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文檔簡介
ICS13.200
CCSC65
23
黑龍江省地方標準
DB23/T3625.8—2023
金屬非金屬礦山雙重預防機制建設評定指南
第8部分:地質勘探單位
2023-08-28發(fā)布2023-09-27實施
黑龍江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布
DB23/T3625.8—2023
前言
本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分:標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定
起草。
請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。
DB23/T3625—2023《金屬非金屬礦山雙重預防機制建設評定指南》分為八個部分:
——第1部分:通則;
——第2部分:地下礦山;
——第3部分:露天礦山;
——第4部分:尾礦庫;
——第5部分:小型露天采石場;
——第6部分:選礦廠;
——第7部分:采掘施工單位;
——第8部分:地質勘探單位。
本部分為DB23/T3625—2023的第8部分。
本文件由黑龍江省應急管理廳提出并歸口。
本文件起草單位:黑龍江省安全生產(chǎn)技術中心、中國建筑材料工業(yè)地質勘查中心黑龍江總隊、黑龍
江省地礦投資集團有限公司、中國安全生產(chǎn)科學研究院、黑龍江礫龍地質勘查服務有限公司。
本文件主要起草人:王建國、董來世、李澤宇、李長宏、崔煜、劉艷紅、劉春生、王建光、玄洪艷、
吳海龍。
II
DB23/T3625.8—2023
金屬非金屬礦山雙重預防機制建設評定指南
第8部分:地質勘探單位
1范圍
本文件給出了金屬非金屬礦山地質勘探單位雙重預防機制建設的基本要求,提供了風險分級管控、
隱患排查治理、文件管理、信息化建設、持續(xù)改進和建設評定等方面的指導。
本文件適用于黑龍江省行政區(qū)域內(nèi)金屬非金屬礦山地質勘探單位企業(yè)雙重預防機制建設評定及相
關管理工作。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,
僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本
文件。
GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類
GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼
GB16423金屬非金屬礦山安全規(guī)程
GB18218危險化學品重大危險源辨識
GB/T23694風險管理術語
GB/T27921風險管理風險評估技術
GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范
AQ2004地質勘探安全規(guī)程
DB23/T2296—2019企業(yè)安全風險分級管控體系建設通則
DB23/T2576—2020企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設通則
《國家礦山安全監(jiān)察局關于印發(fā)金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標準的通知》(礦安〔2022〕88
號)
3術語和定義
DB23/T2296—2019和DB23/T2576—2020界定的術語和定義適用于本文件。
4基本要求
4.1自主建設
企業(yè)自主完成雙重預防機制的策劃和準備,并組織實施,包括進行風險評估單元劃分、危險源辨識、
風險分析、風險評估、風險分級、風險管控、安全風險告知、隱患排查、隱患分級和治理、隱患統(tǒng)計分
析和應用工作。
4.2機構設置
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4.2.1企業(yè)應成立由主要負責人、分管負責人、部門負責人以及安全、生產(chǎn)、技術等專業(yè)技術人員組
成的安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設組織機構。
4.2.2主要負責人應全面負責安全風險分級管控和隱患排查治理工作。
4.2.3分管負責人和部門負責人以及各專業(yè)技術人員應負責分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控和隱患排
查治理工作。
4.3制度建設
企業(yè)應制定風險分級管控和隱患排查治理制度,結合安全生產(chǎn)標準化的相關要求形成一體化的安全
管理體系,使雙重預防機制貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程,成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作中的組成部
分。
4.4組織培訓
企業(yè)各層級應根據(jù)雙重預防機制有效實施的需要,編制培訓計劃,分層次、分階段組織全員對本單
位的雙重預防機制的制度、程序、方法進行培訓學習,并保留培訓記錄。
4.5全員參與
企業(yè)全體員工應根據(jù)工作崗位職責參與風險點劃分、危險源辨識、風險分析、評估、管控、隱患排
查、治理、驗收、統(tǒng)計分析等各環(huán)節(jié)的雙重預防機制建設工作。
4.6安全投入
企業(yè)主要負責人應確保雙重預防機制建設和實施所需的安全生產(chǎn)投入,并對投入不足產(chǎn)生的后果負
責。
4.7閉環(huán)管理
企業(yè)應實現(xiàn)危險源辨識、風險分析、風險評估、風險分級管控、風險告知、隱患排查、隱患分級治
理、隱患治理驗收、隱患統(tǒng)計分析、文件管理、持續(xù)改進和運行效果的全閉環(huán)管理。
4.8監(jiān)督考核
企業(yè)應建立雙重預防機制的目標責任考核、獎懲機制,并嚴格執(zhí)行,目標責任考核和獎懲情況應記
錄并歸檔。
5風險分級管控
5.1風險點劃分
5.1.1風險點劃分原則
風險點劃分應遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。
5.1.2風險點劃分方法
5.1.2.1企業(yè)應發(fā)動全員參與,全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理
體系等方面存在的安全風險進行排查。
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5.1.2.2風險點的排查由雙重預防機制領導小組組織,各職能管理部門分別主持,單位負責人、分管
領導、安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員、職能部門人員、崗位人員參加,按現(xiàn)有安全知識、安全經(jīng)驗、
法規(guī)及標準要求、事故教訓等,對風險點名稱、覆蓋范圍、包含的危險源、潛在事故類型等做出判斷。
5.1.3風險點
企業(yè)應根據(jù)自身工藝流程包含但不僅限于以下風險點:爆破作業(yè)、運輸作業(yè)、鉆探作業(yè)、槽探作業(yè)、
物探作業(yè)、化探作業(yè)、坑探作業(yè)、地質調(diào)查作業(yè)、檢維修作業(yè)、排水作業(yè)、防火作業(yè)、放射源和供配電
等。
5.2危險源辨識
5.2.1辨識范圍
危險源的辨識范圍至少包括以下方面:
a)規(guī)劃、設計、建設、投產(chǎn)、運行等階段;
b)周邊環(huán)境;
c)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動;
d)事故及潛在的緊急情況;
e)所有進入作業(yè)場所人員的活動;
f)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;
g)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
h)工藝、設備、管理、人員等變更;
i)設備設施維修、廢棄、拆除和處置;
j)自然條件。
5.2.2辨識內(nèi)容
企業(yè)應按GB/T13861的規(guī)定,根據(jù)單元劃分,全方位、全過程、全員組織開展危險源辨識工作,充
分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素分析危險源出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。
5.2.3辨識方法
辨識方法應符合GB/T27921的規(guī)定,包括但不限于:
a)頭腦風暴法,適用于車間、班組崗位風險辨識;
b)安全檢查表分析法(SCL),適用于設備設施危險源辨識;
c)作業(yè)危害分析法(JHA),適用于作業(yè)活動危險源辨識。
5.2.4重大危險源辨識和管理
5.2.4.1企業(yè)應全面辨識重大危險源并對重大危險源進行登記建檔,設置重大危險源監(jiān)控系統(tǒng),進行
日常監(jiān)控,按照規(guī)定向應急管理部門和有關部門備案。
5.2.4.2重大危險源安全監(jiān)控系統(tǒng)應符合技術規(guī)定。含有重大危險源企業(yè)的監(jiān)控中心(室)視頻監(jiān)控
資料、數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)數(shù)據(jù)和監(jiān)控數(shù)據(jù)應與有關監(jiān)管部門監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。
5.3風險分析
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企業(yè)應根據(jù)危險源辨識結果,對風險演變的過程及失效模式進行分析,并確定危險有害因素可能引
發(fā)的事故類型。
5.4風險評估
企業(yè)應基于風險分析,充分考慮當前的風險管控措施,結合企業(yè)自身實際,進行風險評估。風險評
估宜選用但不限于以下方法:
a)工作危害分析法(JHA);
b)安全檢查表法(SCL);
c)作業(yè)條件危險性分析法(LEC);
d)風險程度分析法(MES)。
5.5風險分級
5.5.1企業(yè)應依據(jù)風險評估結果確定風險等級,風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般
風險和低風險四個等級,對應用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。
5.5.2企業(yè)有以下情形之一,視為存在重大風險:
a)違反法律法規(guī)、國家標準或行業(yè)標準,并可能構成重大隱患的;
b)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的;
c)構成重大危險源的;
d)具有中毒和窒息、爆炸、放炮、火災、坍塌、高處墜落、機械傷害、其他傷害等危險的場所,
受影響作業(yè)人員在3人及以上的;
e)經(jīng)風險評估確定為最高級別風險的。
5.5.3企業(yè)根據(jù)危險源辨識、風險分析、風險評估和風險分級的結果填寫風險分析評估記錄。
5.6風險管控
5.6.1風險管控措施
5.6.1.1確定原則
企業(yè)在選擇風險管控措施時應遵循可行性、安全性、可靠性和重點突出人的因素等原則。
5.6.1.2類別
5.6.1.2.1風險管控措施主要包括:
a)工程技術措施;
b)管理措施;
c)培訓教育措施;
d)個體防護措施;
e)應急處置措施。
5.6.1.2.2風險管控措施制定應優(yōu)先考慮工程技術措施。
5.6.2風險管控措施評審
企業(yè)在進行風險管控措施實施前應針對以下內(nèi)容進行評審:
a)措施的可行性和有效性;
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b)是否使風險降低至可控狀態(tài);
c)是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素;
d)是否已選定最佳的解決方案。
5.6.3風險分級管控原則
5.6.3.1企業(yè)應結合本單位機構設置情況,合理確定各級風險的管控層級。風險管控層級宜分為公司
(廠)級、部門(車間)級、班組級和崗位級,也可結合本單位機構設置情況,對風險管控層級進行增
加或合并。具體管控如下:
a)重大風險(紅色風險)管控層級為公司(廠)級,由主要負責人管控;
b)較大風險(橙色風險)管控層級為部門(車間)級,由部門(車間)負責人管控;
c)一般風險(黃色風險)管控層級為班組級,由班組負責人管控;
d)低風險(藍色風險)管控層級為崗位級,由崗位人員負責管控。
5.6.3.2企業(yè)應遵循風險等級越高,管控層級越高的原則,依照分層、分級、分類、分專業(yè)管控要求
劃分落實主體。
5.6.3.3企業(yè)對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的較大以上風險,應重
點進行管控。
5.6.3.4企業(yè)上一層級負責管控的風險,下一層級同時負責管控,逐級落實具體措施。
5.6.4風險分級管控清單
企業(yè)應在每一輪風險評估后,根據(jù)自身實際情況編制包括企業(yè)各類風險信息的風險分級管控清單,
并按規(guī)定及時更新。常見風險分級管控清單見附錄A。
5.7安全風險告知
5.7.1安全風險四色分布圖
企業(yè)應根據(jù)風險等級,使用紅、橙、黃、藍四種顏色,將生產(chǎn)設施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等
級風險標示在總平面布置圖上。并在醒目位置公示。
5.7.2作業(yè)安全風險比較圖
企業(yè)應通過對作業(yè)活動、關鍵任務、生產(chǎn)工序等風險分析,利用統(tǒng)計學的方法,采取柱狀圖、曲線
圖或餅狀圖等,將不同作業(yè)的風險按照從高到低的順序標示出來并公示,實現(xiàn)對重點環(huán)節(jié)的重點管控。
5.7.3崗位風險告知卡
企業(yè)應在員工作業(yè)場所設置崗位風險告知卡,崗位風險告知卡應包含崗位名稱、崗位風險、風險等
級、可能導致后果、風險管控措施、應急措施、應急電話、安全標識等信息。
5.7.4較大風險公告欄
企業(yè)應在存在較大以上風險場所的醒目位置設置風險公告欄,風險公告欄應包含場所名稱、場所主
要風險、風險等級、可能導致后果、風險管控措施、應急措施、應急電話、安全標識等信息。
5.7.5安全標識及定置管理
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5.7.5.1企業(yè)應在存有危險化學品重大危險源和較大以上風險的場所、設備、設施上設置明顯的且符
合相關規(guī)定要求的安全標識。
5.7.5.2企業(yè)應持續(xù)開展作業(yè)場所整理、整頓、清掃工作,實施設備、設施和器具合理布局、分類擺
放、劃線定置管理,保持作業(yè)場所整潔,營造安全的作業(yè)環(huán)境。
5.7.6風險公告標識保持
企業(yè)應定期對安全風險四色分布圖、作業(yè)風險比較圖、崗位風險告知卡、較大以上風險公告欄及其
他安全標識進行維護更新,確保其完好醒目。
6隱患排查治理
6.1隱患排查準備
6.1.1隱患排查清單
依據(jù)安全風險管控清單,按照風險等級與管控責任分別編制各級、各部門的安全事故隱患排查清單,
隱患排查清單內(nèi)容應包括:風險部位、風險管控措施、措施失控表現(xiàn)、管控部門、管控責任人、排查責
任部門、排查責任人和排查頻次等。
6.1.2隱患排查檢查表
按照隱患排查清單制定綜合、日常、專業(yè)和專項檢查表。每次的檢查結果應如實記錄,分類整理存
檔。
6.2隱患排查組織及方式
6.2.1組織
根據(jù)組織機構設置不同,確定隱患排查組織級別,一般包括公司(廠)級、車間(部門)級、班組
級和崗位級。
6.2.2方式
6.2.2.1按照屬地負責、分級、分專業(yè)管理形式開展隱患排查,隱患排查活動方式分為綜合檢查、日
常檢查、專業(yè)檢查和專項檢查。
6.2.2.2綜合檢查由主要負責人及安全管理部門組織。
6.2.2.3日常檢查由車間、班組和崗位組織。
6.2.2.4專業(yè)檢查由專業(yè)部門組織。
6.2.2.5專項檢查是針對重大活動、季節(jié)性和節(jié)假日等因素開展的隱患排查活動。
6.2.3隱患排查頻次
隱患排查頻次應滿足以下要求:
a)主要負責人每季度至少組織一次,重大隱患每月至少組織一次;
b)安全管理部門每旬至少組織一次;
c)部門(車間)每周至少組織一次;
d)班組每天組織一次。
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6.3隱患分級
6.3.1根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍,安全事故隱患分一般事
故隱患和重大事故隱患。
6.3.2重大事故隱患判定見《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標準》。
6.3.3重大隱患按照有關規(guī)定及時上報。
6.4隱患治理
6.4.1隱患治理要求
6.4.1.1隱患治理實行分級治理,主要包括公司(廠)治理、車間(部門)治理、班組治理、崗位糾
正等。
6.4.1.2隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。
6.4.1.3能立即整改的隱患應立即整改,無法立即整改的隱患,治理前要研究制定防范措施,落實監(jiān)
控責任,防止隱患發(fā)展為事故。
6.4.1.4隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能
危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關設施、設備。對暫時難以停產(chǎn)或者停
止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關設施、設備,應當加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控,防止事故發(fā)生。
6.4.1.5對于因自然災害可能引發(fā)事故災難的隱患,企業(yè)應進行排查治理,采取可靠的預防措施。在
接到有關自然災害預報時,應當及時發(fā)出預警通知。發(fā)生自然災害可能危及企業(yè)和人員安全的情況時,
應當采取停止作業(yè)、撤離人員、加強監(jiān)測等安全措施,并及時向當?shù)厝嗣裾捌溆嘘P部門報告。
6.4.2隱患治理步驟
6.4.2.1通報隱患信息
在每次隱患排查結束后,將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要
求等信息向從業(yè)人員進行通報。
6.4.2.2下發(fā)隱患治理通知
隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書,應對隱患整改責任單位、隱患整改責任人、措施建議、完
成期限等提出要求。
6.4.2.3實施隱患治理
隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析,制定可靠的治理措施,并以時限
要求實施隱患治理。
6.4.2.4治理情況反饋
隱患治理后,隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報告情況。
6.4.2.5隱患整改驗收
隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改成果及效果組織驗收,實現(xiàn)閉環(huán)管理。
6.4.3一般隱患治理
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對于一般事故隱患,根據(jù)隱患治理劃分的層級,責任單位、責任人組織整改,并對整改情況進行確
認。
6.4.4重大隱患治理
6.4.4.1經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的,企業(yè)應當及時組織評估,編制事故隱患評估報告書。評
估報告書應包括以下內(nèi)容:
a)事故隱患的類別;
b)影響范圍和風險程度;
c)對事故隱患的監(jiān)控措施;
d)治理方式;
e)治理期限的建議等內(nèi)容。
6.4.4.2企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應包括以下內(nèi)容:
a)治理的目標和任務;
b)采取的方法和措施;
c)經(jīng)費和物資的落實;
d)負責治理的機構和人員;
e)治理的時限和要求;
f)安全措施和應急措施。
6.4.5隱患治理驗收
6.4.5.1隱患治理完成后,企業(yè)應根據(jù)隱患分級治理要求,組織相關人員對治理情況進行驗收,實現(xiàn)
閉環(huán)管理,出具驗收意見書。
6.4.5.2重大事故隱患治理工作結束后,企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估。
6.4.5.3對政府督辦的重大事故隱患,按有關規(guī)定執(zhí)行。
6.5隱患統(tǒng)計分析和應用
企業(yè)應每年對事故隱患進行統(tǒng)計分析,建立隱患排查治理臺賬,并將分析結果納入危險源辨識、風
險評估和分級管控過程中。隱患排查治理臺賬格式見通則附錄B。
7文件管理
7.1企業(yè)應完整保存文件、過程資料和數(shù)據(jù)信息,并建立電子檔案。包括但不限于:
a)企業(yè)風險分級管控清單;
b)設備設施清單和作業(yè)活動清單;
c)安全風險公告;
d)崗位安全風險告知卡;
e)安全風險四色分布圖;
f)作業(yè)安全風險比較圖;
g)雙重預防機制建設相關制度;
h)隱患排查項目清單、隱患排查治理臺賬等內(nèi)容的文件成果。
7.2涉及重大風險時,其辨識、評估過程記錄,風險控制措施及其實施記錄等,應單獨建檔管理。
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7.3涉及重大事故隱患,其排查記錄、評估記錄、治理方案、隱患整改復查驗收記錄等,應單獨建檔
管理。
8信息化建設
8.1企業(yè)應建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制,及時有效傳遞風險信息和隱患信息,提高風險管控效果與
隱患排查治理的效果和效率。
8.2企業(yè)應實現(xiàn)信息化管理,相關信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預防機制相關組織機構及人員、設
備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫完整。
8.3企業(yè)宜建立雙重預防機制信息化平臺。
8.4重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。
9持續(xù)改進
9.1評審
企業(yè)應結合自身實際情況適時和定期對風險分級和隱患排查雙重預防機制運行情況進行評審。評審
每年應不少于1次,并保存評審記錄。
9.2更新
當發(fā)生以下情況時,企業(yè)應及時更新有關風險分級管控及隱患排查治理體系建設信息,主要包括:
a)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件、標準、規(guī)范變化或更新;
b)企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化;
c)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等;
d)風險程度變化后,需要對風險控制措施的調(diào)整;
e)發(fā)生事故后,有對事故、事件或其他信息的新認識,對相關危險源的再評估;
f)新辨識出的危險源;
g)企業(yè)自身提出更高要求;
h)未遂事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求;
i)企業(yè)認為應當修訂的其他情形。
9.3溝通
9.3.1企業(yè)應建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制,及時有效傳遞風險信息和隱患信息,提高風險管控效果
與隱患排查治理的效果和效率。
9.3.2重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。
10建設評定
企業(yè)雙重預防機制建設評定按通則第10章執(zhí)行。
A
9
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B
A
附錄A
(資料性)
常見風險分級管控清單
A.1作業(yè)活動風險分級管控清單見表A.1。
表A.1作業(yè)活動風險分級管控清單(第1頁共16頁)
風險點可能發(fā)生的管控措施
危險源或評價管控責任
作業(yè)步驟事故類型及責任人
潛在事件級別工程技培訓教個體防應急處層級單位
編號類型名稱后果管理措施
術措施育措施護措施置措施
1.組織召開
班前安全會安全帽、防
發(fā)放應急處
鉆工不具備上崗1.嚴禁酒后上崗。議。塵口罩、防
4機械傷害置卡,并隨崗位級班組崗位工
條件。2.嚴禁疲勞上崗。2.每季度進護鞋、反光
身攜帶。
行一次安全背心。
技術培訓。
作業(yè)穿孔作業(yè)前未對鉆機及附屬
114機械傷害作業(yè)前應對鉆機及附屬設施進行安全檢查。崗位級班組崗位工
活動作業(yè)準備設施進行檢查。
1.人工或用挖
掘機清理。1.穿孔作業(yè)前必須進行邊坡安全檢查,及時清
機械傷害2.配備通訊設理險、浮石。
作業(yè)環(huán)境不良。3班組級班組班組長
高處墜落備。2.作業(yè)區(qū)域內(nèi)及下部臺階接近坡底線應無鏟
3.邊坡邊緣應裝設備同時作業(yè)。
設防護網(wǎng)。
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表A.1作業(yè)活動風險分級管控清單(第2頁共16頁)
風險點作業(yè)步驟可能發(fā)生管控措施
評價管控責任
危險源或潛在事件的事故類責任人
級別工程技培訓教個體防應急處層級單位
編號類型名稱序號名稱型及后果管理措施
術措施育措施護措施置措施
孔網(wǎng)布置不符合要1.孔網(wǎng)參數(shù)應符合設計要求。
4其他爆炸崗位級班組崗位工
求。2.嚴禁打殘眼。
1.鉆機作業(yè)或起落鉆架時,其平臺上不
鉆機作業(yè)時非操作人設置“非操作人員、嚴禁靠應有人。
4機械傷害崗位級班組崗位工
員在附近停留。近”安全警示標志。2.非操作人員不應在其周圍可能危及人
身安全的區(qū)域內(nèi)滯留。
1.潛孔鉆機發(fā)生故障時,應立即停機,
2穿孔鉆機發(fā)生故障時未及
4機械傷害排除故障后方可繼續(xù)作業(yè)。崗位級班組崗位工
時停機維。
2.鉆機長時間停機,應切斷機上電源。
人員在距操作面高度1.在距操作面高度超過2m作業(yè)或在坡
作業(yè)穿孔
1超過2m作業(yè)或在坡面面角大于30°的坡面上作業(yè)時,應當使
活動作業(yè)
角大于30°的坡面上3高處墜落用安全繩或者安全帶。班組級班組班組長
作業(yè)時未采取安全措2.繩應當拴在牢固地點,嚴禁多人同時
施。使用一條安全繩。
1.鉆機穩(wěn)車時:鉆機千斤頂
1.鉆機靠近臺階邊緣行走,應對行走路
中心至臺階坡頂線的最小
線進行安全檢查。
距離:臺車為1m,牙輪鉆、
鉆機穩(wěn)車、行走時,機械傷害2.鉆機移動時,機下應有人引導和監(jiān)護。
3行走3潛孔鉆、鋼繩沖擊鉆機為班組級班組班組長
不符合規(guī)定。高處墜落3.行走時,司機應先鳴笛,履帶前后不
2.5m,松軟巖體為3.5m。
應有人。
千斤頂下部應墊塊石,并確
保臺階坡面的穩(wěn)定。
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表A.1作業(yè)活動風險分級管控清單(第3頁共16頁)
風險點作業(yè)步驟可能發(fā)生的管控措施
危險源或評價管控責任
事故類型及責任人
潛在事件級別工程技培訓教個體防應急處層級單位
編號類型名稱序號名稱后果管理措施
術措施育措施護措施置措施
鉆機行走時:臺車外
側突出部分至臺階坡
頂線的最小距離為
鉆機穩(wěn)車、1.穿鑿第一排孔時,鉆機的中軸線與臺階坡頂線
穿孔機械傷害;2m,牙輪鉆、潛孔鉆
13行走行走時,不3的夾角應不小于45°。班組級班組班組長
作業(yè)高處墜落和鋼繩沖擊式鉆機外
符合規(guī)定。2.沒有充分地照明,夜間不應遠距離行走。
側突出部分至臺階坡
頂線的最小距離為
3m.
1.時掌握氣象、水文資料,遇惡劣氣候和水文情
1.入口處設置爆破告
況時,應停止爆破作業(yè),所有人員應立即撤到安
作業(yè)知。
爆破作業(yè)全地點。部門負
活動2放炮事故2.警戒處設置“當心部門級部門
環(huán)境不良。2.前應對爆區(qū)周圍的自然條件和環(huán)境狀況進行調(diào)責人
爆炸”安全警示標
查,了解危及安全的不利環(huán)境因素,并采取必要
志。
的安全防范措施。
爆破爆破
21
作業(yè)準備
1.持有特
種作業(yè)人發(fā)放應
爆破員不1.嚴禁酒后上崗,作業(yè)時禁止抽煙。
員操作證安全帽、急處置
具備上崗3放炮事故2.嚴禁穿化纖衣物。班組級班組班組長
2.組織召防護鞋。卡,并隨
條件。3嚴禁攜帶點火物品、手機。
開班前安身攜帶。
全會議。
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表A.1作業(yè)活動風險分級管控清單(第4頁共16頁)
風險點作業(yè)步驟可能發(fā)生的管控措施
危險源或評價管控責任
事故類型及責任人
潛在事件級別工程技培訓教個體防應急處層級單位
編號類型名稱序號名稱后果管理措施
術措施育措施護措施置措施
1.結構應堅固緊密。
未建立避
2.棚采用移動式,尺寸1.爆破作業(yè)時,應建立避炮掩體,避炮掩體應設在
炮掩體或
爆破為2m*2m*1.8m,材料選沖擊波危險范圍之外。
1避炮掩體3放炮事故班組級班組班組長
準備用12mm厚度鋼板體上2.和方向應能防止飛石和有害氣體的危。
的位置不
方加防沖擊設施(如破3.通達避炮掩體的道路不應有任何障礙。
正確。
舊輪胎等)。
1.時,應將孔口周圍
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