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第1頁共1頁2024年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范文為深入規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程,增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用效率,有效防范國(guó)有資產(chǎn)流失,基于集團(tuán)當(dāng)前實(shí)際狀況,特制定____年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。一、本計(jì)劃將嚴(yán)格遵循客觀公正的原則,全面開展內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作。我們將根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況和領(lǐng)導(dǎo)層的統(tǒng)一部署,有序?qū)嵤﹥?nèi)部審計(jì)工作。二、我們將強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),以提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)技能。全體審計(jì)人員將深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等相關(guān)法規(guī)制度,并依照《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》完善內(nèi)審工作制度,確保審計(jì)工作的質(zhì)量和規(guī)范性。三、我們將充分發(fā)揮審計(jì)成果的作用,推動(dòng)集團(tuán)的規(guī)范化管理。針對(duì)企業(yè)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的突出問題,我們將提出具有針對(duì)性的建議和意見,經(jīng)集團(tuán)研究后形成書面通知,并下發(fā)給相關(guān)企業(yè),督促其落實(shí)整改措施,以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的規(guī)范管理。四、以提高集團(tuán)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo),我們將不斷深化經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。通過審計(jì),我們將為企業(yè)提供關(guān)于內(nèi)部控制制度建設(shè)與完善的合理化建議,以助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。五、我們將重視內(nèi)審人員的后續(xù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,以提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)、政策水平和專業(yè)技能。這將為集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的順利開展提供有力的人才保障。2024年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范文(二)一、確保財(cái)務(wù)合規(guī)性,強(qiáng)化固定資產(chǎn)與應(yīng)收賬款管理在近期對(duì)老公司的財(cái)務(wù)大檢查中,我們重點(diǎn)關(guān)注了固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)與應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,我們要求老公司必須加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),并嚴(yán)格執(zhí)行日常核算、管理和處置流程。固定資產(chǎn)的增減、收入及支出應(yīng)實(shí)時(shí)更新入賬,以確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。此外,公司需定期清查固定資產(chǎn),并于年終進(jìn)行全面盤點(diǎn),強(qiáng)化實(shí)物登記管理,保障資產(chǎn)完整,避免流失。在應(yīng)收賬款管理方面,老公司應(yīng)及時(shí)完成對(duì)賬工作,并加大催收力度,以防止應(yīng)收賬款流失,進(jìn)而確保公司經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定增長(zhǎng)。二、整治小金庫,規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序?qū)徲?jì)部于指定月份啟動(dòng)了小金庫整治工作,旨在規(guī)范集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理秩序。我們要求各單位領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識(shí)到小金庫的存在對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序的擾亂,對(duì)財(cái)務(wù)資金安全的威脅,以及對(duì)黨風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣的敗壞。因此,各單位需按照集團(tuán)公司的要求,加強(qiáng)制度建設(shè),完善各項(xiàng)管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。通過加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,從源頭上防止和杜絕小金庫問題的發(fā)生。此次整治工作對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、防范腐敗行為發(fā)揮了積極作用。三、積極開展專項(xiàng)審計(jì),推動(dòng)集團(tuán)公司整體發(fā)展在下半年,審計(jì)部積極開展了多項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作。我們配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,對(duì)水務(wù)一體化小組的審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟蹤;成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤落實(shí);與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作的有力開展,促進(jìn)了在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的順利發(fā)展,確保了各項(xiàng)工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,取得了實(shí)際成效。四、存在的不足問題盡管審計(jì)部在短短幾個(gè)月內(nèi)取得了顯著成績(jī),但仍存在一些不足。一是審計(jì)手段較為單一,審計(jì)工作效率有待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)尚未完全到位;三是由于人力不足,審計(jì)工作未全面開展,如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作尚未啟動(dòng);四是制度建設(shè)尚需進(jìn)一步完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)滯后,審計(jì)手段較為原始、落后。這些問題亟待審計(jì)部高度重視,并在今后工作中加以改進(jìn)和提高。五、未來工作計(jì)劃(一)加強(qiáng)宣傳工作,突出審計(jì)工作的重要性審計(jì)部將加強(qiáng)宣傳工作,通過板報(bào)、宣傳欄等方式構(gòu)建審計(jì)信息交流窗口,及時(shí)公布集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)及制度等信息。通過通報(bào)有關(guān)審計(jì)結(jié)果,使集團(tuán)公司全體干部職工深入了解內(nèi)部審計(jì)工作的重要性,從而改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,支持和促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作審計(jì)部將配合財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,確保財(cái)務(wù)人員深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性。我們將推動(dòng)下屬公司健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí),營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,推動(dòng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理水平持續(xù)提升。(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)審計(jì)部將充分利用審計(jì)結(jié)果加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督力度。通過監(jiān)督各類制度執(zhí)行情況,杜絕“暗箱操作”,防止權(quán)力腐敗的發(fā)生。我們將以審計(jì)結(jié)果為依據(jù)推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展并建設(shè)一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。(四)開展下屬公司業(yè)績(jī)考核,提高工作積極性按照集團(tuán)公司的工作部署審計(jì)部將開展下屬公司業(yè)績(jī)考核工作。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核以實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的目標(biāo)。這將進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展并取得良好經(jīng)營(yíng)效益。(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)提高內(nèi)部審計(jì)工作
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