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文檔簡介
年4月19日農(nóng)商銀行金融統(tǒng)計工作管理辦法文檔僅供參考,不當(dāng)之處,請聯(lián)系改正。某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金融統(tǒng)計工作管理辦法(草案)第一章總則第一條為了科學(xué)、有效地開展統(tǒng)計工作,保障金融統(tǒng)計資料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性,為業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理決策的需要,及時、全面地提供詳實、準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息,真實反映我行的信貸收支狀況和經(jīng)營成果,根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《陜西省農(nóng)村信用社金融統(tǒng)計管理暫行辦法》,結(jié)合本行實際,制定本辦法。
第二條本辦法所指的金融統(tǒng)計包括本行下屬職能部門、支行、分理處為統(tǒng)計單位并實施的統(tǒng)計活動。第三條本行建立統(tǒng)一的統(tǒng)計管理體系,完善統(tǒng)計工作質(zhì)量調(diào)查和考核制度,將統(tǒng)計工作納入工作人員年度工作質(zhì)量考核,實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負責(zé)。第四條本行設(shè)立統(tǒng)計管理部門,并建立健全科學(xué)的統(tǒng)計指標(biāo)體系,不斷改進統(tǒng)計調(diào)查方法,提高統(tǒng)計的科學(xué)性。同時堅持有計劃地加強統(tǒng)計信息化建設(shè),推進統(tǒng)計信息搜集、處理、傳輸、共享、存儲技術(shù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系的現(xiàn)代化。第五條統(tǒng)計管理部門和統(tǒng)計人員依照本辦法獨立行使的統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計報告職權(quán)不受侵犯。總行及其下屬職能部門、分支機構(gòu)負責(zé)人,不得自行修改統(tǒng)計人員依法搜集、整理的統(tǒng)計資料,不得以任何方式要求統(tǒng)計人員偽造、篡改統(tǒng)計資料,不得對依法履行職責(zé)或者拒絕、抵制統(tǒng)計違法行為的統(tǒng)計人員打擊報復(fù)。第六條總行及其下屬職能部門、分支機構(gòu)的金融統(tǒng)計工作必須依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》和國家有關(guān)規(guī)定,真實、準(zhǔn)確、完整、及時地提供統(tǒng)計調(diào)查所需的資料,不得提供不真實或者不完整的統(tǒng)計資料,不得遲報、拒報統(tǒng)計資料。第七條本行統(tǒng)計工作應(yīng)當(dāng)接受國家相關(guān)統(tǒng)計部門和行業(yè)主管部門及監(jiān)管部門的監(jiān)督。任何單位和個人有權(quán)檢舉統(tǒng)計中弄虛作假等違法行為??傂新毮懿块T及分支機構(gòu)的統(tǒng)計工作應(yīng)接受總行的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計對口部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及統(tǒng)計監(jiān)管部門的監(jiān)督。第八條統(tǒng)計人員在統(tǒng)計工作中知悉的金融信息和商業(yè)秘密,應(yīng)當(dāng)予以保密。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和有權(quán)發(fā)布統(tǒng)計信息的部門負責(zé)人批準(zhǔn),不得擅自對外發(fā)布和泄漏統(tǒng)計信息、資料和商業(yè)秘密。第二章統(tǒng)計調(diào)查及資料管理第九條金融統(tǒng)計調(diào)查的內(nèi)容包括總行綜合人事、勞資管理、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理、信貸及風(fēng)險資產(chǎn)管理、現(xiàn)金管理、賬戶管理、人民幣反洗錢管理、非現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)、企業(yè)(個人)征信狀況、自助設(shè)備運營管理、會計檔案及其會計憑證等各類賬、表、簿生成的統(tǒng)計報表等金融統(tǒng)計資料。第十條金融統(tǒng)計調(diào)查頻度分為日、旬、月、季和年度。第十一條總行及其下屬職能部門、分支機構(gòu)和統(tǒng)計人員應(yīng)當(dāng)按照金融企業(yè)有關(guān)規(guī)定建立統(tǒng)計資料的保存、管理制度,建立健全統(tǒng)計信息共享機制,設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬,建立健全統(tǒng)計資料的審核、簽署、交接、歸檔等管理制度。第十二條總行職能部門及分支機構(gòu)的具體統(tǒng)計人員為統(tǒng)計工作直接責(zé)任人,部門經(jīng)理(副經(jīng)理)和分支機構(gòu)主任(副主任、負責(zé)人)為統(tǒng)計工作負責(zé)人,統(tǒng)計資料的審核、簽署人員應(yīng)當(dāng)對其審核、簽署的統(tǒng)計資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)。第三章金融統(tǒng)計人員第十三條總行根據(jù)統(tǒng)計工作需配備專職或者兼職統(tǒng)計人員,并設(shè)立A、B崗(各營業(yè)網(wǎng)點均應(yīng)設(shè)立統(tǒng)計A、B崗),依法開展統(tǒng)計工作,實施統(tǒng)計調(diào)查和信息歸集,在統(tǒng)計業(yè)務(wù)上接受國家有關(guān)統(tǒng)計部門的指導(dǎo)。第十四條總行統(tǒng)計人員應(yīng)具備與其從事的統(tǒng)計工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,并實行專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格考試和評聘制度,提高統(tǒng)計人員專業(yè)素質(zhì),保障統(tǒng)計隊伍的穩(wěn)定性。第十五條統(tǒng)計人員要嚴(yán)格按照《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《陜西省農(nóng)村信用社金融統(tǒng)計管理暫行辦法》的要求及有關(guān)規(guī)定,準(zhǔn)確、及時、完整地完成數(shù)據(jù)的調(diào)查、分析、歸集、匯總和報審工作。第十六條總行職能部門、分支機構(gòu)和統(tǒng)計人員應(yīng)當(dāng)依法履行崗位職責(zé),如實搜集、報送統(tǒng)計資料,不得偽造、篡改統(tǒng)計資料,不得以任何方式要求統(tǒng)計對象或單位、個人提供不真實的統(tǒng)計資料,不得有其它違反本辦法規(guī)定的行為。統(tǒng)計人員應(yīng)當(dāng)堅持實事求是,恪守職業(yè)道德,對其負責(zé)搜集、審核、錄入的統(tǒng)計資料與統(tǒng)計調(diào)查對象報送的統(tǒng)計資料的一致性負責(zé)。第十七條統(tǒng)計人員進行統(tǒng)計調(diào)查時,有權(quán)與統(tǒng)計有關(guān)的問題詢問有關(guān)人員,要求如實提供有關(guān)情況和資料,并改正不真實、不準(zhǔn)確的資料。第十八條非本系統(tǒng)或單位統(tǒng)計人員對總行職能部門及分支機構(gòu)進行統(tǒng)計調(diào)查時,應(yīng)要求其統(tǒng)計人員出示縣級以上人民政府統(tǒng)計機構(gòu)統(tǒng)計人員的工作證件、單位介紹信、統(tǒng)計人員本人身份證件和本縣聯(lián)社為統(tǒng)計人員出具的有關(guān)證明;未出示的,統(tǒng)計調(diào)查對象有權(quán)拒絕調(diào)查。第四章統(tǒng)計工作要求第十九條總行各職能部門及分支機構(gòu)在開展與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的各項常規(guī)統(tǒng)計工作中,各職能部門及分支機構(gòu)負責(zé)人務(wù)必對每一項統(tǒng)計事項指定專人負責(zé),以明確分工,并建立統(tǒng)計工作任務(wù)分配登記和績效質(zhì)量考核制度。第二十條本行所需的非常規(guī)(臨時性)統(tǒng)計信息及統(tǒng)計工作的開展,由總行領(lǐng)導(dǎo)臨時指定職能部門或統(tǒng)計人員負責(zé)完成,統(tǒng)計對象或統(tǒng)計信息涉及多個部門的,由本行領(lǐng)導(dǎo)臨時指定牽頭部門或牽頭統(tǒng)計人員組織完成,凡經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)指定的職能部門或人員,不得以任何理由推諉、拖延統(tǒng)計工作。其它所涉及協(xié)助配合部門或分支機構(gòu)統(tǒng)計工作的,其涉及的協(xié)助部門或分支機構(gòu)及工作人員不得以任何借口拖延、拒絕提供相應(yīng)統(tǒng)計信息和資料,必須按時保質(zhì)保量完成。第二十一條總行職能部門及分支機構(gòu)的統(tǒng)計信息,必須確保統(tǒng)計真實完整,部門與部門之間、機構(gòu)與機構(gòu)之間的統(tǒng)計工作必須保證工作的連續(xù)性、項目的準(zhǔn)確性、信息的完整性、數(shù)據(jù)的邏輯性和口徑的統(tǒng)一性,不得隨意捏造和曲解統(tǒng)計意圖,確保統(tǒng)計信息和數(shù)據(jù)全面、真實、有效。第二十二條本行的各項統(tǒng)計信息、數(shù)據(jù)的運用、上報和發(fā)布,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),以確保統(tǒng)計信息真實、準(zhǔn)確和口徑統(tǒng)一。第五章監(jiān)督檢查第二十三條本行統(tǒng)計部門或本系統(tǒng)縣級以上統(tǒng)計機構(gòu)在調(diào)查統(tǒng)計違法行為或者核查統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,有權(quán)采取下列措施:(一)發(fā)出統(tǒng)計檢查查詢書,向檢查對象查詢有關(guān)事項;(二)要求檢查對象提供有關(guān)原始記錄和憑證、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計調(diào)查表、會計資料及其它相關(guān)證明和資料;(三)檢查有關(guān)的事項并詢問有關(guān)人員;(四)進入檢查對象的業(yè)務(wù)場所和統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理信息系統(tǒng)進行檢查、核對;(五)經(jīng)本機構(gòu)負責(zé)人批準(zhǔn),登記保存檢查對象的有關(guān)原始記錄和憑證、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計調(diào)查表、會計資料及其它相關(guān)證明資料;(六)對與檢查事項有關(guān)的情況和資料能夠進行記錄、錄音、錄像、照相和復(fù)制。
(七)統(tǒng)計人員進行統(tǒng)計檢查時,統(tǒng)計檢查人員不得少于二人,并出示執(zhí)法證件;未出示證件的統(tǒng)計對象有權(quán)拒絕檢查。第二十四條統(tǒng)計人員履行統(tǒng)計檢查職責(zé)時,統(tǒng)計對象應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供相關(guān)證明和資料,不得拒絕、阻礙檢查,不得轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄原始記錄和憑證、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計調(diào)查表、會計資料及其它相關(guān)證明資料。第二十五條總行稽核審計部為本行的統(tǒng)計監(jiān)管部門,并履行統(tǒng)計工作監(jiān)督職能,有權(quán)對總行職能部門及分支機構(gòu)的統(tǒng)計工作進行監(jiān)督檢查,任何部門和分支機構(gòu)以及工作人員不得拒絕和阻撓監(jiān)督檢查。第六章考核與處罰第二十六條為鼓勵先進,鞭策落后,保證統(tǒng)計信息報送質(zhì)量與時效,由總行制定金融統(tǒng)計工作考核評比辦法,按照數(shù)據(jù)和分析材料的報送頻度和質(zhì)量對總行職能部門及分支機構(gòu)進行考核,并將其納入年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制考核,對考核情況進行
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