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目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分2017年部門決算表公開(kāi)01表收入支出決算總表公開(kāi)02表收入決算表公開(kāi)03表支出決算表
公開(kāi)04表財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)05表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)07表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出
決算表
公開(kāi)08表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
XX市人民政府金融工作局
2017年度決算情況
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
XX市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實(shí)施。
(二)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。
(三)培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系,對(duì)小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置,會(huì)同有關(guān)部門防范化解地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
(四)培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺(tái)交易市場(chǎng)等區(qū)域金融市場(chǎng),指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市,參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。
(五)協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)各銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系,組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作,配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。
(六)開(kāi)展金融對(duì)外交流與合作。
(七)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)地方人民政府與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。
(八)承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
XX市人民政府金融工作局是正處級(jí)行政單位,內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室,行政編制20名,其中行政執(zhí)法編制4名。
2017年12月財(cái)政供給統(tǒng)撥共30人,其中。在職人員19人,退休人員11人。
我部門沒(méi)有下屬單位,按照部門決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本部門決算。
第二部分部門決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
XX市人民政府金融工作局2017年度總收入614.86萬(wàn)元,其中本年收入614.75萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入614.75萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加74.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.75%。主要變動(dòng)情況:增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入,用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),推進(jìn)“引金入汕”工程,積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
5.其他收入0.11萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0.11萬(wàn)元。主要變動(dòng)情況:利息收入。
(二)年度支出總體情況
XX市人民政府金融工作局2017年度總支出611.25萬(wàn)元,其中本年支出611.25萬(wàn)元。具體情況如下:
1.基本支出447.38萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加51.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.94%,主要變動(dòng)情況:增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款支出,用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),推進(jìn)“引金入汕”工程,積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。
2.項(xiàng)目支出163.87萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加15.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.43%,主要變動(dòng)情況:不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù),積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí),我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作,局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作,因此差旅費(fèi)也有所增多。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
XX市人民政府金融工作局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)614.75萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入614.75萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加74.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.75%;主要變動(dòng)情況:增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入,用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),推進(jìn)“引金入汕”工程,積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
XX市人民政府金融工作局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)611.25萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.25萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加66.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.25%;主要變動(dòng)情況:不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù),積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí),我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作,局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作,因此差旅費(fèi)也有所增多;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況說(shuō)明
XX市人民政府金融工作局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算5.21萬(wàn)元,完成預(yù)算9.5萬(wàn)元的54.84%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.41萬(wàn)元,完成預(yù)算3萬(wàn)元的13.67%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元,完成預(yù)算1.5萬(wàn)元的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.3萬(wàn)元,完成預(yù)算5萬(wàn)元的66%。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬(wàn)元,下降11.69%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少2.41萬(wàn)元,下降83.92%,主要情況:加強(qiáng)對(duì)因公出國(guó)(境)費(fèi)的管理,全年共出境2次,1次為赴香港拜會(huì)華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)及高管團(tuán)隊(duì);1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.7%,主要情況:局的公務(wù)車于2009年購(gòu)置至今,使用時(shí)間較長(zhǎng),需經(jīng)常維修保養(yǎng);公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.51%,主要情況:前來(lái)洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項(xiàng)目的金融機(jī)構(gòu)和央企增加多。
(二)具體情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.41萬(wàn)元,占7.87%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬(wàn)元,占28.79%;公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬(wàn)元,占63.34%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.41萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局出境2次,累計(jì)2人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:
為赴香港拜會(huì)華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)及高管團(tuán)隊(duì)的差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元;參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元,其中。公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,新購(gòu)置公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.5萬(wàn)元,2017年局公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于機(jī)要、通信。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬(wàn)元,主要用于接待前來(lái)洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企,以及前來(lái)調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國(guó)內(nèi)接待29次,接待人數(shù)共224人,主要包括前來(lái)洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企,前來(lái)調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.2萬(wàn)元,比上年增加0.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.11%。主要增減變動(dòng)情況:新增1名公務(wù)員。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額10萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位(廳級(jí))用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車(綜合保障業(yè)務(wù)用車)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017年度沒(méi)有績(jī)效管理項(xiàng)目。
第三部分專業(yè)名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,專業(yè)名詞以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目為準(zhǔn),格式如下:
財(cái)政撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入。指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入。指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入。指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入。指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配。指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)。按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利
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