生產(chǎn)企業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)及權(quán)限_第1頁
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文檔簡介

-.z.財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)財務(wù)部長財務(wù)部長出納成本會計總賬會計出納成本會計總賬會計往來會計財務(wù)部部長工作說明書崗位名稱:財務(wù)部部長部門名稱:財務(wù)部崗位編碼:CW-01-01類別:管理類現(xiàn)任者:制定日期:2011/11/111、相互關(guān)系:1.1直接上級:總經(jīng)理;1.2直接下級:總賬會計、成本會計、往來會計、出納;1.3內(nèi)部關(guān)系:生產(chǎn)部、采供部、銷售部、市場部、庫房;1.4外部關(guān)系:工商、稅務(wù)、銀行;2、工作概要:在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,通過履行下列職責(zé),負(fù)責(zé)公司正常財務(wù)管理工作的完成;3、工作職等評價:工作的復(fù)雜性和難度責(zé)任大小管理的職能人際關(guān)系基本業(yè)務(wù)的工作初等業(yè)務(wù)的工作中等業(yè)務(wù)的工作高等業(yè)務(wù)的工作輕微的中等的重大的輕微或不相關(guān)的相關(guān)的一體的廣泛的基本的重要的關(guān)鍵的▲▲▲▲4、工作職責(zé):4.1制定部門工作計劃與執(zhí)行計劃4.1.1每年6月制定經(jīng)營計劃,按期上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.2負(fù)責(zé)財務(wù)資金計劃、成本、費用計劃實施過程相關(guān)要素審核,上報公司領(lǐng)導(dǎo)4.1.3每月末制定下月部門工作計劃,上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.4每年6月起草部門費用預(yù)算,按期上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.5每年5月起草部門員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃,上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.6負(fù)責(zé)起草員工招聘需求計劃,上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.7負(fù)責(zé)公司資金計劃的匯總上報。4.2財務(wù)綜合核算和管理4.2.1負(fù)責(zé)每月各項賬簿的審核;4.2.2負(fù)責(zé)各項報表的表;4.2.3負(fù)責(zé)審核各項開支報銷單據(jù);4.2.4負(fù)責(zé)審核財務(wù)報表說明書;4.2.5負(fù)責(zé)起草財務(wù)分析報告;4.2.5負(fù)責(zé)檢查會計憑證、會計帳薄、會計報表和其它會計資料的檔案管理工作;4.2.6參與簽署購、銷合同的評審4.2.7負(fù)責(zé)審核材料消耗分配表、蘋果收購均價表、固定資產(chǎn)明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊計算表;4.2.8組織定期、不定期財產(chǎn)盤點工作,對盤點后帳實相符報告提出認(rèn)定意見,對盤點后帳實不符的報告提出處理意見;4.2.9負(fù)責(zé)審核應(yīng)收帳款內(nèi)外銷對帳說明,審查匯總上報壞帳報告,據(jù)報告提出壞帳核銷的帳務(wù)處理意見并上報公司領(lǐng)導(dǎo);4.5庫房管理4.5.1負(fù)責(zé)主持制定、完善庫房管理的相關(guān)制度、程序,并報審后安排貫徹執(zhí)行;4.5.2負(fù)責(zé)并組織部門參與ISO9000、14000等管理體系的認(rèn)證;負(fù)責(zé)審核各類輔料的合理庫存量;4.6員工管理4.6.1負(fù)責(zé)部門崗位設(shè)置及員工職業(yè)生涯的設(shè)計;4.6.2負(fù)責(zé)部門員工的績效考核,指導(dǎo)績效改進(jìn)方法;4.6.3負(fù)責(zé)部門員工的聘用、培訓(xùn)、解聘;負(fù)責(zé)對生產(chǎn)線上臨時工的管理;制定員工獎勵方法;4.7其它工作負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的工作業(yè)務(wù);完成、執(zhí)行上級委派的其它工作;5、任職資格和條件(招聘要素):5.1學(xué)歷:5.2知識:統(tǒng)計學(xué)、信息學(xué)、會計學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、人力資源管理學(xué)5.3經(jīng)驗:人事領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗、財務(wù)管理經(jīng)驗5.4能力:領(lǐng)導(dǎo)力、協(xié)調(diào)力、計劃力、親和力、注重力、組織力6、主要考核指標(biāo)(考核要素):4.1制定部門工作計劃與執(zhí)行計劃4.1.1每年6月制定經(jīng)營計劃,按期上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.2負(fù)責(zé)財務(wù)資金計劃、成本、費用計劃實施過程相關(guān)要素審核,上報公司領(lǐng)導(dǎo)4.1.3每月末制定下月部門工作計劃,上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.4每年6月起草部門費用預(yù)算,按期上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.5每年5月起草部門員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃,上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.6負(fù)責(zé)起草員工招聘需求計劃,上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4.1.7負(fù)責(zé)公司資金計劃的匯總上報。4.2財務(wù)綜合核算和管理4.2.1負(fù)責(zé)每月各項賬簿的審核;4.2.2負(fù)責(zé)各項報表的表;4.2.3負(fù)責(zé)審核各項開支報銷單據(jù);4.2.4負(fù)責(zé)審核財務(wù)報表說明書;4.2.5負(fù)責(zé)起草財務(wù)分析報告;4.2.6參與簽署購、銷合同的評審4.2.7負(fù)責(zé)審核材料消耗分配表、蘋果收購均價表、固定資產(chǎn)明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊計算表;4.2.8組織定期、不定期財產(chǎn)盤點工作,對盤點后帳實相符報告提出認(rèn)定意見,對盤點后帳實不符的報告提出處理意見;4.2.9負(fù)責(zé)審核應(yīng)收帳款內(nèi)外銷對帳說明,審查匯總上報壞帳報告,據(jù)報告提出壞帳核銷的帳務(wù)處理意見并上報公司領(lǐng)導(dǎo);4.5員工管理負(fù)責(zé)部門崗位設(shè)置及員工職業(yè)生涯的設(shè)計;負(fù)責(zé)部門員工的績效考核,指導(dǎo)績效改進(jìn)方法;負(fù)責(zé)部門員工的聘用、培訓(xùn)、解聘;負(fù)責(zé)對生產(chǎn)線上臨時工的管理;制定員工獎勵方法;4.6其它工作負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的工作業(yè)務(wù);完成、執(zhí)行上級委派的其它工作;會計工作說明書崗位名稱:會計部門名稱:財務(wù)部崗位編碼:CW-01-07類別:管理類現(xiàn)任者:制定日期:2010/10/261、相互關(guān)系:1.1直接上級:財務(wù)部長1.2直接下級:1.3內(nèi)部關(guān)系:企管部、采供部、品控部、生產(chǎn)部、銷售部1.4外部關(guān)系:2、工作概要:在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真做好財務(wù)工作。3、工作職責(zé):3.1日常工作每日編制往來項目相關(guān)憑證;3.1.2做好所分管的總帳、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、予付帳款以及長短借款,應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù),本年利潤、未配利潤等帳薄的記錄的核算工作。及時核對清理往來帳項;3.1.3核對記錄手工總帳與會計報表一致;3.1.4及時核對、清理債權(quán)債務(wù),匯總上報壞帳報告,據(jù)批示進(jìn)行壞帳核銷的帳務(wù)處理;3.1.5協(xié)調(diào)、審核各種會計業(yè)務(wù)及憑證,對出納的自制憑證嚴(yán)格復(fù)審,并檢查出納的帳帳、帳款相符工作;3.1.6負(fù)責(zé)班組工器具的管理和衛(wèi)生管理工作;3.1.7負(fù)責(zé)作好鍋爐年度定檢和校驗工作;3.1.8負(fù)責(zé)控制完成工業(yè)鹽和燃煤的定額消耗工作,確保鍋爐用水符合《鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》要求;3.2綜合核算和管理3.2.1編寫報表、計劃、分析說明工作;3.2.2每月末編制會計報表說明書及企業(yè)財務(wù)狀況經(jīng)濟活動分析報告;3.2.3核對會計報表與明細(xì)帳一致,并報送有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo);3.2.4每月20日填報部門用款計劃,并督促各部門上報用款計劃;3.2.5合并匯總各部門用款計劃,經(jīng)部門復(fù)審后上報主管領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)展部。經(jīng)批準(zhǔn)后,嚴(yán)格按用款計劃對各部實行嚴(yán)格監(jiān)督和控制;3.3銷售核算及管理3.3.1每日編制銷售核算相關(guān)憑證;3.3.2監(jiān)督管理應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款(運費)、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、庫存商品、分期收款發(fā)出商品、主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅金等帳簿的記錄與核算;3.3.3負(fù)責(zé)產(chǎn)成品內(nèi)、外銷售核算,每月末與產(chǎn)成品庫對帳。負(fù)責(zé)產(chǎn)成品、在產(chǎn)品的盤點監(jiān)盤工作;3.3.4每年3月26日、12月26日定期對產(chǎn)成品進(jìn)行盤點,并上報盤盈、盤虧報告,據(jù)批示進(jìn)行帳務(wù)處理;3.3.5每月對應(yīng)收帳款、分期收款發(fā)出商品、應(yīng)付帳款(運費)作出備案,備查帳3.3.6每月末與市場部核對應(yīng)收帳款、分期收款發(fā)出商品,并寫出應(yīng)收帳款內(nèi)外銷的對帳說明;3.3.7匯總上報壞賬報告,據(jù)批示進(jìn)行壞帳核銷的帳務(wù)處理3.4納稅申報3.4.1每月10日前編制國稅,地稅申報表,并向稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行申報及繳納各項稅費;3.5發(fā)票管理3.5.1領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票;3.5.2按照稅法規(guī)定正確開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票;3.5.3保管專用發(fā)票;3.5.4收集整理運費發(fā)票,并每年裝訂成冊;3.5.5收集整理出口發(fā)票、出口退稅報關(guān)單、核銷單、水單、并每年裝訂成冊3.6會計電算化核算工作及會計電算化系統(tǒng)軟件硬件的維護。3.6.1做好會計電算化憑證錄入工作。及會計電算化系統(tǒng)軟件硬件的維護工作3.7會計檔案整理工作3.7.1按照國家財務(wù)制度規(guī)定每月及時將會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料裝訂成冊,妥善保管的檔案管理工作3.8其它工作3.8.1負(fù)責(zé)上市調(diào)整的部分調(diào)整工作,根據(jù)調(diào)整憑證編制反傾銷應(yīng)訴總帳、報表及各種往來明細(xì)表,調(diào)整相關(guān)憑證及帳薄,負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)串聯(lián)核對。記錄憑證的改動記錄及拆裝憑證3.8.2提供外部有關(guān)部門所需的會計資料3.8.3負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4、任職資格和條件(招聘要素):4.1學(xué)歷:4.2經(jīng)驗:會計應(yīng)用4.3知識:財會、管理學(xué)4.4能力:協(xié)調(diào)力、計劃力、親和力、注重力5、主要考核指標(biāo)(考核要素):3.1日常工作每日編制往來項目相關(guān)憑證;3.1.2做好所分管的總帳、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、予付帳款以及長短借款,應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù),本年利潤、未配利潤等帳薄的記錄的核算工作。及時核對清理往來帳項;3.1.3核對記錄手工總帳與會計報表一致;3.1.4及時核對、清理債權(quán)債務(wù),匯總上報壞帳報告,據(jù)批示進(jìn)行壞帳核銷的帳務(wù)處理;3.1.5協(xié)調(diào)、審核各種會計業(yè)務(wù)及憑證,對出納的自制憑證嚴(yán)格復(fù)審,并檢查出納的帳帳、帳款相符工作;3.1.6負(fù)責(zé)班組工器具的管理和衛(wèi)生管理工作;3.1.7負(fù)責(zé)作好鍋爐年度定檢和校驗工作;3.1.8負(fù)責(zé)控制完成工業(yè)鹽和燃煤的定額消耗工作,確保鍋爐用水符合《鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》要求;3.2綜合核算和管理3.2.1編寫報表、計劃、分析說明工作;3.2.2每月末編制會計報表說明書及企業(yè)財務(wù)狀況經(jīng)濟活動分析報告;3.2.3核對會計報表與明細(xì)帳一致,并報送有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo);3.2.4每月20日填報部門用款計劃,并督促各部門上報用款計劃;3.2.5合并匯總各部門用款計劃,經(jīng)部門復(fù)審后上報主管領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)展部。經(jīng)批準(zhǔn)后,嚴(yán)格按用款計劃對各部實行嚴(yán)格監(jiān)督和控制;3.3銷售核算及管理3.3.1每日編制銷售核算相關(guān)憑證;3.3.2監(jiān)督管理應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款(運費)、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、庫存商品、分期收款發(fā)出商品、主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅金等帳簿的記錄與核算;3.3.3負(fù)責(zé)產(chǎn)成品內(nèi)、外銷售核算,每月末與產(chǎn)成品庫對帳。負(fù)責(zé)產(chǎn)成品、在產(chǎn)品的盤點監(jiān)盤工作;3.3.4每年3月26日、12月26日定期對產(chǎn)成品進(jìn)行盤點,并上報盤盈、盤虧報告,據(jù)批示進(jìn)行帳務(wù)處理;3.3.5每月對應(yīng)收帳款、分期收款發(fā)出商品、應(yīng)付帳款(運費)作出備案,備查帳3.3.6每月末與市場部核對應(yīng)收帳款、分期收款發(fā)出商品,并寫出應(yīng)收帳款內(nèi)外銷的對帳說明;3.3.7匯總上報壞賬報告,據(jù)批示進(jìn)行壞帳核銷的帳務(wù)處理3.4納稅申報3.4.1每月10日前編制國稅,地稅申報表,并向稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行申報及繳納各項稅費;3.5發(fā)票管理3.5.1領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票;3.5.2按照稅法規(guī)定正確開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票;3.5.3保管專用發(fā)票;3.5.4收集整理運費發(fā)票,并每年裝訂成冊;3.5.5收集整理出口發(fā)票、出口退稅報關(guān)單、核銷單、水單、并每年裝訂成冊3.6會計電算化核算工作及會計電算化系統(tǒng)軟件硬件的維護。3.6.1做好會計電算化憑證錄入工作。及會計電算化系統(tǒng)軟件硬件的維護工作3.7會計檔案整理工作3.7.1按照國家財務(wù)制度規(guī)定每月及時將會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料裝訂成冊,妥善保管的檔案管理工作3.8其它工作3.8.1負(fù)責(zé)上市調(diào)整的部分調(diào)整工作,根據(jù)調(diào)整憑證編制反傾銷應(yīng)訴總帳、報表及各種往來明細(xì)表,調(diào)整相關(guān)憑證及帳薄,負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)串聯(lián)核對。記錄憑證的改動記錄及拆裝憑證3.8.2提供外部有關(guān)部門所需的會計資料3.8.3負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作說明書崗位名稱:出納部門名稱:財務(wù)部崗位編碼:CW-01-08類別:管理類現(xiàn)任者:制定日期:2010/10/261、相互關(guān)系:1.1直接上級:財務(wù)部長1.2直接下級:1.3內(nèi)部關(guān)系:企管部、生產(chǎn)部、采供部、品控部、銷售部1.4外部關(guān)系:銀行2、工作概要:在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真做好財務(wù)工作。3、工作職責(zé):3.1現(xiàn)金日常核算和盤存3.1.1每日存取現(xiàn)金;3.1.2付款前對憑證再次復(fù)核,檢查簽字手續(xù)是否齊全,金額是否正確,防止差錯出現(xiàn);3.1.3根據(jù)當(dāng)日審核后的收付款憑證按順序登記"現(xiàn)金日記帳”,并結(jié)出當(dāng)日余額與實際庫存相核對,嚴(yán)禁"白條抵庫”做到帳帳、帳款相符;3.1.4每月月末,計算出本月現(xiàn)金收入合計數(shù)、現(xiàn)金支出合計數(shù)及結(jié)余數(shù),并將結(jié)余數(shù)與實際庫存數(shù)相核對,做到帳款相符;3.1.5每月月末,與總帳核對,做到帳帳相符,如發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,進(jìn)行處理,做到相符為止。3.2銀行存款核算;3.2.1每日辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3.2.2保管好銀行現(xiàn)金結(jié)算票據(jù);3.2.3開支票前對憑證再次復(fù)審,檢查簽字手續(xù)是否齊全,金額是否正確;3.2.4負(fù)責(zé)班組工器具的管理和衛(wèi)生管理工作;3.2.5及時辦理銀行開戶和變更戶名事項;3.2.6配合發(fā)展部辦理貸款的借還和承兌匯票開立和付款事宜;3.2.7"銀行存款日記帳”按開戶行分別設(shè)置,根據(jù)審核無誤的收付款記帳憑證。按照業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐筆登記,并結(jié)出本日合計及余額;3.2.8每月月末,計算出各開戶銀行收入與支出合計數(shù)和余額數(shù)3.2.9每月"銀行存款日記帳余額”與"銀行對帳單”相核對,余額如果不符,必須逐筆查明原因進(jìn)行處理,并調(diào)節(jié)相符3.3報表3.3.1每周末作出"貨幣資金余額表”,抄報發(fā)展部;3.3.2月末編制"工廠現(xiàn)金、銀行存款”余額表;3.3.3月末編制"工廠支出狀況明細(xì)表”;3.3.4月末編制"銀行對帳單余額調(diào)節(jié)表”3.4工資3.4.1每月5日編制工資發(fā)放表3.4.2每月15日組織發(fā)放工資3.5其它工作3.5.1負(fù)責(zé)整理、收集所分管的會計報表與其它會計資料3.5.2助處理其他部門相關(guān)業(yè)務(wù);3.5.3完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作4、任職資格和條件(招聘要素):4.1學(xué)歷:4.2知識:財會學(xué)4.3經(jīng)驗:有5年以上會計、出納、統(tǒng)計管理4.4能力:協(xié)調(diào)力、計劃力、親和力、注重力5、主要考核指標(biāo)(考核要素):5.1現(xiàn)金日常核算和盤存5.1.1每日存取現(xiàn)金;5.1.2付款前對憑證再次復(fù)核,檢查簽字手續(xù)是否齊全,金額是否正確,防止差錯出現(xiàn);5.1.3根據(jù)當(dāng)日審核后的收付款憑證按順序登記"現(xiàn)金日記帳”,并結(jié)出當(dāng)日余額與實際庫存相核對,嚴(yán)禁"白條抵庫”做到帳帳、帳款相符;5.1.4每月月末,計算出本月現(xiàn)金收入合計數(shù)、現(xiàn)金支出合計數(shù)及結(jié)余數(shù),并將結(jié)余數(shù)與實際庫存數(shù)相核對,做到帳款相符;5.1.5每月月末,與總帳核對,做到帳帳相符,如發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,進(jìn)行處理,做到相符為止。5.2銀行存款核算;5.2.1每日辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);5.2.2保管好銀行現(xiàn)金結(jié)算票據(jù);5.2.3開支票前對憑證再次復(fù)審,檢查簽字手續(xù)是否齊全,金額是否正確;5.2.4負(fù)責(zé)班組工器具的管理和衛(wèi)生管理工作;5.2.5及時辦理銀行開戶和變更戶名事項;5.2.6配合發(fā)展部辦理貸款的借還和承兌匯票開立和付款事宜;5.2.7"銀行存款日記帳”按開戶行分別設(shè)置,根據(jù)審核無誤的收付款記帳憑證。按照業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐筆登記,并結(jié)出本日合計及余額;5.2.8每月月末,計算出各開戶銀行收入與支出合計數(shù)和余額數(shù)5.2.9每月"銀行存款日記帳余額”與"銀行對帳單”相核對,余額如果不符,必須逐筆查明原因進(jìn)行處理,并調(diào)節(jié)相符5.3報表5.3.1每周末作出"貨幣資金余額表”,抄報發(fā)展部;5.3.2月末編制"工廠現(xiàn)金、銀行存款”余額表;5.3.3月末編制"工廠支出狀況明細(xì)表”;5.3.4月末編制"銀行對帳單余額調(diào)節(jié)表”5.4工資5.4.1每月5日編制工資發(fā)放表5.4.2每月20日組織發(fā)放工資5.5其它工作5.5.1負(fù)責(zé)整理、收集所分管的會計報表與其它會計資料5.5.2助處理其他部門相關(guān)業(yè)務(wù);5.5.3完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作磅房班長工作說明書崗位名稱:磅房班長部門名稱:財務(wù)部崗位編碼:CW-01-09類別:工勤現(xiàn)任者:制定日期:2009/07/201、相互關(guān)系:1.1直接上級:財務(wù)部長1.2直接下級:司磅員1.3內(nèi)部關(guān)系:企管部、采供部、品控部1.4外部關(guān)系:2、工作概要:在部長的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真做好磅房工作。3、工作職責(zé):3.1加強對所有員工的培訓(xùn)和新進(jìn)員工使用期的考評。3.2監(jiān)督檢查每日蘋果收購進(jìn)度及計劃執(zhí)行情況。3.3查看當(dāng)日報表及付款員現(xiàn)金日記帳,確保貨款支付正確無誤。3.4負(fù)責(zé)對系統(tǒng)軟件及硬件的日常維護。3.5出面協(xié)調(diào)與采供部、銷售部、原料部、生產(chǎn)動力部等蘋果收購系統(tǒng)相關(guān)部門之間的關(guān)系。3.6及時催要生產(chǎn)消耗,利用時間間隔做收購日報表并及時上報。3.7負(fù)責(zé)給部分合同加補暗補差價。3.8由于誤操作導(dǎo)致票據(jù)必須作廢的,首先必須查明原因,然后再做票據(jù)刪除,并要求直接當(dāng)事人在登記表上如實登記。3.9組織司磅人員把合同戶**、地址、交售任務(wù)、抵押金、補差價款扣款比例等信息輸入到計算機中。3.10核準(zhǔn)掛失款項的貨款支付。3.11安排人員班次、星期天休假以及其他事宜。4、任職資格和條件(招聘要素):4.1學(xué)歷:4.2經(jīng)驗:計算機使用、電器化相關(guān)經(jīng)驗4.3知識:計算機相關(guān)知識4.4能力:親和力、協(xié)調(diào)力、計劃力、注重力5、主要考核指標(biāo)(考核要素):5.1加強對司磅員的培訓(xùn)和新進(jìn)員工使用期的考評。5.2監(jiān)督檢查每日蘋果收購進(jìn)度及計劃執(zhí)行情況。5.3查看當(dāng)日報表及付款員現(xiàn)金日記帳,確保貨款支付正確無誤。5.4負(fù)責(zé)對系統(tǒng)軟件及硬件的日常維護。5.5出面協(xié)調(diào)與采供部、品控部、生產(chǎn)動力部等蘋果收購系統(tǒng)相關(guān)部門之間的關(guān)系。5.6及時催要生產(chǎn)消耗,利用時間間隔做收購日報表并及時上報。5.7負(fù)責(zé)給部分合同加補暗補差價。5.8由于誤操作導(dǎo)致票據(jù)必須作廢的,首先必須查明原因,然后再做票據(jù)刪除,并要求直接當(dāng)事人在登記表上如實登記。5.9組織司磅人員把合同戶**、地址、交售任務(wù)、抵押金、補差價款扣款比例等信息輸入到計算機中。5.10核準(zhǔn)掛失款項的貨款支付。5.11安排人員班次、星期天休假以及其他事宜。司磅員工作說明書崗位名稱:司磅員部門名稱:財務(wù)部崗位編碼:CW-01-10類別:工勤類現(xiàn)任者:制定日期:2010/10/261、相互關(guān)系:1.1直接上級:磅房班長1.2直接下級:1.3內(nèi)部關(guān)系:企管部、采供部、品控部1.4外部關(guān)系:2、工作概要:在磅房班長的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真做好司磅工作。3、工作職責(zé):3.1根據(jù)當(dāng)日蘋果收購計劃收購蘋果,與監(jiān)磅員配合隨時掌握每一個合同戶與散戶交售進(jìn)度,從嚴(yán)控制計劃。3.2及時給腐爛果、煤車、煤渣車過磅。3.3數(shù)據(jù)采集完畢,示意車輛離磅。3.4準(zhǔn)確掌握收購價格,特別是合同戶價格。3.5在除皮時,必須按照原始質(zhì)檢單的數(shù)據(jù)信息如實輸入。3.6根據(jù)采供部的通知,及時打印出部分合同戶明細(xì)交售清單。3.7每天早晨上班時,與其他員一起積極打掃衛(wèi)生。4、任職資格和條件(招聘要素):4.1學(xué)歷:4.2知識:計算機、統(tǒng)計學(xué)4.3經(jīng)驗3年以上計算應(yīng)用4.4能力:協(xié)調(diào)力、計劃力、親和力、注重力5、主要考核指標(biāo)(考核要素):5.1根據(jù)當(dāng)日蘋果收購計劃收購蘋果,與監(jiān)磅員配合隨時掌握每一個合同戶與散戶交售進(jìn)度,從嚴(yán)控制計劃。5.2及時給腐爛果、煤車、煤渣車過磅。5.3數(shù)據(jù)采集完畢,示意車輛離磅。5.4準(zhǔn)確掌握收購價格,特別是合同戶價格。5.5在除皮時,必須按照原始質(zhì)檢單的數(shù)據(jù)信息如實輸入。5.6根據(jù)采供部的通知,及時打印出部分合同戶明細(xì)交售清單。5.7每天早晨上班時,與其他員一起積極打掃衛(wèi)生。輔料庫管員工作說明書崗位名稱:輔料庫管員部門名稱:財務(wù)部崗位編碼:CW-01-11類別:工勤類現(xiàn)任者:制定日期:2010/10/261、相互關(guān)系:1.1直接上級:財務(wù)部長1.2直接下級:1.3內(nèi)部關(guān)系:企管部、采供部、品控部、生產(chǎn)部、銷售部1.4外部關(guān)系:2、工作概要:在部長的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真做好輔料庫的管理工作。3、工作職責(zé):3.1根據(jù)當(dāng)月采供計劃或部長指示執(zhí)行收料工作。3.2按照庫存物資出入庫程序辦理入庫、出庫手續(xù)。3.3負(fù)責(zé)對庫存物資進(jìn)行分庫、分區(qū)管理;3.4負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識;3.5對出入庫物資應(yīng)及時入帳或下帳;3.6每月負(fù)責(zé)庫存物資的盤點,做到帳實相符;3.7做好部門的統(tǒng)計工作,給部門或公司領(lǐng)導(dǎo)提供詳實的庫存信息,便于部長決策;3.8負(fù)責(zé)公司廢料、廢品、不合格物料的標(biāo)識、隔離;3.9負(fù)責(zé)做好庫房的庫容衛(wèi)生,并保持周圍環(huán)境的清潔;3.10嚴(yán)格按照ISO9001、IHACCP規(guī)定執(zhí)行;3.11執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。4、任職資格和條件(招聘要素):4.1學(xué)歷:高中4.2知識:食品衛(wèi)生學(xué)、統(tǒng)計學(xué)4.3經(jīng)驗庫房管理經(jīng)驗4.4能力:協(xié)調(diào)力、計劃力、親和力、注重力5、主要考核指標(biāo)(考核要素):5.1根據(jù)當(dāng)月采供計劃或部長指示執(zhí)行收料工作。5.2按照庫存物資出入庫程序辦理入庫、出庫手續(xù)。5.3負(fù)責(zé)對庫存物資進(jìn)行分庫、分區(qū)管理;5.4負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識;5.5對出入庫物資應(yīng)及時入帳或下帳;5.6每月負(fù)責(zé)庫存物資的盤點,做到帳實相符;5.7做好部門的統(tǒng)計工作,給部門或公司領(lǐng)導(dǎo)提供詳實的庫存信息,便于部長決策;5.8負(fù)責(zé)公司廢料、廢品

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