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PAGEPAGE2南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心2017年部門預(yù)算編制說明目錄第一部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心概況一、部門主要職責(zé)二、部門2017年主要工作任務(wù)三、部門基本情況第二部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心2017年部門預(yù)算情況說明一、部門預(yù)算收支情況說明二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心2017年部門預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》第四部分名詞解釋第一部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心概況一、部門主要職責(zé)區(qū)舊改服務(wù)中心是主管舊城改造和土地收儲(chǔ)工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:(一)起草階段責(zé)任:根據(jù)舊城改造工作的法律、法規(guī)和政策,受委托組織起草有關(guān)舊城改造方面的規(guī)范性文件。(二)實(shí)施階段責(zé)任:經(jīng)相關(guān)報(bào)審程序后,下達(dá)正式文件。(三)跟蹤監(jiān)督階段責(zé)任:文件正式下發(fā)后,跟蹤落實(shí)情況。二、部門2017年主要工作任務(wù)區(qū)舊改服務(wù)中心2017年主要工作任務(wù)是三、部門基本情況區(qū)舊改服務(wù)中心共有基層預(yù)算單位1個(gè)。其中,本級1個(gè),所屬基層預(yù)算單位0個(gè)。編制人數(shù)18人。其中:行政編制5人、參照公務(wù)員事業(yè)編0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編13人;實(shí)有人數(shù)18人,其中:在職人數(shù)18人、包括行政4人、參照公務(wù)員管理事業(yè)1人、全部補(bǔ)助事業(yè)13人;離休人員0人;退休人員0人。實(shí)有車輛0輛。第二部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心2017年部門預(yù)算情況說明一、部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況2017年區(qū)舊改服務(wù)中心收入預(yù)算總額為261.2萬元,其中:財(cái)政撥款收入204.83萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)56.37萬元。(二)支出預(yù)算情況2017年區(qū)舊改服務(wù)中心支出預(yù)算總額為261.2萬元。其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出261.2萬元,項(xiàng)目支出0萬元。按支出功能科目劃分:其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出261.2萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出128.03萬元,商品和服務(wù)支出109.65萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.52萬元。(三)財(cái)政撥款支出情況2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算204.83萬元,具體支出的情況是:其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出204.83萬元。(四)政府性基金情況:無。(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明2017年區(qū)舊改服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為53.28萬元,較上年增加(減少)30.35萬元,下降36.29%。減少的原因主要是其他商品和服務(wù)支出大幅下降。(六)政府采購情況說明:2017年區(qū)舊改服務(wù)中心政府采購預(yù)算共安排9.4萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日,區(qū)舊改服務(wù)中心共有車輛0輛。(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況2017年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2017年區(qū)舊改服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.78萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是領(lǐng)導(dǎo)沒有出國(境)計(jì)劃。公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元,比上年減少0.57萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.7萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.7萬元,比上年減少1.02萬元,主要原因是按照公車改革規(guī)定不使用公車。第三部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心2017年部門預(yù)算表八張表(詳見附表,若有空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)預(yù)算安排。)第四部分名詞解釋一、收入科目(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年收支差額的數(shù)

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