不屬于內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的內(nèi)容?(E.企業(yè)內(nèi)部控制制度與其他相關(guān)制度的協(xié)調(diào),這是內(nèi)部控制制度實施的一部分。)三、多項選擇題(每題2分,共20分)1.ABCDE企業(yè)內(nèi)部控制制度的目標(biāo)包括哪些?(A.確保企業(yè)財務(wù)報告的真實性,B.確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營,C.提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,D.保障企業(yè)員工權(quán)益,E.防范企業(yè)風(fēng)險,這些都是內(nèi)部控制制度的目標(biāo)。)2.ABCDE內(nèi)部控制措施包括哪些?(A.制定內(nèi)部控制制度,B.建立內(nèi)部控制環(huán)境,C.實施內(nèi)部控制監(jiān)督,D.進(jìn)行內(nèi)部控制評價,E.開展內(nèi)部控制培訓(xùn),這些都是內(nèi)部控制措施的具體內(nèi)容。)3.ABCDE內(nèi)部控制環(huán)境包括哪些?(A.企業(yè)文化,B.組織結(jié)構(gòu),C.人力資源政策,D.內(nèi)部審計制度,E.企業(yè)治理結(jié)構(gòu),這些都是影響內(nèi)部控制環(huán)境的因素。)4.ABCDE內(nèi)部審計的主要任務(wù)包括哪些?(A.評價和改進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性,B.監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,C.提出改進(jìn)建議,D.參與企業(yè)重大決策,E.開展內(nèi)部控制咨詢,這些都是內(nèi)部審計的主要任務(wù)。)5.ABCDE內(nèi)部控制制度的評價方法包括哪些?(A.內(nèi)部控制自我評估,B.內(nèi)部審計,C.外部審計,D.內(nèi)部控制制度測試,E.內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果的評估,這些都是評價內(nèi)部控制制度的方法。)6.ABCDE內(nèi)部控制制度的設(shè)計原則包括哪些?(A.合法性,B.合規(guī)性,C.經(jīng)濟(jì)性,D.科學(xué)性,E.可操作性,這些都是設(shè)計內(nèi)部控制制度時應(yīng)遵循的原則。)7.ABCDE內(nèi)部控制制度的實施步驟包括哪些?(A.制定內(nèi)部控制制度,B.建立內(nèi)部控制環(huán)境,C.實施內(nèi)部控制監(jiān)督,D.評估內(nèi)部控制制度的執(zhí)行效果,E.持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制制度,這些都是實施內(nèi)部控制制度的步驟。)8.ABCDE內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果的評估指標(biāo)包括哪些?(A.財務(wù)報告的真實性,B.合規(guī)經(jīng)營,C.風(fēng)險防范,D.企業(yè)效益,E.員工滿意度,這些都是評估內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果的指標(biāo)。)9.ABCDE內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的職責(zé)包括哪些?(A.審計部門,B.財務(wù)部門,C.法務(wù)部門,D.內(nèi)部審計部門,E.企業(yè)治理結(jié)構(gòu),這些都是負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的部門。)10.ABCDE內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括哪些?(A.內(nèi)部控制制度的制定和實施,B.內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,C.內(nèi)部控制制度的修訂和完善,D.內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果的評估,E.企業(yè)內(nèi)部控制制度與其他相關(guān)制度的協(xié)調(diào),這些都是監(jiān)督檢查的內(nèi)容。)四、簡答題(每題5分,共25分)1.簡述內(nèi)部控制制度的基本要素。解析思路:回答內(nèi)部控制制度的基本要素,包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息和溝通、監(jiān)督五個方面。2.簡述內(nèi)部審計在企業(yè)內(nèi)部控制中的作用。解析思路:回答內(nèi)部審計在企業(yè)內(nèi)部控制中的作用,包括監(jiān)督、評價、咨詢和改進(jìn)四個方面。3.簡述內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的主要方法。解析思路:回答內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查的主要方法,包括內(nèi)部審計、自我評估、風(fēng)險評估和持續(xù)監(jiān)控等。4.簡述內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果評估的指標(biāo)體系。解析思路:回答內(nèi)部控制制度執(zhí)行效果評估的指標(biāo)體系,包括合規(guī)性、效率性、有效性、風(fēng)險管理和可持續(xù)性等方面。5.簡述內(nèi)部控制制度設(shè)計時應(yīng)遵循的原則。解析思路:回答內(nèi)部控制制度設(shè)計時應(yīng)遵循的原則,包括合法性、合規(guī)性、有效性、科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性和可操作性等。五、計算題(每題5分,共25分)1.某企業(yè)2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元,營業(yè)成本800萬元,期間費用100萬元,利潤總額100萬元。要求計算該企業(yè)的營業(yè)利潤率。解析思路:計算營業(yè)利潤率的公式為(利潤總額/營業(yè)收入)×100%,代入數(shù)據(jù)進(jìn)行計算。2.某企業(yè)2019年度銷售產(chǎn)品1000件,單價100元,銷售費用10萬元,銷售稅金及附加5萬元。要求計算該企業(yè)的銷售毛利率。解析思路:計算銷售毛利率的公式為((銷售收入-銷售成本)/銷售收入)×100%,代入數(shù)據(jù)進(jìn)行計算。3.某企業(yè)2019年度實現(xiàn)凈利潤100萬元,資本公積50萬元,盈余公積30萬元,未分配利潤20萬元。要求計算該企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率。解析思路:計算凈資產(chǎn)收益率的公式

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