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文檔簡介

酒店財務(wù)規(guī)章制度范本為增強財務(wù)管理,適應(yīng)強烈市場競爭要求,提升公司效益,實現(xiàn)公司上新臺階,依占有關(guān)會計法例和本酒店實質(zhì),特擬訂以下制度:一、總原則1、酒店職工一定遵紀(jì)守紀(jì)從酒店整體利益出發(fā),互相協(xié)作。2、酒店各生產(chǎn)經(jīng)營部門一定互相連接,各負(fù)其責(zé)。3、須做到錢賬分管,賬物分管,手續(xù)齊備。4、手每項業(yè)務(wù)一定署名,署名就是管制。二、資料采買制度1、資料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采買花費小。2、每次采買必先由庫房向采買部門申請。3、采買部門依據(jù)申請打訂單(三份),送財務(wù)部審查、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采買。4、采買部門一定保證資料實時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能獲得增值稅票。5、資料進入酒店此后,庫房必實時盤點數(shù)目,質(zhì)量管理部門查收質(zhì)量合格后,庫房填制入庫單有關(guān)人員署名送財務(wù)部門,倉管人員實時登記入賬。6、供給商一定供給請款單、發(fā)票、我酒店訂單,經(jīng)財務(wù)部門審查、經(jīng)理審批,才可付款。三、銷售業(yè)務(wù)制度1、銷售業(yè)務(wù)人員一定詳盡登記客戶資料。2、銷售業(yè)務(wù)人員一定同客戶確立好售價、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項。3、客戶需增值稅發(fā)票一定簽校正式合同,并留財務(wù)部門存檔。4、業(yè)務(wù)人員一定依據(jù)客戶訂單確立生產(chǎn),如樣品需有客戶署名辦單或訂單。5、業(yè)務(wù)人員給客戶價錢優(yōu)惠一定經(jīng)經(jīng)理審批,并留財務(wù)部門存檔。6、業(yè)務(wù)人員一定負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù),包含客戶對產(chǎn)品的要求,歸還貨期,貨款追回。7、產(chǎn)品生產(chǎn)達成后立刻打送貨單。8、發(fā)貨時一定由發(fā)貨人在送貨單上署名,并由各戶署名。四、現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理一定按照錢賬分管,錢票分管原則,會計管賬票,出納管錢。2、每項現(xiàn)金收入一定由會計開據(jù)單據(jù),出納收現(xiàn),并在票上署名蓋上現(xiàn)金收訖戳記。3、現(xiàn)金收款單據(jù)一定設(shè)置多聯(lián),客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián),以便查對。4、出納一定保證現(xiàn)金的安全,防備丟失、盜竊。5、出納一定依據(jù)經(jīng)辦人署名、會計審查、經(jīng)理審批的憑證付款。6、出納一定即時登記現(xiàn)金日志賬,查對收入、支出、余額并與實質(zhì)庫存現(xiàn)金符合,做到日清日結(jié)束。7、出納不得私自借錢給職工,借錢一定有總經(jīng)理同意署名,其實不得超過規(guī)定限額。8、月尾會計同出納查對現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到賬賬符合、賬實符合。五、成本控制制度1、各生產(chǎn)職工一定有很強的成本義識,不停提升自己的生產(chǎn)技術(shù)水平,節(jié)儉資料,提升速度,保證產(chǎn)質(zhì)量量。2、會計要同其余部門擬訂每年每種產(chǎn)品的成本計劃,資料耗用定額,花費標(biāo)準(zhǔn)。3、資料入庫保存人員立刻同生產(chǎn)人員組織查收,盤點數(shù)目,檢查質(zhì)量,若有數(shù)目和質(zhì)量問題,實時通知采買部門和供給商。4、資料入庫實時由保存人員填制查收單,查收單上一定有檢查質(zhì)量人員和保存人員同時署名,一份三聯(lián),實時送財務(wù)、采買部門,以便查對。6、領(lǐng)料單調(diào)份三聯(lián),財務(wù)部、生產(chǎn)部、庫房各一聯(lián)。風(fēng)險提示:公司規(guī)章制度也能夠成為公司用工管理的憑證,是公司內(nèi)部的法律,可是并不是擬訂的任何規(guī)章制度都擁有法律效勞,只有依法擬訂的規(guī)章制度才擁有法律效勞。勞動爭議糾葛案件中,薪資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、解雇、排除勞動合同、減少勞動酬勞以及計算勞動者工作年限等都由公

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