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文檔簡介

PAGEPAGE1開具紅字專用發(fā)票的處理流程第一篇:開具紅字專用發(fā)票的處理流程開具紅字專用發(fā)票的處理流程[圖片]企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時(shí),應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并開具通知單后,企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,可以分為購買方申請(qǐng)開具和銷售方申請(qǐng)開具兩種情況,其處理流程不同,具體如下?!褓徺I方申請(qǐng)開具1、開具情況當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:(1)購買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(2)購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時(shí):①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證;②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符;③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符;④所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍。2、開具流程購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如圖1-2所示。圖1-2購買方申請(qǐng)開具流程(1)購買方提交申請(qǐng)單若購買方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。(2)購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。(3)購買方將通知單交予銷售方購方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單后,將紙質(zhì)通知單交給購買方,購買方即可以適當(dāng)方式將紙質(zhì)通知單傳遞給銷售方。(4)銷售方開具紅字專用發(fā)票銷售方接收到由購買方傳遞的紙質(zhì)通知單,根據(jù)通知單的內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票?!皲N售方申請(qǐng)開具1、開具情況當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:(1)因開票有誤購買方拒收;(2)因開票有誤等原因尚未交付。2、開具流程銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如圖1-3所示。圖1-3銷售方申請(qǐng)開具流程(1)銷售方提交申請(qǐng)單若銷售方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。(2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。(3)銷售方開具紅字專用發(fā)票銷售方憑取得的通知單內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票?!窦t字專用發(fā)票填開方式在發(fā)票填開界面中,點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕時(shí),新增兩個(gè)選擇菜單,一項(xiàng)為“直接開具”,另一項(xiàng)為“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”,界面如圖3-1所示。企業(yè)可通過上述這兩種方式填開紅字專用發(fā)票。圖3-1負(fù)數(shù)發(fā)票開具方式●直接開具方式操作步驟:【第一步】在發(fā)票填開界面,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出通知單編號(hào)輸入窗口,如圖3-2所示。圖3-2通知單編號(hào)輸入窗口說明:1、通知單編號(hào)是在稅務(wù)端紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單時(shí)自動(dòng)生成,共16位,其編碼規(guī)則為:第1-6位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼,第7-10位是年份月份,第11-15位是通知單順序號(hào),第16位是校驗(yàn)位。2、通知單編號(hào)必須輸入,否則無法開具紅字專用發(fā)票,且需要輸入兩遍,輸入后以密文顯示。若兩遍通知單編號(hào)輸入不一致或輸入的通知單編號(hào)不符合編碼規(guī)則,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“錄入錯(cuò)誤,請(qǐng)核對(duì)通知單編號(hào)后準(zhǔn)確錄入”,此時(shí)需重新正確輸入。3、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號(hào)規(guī)則的舊通知單,則在開具紅字專用發(fā)票時(shí)需按下述方式輸入16位編號(hào),其規(guī)則為:編號(hào)前十位固定為1234569911,后六位為舊通知單編號(hào)的末6位(若舊通知單編號(hào)超過6位,則取其后6位;若不足6位則前面填0補(bǔ)齊)。【第二步】在窗口中輸入兩遍通知單編號(hào),若通知單編號(hào)正確且兩遍號(hào)碼相同則激活“下一步”按鈕,繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)會(huì)彈出銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口,如圖3-3所示。圖3-3銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口【第三步】對(duì)于通知單上有對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼的,需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,否則,不需要填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,直接點(diǎn)擊“下一步”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認(rèn)窗口。第一種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息,如圖3-4所示。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動(dòng)調(diào)出票面信息,如圖3-5所示。圖3-4對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息圖3-5負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面第二種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,或根據(jù)通知單情況無需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼時(shí),點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示如圖3-6所示,系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開負(fù)數(shù),但在當(dāng)前發(fā)票庫沒有找到相應(yīng)信息”。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面,此時(shí)需要手工填寫各項(xiàng)信息。其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。圖3-6數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票時(shí)的確認(rèn)界面【第四步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。說明:1、一張通知單只能對(duì)應(yīng)開具一張紅字發(fā)票,不能重復(fù)使用。如果輸入的通知單編號(hào)已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票,則在輸入通知單編號(hào)并點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)提示“您輸入的紅字發(fā)票通知單號(hào)已經(jīng)使用過,不能重復(fù)使用”。2、對(duì)帶有折扣的藍(lán)字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),若數(shù)據(jù)庫中有藍(lán)字發(fā)票信息,則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)出票面信息并將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行中。例如,開具一張帶10%折扣的藍(lán)字發(fā)票,如圖3-7所示,3行商品行均記錄的是折扣前原價(jià),折扣行記錄的是對(duì)3行商品折扣掉的總金額和稅額。當(dāng)開具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),票面顯示如圖3-8所示,票面中不再顯示折扣行,而3行商品行均記錄的是折扣10%后的單價(jià)、金額和稅額。圖3-7帶折扣的藍(lán)字發(fā)票圖3-8帶折扣的紅字發(fā)票●導(dǎo)入填開方式對(duì)于銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的情況,在開具紅字專用發(fā)票時(shí),可以使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單的功能。即銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在為其開具紅字專用發(fā)票通知單時(shí),可以提供通知單電子文件的導(dǎo)出,銷售方企業(yè)可利用介質(zhì)拷貝,通過開票系統(tǒng)中的導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能就可以直接導(dǎo)入通知單電子文件并自動(dòng)生成紅字專用發(fā)票信息。操作步驟:【第一步】在一機(jī)多票開票軟件V6.13中的發(fā)票填開界面中,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出打開文件窗口,如圖3-9所示。圖3-9選擇通知單電子文件的存放路徑【第二步】在打開文件窗口中,選擇對(duì)應(yīng)的通知單電子文件后,系在發(fā)票填開界面自動(dòng)顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息,此信息包括票面上的所有信息,如圖3-10所示。其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。圖3-10導(dǎo)入通知單電子文件后的發(fā)票界面【第三步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。說明:1、通知單電子文件只能通過銷方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出獲得,購方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出功能。通知單電子文件的文件類型是XML格式,其文件命名規(guī)則為:‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’+‘年月’+‘序號(hào)’+‘校驗(yàn)位’.XML。例如,***3.xml。2、在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能時(shí),一次只能導(dǎo)入一個(gè)通知單電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票,只能逐個(gè)導(dǎo)入通知單電子文件后進(jìn)行開具。3、如果導(dǎo)入的通知單電子文件已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票,則開票系統(tǒng)會(huì)提示“你導(dǎo)入的通知單號(hào)已經(jīng)失效”如圖3-11所示,無法繼續(xù)開具。圖3-11重復(fù)導(dǎo)入通知單提示界面4、廢舊物資銷售發(fā)票紅字票的填開流程及方法與專用發(fā)票紅字票相同。普通發(fā)票紅字票的填開流程及方法與升級(jí)前的一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.10中的填開方法完全一樣?!裆暾?qǐng)單填開主要功能:在開票系統(tǒng)中填開紅字發(fā)票申請(qǐng)單。操作步驟:【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單填開”菜單,彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面,如圖3-12所示。圖3-12紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇【第二步】在紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。1、購買方申請(qǐng)由購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:(1)當(dāng)選擇已抵扣時(shí),只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。(2)當(dāng)選擇未抵扣時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面,如圖3-13所示。圖3-13購方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面2、銷售方申請(qǐng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”按鈕后,如果數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則彈出如圖3-14所示的界面,查看信息無誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入申請(qǐng)單填開界面,如圖3-15所示。圖3-14對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息圖3-15銷方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面【第三步】對(duì)于購買方申請(qǐng),需要在圖3-13所示紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,手工填寫納稅人信息、商品信息和申請(qǐng)理由等信息。對(duì)于銷售方申請(qǐng)且數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫申請(qǐng)單信息如圖3-15所示,對(duì)于銷售方申請(qǐng)但數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,需手工填寫各項(xiàng)信息。確認(rèn)無誤后點(diǎn)“打印”按鈕,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請(qǐng)單,并彈出打印界面,如圖3-16所示。圖3-16紅字發(fā)票申請(qǐng)單打印界面說明:1、申請(qǐng)單中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù);申請(qǐng)單中的金額與稅額的計(jì)算方法與開票界面計(jì)算方法一致。2、一張申請(qǐng)單上最多可以開具8行商品信息。3、在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,對(duì)于購買方申請(qǐng)的情況,商品信息可以直接手工輸入,也可以從商品編碼庫中選擇。對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,商品信息不能直接手工輸入,如需要填寫,只能從商品編碼庫中選擇。4、對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,若屬于開票有誤購方拒收的,銷方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)(90天內(nèi))向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。若屬于開票有誤等原因尚未交付的,銷方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。5、對(duì)帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具對(duì)應(yīng)申請(qǐng)單時(shí),若數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行上。6、系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)單提供了全打和套打兩種模式,企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況自行選擇?!裆暾?qǐng)單修改查詢主要功能:查看、修改、刪除已填開的紅字發(fā)票申請(qǐng)單。操作步驟:【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單修改查詢”菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢”界面,如圖3-17所示。圖3-17紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢界面【第二步】設(shè)置好查詢?cè)路莺?,點(diǎn)“確定”按鈕,系統(tǒng)顯示如圖3-18所示。圖3-18紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)界面在此界面中,可以對(duì)申請(qǐng)單查看明細(xì)、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票申請(qǐng)單后,通過點(diǎn)擊頁面上方的“修改”按鈕進(jìn)行申請(qǐng)單內(nèi)容的修改,點(diǎn)擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除申請(qǐng)單,點(diǎn)擊頁面下方的“查看明細(xì)”按鈕,則可以查看申請(qǐng)單詳細(xì)信息。說明:1、對(duì)已開具的申請(qǐng)單進(jìn)行修改時(shí),修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額,否則系統(tǒng)提示“申請(qǐng)單填開金額超出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票”,無法修改成功。2、開票系統(tǒng)中對(duì)已開具申請(qǐng)單的修改或刪除操作均無時(shí)間限制,但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作?!裆暾?qǐng)單導(dǎo)出主要功能:可以查看、導(dǎo)出某月已填開的紅字發(fā)票申請(qǐng)單。操作步驟:【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單導(dǎo)出”菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出”界面,如圖3-19所示。圖3-19紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢界面【第二步】選擇需要導(dǎo)出申請(qǐng)單的月份,點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出該月已填開的所有紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)。選擇需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單,點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕,將申請(qǐng)單導(dǎo)出為xml文件,如圖3-20XX。圖3-20XX紅字發(fā)票申請(qǐng)單界面【第三步】點(diǎn)擊圖3-20XX的“確認(rèn)”按鈕后,提示選擇保存文件的路徑,然后點(diǎn)“確定”按鈕,如圖3-21所示。圖3-21選擇紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出路徑【第四步】申請(qǐng)單導(dǎo)出成功后,在保存路徑下可找到導(dǎo)出的xml文件,將該文件拷貝到軟盤或者U盤,提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其導(dǎo)入該文件后開具通知單。說明:1、導(dǎo)出申請(qǐng)單時(shí),可以選擇一次導(dǎo)出一個(gè)申請(qǐng)單,也可以一次導(dǎo)出多個(gè)申請(qǐng)單,導(dǎo)出多個(gè)時(shí),可以按住“Ctrl”鍵,使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的任意多個(gè)申請(qǐng)單,也可以按住“Shift”鍵,使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的連續(xù)多個(gè)申請(qǐng)單。2、每個(gè)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)導(dǎo)出一個(gè)xml文件。3、導(dǎo)出的xml文件命名規(guī)則是:‘稅號(hào)’+‘_’+‘開票機(jī)號(hào)’+‘_’+‘年月’+‘序號(hào)’。第二篇:紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程(最新)紅字專用發(fā)票開具流程一、提交開具紅字發(fā)票申請(qǐng)1、納稅人在自己的發(fā)票開具系統(tǒng)中點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單”菜單,按照原藍(lán)字發(fā)票情況填寫表格,保存后導(dǎo)出到電腦桌面上,同時(shí)打印兩份(加蓋公章)。2、登錄網(wǎng)上辦稅廳,然后點(diǎn)擊“我的信息”欄目,在“我的辦稅事項(xiàng)”的“其他申報(bào)事項(xiàng)”中有“紅字發(fā)票文件傳送”。點(diǎn)擊“紅字發(fā)票文件上傳”,點(diǎn)擊“新建上傳”后,點(diǎn)擊“瀏覽”,從桌面選擇您需要上傳的紅字增值稅發(fā)票XML文件。然后點(diǎn)“確認(rèn)”。二、辦理開具紅字發(fā)票通知單納稅人申請(qǐng)完成后,攜帶以下資料至分局紅字發(fā)票通知單開具窗口辦理手續(xù)。屬購貨方申請(qǐng)出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》時(shí),應(yīng)提供以下資料:1、加蓋公章的紙制申請(qǐng)單。2、涉及退貨、索取折扣、折讓的,應(yīng)提供雙方同意退貨或折讓的證明(雙方公章確認(rèn))。3、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的記賬憑證復(fù)印件(加蓋公章)。4、提交原藍(lán)字發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)原件查驗(yàn)。屬銷貨方申請(qǐng)出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》時(shí),應(yīng)提供以下資料:1、加蓋公章的紙制申請(qǐng)單。2、屬于“開票有誤,購買方拒收”情況的,需提供購買方出具的拒收發(fā)票證明(加蓋購買方公章),寫明:(1)發(fā)票代碼、號(hào)碼及拒收理由。(2)錯(cuò)誤具體項(xiàng)目及正確內(nèi)容。(3)注明發(fā)票未認(rèn)證未抵扣。(4)購貨方稅號(hào)開錯(cuò)需提供購貨方稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(加蓋購方公章)。屬于“開票有誤,發(fā)票尚未交付”情況的,需自行出具書面情況說明,注明發(fā)票尚未交付(加蓋公章)。3、提交原藍(lán)字發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)原件查驗(yàn)。三、開具紅字專用發(fā)票銷貨方納稅人取得稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的開具紅字發(fā)票通知書后,可在自己的開票系統(tǒng)中開具負(fù)數(shù)發(fā)票,開具前納稅人需要在系統(tǒng)中錄入紅字發(fā)票通知書號(hào)碼。★注:開具紅字發(fā)票次月報(bào)稅時(shí)需提供對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票通知單復(fù)印件★第三篇:開具紅字增值稅專用發(fā)票的處理流程●開具紅字專用發(fā)票的處理流程企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時(shí),應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并開具通知單后,企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,可以分為購買方申請(qǐng)開具和銷售方申請(qǐng)開具兩種情況,其處理流程不同,具體如下。●購買方申請(qǐng)開具1、開具情況當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:(1)購買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(2)購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時(shí):①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證;②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符;③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符;④所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍。2、開具流程購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如圖1-2所示。圖1-2購買方申請(qǐng)開具流程(1)購買方提交申請(qǐng)單若購買方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。(2)購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。(3)購買方將通知單交予銷售方購方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單后,將紙質(zhì)通知單交給購買方,購買方即可以適當(dāng)方式將紙質(zhì)通知單傳遞給銷售方。(4)銷售方開具紅字專用發(fā)票銷售方接收到由購買方傳遞的紙質(zhì)通知單,根據(jù)通知單的內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票?!皲N售方申請(qǐng)開具1、開具情況當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:(1)因開票有誤購買方拒收;(2)因開票有誤等原因尚未交付。2、開具流程銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如圖1-3所示。圖1-3銷售方申請(qǐng)開具流程(1)銷售方提交申請(qǐng)單若銷售方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。(2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。(3)銷售方開具紅字專用發(fā)票銷售方憑取得的通知單內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票?!窦t字專用發(fā)票填開方式在發(fā)票填開界面中,點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕時(shí),新增兩個(gè)選擇菜單,一項(xiàng)為“直接開具”,另一項(xiàng)為“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”,界面如圖3-1所示。企業(yè)可通過上述這兩種方式填開紅字專用發(fā)票。圖3-1負(fù)數(shù)發(fā)票開具方式●直接開具方式操作步驟:【第一步】在發(fā)票填開界面,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出通知單編號(hào)輸入窗口,如圖3-2圖3-2通知單編號(hào)輸入窗口說明:1、通知單編號(hào)是在稅務(wù)端紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單時(shí)自動(dòng)生成,共16位,其編碼規(guī)則為:第1-6位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼,第7-10位是年份月份,第11-15位是通知單順序號(hào),第16位是校驗(yàn)位。2、通知單編號(hào)必須輸入,否則無法開具紅字專用發(fā)票,且需要輸入兩遍,輸入后以密文顯示。若兩遍通知單編號(hào)輸入不一致或輸入的通知單編號(hào)不符合編碼規(guī)則,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“錄入錯(cuò)誤,請(qǐng)核對(duì)通知單編號(hào)后準(zhǔn)確錄入”,此時(shí)需重新正確輸入。3、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號(hào)規(guī)則的舊通知單,則在開具紅字專用發(fā)票時(shí)需按下述方式輸入16位編號(hào),其規(guī)則為:編號(hào)前十位固定為12M569911,后六位為舊通知單編號(hào)的末6位(若舊通知單編號(hào)超過6位,則取其后6位;若不足6位則前面填0補(bǔ)齊)?!镜诙健吭诖翱谥休斎雰杀橥ㄖ獑尉幪?hào),若通知單編號(hào)正確且兩遍號(hào)碼相同則激活“下一步”按鈕,繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)會(huì)彈出銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口,如圖3-3所示。圖3-3銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口【第三步】對(duì)于通知單上有對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼的,需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,否則,不需要填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,直接點(diǎn)擊“下一步”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認(rèn)窗口。第一種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息,如圖3-4所示。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動(dòng)調(diào)出票面信息,如圖3-5所示。圖3-4對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息圖3-5負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面第二種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,或根據(jù)通知單情況無需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼時(shí),點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示如圖3-6所示,系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開負(fù)數(shù),但在當(dāng)前發(fā)票庫沒有找到相應(yīng)信息”。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面,此時(shí)需要手工填寫各項(xiàng)信息。其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。圖說明:3-6數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票時(shí)的確認(rèn)界面【第四步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。1、一張通知單只能對(duì)應(yīng)開具一張紅字發(fā)票,不能重復(fù)使用。如果輸入的通知單編號(hào)己經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票,則在輸入通知單編號(hào)并點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)提示“您輸入的紅字發(fā)票通知單號(hào)已經(jīng)使用過,不能重復(fù)使用”。2、對(duì)帶有折扣的藍(lán)字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),若數(shù)據(jù)庫中有藍(lán)字發(fā)票信息,則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)出票面信息并將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行中。例如,開具一張帶10%折扣的藍(lán)字發(fā)票,如圖3-7所示,3行商品行均記錄的是折扣前原價(jià),折扣行記錄的是對(duì)3行商品折扣掉的總金額和稅額。當(dāng)開具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),票面顯示如圖3-8所示,票面中不再顯示折扣行,而3行商品行均記錄的是折扣10%后的單價(jià)、金額和稅額。圖3-7帶折扣的藍(lán)字發(fā)票圖3-8帶折扣的紅字發(fā)票●導(dǎo)入填開方式對(duì)于銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的情況,在開具紅字專用發(fā)票時(shí),可以使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單的功能。即銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在為其開具紅字專用發(fā)票通知單時(shí),可以提供通知單電子文件的導(dǎo)出,銷售方企業(yè)可利用介質(zhì)拷貝,通過開票系統(tǒng)中的導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能就可以直接導(dǎo)入通知單電子文件并自動(dòng)生成紅字專用發(fā)票信息。操作步驟:【第一步】在一機(jī)多票開票軟件V6.13中的發(fā)票填幵界面中,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出打開文件窗口,如圖3-9所示。圖3-9選擇通知單電子文件的存放路徑【第二步】在打幵文件窗口中,選擇對(duì)應(yīng)的通知單電子文件后,系在發(fā)票填開界面自動(dòng)顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息,此信息包括票面上的所有信息,如圖3-10所示。其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。圖說明:3-10導(dǎo)入通知單電子文件后的發(fā)票界面【第三步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。1、通知單電子文件只能通過銷方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出獲得,購方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出功能。通知單電子文件的文件類型是XML格式,其文件命名規(guī)則為:‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’+‘年月’+‘序號(hào)’+‘校驗(yàn)位’.XML。例如,***3.xml。2、在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能時(shí),一次只能導(dǎo)入一個(gè)通知單電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票,只能逐個(gè)導(dǎo)入通知單電子文件后進(jìn)行開具。3、如果導(dǎo)入的通知單電子文件己經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票,則開票系統(tǒng)會(huì)提示“你導(dǎo)入的通知單號(hào)己經(jīng)失效”如圖3-11所示,無法繼續(xù)開具。圖3-11重復(fù)導(dǎo)入通知單提示界面4、廢舊物資銷售發(fā)票紅字票的填開流程及方法與專用發(fā)票紅字票相同。普通發(fā)票紅字票的填開流程及方法與升級(jí)前的一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.10中的填開方法完全一樣。●申請(qǐng)單填開主要功能:在開票系統(tǒng)中填開紅字發(fā)票申請(qǐng)單。操作步驟:【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單填開”菜單,彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面,如圖3-12所示。圖購買方3-12申紅請(qǐng)字發(fā)和票銷申售請(qǐng)單方信申息選請(qǐng)擇?!镜诙健吭诩t字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:1、購買方申請(qǐng)由購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:(1)當(dāng)選擇己抵扣時(shí),只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。(2)當(dāng)選擇未抵扣時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填幵界面,如圖3-13所示。圖3-13購方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面2、銷售方申請(qǐng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”按鈕后,如果數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則彈出如圖3-14所示的界面,查看信息無誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入申請(qǐng)單填幵界面,如圖3-15所示。圖3-14對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息圖3-15銷方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填幵界面【第三步】對(duì)于購買方申請(qǐng),需要在圖3-13所示紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,手工填寫納稅人信息、商品信息和申請(qǐng)理由等信息。對(duì)于銷售方申請(qǐng)且數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫申請(qǐng)單信息如圖3-15所示,對(duì)于銷售方申請(qǐng)但數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,需手工填寫各項(xiàng)信息。確認(rèn)無誤后點(diǎn)“打印”按鈕,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請(qǐng)單,并彈出打印界面,如圖3-16所示。圖說明:3-16紅字發(fā)票申請(qǐng)單打印界面1、申請(qǐng)單中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù);申請(qǐng)單中的金額與稅額的計(jì)算方法與開票界面計(jì)算方法一致。2、一張申請(qǐng)單上最多可以開具8行商品信息。3、在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,對(duì)于購買方申請(qǐng)的情況,商品信息可以直接手工輸入,也可以從商品編碼庫中選擇。對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,商品信息不能直接手工輸入,如需要填寫,只能從商品編碼庫中選擇。4、對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,若屬于開票有誤購方拒收的,銷方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)(90天內(nèi))向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。若屬于開票有誤等原因尚未交付的,銷方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。5、對(duì)帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具對(duì)應(yīng)申請(qǐng)單時(shí),若數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行上。6、系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)單提供了全打和套打兩種模式,企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況自行選擇。●申請(qǐng)單修改查詢主要功能:查看、修改、刪除已填開的紅字發(fā)票申請(qǐng)單。操作步驟:【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單修改查詢”菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢”界面,如圖3-17所示。圖3-17紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢界面【第二步】設(shè)置好查詢?cè)路莺?,點(diǎn)“確定”按鈕,系統(tǒng)顯示如圖3-18所示。圖3-18紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)界面在此界面中,可以對(duì)申請(qǐng)單查看明細(xì)、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票申請(qǐng)單后,通過點(diǎn)擊頁面上方的“修改”按鈕進(jìn)行申請(qǐng)單內(nèi)容的修改,點(diǎn)擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除申請(qǐng)單,點(diǎn)擊頁面下方的“查看明細(xì)”按鈕,則可以查看說明:1、對(duì)己開具的申請(qǐng)單進(jìn)行修改時(shí),修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額,否則系統(tǒng)提示“申請(qǐng)單填開金額超出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票”,無法修改成功。2、開票系統(tǒng)中對(duì)已開具申請(qǐng)單的修改或刪除操作均無時(shí)間限制,但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。申請(qǐng)單詳細(xì)信息。●申請(qǐng)單導(dǎo)出主要功能:可以查看、導(dǎo)出某月己填開的紅字發(fā)票申請(qǐng)單。操作步驟:【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單導(dǎo)出”菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出”界面,如圖3-19所示。圖3-19紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢界面【第二步】選擇需要導(dǎo)出申請(qǐng)單的月份,點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出該月己填開的所有紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)。選擇需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單,點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕,將申請(qǐng)單導(dǎo)出為xml文件,如圖3-20XX。圖3-20XX紅字發(fā)票申請(qǐng)單界面【第三步】點(diǎn)擊圖3-20XX的“確認(rèn)”按鈕后,提示選擇保存文件的路徑,然后點(diǎn)“確定”按鈕,如圖3-21所示。圖3-21選擇紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出路徑【第四步】申請(qǐng)單導(dǎo)出成功后,在保存路徑下可找到導(dǎo)出的xml文件,將該文件拷貝到軟盤或者U盤,提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其導(dǎo)入該文件后開具通知單。說明:1、導(dǎo)出申請(qǐng)單時(shí),可以選擇一次導(dǎo)出一個(gè)申請(qǐng)單,也可以一次導(dǎo)出多個(gè)申請(qǐng)單,導(dǎo)出多個(gè)時(shí),可以按住“Ctrl”鍵,使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的任意多個(gè)申請(qǐng)單,也可以按住“Shift”鍵,使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的連續(xù)多個(gè)申請(qǐng)單。2、每個(gè)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)導(dǎo)出一個(gè)xml文件。3、導(dǎo)出的xml文件命名規(guī)則是:‘稅號(hào)’+‘_’+‘開票機(jī)號(hào)’+‘_’+‘年月’+‘序號(hào)’。第四篇:開具紅字專用發(fā)票的處理流程有關(guān)開具紅字專用發(fā)票的知識(shí)1、購買方取得《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》條件一般納稅人取得專業(yè)發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡稱《申請(qǐng)單》。)納稅人銷售貨物并向購買方開具發(fā)票后,由于購貨方在一定時(shí)期內(nèi)累計(jì)購買貨物達(dá)到一定數(shù)量,或者由于市場價(jià)格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價(jià)格優(yōu)惠或補(bǔ)償?shù)日劭邸⒄圩屝袨?,銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票?!渡暾?qǐng)單》所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。(開票之日起90天內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù))經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在專用發(fā)票抵扣聯(lián)上加蓋“無法認(rèn)證”專用印章后退還納稅人,納稅人據(jù)此辦理開具紅字專用發(fā)票申請(qǐng)。經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專業(yè)發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。2、納稅人申請(qǐng)開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》到辦稅服務(wù)廳發(fā)票發(fā)售部門(窗口)報(bào)送資料(1)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(加蓋一般納稅人財(cái)務(wù)專用章);(2)經(jīng)辦人身份證明(居民身份證、護(hù)照)原件和復(fù)印件;(3)所對(duì)應(yīng)的已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件;(4)認(rèn)證結(jié)果通知書和增值稅專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果清單;(5)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他資料。3、購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票(暫不認(rèn)證)后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。4、(1)因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的,由購買方填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡稱《申請(qǐng)單》,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱《通知單》)。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。(2)購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購買方填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。(3)屬于經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專業(yè)發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。5、購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出后,應(yīng)在此月申報(bào)后5日內(nèi)持加蓋公章的記賬憑證、應(yīng)繳增值稅明細(xì)帳相關(guān)帳頁、增值稅申報(bào)主表和附表2原件和復(fù)印件到辦稅服務(wù)廳發(fā)票發(fā)售部門(窗口)核銷。收起全文瀏覽(7)評(píng)論(0)編輯第五篇:開具紅字專用發(fā)票的處理流程開具紅字專用發(fā)票的處理流程企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時(shí),應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并開具通知單后,企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,可以分為購買方申請(qǐng)開具和銷售方申請(qǐng)開具兩種情況,其處理流程不同,具體如下?!褓徺I方申請(qǐng)開具1、開具情況當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:(1)購買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(2)購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時(shí):①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證;②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符;③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符;④所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍。2、開具流程購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如圖1-2所示。圖1-2購買方申請(qǐng)開具流程(1)購買方提交申請(qǐng)單若購買方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。(2)購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。-(3)購買方將通知單交予銷售方購方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單后,將紙質(zhì)通知單交給購買方,購買方即可以適當(dāng)方式將紙質(zhì)通知單傳遞給銷售方。(4)銷售方開具紅字專用發(fā)票銷售方接收到由購買方傳遞的紙質(zhì)通知單,根據(jù)通知單的內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票?!皲N售方申請(qǐng)開具1、開具情況當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:(1)因開票有誤購買方拒收;(2)因開票有誤等原因尚未交付。2、開具流程銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如圖1-3所示。圖1-3銷售方申請(qǐng)開具流程(1)銷售方提交申請(qǐng)單若銷售方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。(2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。-(3)銷售方開具紅字專用發(fā)票銷售方憑取得的通知單內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票?!窦t字專用發(fā)票填開方式在發(fā)票填開界面中,點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕時(shí),新增兩個(gè)選擇菜單,一項(xiàng)為“直接開具”,另一項(xiàng)為“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”,界面如圖3-1所示。企業(yè)可通過上述這兩種方式填開紅字專用發(fā)票。圖3-1負(fù)數(shù)發(fā)票開具方式●直接開具方式操作步驟:【第一步】在發(fā)票填開界面,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出通知單編號(hào)輸入窗口,如圖3-2所示。圖3-2通知單編號(hào)輸入窗口說明:1、通知單編號(hào)是在稅務(wù)端紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單時(shí)自動(dòng)生成,共16位,其編碼規(guī)則為:第1-6位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼,第7-10位是年份月份,第11-15位是通知單順序號(hào),第16位是校驗(yàn)位。2、通知單編號(hào)必須輸入,否則無法開具紅字專用發(fā)票,且需要輸入兩遍,輸入后以密文顯示。若兩遍通知單編號(hào)輸入不一致或輸入的通知單編號(hào)不符合編碼規(guī)則,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“錄入錯(cuò)誤,請(qǐng)核對(duì)通知單編號(hào)后準(zhǔn)確錄入”,此時(shí)需重新正確輸入。3、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號(hào)規(guī)則的舊通知單,則在開具紅字專用發(fā)票時(shí)需按下述方式輸入16位編號(hào),其規(guī)則為:編號(hào)前十位固定為1234569911,后六位為舊通知單編號(hào)的末6位(若舊通知單編號(hào)超過6位,則取其后6位;若不足6位則前面填0補(bǔ)齊)?!镜诙健吭诖翱谥休斎雰杀橥ㄖ獑尉幪?hào),若通知單編號(hào)正確且兩遍號(hào)碼相同則激活“下一步”按鈕,繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)會(huì)彈出銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口,如圖3-3所示。圖3-3銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口【第三步】對(duì)于通知單上有對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼的,需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,否則,不需要填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,直接點(diǎn)擊“下一步”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認(rèn)窗口。第一種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息,如圖3-4所示。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動(dòng)調(diào)出票面信息,如圖3-5所示。圖3-4對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息圖3-5負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面第二種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,或根據(jù)通知單情況無需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼時(shí),點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示如圖3-6所示,系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開負(fù)數(shù),但在當(dāng)前發(fā)票庫沒有找到相應(yīng)信息”。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面,此時(shí)需要手工填寫各項(xiàng)信息。其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。圖3-6數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票時(shí)的確認(rèn)界面【第四步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。-說明:1、一張通知單只能對(duì)應(yīng)開具一張紅字發(fā)票,不能重復(fù)使用。如果輸入的通知單編號(hào)已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票,則在輸入通知單編號(hào)并點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)提示“您輸入的紅字發(fā)票通知單號(hào)已經(jīng)使用過,不能重復(fù)使用”。2、對(duì)帶有折扣的藍(lán)字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),若數(shù)據(jù)庫中有藍(lán)字發(fā)票信息,則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)出票面信息并將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行中。例如,開具一張帶10%折扣的藍(lán)字發(fā)票,如圖3-7所示,3行商品行均記錄的是折扣前原價(jià),折扣行記錄的是對(duì)3行商品折扣掉的總金額和稅額。當(dāng)開具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),票面顯示如圖3-8所示,票面中不再顯示折扣行,而3行商品行均記錄的是折扣10%后的單價(jià)、金額和稅額。圖3-7帶折扣的藍(lán)字發(fā)票圖3-8帶折扣的紅字發(fā)票●導(dǎo)入填開方式對(duì)于銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的情況,在開具紅字專用發(fā)票時(shí),可以使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單的功能。即銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在為其開具紅字專用發(fā)票通知單時(shí),可以提供通知單電子文件的導(dǎo)出,銷售方企業(yè)可利用介質(zhì)拷貝,通過開票系統(tǒng)中的導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能就可以直接導(dǎo)入通知單電子文件并自動(dòng)生成紅字專用發(fā)票信息。操作步驟:【第一步】在一機(jī)多票開票軟件V6.13中的發(fā)票填開界面中,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出打開文件窗口,如圖3-9所示。圖3-9選擇通知單電子文件的存放路徑【第二步】在打開文件窗口中,選擇對(duì)應(yīng)的通知單電子文件后,系在發(fā)票填開界面自動(dòng)顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息,此信息包括票面上的所有信息,如圖3-10所示。其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。圖3-10導(dǎo)入通知單電子文件后的發(fā)票界面【第三步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。-說明:1、通知單電子文件只能通過銷方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出獲得,購方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出功能。通知單電子文件的文件類型是XML格式,其文件命名規(guī)則為:‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’+‘年月’+‘序號(hào)’+‘校驗(yàn)位’.XML。例如,***3.xml。2、在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能時(shí),一次只能導(dǎo)入一個(gè)通知單電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票,只能逐個(gè)導(dǎo)入通知單電子文件后進(jìn)行開具。3、如果導(dǎo)入的通知單電子文件已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票,則開票系統(tǒng)會(huì)提示“你導(dǎo)入的通知單號(hào)已經(jīng)失效”如圖3-11所示,無法繼續(xù)開具。圖3-11重復(fù)導(dǎo)入通知單提示界面4、廢舊物資銷售發(fā)票紅字票的填開流程及方法與專用發(fā)票紅字票相同。普通發(fā)票紅字票的填開流程及方法與升級(jí)前的一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.10中的填開方法完全一樣?!裆暾?qǐng)單填開主要功能:在開票系統(tǒng)中填開紅字發(fā)票申請(qǐng)單。操作步驟:【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單填開”菜單,彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面,如圖3-12所示。圖3-12紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇【第二步】在紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。1、購買方申請(qǐng)由購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:(1)當(dāng)選擇已抵扣時(shí),只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。(2)當(dāng)選擇未抵扣時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面,如圖3-13所示。圖3-13購方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面2、銷售方申請(qǐng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”按鈕后,如果數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則彈出如圖3-14所示的界面,查看信息無誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入申請(qǐng)單填開界面,如圖3-15所示。圖3-14對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息圖3-15銷方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面【第三步】對(duì)于購買方申請(qǐng),需要在圖3-13所示紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,手工填寫納稅人信息、商品信息和申請(qǐng)理由等信息。對(duì)于銷售方申請(qǐng)且數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫申請(qǐng)單信息如圖3-15所示,對(duì)于銷售方申請(qǐng)但數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,需手工填寫各項(xiàng)信息。確認(rèn)無誤后點(diǎn)“打印”按鈕,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請(qǐng)單,并彈出打印界面,如圖3-16所示。圖3-16紅字發(fā)票申請(qǐng)單打印界面說明:1、申請(qǐng)單中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù);申請(qǐng)單中的金額與稅額的計(jì)算方法與開票界面計(jì)算方法一致。2、一張申請(qǐng)單上最多可以開具8行商品信息。3、在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,對(duì)于購買方申請(qǐng)的情況,商品信息可以直接手工輸入,也可以從商品編碼庫中選擇。對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,商品信息不能直接手工輸入,如需要填寫,只能從商品編碼庫中選擇。4、對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,若屬于開票有誤購方拒收的,銷方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)(90天內(nèi))向

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