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文檔簡介

上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站2020年度決算

目錄第一部分上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站概況一、主要職能二、機構設置第二部分上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站2020年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表十、資產(chǎn)負債情況表第三部分上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站2020年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明十、預算績效情況說明十一、其他重要事項說明第四部分名詞解釋

第一部分上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站概況一、主要職能上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站是行政正科級事業(yè)單位,主要負責參與制定、實施本鎮(zhèn)種養(yǎng)業(yè)發(fā)展和技術推廣、農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)品的引進及新技術的示范和服務工作、負責畜牧獸醫(yī)及動物疫病防治管理工作,負責林業(yè)、漁業(yè)的保護及農(nóng)業(yè)機械技術的指導服務工作。二、機構設置根據(jù)上述職責,上海市廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站內(nèi)設機構包括辦公室。第二部分上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站2020年度決算表2020年度收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、一般公共預算財政撥款收入387.79一、一般公共服務支出0.00二、政府性基金預算財政撥款收入0.00二、外交支出0.00三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00三、國防支出0.00四、上級補助收入1,413.68四、公共安全支出0.00五、事業(yè)收入0.00五、教育支出0.00六、經(jīng)營收入0.00六、科學技術支出0.00七、附屬單位上繳收入0.00七、文化旅游體育與傳媒支出0.00八、其他收入0.01八、社會保障和就業(yè)支出33.17九、衛(wèi)生健康支出12.17十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出1,691.96十三、交通運輸支出0.00十四、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00十五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、自然資源海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出10.68二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、國有資本經(jīng)營預算支出0.00二十二、災害防治及應急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、抗疫特別國債安排的支出0.00本年收入合計1,801.49本年支出合計1,747.98使用非財政撥款結余0.00結余分配0.00年初結轉和結余109.91年末結轉和結余163.42總計1,911.40總計1,911.40注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。2020年度收入決算表單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱合計1,801.49387.791,413.690.000.000.000.01208社會保障和就業(yè)支出33.1733.170.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出31.0331.030.000.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.4020.400.000.000.000.000.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.6310.630.000.000.000.000.0020811殘疾人事業(yè)2.142.140.000.000.000.000.002081199其他殘疾人事業(yè)支出2.142.140.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出12.1712.170.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.1712.170.000.000.000.000.002101101行政單位醫(yī)療0.100.100.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療12.0812.080.000.000.000.000.00213農(nóng)林水支出1,745.47331.771,413.680.000.000.000.0121301農(nóng)業(yè)農(nóng)村1,725.62311.921,413.680.000.000.000.012130104事業(yè)運行1,628.19214.491,413.680.000.000.000.012130106科技轉化與推廣服務4.544.540.000.000.000.000.002130108病蟲害控制4.874.870.000.000.000.000.002130109農(nóng)產(chǎn)品質量安全23.5423.540.000.000.000.000.002130120穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼30.8730.870.000.000.000.000.002130124農(nóng)村合作經(jīng)濟30.6930.690.000.000.000.000.002130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2.912.910.000.000.000.000.0021308普惠金融發(fā)展支出19.8519.850.000.000.000.000.002130803農(nóng)業(yè)保險保費補貼19.8519.850.000.000.000.000.00221住房保障支出10.6810.680.000.000.000.000.0022102住房改革支出10.6810.680.000.000.000.000.002210201住房公積金10.6810.680.000.000.000.000.00注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

2020年度支出決算表單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱合計1,747.98270.181,477.800.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出33.1733.170.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出31.0331.030.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.4020.400.000.000.000.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.6310.630.000.000.000.0020811殘疾人事業(yè)2.142.140.000.000.000.002081199其他殘疾人事業(yè)支出2.142.140.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出12.1712.170.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.1712.170.000.000.000.002101101行政單位醫(yī)療0.100.100.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療12.0812.080.000.000.000.00213農(nóng)林水支出1,691.96214.161,477.800.000.000.0021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村1,672.11214.161,457.950.000.000.002130104事業(yè)運行1,574.68214.161,360.530.000.000.002130106科技轉化與推廣服務4.540.004.540.000.000.002130108病蟲害控制4.870.004.870.000.000.002130109農(nóng)產(chǎn)品質量安全23.540.0023.540.000.000.002130120穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼30.870.0030.870.000.000.002130124農(nóng)村合作經(jīng)濟30.690.0030.690.000.000.002130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2.910.002.910.000.000.0021308普惠金融發(fā)展支出19.850.0019.850.000.000.002130803農(nóng)業(yè)保險保費補貼19.850.0019.850.000.000.00221住房保障支出10.6810.680.000.000.000.0022102住房改革支出10.6810.680.000.000.000.002210201住房公積金10.6810.680.000.000.000.00注:本表反映單位本年度各項支出情況。2020年度財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經(jīng)營預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款387.79一、一般公共服務支出0.000.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00三、國防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出0.000.000.000.00六、科學技術支出0.000.000.000.00七、文化旅游體育與傳媒支出0.000.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出33.1733.170.000.00九、衛(wèi)生健康支出12.1712.170.000.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.000.00十二、農(nóng)林水支出331.43331.430.000.00十三、交通運輸支出0.000.000.000.00十四、資源勘探工業(yè)信息等支出0.000.000.000.00十五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.000.00十八、自然資源海洋氣象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出10.6810.680.000.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.000.00二十一、國有資本經(jīng)營預算支出0.000.000.000.00二十二、災害防治及應急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00二十四、抗疫特別國債安排的支出0.000.000.000.00本年收入合計387.79本年支出合計387.45387.450.000.00年初財政撥款結轉和結余7.90年末財政撥款結轉和結余8.238.230.000.00一、一般公共預算財政撥款7.90二、政府性基金預算財政撥款0.00三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00總計395.68總計395.68395.680.000.00注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位:萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱208社會保障和就業(yè)支出33.1733.170.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出31.0331.030.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.4020.400.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.6310.630.0020811殘疾人事業(yè)2.142.140.002081199其他殘疾人事業(yè)支出2.142.140.00210衛(wèi)生健康支出12.1712.170.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.1712.170.002101101行政單位醫(yī)療0.100.100.002101102事業(yè)單位醫(yī)療12.0812.080.00213農(nóng)林水支出331.43214.16117.2821301農(nóng)業(yè)農(nóng)村311.59214.1697.432130104事業(yè)運行214.16214.160.002130106科技轉化與推廣服務4.540.004.542130108病蟲害控制4.870.004.872130109農(nóng)產(chǎn)品質量安全23.540.0023.542130120穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼30.870.0030.872130124農(nóng)村合作經(jīng)濟30.690.0030.692130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2.910.002.9121308普惠金融發(fā)展支出19.850.0019.852130803農(nóng)業(yè)保險保費補貼19.850.0019.85221住房保障支出10.6810.680.0022102住房改革支出10.6810.680.002210201住房公積金10.6810.680.00合計387.45270.18117.27注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位:萬元經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出241.57302商品和服務支出28.0030101基本工資99.9830201辦公費2.2930102津貼補貼22.9130202印刷費0.0030103獎金25.3130203咨詢費0.5030106伙食補助費0.0030204手續(xù)費0.0030107績效工資36.4430205水費0.3130108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.4030206電費2.7530109職業(yè)年金繳費10.6330207郵電費1.0430110職工基本醫(yī)療保險繳費12.1730208取暖費0.0030111公務員醫(yī)療補助繳費0.0030209物業(yè)管理費0.0030112其他社會保障繳費3.0530211差旅費0.9630113住房公積金10.6830212因公出國(境)費用0.0030114醫(yī)療費0.0030213維修(護)費0.1430199其他工資福利支出0.0030214租賃費0.00303對個人和家庭的補助0.0030215會議費0.0030301離休費0.0030216培訓費0.3130302退休費0.0030217公務接待費0.7430303退職(役)費0.0030218專用材料費0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0030305生活補助0.0030225專用燃料費0.0030307醫(yī)療費補助0.0030226勞務費0.0030308助學金0.0030227委托業(yè)務費0.0030309獎勵金0.0030228工會經(jīng)費3.3530310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030229福利費14.7230311代繳社會保險費0.0030231公務用車運行維護費0.0030399其他對個人和家庭的補助0.0030239其他交通費用0.0030240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務支出0.90310資本性支出0.6131002辦公設備購置0.6131003專用設備購置0.0031007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.0031013公務用車購置0.0031019其他交通工具購置0.0031021文物和陳列品購置0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0031099其他資本性支出0.00人員經(jīng)費合計241.57公用經(jīng)費合計28.61注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位:萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行維護費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行維護費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)2.500.740.000.000.000.000.000.000.000.002.500.74注:本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表單位:萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱合計小計基本支出項目支出合計注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。說明:上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表單位:萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱合計合計注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。說明:上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站本年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。2020年度資產(chǎn)負債情況表單位:萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計————18,885.8718,939.74(一)流動資產(chǎn)————127.03184.03(二)固定資產(chǎn)————75.0579.31其中:1.房屋(平方米)2.通用設備(臺/套/輛)41.3545.61其中:(1)車輛(輛)一般公務用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術用車其他用車(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)3.專用設備(臺/套)25.5525.55其中:單價100萬元以上專用設備4.其他固定資產(chǎn)————8.158.15減:累計折舊及減值準備————49.7157.09(三)長期股權投資————18,733.5018,733.50(四)長期債券投資————(五)在建工程————(六)無形資產(chǎn)————減:累計攤銷————(七)其他資產(chǎn)————二、負債合計————93.1497.31三、凈資產(chǎn)合計————18,792.7318,842.43

第三部分上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站2020年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站2020年度收入支出總計1,911.40萬元。與2019年度相比,收入支出總計減少201.75萬元,下降9.55%。主要原因:減少了林業(yè)養(yǎng)護人員和食品協(xié)管人員的工資、社保等支出。二、收入決算情況說明本年收入合計1,801.49萬元,其中:財政撥款收入387.79萬元,占21.53%;上級補助收入1,413.69萬元,占78.47%;其他收入0.01萬元,占0.00%。三、支出決算情況說明本年支出合計1,747.98萬元,其中:基本支出270.18萬元,占15.46%;項目支出1,477.8萬元,占84.54%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站2020年度財政撥款收入支出總計395.68萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計減少806.16萬元,下降67.08%。主要原因:減少了林業(yè)養(yǎng)護人員和食品協(xié)管人員的工資、社保等支出。一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況一般公共預算財政撥款支出387.45萬元,占本年支出合計的22.17%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少806.49萬元,下降67.55%。主要原因:減少了林業(yè)養(yǎng)護人員和食品協(xié)管人員的工資、社保等支出。(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況一般公共預算財政撥款支出387.45萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)33.17萬元,占8.56%;衛(wèi)生健康支出(類)12.17萬元,占3.14%,農(nóng)林水支出(類)331.43萬元,占85.54%,住房保障支出(類)10.68萬元,占2.76%。(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況一般公共預算財政撥款支出年初預算為449.44萬元,支出決算為387.45萬元,完成年初預算的86.21%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:人員減少、項目經(jīng)費減少支出。其中:1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。主要用于:本單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算為28.47萬元,支出決算為20.40萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:人員減少。2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。主要用于:本單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算為13.71萬元,支出決算為10.63萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:人員減少。3、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。主要用于:本單位殘疾人事業(yè)支出。年初預算為2.47萬元,支出決算為2.14萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:人員減少。4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。主要用于:本單位職工醫(yī)療繳納。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.10萬元。決算數(shù)與預算數(shù)持平。5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。主要用于:本單位職工醫(yī)療繳納。年初預算為16.83萬元,支出決算為12.08萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:人員減少。6、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)。主要用于:事業(yè)單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的支出。年初預算為236.23萬元,支出決算為214.16萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:人員減少,人員經(jīng)費下降。7、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉化與推廣服務(項)。主要用于:新品種的開發(fā)與培訓支出。年初預算為7.30萬元,支出決算為4.54萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:培訓次數(shù)減少。8、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)。主要用于:牲畜防疫注射和誤工補貼及村級獸醫(yī)培訓經(jīng)費等支出。年初預算為4.75萬元,支出決算為4.87萬元。決算數(shù)與預算數(shù)持平。9、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質量安全(項)。主要用于:農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管員工作經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管檢測設備維護等支出。年初預算為31.79萬元,支出決算為23.54萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管費用減少。10、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼(項)。主要用于:水稻機械化種植補貼。年初預算為31.00萬元,支出決算為30.87萬元。決算數(shù)與預算數(shù)持平。11、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(項)。主要用于:雙胞蘑菇生產(chǎn)基地建設。年初預算為30.69萬元,支出決算為30.69萬元。決算數(shù)與預算數(shù)持平。12、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。主要用于:廢棄物回收。年初預算為5.00萬元,支出決算為2.91萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:廢棄物回收減少。13、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)農(nóng)業(yè)保險保費補貼(項)。主要用于:水稻、麥子、水果收獲的保險支出。年初預算為24.22萬元,支出決算為19.85萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:水果收獲險畝數(shù)減少。14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:單位人員的住房公積金支出。年初預算為17.00萬元,支出決算為10.68萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:人員減少。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明一般公共預算財政撥款基本支出270.18萬元。其中:人員經(jīng)費241.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費和住房公積金;公用經(jīng)費28.00萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費等,資本性支出0.61萬元,主要包括:辦公設備購置。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明?!叭苯?jīng)費財政撥款支出年初預算為2.50萬元,支出決算為0.74萬元,完成預算的29.60%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.74萬元,完成預算的29.60%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:落實中央八項規(guī)定要求,減少公務接待費,注重勤儉節(jié)約。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年度減少0.30萬元,下降28.85%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0.00萬元,下降(增長)0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0.00萬元,下降(增長)0.00%;公務接待費支出決算減少0.30萬元,下降28.85%。公務接待費支出減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定要求,減少公務接待費,注重勤儉節(jié)約。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明?!叭苯?jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.74萬元,占100.00%。具體情況如下:1、因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:公務用車購置支出為0.00萬元。公務用車運行維護支出0.00萬元。2020年,上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。3、公務接待費支出0.74萬元。其中:國內(nèi)公務接待支出0.74萬。主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,公務接待400批次、750人次,其中:接待外賓0批次、0人次。八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出。預算績效管理情況上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣服務站2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,未建立預算績效管理工

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