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出納崗位規(guī)章制度第一章總則為規(guī)范出納崗位的工作流程,確保資金安全與財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性,依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度,特制定本規(guī)章制度。出納崗位是公司財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié),承擔(dān)著現(xiàn)金及銀行存款的管理職責(zé),其工作質(zhì)量直接影響到公司的財(cái)務(wù)安全和經(jīng)營(yíng)效率。第二章適用范圍本制度適用于公司所有出納崗位人員,包括但不限于專職出納、兼職出納及負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)工作的其他人員。第三章職責(zé)與權(quán)限3.1出納職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金及銀行存款的收支管理,確保資金的安全與完整。2.定期對(duì)現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)行核對(duì),確保賬實(shí)相符。3.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、保管與核銷工作。4.負(fù)責(zé)公司各類支出的審核與支付,確保合規(guī)性與合理性。5.定期編制資金收支報(bào)表,向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)資金使用情況。3.2出納權(quán)限1.有權(quán)對(duì)公司日常收支進(jìn)行審批,并提出合理建議。2.申請(qǐng)銀行賬戶的開立與變更。3.有權(quán)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度提出改進(jìn)意見。第四章資金管理規(guī)范4.1現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金收支:所有現(xiàn)金收支必須有合法憑證,出納需及時(shí)登記并妥善保管。2.現(xiàn)金保管:現(xiàn)金須存放于安全的保險(xiǎn)柜中,出納需對(duì)保險(xiǎn)柜鑰匙及密碼進(jìn)行嚴(yán)格管理,非出納人員不得接觸。3.現(xiàn)金盤點(diǎn):每月末須進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),出納需填寫《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》,并與財(cái)務(wù)主管共同核對(duì)。4.2銀行存款管理1.銀行賬戶管理:出納需定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行核對(duì),確保銀行存款與公司賬目一致。2.支票管理:支票的開具和使用須遵循公司相關(guān)規(guī)定,支票使用后需及時(shí)登記并歸檔。3.銀行對(duì)賬:每月與銀行進(jìn)行對(duì)賬,出納需填寫《銀行對(duì)賬單》,并保留相關(guān)單據(jù)。第五章支出審核與支付流程5.1支出申請(qǐng)1.各部門需填寫《支出申請(qǐng)表》,并附上相關(guān)憑證(如合同、發(fā)票等)。2.支出申請(qǐng)需經(jīng)部門主管審核,確認(rèn)支出合規(guī)后提交給出納。5.2支出審核1.出納需對(duì)支出申請(qǐng)進(jìn)行審核,確認(rèn)金額、用途及憑證的真實(shí)性。2.對(duì)于超過預(yù)算的支出,出納需及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)并征得批準(zhǔn)。5.3支出支付1.確認(rèn)支出申請(qǐng)無(wú)誤后,出納可進(jìn)行支付,支付方式包括現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等。2.支出支付后,出納需及時(shí)填寫《支付憑證》,并妥善保管相關(guān)憑證。第六章發(fā)票管理6.1發(fā)票開具1.出納需依據(jù)公司規(guī)定,開具合法合規(guī)的發(fā)票。2.發(fā)票開具后需及時(shí)登記,確保發(fā)票的準(zhǔn)確性與完整性。6.2發(fā)票保管1.所有發(fā)票需在專用發(fā)票盒中妥善保管,避免遺失或損壞。2.發(fā)票的使用與開具記錄需定期檢查,確保無(wú)異常情況。6.3發(fā)票核銷1.發(fā)票在使用后需進(jìn)行核銷,出納需填寫《發(fā)票核銷表》并歸檔。第七章監(jiān)督與評(píng)估機(jī)制7.1內(nèi)部監(jiān)督1.財(cái)務(wù)主管需定期對(duì)出納工作進(jìn)行檢查,確保制度的執(zhí)行與落實(shí)。2.設(shè)立出納工作反饋機(jī)制,鼓勵(lì)其他部門對(duì)出納工作提出意見與建議。7.2定期評(píng)估1.每季度舉行一次出納工作總結(jié)會(huì)議,評(píng)估出納工作效果。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果,及時(shí)調(diào)整出納工作流程與管理規(guī)范。第八章附則1.本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起實(shí)施。2.本制度如需修改或補(bǔ)充,需經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第九章責(zé)任追究如出納人員違反本制度,情節(jié)嚴(yán)重者,將依法追究其責(zé)任,并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。---通過以上規(guī)章制度的制定,出納崗位的工作流程

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