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文件名稱過程檢驗和出貨檢驗控制規(guī)范文件編號PG-WI-014頁次版次A/01PagePAGE3ofNUMPAGES3文件更改簡歷版本更改類別更改內(nèi)容簡要生效日期增加刪除日期作廢A/01首版發(fā)行本文件分發(fā)部門:□總經(jīng)理 □包裝部 □采購部 □行政部 □注塑部 □計劃部 □SMT □倉庫部 □財務(wù)部 □品管部 □工程部 □裝配部□生產(chǎn)部 □其它:制定部門編制人審核批準(zhǔn)生效日期受控印章目的

確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài),使得在加工中的半成品符合既定的質(zhì)量要求,不符合規(guī)定之半成品可及早發(fā)現(xiàn),控制工序中產(chǎn)生的不合格品,并明確成品檢查程序以確保產(chǎn)品在最后制造完成后能符合特定的質(zhì)量要求,防止不合格品入成品倉庫后流入客戶手中,提高和穩(wěn)定產(chǎn)品的品質(zhì)。范圍

適用于本公司過程檢驗和出貨控制。職責(zé)和權(quán)限品管部根據(jù)相關(guān)程序,選拔IQC、IPQC、FQC、QA并實施教育培訓(xùn)。檢查時保證儀器狀態(tài)正常。確保所有公司的成品均于送交客戶前接受適當(dāng)?shù)淖詈髾z驗并保存有關(guān)檢查記錄。生產(chǎn)部發(fā)生不良品時按照《不合格品控制程序》處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)助品管部執(zhí)行本程序的內(nèi)容。對發(fā)生的不良事項采取措施,并把改善內(nèi)容通報給品管部。資歷及訓(xùn)練要求執(zhí)行本程序的人員須接受相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指引的培訓(xùn),并取得相應(yīng)崗位資格。內(nèi)容過程檢驗控制5.1.1生產(chǎn)部操作員工在未投入生產(chǎn)之前要依照產(chǎn)品零部件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的自檢、互檢,并按照《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯程序》、《記錄控制程序》執(zhí)行。5.1.2生產(chǎn)部專檢員依照產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查,并按照《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯程序》、《記錄控制程序》執(zhí)行。5.1.3IPQC依照相關(guān)的作業(yè)指引進(jìn)行首件樣板的確認(rèn),對生產(chǎn)中物料使用、生產(chǎn)人員操作規(guī)范、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)、受控文件執(zhí)行情況和產(chǎn)品的標(biāo)示情況進(jìn)行監(jiān)控,并按照《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯程序》、《記錄控制程序》執(zhí)行。5.1.4必要時,IPQC可以抽取產(chǎn)品進(jìn)行拆裝驗證檢查和進(jìn)行試驗檢查,并做出相應(yīng)處理行動。5.1.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品,生產(chǎn)部根據(jù)不合格情況決定返工,并按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。出貨檢驗控制本公司生產(chǎn)產(chǎn)品針對生產(chǎn)線最后完成的產(chǎn)品,要求生產(chǎn)的每一個PO都需經(jīng)FQC檢驗合格后方可入倉。交FQC最后檢查前,包裝部人員需將IPQC檢查合格的成品分批按“產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序”的要求作好標(biāo)識;不合格成品由專檢人員按“產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序”的要求作好標(biāo)識然后按照“不合格品控制程序”進(jìn)行處理。FQC依生產(chǎn)樣板及相關(guān)資料按MIL-STD-105EIIMA:1.0,MI:4.0(若客戶有特殊要求時須另選系數(shù))允收水準(zhǔn)對該產(chǎn)品進(jìn)行檢查以確保:

——成品符合顧客之特定要求

——成品符合本廠質(zhì)量要求檢查結(jié)果若為合格FQC將批次成品的檢驗結(jié)果記錄于《成品驗貨報告》,并按“產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序”進(jìn)行標(biāo)識。生產(chǎn)部門將FQC檢查合格的成品放置在指定區(qū)域。檢查結(jié)果若為不合格FQC在判定不合格產(chǎn)品外包裝箱上貼上紅色“不合格”貼紙,并開《成品驗貨報告》連同壞辦一并交予品管主管確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)之不合格品由生產(chǎn)部門隔離按《不合格品控制程序》處理。本公司未經(jīng)加工直接出貨配件來料時由IQC進(jìn)行外觀、功能的抽樣檢查控制,確保產(chǎn)品品質(zhì)0K。存儲超出3個月的配件出貨時,由倉庫通知品管部進(jìn)行外觀、功能的抽樣檢查,OK出

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