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PAGEPAGE1報(bào)賬會計(jì)崗位職責(zé)正文第1篇:報(bào)賬會計(jì)職責(zé)報(bào)賬會計(jì)職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)一的會計(jì)制度。二、應(yīng)樹立良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心、堅(jiān)持原則、秉公辦事、不徇私情。、三、負(fù)責(zé)編制本單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃草案,并進(jìn)行日常業(yè)務(wù)核算,及時到“會計(jì)核算中心”報(bào)賬和對賬。四、負(fù)責(zé)申請、領(lǐng)取、保管、報(bào)銷核撥的備用金。五、負(fù)責(zé)收費(fèi)收據(jù)等各種票據(jù)的領(lǐng)用和管理,對本單位的收費(fèi)許可證等證件進(jìn)行保管和審驗(yàn)。六、負(fù)責(zé)本單位的工作造冊、變動及審批工作。七、負(fù)責(zé)做好本單位與“會計(jì)核算中心”的其他業(yè)務(wù)往來工作。第2篇:學(xué)校報(bào)賬會計(jì)職責(zé)學(xué)校報(bào)賬會計(jì)職責(zé)一、執(zhí)行本學(xué)校(單位)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。在嚴(yán)格遵守國家統(tǒng)一的財(cái)政法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度的前提下,建立健全學(xué)校內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。二、合理編制學(xué)校預(yù)算。在搞好年終決算的基礎(chǔ)上,按照要求和規(guī)定,合理編制下一年度學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算。三、負(fù)責(zé)辦理本學(xué)校(單位)所有預(yù)算內(nèi)外及往來款項(xiàng)的收支報(bào)賬業(yè)務(wù)。對于學(xué)校(單位)取得的事業(yè)性收入、其他收入應(yīng)及時繳存區(qū)財(cái)政專戶,嚴(yán)禁坐支。四、負(fù)責(zé)資金管理,分清資金渠道,堅(jiān)持??顚S茫瑖?yán)格控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),確保學(xué)校資金使用安全合規(guī)。五、負(fù)責(zé)本學(xué)校(單位)各種票據(jù)和經(jīng)濟(jì)合同的管理工作,確保各類票據(jù)領(lǐng)用手續(xù)齊全,填制符合規(guī)定,繳銷連號無差錯,留存票據(jù)保管安全可靠。六、依法對本學(xué)校(單位)的原始憑證進(jìn)行初審,把好審核“第一關(guān)”。對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動中取得的原始憑證進(jìn)行分類、歸集、整理,并按學(xué)校(單位)內(nèi)部審批權(quán)限簽字,對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性負(fù)責(zé),確保進(jìn)入結(jié)算中心的原始憑證真實(shí)、合法、完整。七、做好實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬核算工作。設(shè)置固定資產(chǎn)、非固定資產(chǎn)實(shí)物臺賬,按照實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬的核算要求進(jìn)行明細(xì)核算,定期進(jìn)行清查和統(tǒng)計(jì),做到賬賬、賬物、賬表、賬卡相符。八、負(fù)責(zé)本學(xué)校(單位)教職工的工資及各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼的核算和上報(bào)工作。九、完成學(xué)校(單位)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。第3篇:報(bào)賬員崗位職責(zé)公家莊聯(lián)小報(bào)賬員崗位職責(zé)1、根據(jù)上級文件精神,在校長和總務(wù)主任的指導(dǎo)下,編制好學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算;依據(jù)下達(dá)的年度經(jīng)費(fèi)計(jì)劃,在總務(wù)主任的指導(dǎo)下制訂學(xué)校分期用款計(jì)劃。在執(zhí)行計(jì)劃時,嚴(yán)格遵守費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),并將計(jì)劃執(zhí)行情況向校長和總務(wù)主任匯報(bào)。2、嚴(yán)格各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,有計(jì)劃地管理好學(xué)校的一切開支,做到??顚S茫话凑照咿k事,仔細(xì)審核每一張單據(jù)憑證,做到手續(xù)完備,每一個簽字都要做到符合制度標(biāo)準(zhǔn)。3、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金和銀行賬戶的款項(xiàng),不得保留帳外公款。經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需用和使用情況,主動協(xié)助和監(jiān)督各部門合理使用好各項(xiàng)資金,對于違反財(cái)會制度的一切開支,應(yīng)堅(jiān)持原則,敢于提出合理意見和建議并有權(quán)予以抵制。4、根據(jù)財(cái)管中心規(guī)章制度的要求,認(rèn)真審核、整理原始單據(jù),填制報(bào)賬憑證,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)完善、數(shù)字準(zhǔn)確、報(bào)賬及時。5、在嚴(yán)格按照物價局規(guī)定的收費(fèi)范圍內(nèi),負(fù)責(zé)組織學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作,同時開具相關(guān)票據(jù)并及時上繳銀行。6、定期清理往來款項(xiàng),對學(xué)生代管款項(xiàng)按學(xué)期進(jìn)行結(jié)算,編制代管款項(xiàng)結(jié)算明細(xì)表并填制報(bào)賬憑證,做到多退少不補(bǔ)。7、根據(jù)中心財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,參與單位固定資產(chǎn)的日常管理,建立固定資產(chǎn)增減變動輔助賬,參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作,督促單位加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。8、定期向公開財(cái)務(wù)收支賬目。2009年9月第4篇:報(bào)賬員崗位職責(zé)報(bào)賬員崗位職責(zé)第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結(jié)束前,及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)學(xué)校規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過財(cái)務(wù)主管人員、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制報(bào)賬憑證,報(bào)賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交到縣義保辦會計(jì)主管編制記賬憑證。做好每月的報(bào)帳和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。要妥善保管縣義保辦交回的會計(jì)賬簿,會計(jì)憑證應(yīng)按編號順序,折疊整齊,及時裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條負(fù)責(zé)核對賬戶的日常結(jié)算,做到日清月結(jié),月末與義保辦核對存款余額。第六條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報(bào)帳,杜絕個人長期欠款。第七條保管好現(xiàn)金、各種印章、要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白票據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保

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